เป้าหมาย 2566 2567 (บาท) (บาท) (ผลผลิตของ โครงการ) ที่โครงการ วัตถุประสงค์ งบป4 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (ต่อจากบ้านนางเปรมจิต) หมู่ ที่ 1 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร 400,000 400,000 5 โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. (หนองเสนนอก-นางแมว) หมู่ ที่ 2 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 3,500,000 3,500,000 6 โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. (กลุ่มบ้านหนองกลางดง-บ้าน นายแป๊ะ) หมู่ที่ 2 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 3,500,000 3,500,000 7 โครงการขยายเขตท่อเมนต์ ประปาส่วนภูมิภาค (ภายใน หมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 เพอื่ให้ประชาชนมีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค ขยายท่อเมนประปา 500,000 500,000 8 โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. (กลุ่มบ้านนายสอย) หมู่ที่ 3 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 200,000 200,000 9 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (ซอย ณ ป้อมเพชร) หมู่ที่ 4 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 1,000,000 1,000,000 10 โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุก (ซอย ณ ป้อมเพชร) หมู่ที่ 4 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 200,000 200,000
2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) ระมาณและที่ผ่านมา ตัวชวี้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก 400,000 400,000 400,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในต าบล มี น าส าหรบัอุปโภคบรโิภค อย่างเพียงพอ ประชาชนในต าบล มีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค อย่างเพียงพอ กองช่าง 200,000 200,000 200,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 200,000 200,000 200,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 43
เป้าหมาย 2566 2567 (บาท) (บาท) (ผลผลิตของ โครงการ) ที่โครงการ วัตถุประสงค์ งบป11 โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. (เส้นเชื่อมปางอโศก) หมู่ที่ 4 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร 500,000 500,000 12 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. (เส้นเชื่อมปางอโศก) หมู่ที่ 4 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร 500,000 500,000 13 โครงการขยายเขตท่อเมน ประปาส่วนภูมิภาค (บรเิวณ บ้านบันไดม้า) หมู่ที่ 4 เพอื่ให้ประชาชนมีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค ขยายท่อเมน ประปา ระยะทาง 2,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 14 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ซอย ณ ป้อมเพชร) หมู่ที่ 4 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 200,000 200,000 15 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (บ้านนายบุญส่งเชื่อม ต่อ ม. 21) หมู่ที่ 6 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 1,500,000 1,500,000 16 โครงการซ่อมสรา้ง ถนนลาดยาง (บ้านนายบุญส่ง เชื่อม ต่อ ม.21) หมู่ที่ 7 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 1,500,000 1,500,000 17 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (คุ้มเจ็ดสหาย) หมู่ที่ 7 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 500,000 500,000
2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) ระมาณและที่ผ่านมา ตัวชวี้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในต าบล มี น าส าหรบัอุปโภคบรโิภค อย่างเพียงพอ ประชาชนในต าบล มีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค อย่างเพียงพอ กองช่าง 200,000 200,000 200,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 44
เป้าหมาย 2566 2567 (บาท) (บาท) (ผลผลิตของ โครงการ) ที่โครงการ วัตถุประสงค์ งบป18 โครงการก่อสรา้งระบบประปา (ภูน าอ้อม) หมู่ที่ 7 เพอื่ให้ประชาชนมีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค ก่อสรา้งระบบ ประปา 500,000 500,000 19 โครงการซ่อมสรา้ง ถนนลาดยาง (หน้าบ้านนาย ส าล)ีหมู่ที่ 8 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 1,500,000 1,500,000 20 โครงการซ่อมสรา้ง ถนนลาดยาง (หน้ารา้นแตน) หมู่ที่ 8 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร 600,000 600,000 21 โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. (ซอยบ้านนายสมัย ธนูศร) หมู่ที่ 8 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 360,000 360,000 22 โครงการซ่อมสรา้งถนนหิน คลุก (ซอยบ้านนายทวีจูทะ รตัน์) หมู่ที่ 8 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร 1,000,000 1,000,000 23 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ซอยป้าแว่น) หมู่ที่ 8 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 250,000 250,000 24 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ซอยสามแยกลุงเล็กไปบ้าน ผู้ใหญ่รตัน์) หมู่ที่ 8 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 300,000 300,000
2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) ระมาณและที่ผ่านมา ตัวชวี้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในต าบล มี น าส าหรบัอุปโภคบรโิภค อย่างเพียงพอ ประชาชนในต าบล มีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค อย่างเพียงพอ กองช่าง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 600,000 600,000 600,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 360,000 360,000 360,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 250,000 250,000 250,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 300,000 300,000 300,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 45
เป้าหมาย 2566 2567 (บาท) (บาท) (ผลผลิตของ โครงการ) ที่โครงการ วัตถุประสงค์ งบป25 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (ซอยทรงพลพัฒนา) หมู่ที่ 10 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 4,000,000 4,000,000 26 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ซอยทรงพลพัฒนา) หมู่ที่ 10 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 500,000 500,000 27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั (ซอยทรงพลพัฒนา) หมู่ที่ 10 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 500,000 500,000 28 โครงการวางท่อระบายน า (ซอยทรงพลพัฒนา) หมู่ที่ 10 เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม วางท่อระบายน า 500,000 500,000 29 โครงการขยายไหล่ทาง (ซอยปู่ เล็ก) หมู่ที่ 12 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ ข้างละ 50 ซม. จ านวน 2 ข้าง ยาว 650 ม. 200,000 200,000 30 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. (ซอยปู่เล็ก) หมู่ที่ 12 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 3.5 เมตร ยาว 650 เมตร 500,000 500,000 31 โครงการซ่อมสรา้ง ถนนลาดยาง (ซอยจรนิทร์) หมู่ที่ 12 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 3.5 เมตร ยาว 130 เมตร 200,000 200,000
2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) ระมาณและที่ผ่านมา ตัวชวี้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก 4,000,000 4,000,000 4,000,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 จ านวนท่อหรอืราง ระบายน าเพมิ่มากขึ น เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม กองช่าง 200,000 200,000 200,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 200,000 200,000 200,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 46
เป้าหมาย 2566 2567 (บาท) (บาท) (ผลผลิตของ โครงการ) ที่โครงการ วัตถุประสงค์ งบป32 โครงการติดตั งป้ายชื่อซอย ชื่อหมู่บ้าน หนองน้อย หมู่ที่ 12 เพื่อบอกชื่อซอย และชื่อ หมู่บ้าน ลดปัญหาการหลง ทาง และค้นหาจุดหมายได้ เรว็ขึ น ติดตั วป้ายชื่อซอย ชื่อหมู่บ้าน 30,000 30,000 33 โครงการวางท่อขอบบ่อน า สาธารณะ (บรเิวณหน้าบ้าน นายสมพงษ์) หมู่ที่ 14 เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม วางท่อขอบบ่อน า 500,000 500,000 34 โครงการก่อสรา้งระบบประปา (คุ้มป่าสะเดา) หมู่ที่ 14 เพอื่ให้ประชาชนมีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค เจาะบ่อบาดาล 500,000 500,000 35 โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่บ้าน (คุ้มบ้านนายพัน) หมู่ ที่ 14 เพอื่ให้ประชาชนมีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค ขยายท่อเมนประปา 100,000 100,000 36 โครงการก่อสรง้ถนนลาดยาง (ภายในโรงเรยีน) หมู่ที่ 14 เพอื่ให้มีการคมนาคม สะดวกรวดเรว็ กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 150,000 150,000 37 โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุก (ซอยนายสาน) หมู่ที่ 14 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร 50,000 50,000 38 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (ซอยนายสาน) หมู่ที่ 14 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร 350,000 350,000
2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) ระมาณและที่ผ่านมา ตัวชวี้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก 30,000 30,000 30,000 มีการติดตั งป้ายชื่อ หมู่บ้านและชื่อซอย ลดปัญหาการหลงทาง และค้นหาจุดหมายได้เรว็ ขึ น กองช่าง 500,000 500,000 500,000 จ านวนท่อหรอืราง ระบายน าเพมิ่มากขึ น เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม กองช่าง 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในต าบล มี น าส าหรบัอุปโภคบรโิภค อย่างเพียงพอ ประชาชนในต าบล มีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค อย่างเพียงพอ กองช่าง 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในต าบล มี น าส าหรบัอุปโภคบรโิภค อย่างเพียงพอ ประชาชนในต าบล มีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค อย่างเพียงพอ กองช่าง 150,000 150,000 150,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 50,000 50,000 50,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 350,000 350,000 350,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 47
เป้าหมาย 2566 2567 (บาท) (บาท) (ผลผลิตของ โครงการ) ที่โครงการ วัตถุประสงค์ งบป39 โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. (ซอยนายสาน) หมู่ที่ 14 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร 500,000 500,000 40 โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. (ซอยนางประเทือง) หมู่ที่ 15 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 300,000 300,000 41 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (บ้านนางกาญจนาเชื่อมถนน มิตรภาพ) หมู่ที่ 16 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 500,000 500,000 42 โครงการซ่อมท่อระบายน า (บรเิวณปากซอยคุ้มยายยอด) หมู่ที่ 16 เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม ซ่อมท่อระบายน า 500,000 500,000 43 โครงการซ่อมท่อระบายน า (บรเิวณบ้านนายสุบิน) หมู่ที่ 16 เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม ซ่อมท่อระบายน า 500,000 500,000 44 โครงการซ่อมรางระบายน า (ซอยนายเพ็ชร บุญมีสูงเนิน) หมู่ที่ 16 เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม ซ่อมรางระบายน า 500,000 500,000 45 โครงการย้ายถังประปา (คุ้ม ยายยอด) หมู่ที่ 16 เพอื่ให้ประชาชนมีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค ย้ายถังประปา 100,000 100,000
2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) ระมาณและที่ผ่านมา ตัวชวี้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 300,000 300,000 300,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 จ านวนท่อหรอืราง ระบายน าเพมิ่มากขึ น เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม กองช่าง 500,000 500,000 500,000 จ านวนท่อหรอืราง ระบายน าเพมิ่มากขึ น เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม กองช่าง 500,000 500,000 500,000 จ านวนท่อหรอืราง ระบายน าเพมิ่มากขึ น เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม กองช่าง 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในต าบล มี น าส าหรบัอุปโภคบรโิภค อย่างเพียงพอ ประชาชนในต าบล มีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค อย่างเพียงพอ กองช่าง 48
เป้าหมาย 2566 2567 (บาท) (บาท) (ผลผลิตของ โครงการ) ที่โครงการ วัตถุประสงค์ งบป46 โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. (บรเิวณซอยตาดิษฐ์) หมู่ที่ 17 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 70 เมตร 200,000 200,000 47 โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางโดยลาดยางข้าง ถนนเดิม (บรเิวณทางไปวัด เกาะ) หมู่ที่ 17 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร 500,000 500,000 48 โครงการก่อสรา้งไหล่ทาง ค. ส.ล. (บรเิวณซอย 8 แยก 1) หมู่ที่ 17 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้างข้างละ 0.70 เมตร ยาว 39 เมตร 50,000 50,000 49 โครงการวางท่อระบายน า (บรเิวณบ้านนายเจรญิ ) หมู่ที่ 17 เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม วางท่อระบายน า ระยะทาง 280 เมตร 500,000 500,000 50 โครงการวางท่อระบายน า (บรเิวณซอยตานุ) หมู่ที่ 17 เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม วางท่อระบายน า ระยะทาง 140 เมตร 250,000 250,000 51 โครงการก่อสรา้งรางระบายน า (บรเิวณซอยตานุ) หมู่ที่ 17 เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม วางท่อระบายน า ระยะทาง 140 เมตร 500,000 500,000 52 โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. (ซอยหมอฟัน) หมู่ที่ 18 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 900,000 900,000
2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) ระมาณและที่ผ่านมา ตัวชวี้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก 200,000 200,000 200,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 50,000 50,000 50,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 จ านวนท่อหรอืราง ระบายน าเพมิ่มากขึ น เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม กองช่าง 250,000 250,000 250,000 จ านวนท่อหรอืราง ระบายน าเพมิ่มากขึ น เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม กองช่าง 500,000 500,000 500,000 จ านวนท่อหรอืราง ระบายน าเพมิ่มากขึ น เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม กองช่าง 900,000 900,000 900,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 49
เป้าหมาย 2566 2567 (บาท) (บาท) (ผลผลิตของ โครงการ) ที่โครงการ วัตถุประสงค์ งบป53 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (ซอยหมื่นล้าน 6) หมู่ที่ 18 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 400,000 400,000 54 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (ซอยหมื่นล้าน 7) หมู่ที่ 18 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร 600,000 600,000 55 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (ซอยหมื่นล้าน 8) หมู่ที่ 18 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร 500,000 500,000 56 โครงการซ่อมสรา้ง ถนนลาดยาง (ซอยเหมราช 1) หมู่ที่ 18 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 300,000 300,000 57 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (ซอยเพ็ญประภัส) หมู่ที่ 18 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 500,000 500,000 58 โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. (ซอยเพ็ญประภัส) หมู่ที่ 18 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 800,000 800,000 59 โครงการวางท่อระบายน า (ซอยเพ็ญประภัส) หมู่ที่ 18 เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม วางท่อระบายน า ระยะทาง 300 ม. 500,000 500,000
2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) ระมาณและที่ผ่านมา ตัวชวี้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก 400,000 400,000 400,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 600,000 600,000 600,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 300,000 300,000 300,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 800,000 800,000 800,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 จ านวนท่อหรอืราง ระบายน าเพมิ่มากขึ น เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม กองช่าง 50
เป้าหมาย 2566 2567 (บาท) (บาท) (ผลผลิตของ โครงการ) ที่โครงการ วัตถุประสงค์ งบป60 โครงการก่อสรา้งรางระบายน า (ซอย 3 พอ) หมู่ที่ 18 เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม ก่อสรา้งราง ระบายน า ระยะทาง 200 ม. 700,000 700,000 61 โครงการวางท่อระบายน า (ซอย 8 กะรตั) หมู่ที่ 18 เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม วางท่อระบายน า ระยะทาง 50 ม. 200,000 200,000 62 โครงการก่อสรา้งรางระบายน า (บรเิวณป่าไม้ซอย 2) หมู่ที่ 18 เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม ก่อสรา้งราง ระบายน า ระยะทาง 50 ม. 200,000 200,000 63 โครงการก่อสรา้งรางระบายน า (บรเิวณป่าไม้ซอย 3) หมู่ที่ 18 เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม ก่อสรา้งราง ระบายน า ระยะทาง 250 ม. 900,000 900,000 64 โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค (ซอย เหมราช 1) หมู่ ที่ 18 เพอื่ให้ประชาชนมีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค ขยายเขตประปา ระยะทาง 150 ม. 300,000 300,000 65 โครงการซ่อมสรา้ง ถนนลาดยาง (บรเิวณปากทาง ถึงสามแยกผู้ใหญ่เก่า) หมู่ที่ 19 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร 2,400,000 2,400,000 66 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (ซอยสามไมล์) หมู่ที่ 19 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร 750,000 750,000
2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) ระมาณและที่ผ่านมา ตัวชวี้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก 700,000 700,000 700,000 จ านวนท่อหรอืราง ระบายน าเพมิ่มากขึ น เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม กองช่าง 200,000 200,000 200,000 จ านวนท่อหรอืราง ระบายน าเพมิ่มากขึ น เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม กองช่าง 200,000 200,000 200,000 จ านวนท่อหรอืราง ระบายน าเพมิ่มากขึ น เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม กองช่าง 900,000 900,000 900,000 จ านวนท่อหรอืราง ระบายน าเพมิ่มากขึ น เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม กองช่าง 300,000 300,000 300,000 ประชาชนในต าบล มี น าส าหรบัอุปโภคบรโิภค อย่างเพียงพอ ประชาชนในต าบล มีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค อย่างเพียงพอ กองช่าง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 750,000 750,000 750,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 51
เป้าหมาย 2566 2567 (บาท) (บาท) (ผลผลิตของ โครงการ) ที่โครงการ วัตถุประสงค์ งบป67 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (บรเิวณหน้าบ้านคุณแมวบ้านลุงเล็ก) หมู่ที่ 19 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 6,000,000 6,000,000 68 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (บรเิวณบ้านนางกระแต-บ้าน ลุงแมว) หมู่ที่ 19 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร 750,000 750,000 69 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (ซอยบ้านผู้ช่วยเสน่ห์) หมู่ที่ 19 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร 300,000 300,000 70 โครงการก่อสรา้งบล็อคคอน เวิรส์ (ซอยผู้ช่วยบู้) หมู่ที่ 19 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ ก่อสรง้บล็อคคอน เวิรส์ 500,000 500,000 71 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. (บรเิวณไรท่องสมบูรณ์-บ้าน ต่ า) หมู่ที่ 19 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร 1,600,000 1,600,000 72 โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. (บรเิวณซอยบ้านนายณัฐสิทธิ์) หมู่ที่ 19 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 600,000 600,000 73 โครงการก่อสรา้งฝาย (บรเิวณ หน้าบ้านนายเมือง) หมู่ที่ 19 เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม ก่อสรา้งฝาย 500,000 500,000
2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) ระมาณและที่ผ่านมา ตัวชวี้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก 6,000,000 6,000,000 6,000,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 750,000 750,000 750,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 300,000 300,000 300,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 600,000 600,000 600,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 ฝายสาธารณะเพมิ่ มากขึ น เพอื่บรรเทาความ เดือดรอ้นของประชาชน เรื่องน าท่วม กองช่าง 52
เป้าหมาย 2566 2567 (บาท) (บาท) (ผลผลิตของ โครงการ) ที่โครงการ วัตถุประสงค์ งบป74 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (ซอยนางวิไลรตัน์(คุ้มซับ น้อย)) หมู่ที่ 20 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 6.5 เมตร ยาว 173.20 เมตร 600,000 600,000 75 โครงการซ่อมสรา้ง ถนนลาดยาง (ซอยบ้านยาย เปรี่ยม) หมู่ที่ 20 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 126 เมตร 320,000 320,000 76 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (บรเิวณ หมู่ 20 เชื่อม หนอง ฟักทอง) หมู่ที่ 20 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 900,000 900,000 77 โครงการซ่อมแซมคอสะพาน (บ้านลุงรตัน์) หมู่ที่ 20 เพอื่ให้ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก ปลอดภัย ซ่อมคอสะพาน 25,000 25,000 78 โครงการเจาะบ่อบาดาล (บรเิวณบ้านนางสมนึก) หมู่ที่ 21 เพอื่ให้ประชาชนมีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค เจาะบ่อบาดาล 130,000 130,000 79 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง (ซอยบ้านนางสาวขวัญใจ คูระ โคตร) หมู่ที่ 22 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 500,000 500,000 80 โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุก (ซอยบ้านนางสาวขวัญใจ คูระ โคตร) หมู่ที่ 22 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 120,000 120,000
2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) ระมาณและที่ผ่านมา ตัวชวี้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก 600,000 600,000 600,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 320,000 320,000 320,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 900,000 900,000 900,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 25,000 25,000 25,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย กองช่าง 130,000 130,000 130,000 ประชาชนในต าบล มี น าส าหรบัอุปโภคบรโิภค อย่างเพียงพอ ประชาชนในต าบล มีน า ส าหรบัอุปโภค-บรโิภค อย่างเพียงพอ กองช่าง 500,000 500,000 500,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 120,000 120,000 120,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 53
เป้าหมาย 2566 2567 (บาท) (บาท) (ผลผลิตของ โครงการ) ที่โครงการ วัตถุประสงค์ งบป81 โครงการขยายปากทางเข้า หมู่บ้าน (คุ้มบ้านโนน) หมู่ที่ 22 เพอื่ให้ประชาชน มีการ คมนาคมสะดวกรวดเรว็ กว้าง 12 เมตร ยาว 5 เมตร 40,000 40,000 82 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด (บรเิวณศาลาประชาคม) หมู่ที่ 22 เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยัน เฝ้าระวงัภัย และตรวจสอบ ความผิดปกติของเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ น ติดตั งกล้องวงจร ปิด จ านวน 4 ตัว 200,000 200,000 รวม 57,125,000 57,125,000
2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) ระมาณและที่ผ่านมา ตัวชวี้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก 40,000 40,000 40,000 การคมนาคมมีความ สะดวกรวดเรว็ ประชาชนในต าบลมีการ คมนาคมที่สะดวกรวดเรว็ กองช่าง 200,000 200,000 200,000 มีการติดตั งกล้อง วงจรปิด ประชาชนมีหลักฐาน ส าหรบัยืนยัน เฝ้าระวัง ภัยและตรวจสอบ เหตุการณ์ต่างๆ กองช่าง 57,125,000 57,125,000 57,125,000 285,625,000 54
เป้าหมาย 2566 2567 (บาท) (บาท) 1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ช่วงหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5) หมู่ที่ 1 เพอื่ให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ คมนาคมในเวลากลางคืน ขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง 50,000 50,000 2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ช่วงหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 1) หมู่ที่ 5 เพอื่ให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ คมนาคมในเวลากลางคืน ขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง 50,000 50,000 3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 เพอื่ให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ คมนาคมในเวลากลางคืน ขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง 200,000 200,000 4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าฯ (บรเิวณทางเข้าวัดถ ่าสามตา) หมู่ ที่ 14 เพอื่ให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่่า 50,000 50,000 5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าฯ (ซอยเหมราช 1) หมู่ที่ 18 เพอื่ให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่่า 30,000 30,000 6.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ผลผลิตของ โครงการ) รายละเอียดโคแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพมิ่องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่2 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพนื้ฐาน เพอื่ยกระดับเศรษฐกิข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ยุธศาสตร์ที่6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพนื้ฐาน ที่โครงการ วัตถุประสงค์ งบ
แบบ ผ.02 2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ คมนาคมในเวลา กลางคืน ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการคมนาคม ในเวลากลางคืน กองช่าง 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ คมนาคมในเวลา กลางคืน ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการคมนาคม ในเวลากลางคืน กองช่าง 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ คมนาคมในเวลา กลางคืน ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการคมนาคม ในเวลากลางคืน กองช่าง 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กองช่าง 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้กองช่าง ตัวชวี้ัด (KPI) หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก ครงการพัฒนา มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 พ.ศ. 2566 อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 55
เป้าหมาย 2566 2567 (บาท) (บาท) (ผลผลิตของ โครงการ) ที่โครงการ วัตถุประสงค์ งบ6 โครงการปักเสาพาดสายไฟฟ้า (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 20 เพอื่ให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ คมนาคมในเวลากลางคืน ปักเสาพาด สายไฟฟ้า 200,000 200,000 รวม 580,000 580,00
2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) ตัวชวี้ัด (KPI) หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก ประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ คมนาคมในเวลา กลางคืน ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการคมนาคม ในเวลากลางคืน กองช่าง 00 580,000 580,000 580,000 2,900,000 56
เป้าหมาย 2566 (บาท) 1 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยาง (บ้านซับน ้าเย็น หมู่ที่ 14 ต.ปากช่อง เชื่อมบ้านปางอโศก ต.กลางดง อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา) 1. เพื่อซ่อมสรา้งถนนลาดยาง บ้าน ซับน ้าเย็น หมู่ที่ 14 ต.ปากช่อง เชื่อม บ้านปางอโศก ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2. เพื่อให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน สัญจรไป-มาเชื่อมระหวา่งต้าบลได้รบั ความสะดวกรวดเรว็ 3. เพื่อให้เกษตรกรในพื นที่ขนส่ง สินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ อย่างรวดเรว็ กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร 3,600,000 33,600,000 รวม (ผลผลิตของโครงการ) ที่โครงการ วัตถุประสงค์ยุธศาสตร์ที่6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพนื้ฐาน ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่2 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพนื้ฐาน เพอื่ยกระดับเศรษฐกิข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง รายละเอียดโคแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพมิ่ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อ
แบบ ผ.02/1 2567 2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 มีถนนส้าหรบัใช้ สัญจรภายในและ ระหวา่งต้าบลที่มี ความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภัย 1. ประชาชนในต้าบล มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเรว็และปลอดภัย 2. มีการเชื่อมโยงการ คมนาคมขนส่งภายในภายนอกต้าบล กองช่าง 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ตัวชี้วัด (KPI) งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก กิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครงการพัฒนา มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 พ.ศ. 2566 พขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 57
2(1 บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม จ านวน 5 ตัว 22 บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ส านักงาน พัดลม จ านวน 10 ตัว 23 บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ์คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์ เครอื่งคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 เครอื่ง 244 บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ์คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์ เครอื่งส ารองไฟฟ้า จ านวน 10 เครอื่ง 25 บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ส านักงาน เต็นท์ผ้าใบ จ านวน 2 หลัง 106 บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 10 ตัว 27 บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จ านวน 5 ตัว 38 บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ์คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 4 ตัว 39 บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ์คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์ เครอื่งพิมพ์สีจ านวน 1 เครอื่ง 310 สาธารณสุข ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 1,0รวม 1,5บัญชีเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ)์ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง อแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพมิ่ที่แผนงาน ประเภทครุภัณฑ์
แบบ ผ. 03 2566 2567 2568 2569 2570 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 0,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 0,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 40,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ส านักปลัด 5,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ส านักปลัด 00,000 100,000 100,000 100,000 100,000 งานป้องกันฯ ส านักปลัด 5,000 25,000 25,000 25,000 25,000 งานป้องกันฯ ส านักปลัด 5,000 35,000 35,000 35,000 35,000 งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้กองคลัง 2,000 32,000 32,000 32,000 32,000 งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้กองคลัง 0,000 30,000 30,000 30,000 30,000 งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้กองคลัง 000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม 527,000 1,527,000 1,527,000 1,527,000 1,527,000 ชีครุภัณฑ์ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 พ.ศ. 2566 งบประมาณและที่ผ่านมา 58
59 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความคิดเป็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีโดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ ประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 1. แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. แบบประเมินผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ 3. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ประจ าปี พ.ศ. 2565 แสดงดังตารางข้างล่าง ดังนี้ ประเด็นการประเมิน มีการ ด าเนินงาน ไม่มีการ ด าเนินงาน ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
60 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น 10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น 11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด 12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เป็นแบบที่ก าหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยมี คะแนนเต็ม 100 คะแนน และเกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อย 80 (80 คะแนน) มีรายละเอียด ดังนี้ 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนรวม 100 คะแนน ประเด็นการพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์ และค่า คะแนนในการพิจารณาประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน ประกอบด้วย ข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 3 คะแนน (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 2 คะแนน (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การ สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 2 คะแนน (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 2 คะแนน (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ แหล่งน้ า) 2 คะแนน
61 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน ประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 2 คะแนน (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 2 คะแนน (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 2 คะแนน (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 3 คะแนน 2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 2 คะแนน (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 1 คะแนน (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 2 คะแนน (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 2 คะแนน (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือ สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 2 คะแนน (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 2 คะแนน (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 2 คะแนน (8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การ ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเชิงคุณภาพ 1 คะแนน (9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 คะแนน 3) ยุทธศาสตร์65 คะแนน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
62 ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ Thailand 4.0 10 คะแนน (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 10 คะแนน (3) ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการ บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 10 คะแนน (4) วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 5 คะแนน (5) กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้ บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 5 คะแนน (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 5 คะแนน (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์5 คะแนน (8) แผนงาน หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปีโดย ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 5 คะแนน (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน (10) ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง ถูกต้องและครบถ้วน 5 คะแนน ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ต าบลปากช่อง ประจ าปี พ.ศ. 2565 แสดงดังตารางด้านล่าง คะแนนรวม 100 คะแนน ได้ 88.83 คะแนน ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้เฉลี่ย 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.17 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.17 3. ยุทธศาสตร์ 65 57.50 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.50
63 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9.17 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.00 3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4.33 3.5 กลยุทธ์ (5) 4.33 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.33 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) (5) 4.33 3.8 แผนงาน (5) 4.50 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4. 50 3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4.50 รวมคะแนน 100 88.83 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนรวม 100 คะแนน 1) สรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 10 คะแนน 2) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน (1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริง ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิธิ ภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ (2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 3) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คแนน (1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน ราชการหรือหน่วยงาน (2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 10 คะแนน 4) ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน โดยควรมีการ ดังนี้ (1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
64 (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาร (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน (2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ ยากจน หลักประชารัฐ 5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น และด าเนินการพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกรองส่วน ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 5 คะแนน (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ชัดเจน (Clear Objective) สอดคล้องกับ ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 5 คะแนน (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 5 คะแนน (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 5 คะแนน (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป ระบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 5 คะแนน (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน ประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 5 คะแนน (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ ห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
65 การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 5 คะแนน (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ด าเนินการเองหรือร่วม ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ ที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 5 คะแนน (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการ พัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา ท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 5 คะแนน (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อ การพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่า ร้อยละห้าของการน าไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 5 คะแนน (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มี การก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) 5 คะแนน (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจาก การด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้5 คะแนน ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ต าบลปากช่อง ประจ าปี พ.ศ. 2565 คะแนนรวม 100 คะแนน ได้ 92.00 คะแนน ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้เฉลี่ย 1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.00 2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.33 3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.00 4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 9.17
66 5. โครงการพัฒนา 60 55.50 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.67 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.67 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง (5) 4.67 ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้เฉลี่ย 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.83 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (5) 4.67 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4.50 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.83 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ (5) 4.50 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) (5) 4.50 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.67 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 4.50 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.50 รวมคะแนน 100 92.00 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงบประมาณภายใต้โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อ การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในหลักการและรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในการ ติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ องค์การ บริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว การวัดผลในเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ ด าเนินงาน เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม และผลในเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน โดย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินความพึงพอใจฯ ดังแสดงในตาราง ดังนี้
67 ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) มาก ปานกลาง น้อย 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 57.89 42.11 0.00 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 33.33 66.67 1.75 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 21.05 75.44 3.51 4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน รับทราบ 19.30 77.19 1.75 5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 19.30 77.19 1.75 6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 24.56 75.44 1.75 7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น 26.32 71.93 1.75 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 22.81 73.68 3.51 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 22.81 70.37 3.51 ความพึงพอใจเฉลี่ย 27.49 70.37 2.14 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในต าบลปากช่องมีความพึงพอใจมากต่อการด าเนินงานโครงการหรือ กิจกรรมต่างๆ และการให้บริการรวมในทุกๆ ด้านคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.49 มีความพึงพอใจปานกลางต่อการ ด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และการให้บริการรวมในทุกๆ ด้าน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.37 และมี ความพึงพอใจน้อยต่อการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และการให้บริการรวมในทุกๆ ด้าน คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.14 กล่าวโดยสรุป ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง