สำนักงานส่งเสริมการจดั ประชุม
และนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
แบบสำรวจความพงึ พอใจ
วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : สำนักนายกรัฐมนตรี
สารบัญ
สารบญั ...............................................................................................................................................................ก
สำนกั งานส่งเสรมิ การจดั ประชมุ และนิทรรศการ (องคก์ ารมหาชน) ...................................................................1
1. วสิ ยั ทศั น์ พนั ธกจิ ...........................................................................................................................................1
2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และเงินนอกงบประมาณ
(จำแนกตามหนว่ ยงาน).......................................................................................................................................2
3. งบประมาณรายจ่ายเปรียบเทยี บประจำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 (จำแนกตามงบรายจา่ ย).........3
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกตามแผนงาน) ...............................................3
5. แผนงาน/ผลผลติ /โครงการสำคัญ..................................................................................................................5
6. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565........................................................................6
7. ขอ้ มลู รายงานการเงิน.....................................................................................................................................7
สำนกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -ก- สำนักงบประมาณของรฐั สภา
วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สำนกั นายกรัฐมนตรี
สำนกั งานสง่ เสรมิ การจดั ประชมุ และนทิ รรศการ (องค์การมหาชน)
1. วสิ ยั ทศั น์ พนั ธกจิ
ปีงบประมาณ ปี 2564 ปี 2565
วิสัยทัศน์ องคก์ รหลกั ในการผลกั ดันอตุ สาหกรรมไมซ์ องคก์ รหลกั ในการผลักดนั อุตสาหกรรมไมซ์
ใหเ้ ป็นเครื่องมอื ในการพฒั นาเศรษฐกจิ ของ ให้เปน็ เครอ่ื งมอื ในการพัฒนาเศรษฐกจิ ของ
ประเทศดว้ ยนวัตกรรม เพ่อื สรา้ งความเจรญิ ประเทศด้วยนวัตกรรม เพอ่ื สรา้ งความเจรญิ
และการกระจายรายได้ ไปสทู่ กุ ภาคสว่ น และกระจายรายได้ ไปสทู่ กุ ภาคสว่ นอย่าง
อยา่ งยงั่ ยืน ยง่ั ยนื
พันธกจิ 1. สนบั สนุนการจดั งานไมซ์ เพ่ือกระต้นุ 1. สนบั สนนุ การจดั งานไมซ์ในประเทศไทย
เศรษฐกจิ และกระจายรายได้ เพ่ือกระตนุ้ เศรษฐกิจและกระจายรายไดส้ ู่
2.เปน็ ตวั แทนของประเทศไทยในการจดั ทำ ชุมชน
ข้อเสนอเพื่อขอรับการเป็นเจ้าภาพจัดการ 2. เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทำ
ประชุมและนทิ รรศการ ขอ้ เสนอเพอ่ื ขอรบั เป็นเจ้าภาพจดั ประชมุ
3. ส่งเสรมิ ภาพลกั ษณไ์ มซไ์ ทย ด้วย และนทิ รรศการ
ผลิตภัณฑ์ บรกิ ารชน้ั เลิศ และอตั ลกั ษณ์ 3. ส่งเสรมิ ภาพลักษณ์อตุ สาหกรรมไมซไ์ ทย
ไทย ด้วยผลติ ภัณฑ์ บรกิ ารชัน้ เลิศ และ
4. พัฒนาไมซ์ ด้วยองคค์ วามรู้ มาตรฐาน อตั ลักษณค์ วามเป็นไทย
พฒั นาบคุ ลากรและผู้ประกอบการ 4. พฒั นาอุตสาหกรรมไมซ์ดว้ ยองคค์ วามรู้
5. สง่ เสริมแนวปฏิบตั ดิ ้านความย่งั ยนื เพื่อ มาตรฐาน รวมถงึ การพฒั นาบุคลากรและ
ความได้เปรียบในการแข่งขนั ผูป้ ระกอบการ
5. ส่งเสรมิ แนวปฏิบตั ิด้านความยั่งยนื เพอ่ื
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน"
ผลสมั ฤทธิแ์ ละประโยชนท์ คี่ าดว่าจะไดร้ บั จากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ปี 2565
ผลสัมฤทธ์แิ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่า ตัวชว้ี ดั ค่าเปา้ หมาย
จะได้รับ
1.ตัวช้ีวดั : การกระจายรายได้ท่ีเกดิ จาก ปี 2564 ปี 2565
ผลสมั ฤทธ์ิ : สรา้ งรายได้ให้กับประเทศ อุตสาหกรรมไมซ์สเู่ ศรษฐกจิ ของ
และกระจายรายได้ ใหก้ ับกล่มุ ธรุ กจิ ท่ี ประเทศไทย 87,000 -
เกยี่ วข้องตั้งแตเ่ จ้าของธุรกจิ จนถึงชุมชน 2.ตวั ช้ีวดั : การกระจายรายได้ที่เกดิ จาก
ท้องถิน่ อตุ สาหกรรมไมซส์ เู่ ศรษฐกิจของ ล้านบาท
ประเทศไทย เพ่ิมขนึ้ จากปี 2564 ไม่
น้อยกว่า - รอ้ ยละ 3
สำนกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร -1- สำนักงบประมาณของรฐั สภา
วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สำนักนายกรัฐมนตรี
2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และเงนิ นอกงบประมาณ
(จำแนกตามหนว่ ยงาน)
2.1 งบประมาณรายจา่ ยประจำปี
หน่วย: ลา้ นบาท
หนว่ ยงาน ปงี บประมาณ เพิ่ม/ลด
2564 2565 จำนวน รอ้ ยละ
สำนักงานส่งเสรมิ การจัดประชุมและ 786.5566 601.3887 -185.1679 -23.54
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ทมี่ า: เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขาวคาดแดง) ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 1 หน้า 591 - 610
สำนกั งานสง่ เสริมการจดั ประชมุ และนิทรรศการ (องคก์ ารมหาชน) ได้รับจดั สรรงบประมาณ จำนวน
601.3887 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 185.1679 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 23.54
2.2 เงนิ นอกงบประมาณ
หนว่ ย: ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน งปม. เงนิ นอกฯ สัดสว่ น งปม. เงนิ นอกฯ สัดสว่ น
(ร้อยละ) (รอ้ ยละ)
สำนกั งานส่งเสริมการจดั ประชมุ 786.5566 103.6902 13.18 601.3887 50.0000 8.31
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ทมี่ า: เอกสารงบประมาณรายจา่ ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขาวคาดแดง) ฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 1 หน้า 591 - 610
ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานส่งเสรมิ การจดั ประชมุ และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มเี งิน
นอกงบประมาณที่นำมาสมทบกบั เงินงบประมาณ จำนวน 50.0000 ลา้ นบาท ซ่ึงคดิ เปน็ สัดส่วนรอ้ ยละ 8.31
ของงบประมาณทไ่ี ด้รบั จดั สรร
สำนกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร -2- สำนกั งบประมาณของรฐั สภา
วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สำนักนายกรฐั มนตรี
3. งบประมาณรายจา่ ยเปรียบเทียบประจำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 (จำแนกตามงบรายจ่าย)
หน่วยงาน ปีงบ งบ งบ งบ งบเงนิ หนว่ ย: ลา้ นบาท
อุดหนนุ
ประมาณ บคุ ลากร ดำเนนิ งาน ลงทนุ งบ
รายจ่าย รวมทง้ั สิ้น
อืน่
สำนกั งานส่งเสรมิ 2564 - - - 786.5566 - 786.5566
การจัดประชมุ และ 2565 - - - 601.3887 - 601.3887
นิทรรศการ เพิ่ม/ลด - - - -185.1679 - -185.1679
(องค์การมหาชน) ร้อยละ - - - -23.54 - -23.54
ทมี่ า: เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขาวคาดแดง) ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 1 หน้า 591 - 610
หากพจิ ารณาการจัดสรรงบประมาณที่จำแนกตามงบรายจ่าย พบวา่ สำนกั งานส่งเสริมการจัดประชมุ
และนิทรรศการ (องคก์ ารมหาชน) ได้รบั จดั สรรงบประมาณเปน็ เงนิ อดุ หนนุ ทงั้ หมด จำนวน 601.3887 ล้าน
บาท ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 185.1679 ล้านบาท
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกตามแผนงาน)
สำนกั งานสง่ เสริมการจดั ประชุมและ ปีงบประมาณ หน่วย: ลา้ นบาท
นทิ รรศการ (องคก์ ารมหาชน)
เพมิ่ /ลด
แผนงาน 2564 2565 จำนวน รอ้ ยละ
รวมทัง้ สน้ิ 786.5566 601.3887 -185.1679 -23.54
แผนงานบุคลากรภาครฐั 148.8462 154.9780 6.1318 4.12
แผนงานพื้นฐาน 47.5529 47.4646 -0.0883 -0.19
ดา้ นการสรา้ งความสามารถในการ 47.5529 47.4646 -0.0883 -0.19
แข่งขนั
แผนงานยทุ ธศาสตร์ 486.4644 303.3333 -183.1311 -37.65
พฒั นาพนื้ ท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7.5000 6.0000 -1.5000 -20.00
เพือ่ สนบั สนนุ ด้านการสรา้ ง 478.9644 297.3333 -181.6311 -37.92
ความสามารถในการแขง่ ขนั
แผนงานบูรณาการ 103.6931 95.6128 -8.0803 -7.79
สร้างรายไดจ้ ากการทอ่ งเทยี่ ว 79.6151 67.4846 -12.1305 -15.24
เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 24.078 28.1282 4.0502 16.82
ท่มี า: เอกสารงบประมาณรายจา่ ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขาวคาดแดง) ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 1 หนา้ 591 - 610
สำนักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร -3- สำนักงบประมาณของรฐั สภา
วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : สำนกั นายกรฐั มนตรี
หากพิจารณางบประมาณโดยจำแนก
ตามแผนงาน พบว่า มีแผนงานที่ได้รับ
งบประมาณสงู สดุ คอื
แผนงานยทุ ธศาสตร์ สดั ส่วนรอ้ ยละ 50.44
แผนงานบุคลากรภาครัฐ สัดสว่ นรอ้ ยละ 25.77
แผนงานบรู ณาการ สัดส่วนรอ้ ยละ 15.90
แผนงานพ้ืนฐาน สดั ส่วนรอ้ ยละ 7.89
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า จาก 4 แผนงาน มีแผนงานที่ได้รับงบประมาณ
เพิ่มขึ้น 1 แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพิ่มขึ้นจำนวน 6.1318 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.12 และมี
แผนงานที่ได้รับงบประมาณลดลง จำนวน 3 แผนงาน คือ 1) แผนงานยุทธศาสตร์ ลดลงจำนวน 183.1311
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.65 2) แผนงานบูรณาการ ลดลงจำนวน 8.0803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.79
และ 3) แผนงานพนื้ ฐาน ลดลงจำนวน 0.0883 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.19
หน่วย: ล้านบาท
แผนงาน
สำนกั นายกรฐั มนตรี บคุ ลากร พืน้ ฐาน ยุทธศาสตร์ บูรณาการ รวม งปม. (ไม่รวม รอ้ ยละ/
ภาครฐั แผนงาน งบประมาณ
(2) (3) (4) (5) = บคุ ลากร)
(1) (1)+...+(4) ทไี่ ด้รบั
(6) = (2)+...+(4)
สำนักงานสง่ เสริมการจัด 74.23
ประชมุ และนทิ รรศการ 154.9780 47.4646 303.3333 95.6128 601.3887 446.4107
(องคก์ ารมหาชน)
ท่มี า: เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขาวคาดแดง) ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 1 หน้า 591 - 610
เมื่อพิจารณางบประมาณจำแนกตามแผนงานพบว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทุกแผนงานเป็น
จำนวน 601.3887 ล้านบาท หากจำแนกแผนงานบุคลากรภาครัฐออกมาจะได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ดำเนินงาน จำนวน 446.4107 ล้านบาท ซ่ึงคิดเปน็ รอ้ ยละ 74.23 ของงบประมาณทีไ่ ด้รบั ตามแผนงานท้งั หมด
สำนักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร -4- สำนกั งบประมาณของรฐั สภา
วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สำนกั นายกรัฐมนตรี
5. แผนงาน/ผลผลติ /โครงการสำคญั
ผลผลิต การจัดประชมุ และการทอ่ งเท่ียวเพือ่ เป็นรางวัล และการจัดแสดงสนิ คา้ และนทิ รรศการนานาชาติ
ในประเทศไทย
หน่วย: ลา้ นบาท
ท่ีมา: เอกสารงบประมาณรายจา่ ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขาวคาดแดง) ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 1 หน้า 591 - 610
ขอ้ สังเกต :
1.ผลผลิต “การจัดประชุม และการท่องเทยี่ วเพื่อเป็นรางวัลและการจดั แสดงสนิ ค้าและนิทรรศการ
นานาชาติในประเทศไทย” เป็นผลผลิตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ 297.3333 ล้านบาท
โดยในกิจกรรมดำเนนิ การตลาดเชิงรกุ มุ่งเน้นการดึงงาน การสร้างงานใหม่ การสนับสนุนการจัดงาน รวมถงึ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชียเพื่อ เพ่ิม
จำนวนและรายได้จากนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าประเทศ แต่ในตัวชี้วัดไม่ได้กำหนดจำนวนนักเดินทางธุรกจิ
กลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย น่าจะมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
สำนักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร -5- สำนักงบประมาณของรฐั สภา
วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : สำนักนายกรฐั มนตรี
ขอ้ สงั เกต :
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวอย่างหนักตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน
ดังนั้น หน่วยงานมีแนวทางในการรบั มอื หรือปรับตัวอย่างไรหากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานการณ์ยัง
ไม่ดีข้นึ
2. หากยังไม่สามารถดำเนินการจัดงานได้ หน่วยงานมีแนวทางในการสนับสนุนนักเดินทางไมซ์ใน
ประเทศหรอื ไม่ อยา่ งไร
3. หน่วยงานได้มีการริเริ่มโครงการ Virtual Meeting Space (VMS) ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุน
ผปู้ ระกอบการไมซ์ในประเทศใหม้ ีศักยภาพระดับสากลในการจัดงานบนระบบออนไลนผ์ า่ นแพลตฟอร์มการ
ประชมุ ผลตอบรับจากโครงการดงั กลา่ วทผ่ี า่ นมาเป็นอยา่ งไร ช่วยแกไ้ ขสถานการณไ์ ดม้ ากนอ้ ยแค่ไหน
6. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน รายจ่ายประจำ ภาพรวม รอ้ ยละ
งปม. เบิกจา่ ย ร้อยละ งปม. เบิกจา่ ย
หลังโอนฯ หลังโอนฯ
สำนักงานสง่ เสรมิ การจัดประชุม 786.56 584.61 74.32 786.56 584.61 74.3
และนทิ รรศการ (องคก์ ารมหาชน)
ทม่ี า: ผลเบกิ จา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง ณ วนั ที่ 30 เม.ย.2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สำนกั งานส่งเสรมิ การจดั ประชมุ และนทิ รรศการ (องค์การมหาชน) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 786.56 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน
584.61 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 74.32 โดยทง้ั หมดเปน็ รายจา่ ยประจำ (จากระบบการบรหิ ารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) ของวงเงินงบประมาณหลัง
โอนเปล่ียนแปลง
สำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร -6- สำนักงบประมาณของรฐั สภา
วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สำนกั นายกรฐั มนตรี
7. ข้อมลู รายงานการเงิน
การแสดงฐานะการเงนิ 2562 2563 เพม่ิ (ลด) หนว่ ย: ลา้ นบาท
สินทรัพย์รวม (1) 757.0000 792.9290 35.9290 ร้อยละ
4.75
สนิ ทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 694.1129 722.3990 28.2861 4.08
12.15
สนิ ทรัพยไ์ มห่ มนุ เวียน 62.8871 70.5300 7.6429
-48.82
หนสี้ นิ รวม (3) 197.2393 100.9393 -96.3000 -64.07
-17.38
หนีส้ นิ หมุนเวียน (4) 132.8469 47.7352 -85.1117 23.62
หนี้สินไม่หมนุ เวียน 64.3924 53.2041 -11.1883
ทุน (5) 559.7607 691.9897 132.2290
อัตราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 5.22 15.13
ทีม่ า: รายงานประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสง่ เสริมการจัดประชมุ และนทิ รรศการ (องค์การมหาชน)
จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ณ วันที่ 30
กันยายน 2563 พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวมจำนวน 792.9290 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน
35.9290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.75 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีรายการหลักๆ เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 652.3405
ล้านบาท เงินลงทุนระยะสั้น 59.1455 ล้านบาท (มีสภาพคล่องสูงเนื่องจากมเี งินสดและเงินลงทุนระยะส้ัน) ใน
ขณะเดยี วกันมหี น้ีสนิ รวมจำนวน 100.9393 ลา้ นบาท ลดลงจำนวน 96.3000 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 48.82
หากวเิ คราะหส์ ภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอตั ราสว่ นเงนิ ทุนหมนุ เวียนหรือ
อัตราสว่ นสภาพคลอ่ ง (Current Ratio) เพอื่ วัดความสามารถในการชำระหนีร้ ะยะสัน้ พบวา่ สำนกั งานส่งเสริม
การจัดประชมุ และนิทรรศการ มีอัตราส่วนสภาพคลอ่ งสงู ข้ึนกวา่ ปี 2562 โดยในปี 2563 มีอัตราส่วนสภาพคล่อง
เทา่ กบั 15.13 เท่า และปี 2562 เท่ากับ 5.22 เทา่
หน่วย: ลา้ นบาท
การแสดงผลการดำเนนิ งาน 2562 2563 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ
รายได้จากงบประมาณ 883.6390 829.4095 -54.2295 -6.14
86.81
รายไดน้ อกงบประมาณ 17.8004 33.2523 15.4519 -25.88
-257.47
ค่าใชจ้ า่ ย 985.4094 730.4327 -254.9767
กำไร (ขาดทนุ ) สุทธิ -83.9700 132.2291 216.1991
ที่มา: รายงานประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สำนกั งานสง่ เสริมการจดั ประชมุ และนทิ รรศการ (องคก์ ารมหาชน)
สำนกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -7- สำนกั งบประมาณของรฐั สภา
วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : สำนกั นายกรัฐมนตรี
จากข้อมูลงบแสดงผลการดำเนนิ งานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ณ วันที่ 30
กันยายน 2563 พบว่า หน่วยงานมีรายได้จากงบประมาณจำนวน 829.4095 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
จำนวน 54.2295 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.14 ส่วนรายได้นอกงบประมาณจำนวน 33.2523 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 15.4519 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.81 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการกลับ
ประมาณการหนี้สินคดีฟ้องร้อง 25.4308 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงานจำนวน
730.4327 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 254.9767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.88 สำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ ยังมีกำไรสุทธิ จำนวน 38.0676 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน
216.1991 ลา้ นบาท ซง่ึ ส่วนใหญ่เป็นคา่ ใชจ้ ่ายท่ลี ดลงและรายไดน้ อกงบประมาณทเ่ี พิ่มขึ้นเลก็ นอ้ ย
สำนกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -8- สำนักงบประมาณของรัฐสภา
PBO วเิ คราะหง์ บประมาณอย่างมืออาชพี เปน็ กลาง และสรา้ งสรรค์