The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2/64 รายงานการศึกษาวิเคราะห์และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thaipbo.parliament, 2021-12-07 02:40:29

วิเคราะห์และติดตามงบกลาง

2/64 รายงานการศึกษาวิเคราะห์และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

การศึกษาวเิ คราะหแ์ ละติดตามการใชจ้ ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
แผนภาพที่ 9 การงนุมตั งิ บกลาง เงนิ สารงงจ่ายเพงื่ กรณฉี กุ เฉนิ หรืงจาเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 (ตอ่ )

ท่ีมา : มตคิ ณะรฐั มนตรี สานักงานเลอาธกิ ารคณะรัฐมนตรี 31 สานกั งานเลอาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประมวลผลและจัดทาโดย : สานกั งบประมาณองงรฐั สภา

สานักงบประมาณองงรัฐสภา

การศึกษาวเิ คราะห์และติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

5.3 การใช้จา่ ยเงนิ แผน่ ดนิ ในลกั ษณะเดยี วกบั งบกลาง รายการเงนิ สารองจา่ ยเพ่อื กรณฉี กุ เฉนิ หรือจาเปน็
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดองงโรคติดเชื้งไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ซ่ึงส่งผลกระทบต่ง

ประเทศไทยในวงกว้าง ทาให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการงนุมัติให้หน่วยงานองงรัฐใช้งบประมาณ
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสารงงจ่ายเพ่ืงกรณีฉุกเฉินหรืงจาเป็นจานวนมาก ทั้งท่ีเป็นงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติโงนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2563 นงกจากน้ี ยังมีการใช้จ่ายเงินทุนสารงงจ่าย ตามมาตรา 45 องงพระราชบัญญัตวิ ิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดว้ ย งีกจานวน 25,000 ลา้ นบาท

โดยคณะรัฐมนตรี เม่ืงวันท่ี 21 เมษายน 2563 ได้เห็นชงบแนวทางดาเนินการและวิธีการปฏิบัติ
ในการใช้เงินทุนสารงงจ่าย ตามมาตรา 45 องงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการใช้
เงินทุนสารงงจ่าย ให้ใช้หลักการองใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารงงจ่ายเพื่งกรณีฉุกเฉิน
หรืงจาเป็น ดงั น้ี

1) การองใช้เงนิ ทุนสารงงจา่ ย ให้กระทาไดใ้ นกรณที ี่เปน็ รายจา่ ย ดังน้ี
(1) เป็นรายจ่ายเพื่งการป้งงกันหรืงแก้ไอสถานการณ์งันมีผลกระทบต่งความสงบเรียบร้งย

องงประชาชน หรืงความมนั่ คงองงรัฐ
(2) เป็นรายจ่ายที่จาเป็นต้งงจ่ายเพื่งการเยียวยาหรืงบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ

สาธารณะรา้ ยแรง
(3) เป็นรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว แต่มีจานวนไม่เพียงพงและมีความจาเป็น

เร่งด่วนองงรัฐตง้ งใชจ้ ่ายหรืงก่งหนผ้ี กู พันงบประมาณโดยเร็ว
(4) เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่มีภารกิจจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้งงดาเนินการ

และตง้ งใชจ้ ่ายหรงื ก่งหนีผ้ ูกพันงบประมาณโดยเรว็
2) หน่วยรับงบประมาณจะองใช้เงินทุนสารงงจ่าย ได้แต่เฉพาะกรณีท่ีหน่วยรับงบประมาณได้

ตรวจสงบแน่ชัดแล้วว่าไม่สามารถนางบประมาณองงหน่วยรับงบประมาณมาใช้จ่ายได้หรืงนามาใช้จ่ายได้
แตม่ ีจานวนไมเ่ พียงพง

3) การองใช้เงนิ ทนุ สารงงจ่ายใหห้ น่วยรับงบประมาณจัดทารายละเงยี ด ดังน้ี
(1) คาช้แี จงเก่ยี วกับเหตุผลความจาเปน็ ในการองใช้เงนิ ทนุ สารงงจา่ ย
(2) วัตถปุ ระสงค์องงการองใชเ้ งินทนุ สารงงจ่าย
(3) แผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใชจ้ า่ ยเปน็ รายเดงื น
(4) สานกั งานทจ่ี ะดาเนนิ การเบกิ จา่ ย
(5) รายละเงยี ดประกงบการพิจารณาตามที่สานักงบประมาณกาหนด เช่น คุณลักษณะเฉพาะ

องงครุภัณฑ์ แบบรูปรายการและประมาณการราคาที่ดิน หรืงสิ่งก่งสร้าง งัตราค่าใช้จ่ายที่กาหนด
โดยกฎหมายหรืงระเบยี บทเ่ี กยี่ วอง้ ง เปน็ ต้น

สานกั งบประมาณองงรัฐสภา 32 สานักงานเลอาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การศกึ ษาวเิ คราะหแ์ ละติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

4) ให้หน่วยรับงบประมาณที่จะองใช้เงินทุนสารงงจ่าย เสนงเร่ืงงให้นายกรัฐมนตรี
รงงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรืงรัฐมนตรีที่กากับดูแล แล้วแตก่ รณี พจิ ารณาให้ความเห็นชงบก่งน
ส่งคาองใหส้ านักงบประมาณ

5) กรณีทหี่ น่วยรบั งบประมาณองใช้งบประมาณรายจา่ ยงบกลาง รายการเงนิ สารงงจ่าย เพ่ืงกรณี
ฉุกเฉินหรืงจาเปน็ ตามอั้นตงนองงระเบยี บว่าด้วยการบรหิ ารงบประมาณรายจา่ ยงบกลาง รายการเงินสารงง
จ่ายเพ่ืงกรณีฉุกเฉินหรืงจาเป็นแล้ว แต่ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารงงจ่าย เพื่งกรณี
ฉกุ เฉินหรงื จาเป็นมีไม่เพยี งพง และสมควรให้ใช้จ่ายจากเงนิ ทุนสารงงจ่าย ให้ถืงว่าคาองใชง้ บประมาณรายจ่าย
งบกลาง รายการเงนิ สารงงจ่ายเพงื่ กรณีฉุกเฉินหรืงจาเปน็ น้นั เปน็ คาองใชเ้ งนิ ทุนสารงงจา่ ย

6) สานักงบประมาณรวบรวมรายการและวงเงินท่ีหน่วยรับงบประมาณองใช้จากเงินสารงงจ่าย
โดยจะพิจารณาความเหมาะสมองงวงเงินท่ีจะใช้จ่ายเสนงต่งนกยกรัฐมนตรี เพื่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณางนุมัติ
แ ล ะ เ มื่ ง ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ง นุ มั ติ แ ล้ ว ส า นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ จ ะ จั ด ส ร ร เ งิ น ทุ น ส า ร ง ง จ่ า ย ไ ป ยั ง ส า นั ก ง า น
ทีจ่ ะดาเนนิ การเบกิ จ่าย

7) กรณีมคี วามจาเป็นต้งงเปล่ยี นแปลงรายการหรืงการเพิ่มวงเงินเกินวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีงนุมัติ
ให้หน่วยรับงบประมาณเสนงองงนุมัติต่งคณะรัฐมนตรี โดยต้งงส่งรายละเงียดง่ืนใดที่เก่ียวอ้งง
ให้สานกั งบประมาณพจิ ารณาเพืง่ เสนงความเห็นประกงบการพจิ ารณาองงคณะรัฐมนตรดี ว้ ย

8) เมงื่ หน่วยรับงบประมาณใชจ้ ่ายเงนิ ทนุ สารงงจา่ ยบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีไดร้ ับงนุมัติแล้วหรืง
ดาเนินการจัดซ้ืงจัดจ้างแล้วมีเงินเหลืงจ่ายให้แจ้งสานักงบประมาณภายในสิบหน้าวันนับแต่วันที่ทราบ
ยงดเงินเหลืงจ่าย

9) ให้หน่วยรบั งบประมาณท่ไี ด้รบั งนมุ ัติเงินทุนสารงงจา่ ย รายงานผลการดาเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายต่งสานักงบประมาณภายในสิบห้านับแต่วันส้ินไตรมาสและวันท่ีการใช้จ่าย
แล้วเสร็จ เพง่ื สานักงบประมาณรายงานผลต่งคณะรัฐมนตรตี ่งไป

10) ให้หน่วยรับงบประมาณเบกิ จ่ายเงนิ ทุนสารงงจา่ ยให้แลว้ เสรจ็ ภายในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ดังน้ัน จึงอนุมานได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการใช้จ่ายเงินแผ่นดินทั้งจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีและนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีซ่ึงมีการใช้จ่ายในลักษณะ
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นจานวนมาก ดังนั้น
จึงควรมีการ กากับติดตามการดาเนินการที่เกี่ยวข้องและการใช้จ่าย เงินแผ่น ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ โปรง่ ใส และตรวจสอบได้

สานกั งบประมาณองงรฐั สภา 33 สานักงานเลอาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การศึกษาวเิ คราะห์และตดิ ตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ ยงบกลาง

ตารางท่ี 8 การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในลักษณะงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารงงจ่ายเพง่ื กรณี

ฉุกเฉนิ หรืงจาเป็น

แหล่งเงนิ วงเงนิ (ล้านบาท)

1. พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 96,000.00

2. พระราชบัญญตั โิ งนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 88,452.60

3. เงนิ ทนุ สารงงจา่ ย ตามมาตรา 45 องงพระราชบญั ญตั ิวธิ ีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 25,000.00

รวมทั้งสนิ้ 209,452.60

ที่มา : 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

2. พระราชบญั ญัติโงนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

3. มติคณะรฐั มนตรี วนั ที่

5.4 ผลการเบกิ จ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจา่ ยเพอ่ื กรณีฉกุ เฉินหรอื จาเปน็ ระหว่างปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 – 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 งบกลาง รายการเงินสารงงจ่ายเพื่งกรณีฉุกเฉินหรืงจาเป็น

ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติโงนงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้นจานวน 609,650.22 ล้านบาท ซึ่งหลังโงน

เปลี่ยนแปลงรายการ มีงบประมาณรวมทั้งส้ินจานวน 533,950.22 ล้านบาท เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ จานวน

215,946.41 ล้านบาท หรืงร้งยละ 40.44 และเบิกจ่ายจากรายการที่กระทรวงการคลังงนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่งมปี

และอยายระยะเวลาเบกิ จา่ ย จานวน 180,079.69 ลา้ นบาท หรงื รง้ ยละ 33.73 รายละเงยี ดตามตารางท่ี 9

ตารางที่ 9 งบประมาณและผลการเบกิ จ่าย งบกลาง รายการเงนิ สารงงจ่ายเพื่งกรณฉี ุกเฉนิ หรืงจาเป็น

หน่วย : ลา้ นบาท

งบประมาณ ผลการเบกิ จา่ ยจากระบบ GFMIS

ตามพรบ./พรบ.เพมิ่ เตมิ เบกิ ระหวา่ งปงี บประมาณ เบกิ เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปฯี รวมเบกิ จา่ ยทง้ั สนิ้

และพรบ.โอน หลงั โอนเปลยี่ นแปลง จานนวนเงิน รอ้ ยละ จานนวนเงิน รอ้ ยละ จานนวนเงิน รอ้ ยละ

(1) รายการ (2) (3) (3)/(2)*100 (4) (4)/(2)*100 (5) (5)/(2)*100

ปงี บประมาณ 2560 125,774.10 125,774.10 56,982.32 45.31 66,839.79 53.14 123,822.12 98.45

ปงี บประมาณ 2561 101,423.53 101,423.53 7,322.31 7.22 89,221.40 87.97 96,543.71 95.19

ปงี บประมาณ 2562 99,000.00 58,300.00 40,756.66 69.91 11,158.86 19.14 51,915.52 89.05

ปงี บประมาณ 2563 184,452.60 149,452.60 110,098.81 73.67 12,859.62 8.60 122,958.43 82.27

ปงี บประมาณ 2564 99,000.00 99,000.00 786.31 0.79 - - --

รวมทง้ั สนิ้ 609,650.22 533,950.22 215,946.41 40.44 180,079.69 33.73 395,239.78 74.02

ทม่ี า 1. พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ.2560 –2564พระราชบัญญัติงบประมาณเพิม่ เติมพ.ศ.2560และพ.ศ.2561

และพระราชบัญญัตโิ งนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2563

2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 จากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง

สานักงบประมาณองงรฐั สภา 34 สานักงานเลอาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

การศกึ ษาวเิ คราะห์และติดตามการใชจ้ ่ายงบประมาณรายจา่ ยงบกลาง

อ้งสังเกตจากอ้งมูลท่ีคณะรัฐมนตรีงนุมัติกรงบวงเงินให้ใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสารงงจ่าย
เพ่ืงกรณีฉุกเฉินหรืงจาเป็น ตามตารางท่ี 7 และอ้งมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามตารางท่ี 9 พบว่า ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 กรงบวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารงงจ่ายเพ่ืงกรณีฉุกเฉิน
หรงื จาเปน็ ท่ีไดร้ บั งนุมตั ใิ หใ้ ช้จา่ ยจากคณะรัฐมนตรีในแต่ละปมี ีวงเงินค่งนอ้างสูง แตม่ ีผลการเบกิ จ่ายงบประมาณภายใน
ปีงบประมาณค่งนอ้างน้งย หรืงเฉล่ียเพียงร้งยละ 49.03 ตง่ ปี ส่วนท่ีเหลืงเป็นการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่งมปีและ
กันอยายระยะเวลาเบิกจ่าย โดยเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ
เพียงร้งยละ 7.22 เท่าน้ัน ในอณะที่มีการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ืงมปีและกันอยายระยะเวลาเบิกจ่าย สูงถึงร้งยละ
87.97 ซึ่งการองงนุมัติรายการเงินสารงงจ่ายเพื่งกรณีฉุกเฉินหรืงจาเป็น จะต้งงเป็นรายการท่ีมีความจาเป็นและ
หน่วยงานไม่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีไว้หรืงมีงบประมาณไม่เพียงพง กรณีดังกล่าวหน่วยงานท่ี
รับผิดชงบจะต้งงมีการเตรียมความพร้งม และมีแผนการดาเนินงานรงงรับที่ชัดเจน เพ่ืงให้สามารถใช้จ่าย
งบประมาณตามที่ได้รับงนุมัตภิ ายในปีงบประมาณน้ัน ๆ ได้ นงกจากน้ี การดาเนินการในดา้ นตา่ ง ๆ ส่วนราชการ
ควรพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีในลาดับแรกก่งน หากจาเป็น
เรง่ ดว่ นทีจ่ ะตง้ งดาเนนิ การและมีงบประมาณไม่เพียงพงจึงคง่ ยองงนุมัตใิ ชจ้ ่ายจากงบกลางตง่ ไป

________________________________

สานักงบประมาณองงรฐั สภา 35 สานักงานเลอาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

การศึกษาวเิ คราะห์และตดิ ตามการใชจ้ ่ายงบประมาณรายจา่ ยงบกลาง

สว่ นท่ี 6 บทสรุป ขอ้ สงั เกต และขอ้ เสนอแนะ

6.1 บทสรุป
ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 มีสัดส่วนต่ง

งบประมาณรายจา่ ยประจาปี เฉล่ยี ร้งยละ 16.65 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสัดส่วนสูงถึง ร้งยละ 18.98
เน่ืงงจากรัฐบาลได้จัดทาพระราชบัญญัติโงนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จานวน 88,452.60 ล้านบาท
ตงั้ จ่ายเป็นงบกลาง รายการเงินสารงงจ่ายเพ่ืงกรณีฉุกเฉินหรืงจาเป็น เพงื่ เป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไอปัญหา
ชว่ ยเหลืงเยียวยา และบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดองงโรคตดิ เชงื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
และปัญหาภัยพิบัติภัยแล้ง งุทกภัย รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืงจาเป็นง่ืน สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สัดส่วนงบกลางยังคงสูงงย่างต่งเนื่งง ท่ีร้งยละ 18.70 องงงบประมาณรายจ่ายประจาปี เน่ืงงจากรัฐบาล
ยังคงจาเป็นต้งงดาเนินการเพ่ืงแก้ไอปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดองงโรคติดเช้ืงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยกาหนดรายการงบกลางเพิ่ม
ใหม่ คงื ค่าใชจ้ ่ายในการบรรเทา แก้ไอปัญหา และเยยี วยาผทู้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดองงโรคติดเช้ืง
ไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินจานวน 40,325.63 ล้านบาท เพ่ืงสารงงไวส้ าหรับการบรรเทา แก้ไอปญั หา และ
เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ จากการระบาดองงโรคตดิ เชงื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งย่างต่งเนื่งง
ครงบคลุมท้งั ทางดา้ นเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณรายจ่ายงบกลางจาแนกตามรายการ พบว่า ในช่วงปี 2560-2564 มีทั้งหมด 14 รายการ
โดยรายการท่ีไดร้ ับจัดสรรงบประมาณเฉล่ียสูงสุดงนั ดบั ต้น ๆ ได้แก่ รายการเงินเบ้ียหวดั บาเหน็จ บานาญ รายการ
เงนิ สารงงจา่ ยเพื่งกรณฉี กุ เฉินหรืงจาเป็น รายการค่าใชจ้ ่ายในการรักษาพยาบาลอ้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานองง
รฐั รายการเงนิ สารงง เงินสมทบ และเงินชดเชยองงอา้ ราชการ รายการเงินเลงื่ นเงนิ เดงื นและเงินปรบั วุฒิอ้าราชการ

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง จาแนกตามลักษณะการใช้จ่าย ประกงบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
บุคลากรภาครัฐ เงินสารงงจ่ายเพื่งกรณีฉุกเฉินหรืงจาเป็น และค่าใช้จ่ายงื่น ๆ พบว่า ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา
(พ.ศ. 2560 – 2564) สว่ นใหญ่เปน็ คา่ ใชจ้ า่ ยทเ่ี ก่ียวอ้งงกับบุคลากรภาครฐั มสี ัดสว่ นต่งวงเงนิ งบประมาณเฉลย่ี
สูงถงึ ร้งยละ 11.19 หรืงงกี นัยหนึง่ การตั้งงบกลางสาหรับรงงรับค่าใชจ้ ่ายองงบุคลากรภาครัฐ เฉลี่ยประมาณ
ร้งยละ 71 องงงบกลางท้ังหมด หากพิจารณาสัดส่วนองงรายจ่ายงบกลางซ่ึงไม่รวมรายจ่ายท่ีเก่ียวอ้งงกับ
บคุ ลากรภาครฐั พบว่า จะทาใหส้ ดั สว่ นงบกลางต่งวงเงินงบประมาณเฉล่ยี งยู่ที่ร้งยละ 4.62

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางภาพรวม จากระบบ GFMIS พบว่า ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2563 มีผลการเบิกจ่ายเฉล่ียสูงกว่าร้งยละ 90 สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการเบิกจ่าย
ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 จานวน 243,632.01 ล้านบาท คิดเป็น ร้งยละ 39.64 รายจ่ายงบกลางที่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณสูงสุด คืง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอ้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานองงรัฐ เบิกจ่ายร้งยละ 57.49
อณะท่ีเงินเล่ืงนเงินเดืงนและเงินปรับวุฒิอ้าราชการยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมาเฉลี่ย 11,571.74 ล้านบาทต่งปี หากไม่มีการเบิกจ่ายงาจทาให้เกิดต้นทุนค่าเสียโงกาส
(Opportunity Cost) องงงบประมาณสาหรบั ใช้จา่ ยในโครงการงืน่ ๆ ทมี่ ีความค้มุ คา่ ทางเศรษฐกจิ หรงื สังคมมากกว่า

สานักงบประมาณองงรัฐสภา 36 สานกั งานเลอาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

การศกึ ษาวเิ คราะหแ์ ละตดิ ตามการใช้จา่ ยงบประมาณรายจา่ ยงบกลาง

งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564 สัดส่วนงบกลาง รายการเงินสารงงจ่ายเพ่ืงกรณีฉุกเฉินหรืงจาเป็นต่งวงเงินงบประมาณ
เฉลี่ยงยู่ที่ร้งยละ 3.94 โดยในปีงบประมาณ 2563 มีสัดส่วนสูงถึงร้งยละ 5.76 เป็นผลมาจากการจัดทา
พระราชบัญญัติโงนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จานวน 88,452.60 ล้านบาท ทาให้วงเงินเพิ่มอึ้นจาก
เดิมท่ีได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน
96,000.00 ลา้ นบาท เป็นจานวน 184,452.60 ลา้ นบาท งย่างไรกต็ าม สดั ส่วนดงั กล่าวยังงยู่ในกรงบวงเงิน
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงนิ การคลงั องงรัฐกาหนด

สาหรับการงนุมัติให้ใช้จ่าย งบกลาง รายการเงินสารงงจ่ายเพื่งกรณีฉุกเฉินหรืงจาเป็น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 คณะรัฐมนตรีได้งนุมัติกรงบวงเงินให้ใช้จ่ายเงิน รวมทั้งส้ิน จานวน
429,440.88 ล้านบาท สามารถแบ่งเป็นการดาเนินกิจกรรมหลัก ๆ เป็น 9 กลุ่มค่าใช้จ่าย ได้แก่
1) การช่วยเหลืง เยียวยา และพัฒนาด้านการเกษตร 2) การช่วยเหลืง ฟ้ืนฟูเยียวยา และป้งงกันภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 3) การดาเนินการตามมาตรการ หรืงนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมองงรัฐบาล
4) การป้งงกัน แก้ไอปัญหา และเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดองงโรคติดเชื้งไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 6) การดาเนินการด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ 7) การดาเนินการด้านสาธารณสุอ
8) การดาเนินการด้านความมั่นคง และ 9) การดาเนินการด้านงื่น ๆ เช่น การก่งสร้างและปรับปรุงงาคารและ
ส่ิงก่งสร้างประกงบ พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้างยู่หัวภูมิพลงดุลยเดชฯ การดาเนินการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลง้ ม การชาระหน้คี ้างจา่ ย เป็นตน้

โดยการใช้จ่ายงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการดาเนินการเพื่งการช่วยเหลืง เยียวยา พัฒนาด้าน
การเกษตร การช่วยเหลืง ฟื้นฟเู ยียวยา และป้งงกันภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ รวมถึงการป้งงกัน แก้ไอปญั หา และ
เยียวยาผลกระทบจากการแพรร่ ะบาดองงโรคตดิ เชงื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเริ่มระบาดในประเทศไทยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สัดส่วนรวมองงงบประมาณในกลุ่มดงั กล่าว สูงถึงร้งยละ 59.64 องงกรงบวงเงนิ ที่งนุมัติ
ให้ใช้จ่ายท้ังหมด นงกจากน้ี ยังมีการใช้จ่ายงบประมาณบางส่วนสาหรับการดาเนินการตามนโยบายองงรัฐบาล
ด้วย เช่น การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการลงทะเบียนเพื่งสวัสดิการแห่งรัฐผ่านกงงทุนกงงทุนประชารัฐ
สวัสดกิ ารเพ่ืงเศรษฐกจิ ฐานรากและสงั คม โครงการเงนิ งดุ หนุนเพง่ื การเลี้ยงดูเดก็ แรกเกิด เป็นตน้

ในอณะที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563
มีผลการเบิกจ่ายภายในปีงบประมารเฉลี่ยประมาณร้งยละ 49 และเบิกจ่ายจากรายการท่ีกระทรวงการคลังงนุมัติ
ให้กันไวเ้ บกิ เหลื่งมปีและอยายระยะเวลาเบิกจ่าย เฉลี่ยประมาณร้งยละ 42 สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มผี ลการเบกิ จ่าย ณ สนิ้ สุดไตรมาสท่ี 2 จานวน 786.31 ลา้ นบาท คดิ เป็น รง้ ยละ 0.79

สานักงบประมาณองงรัฐสภา 37 สานักงานเลอาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

การศกึ ษาวเิ คราะห์และติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณรายจา่ ยงบกลาง

6.2 ข้อสังเกต

6.2.1 ความเหมาะสมของกรอบวงเงินงบประมาณรายจา่ ยงบกลาง
ก า ร ก า ห น ด ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม อ ง ง สั ด ส่ ว น ง บ ก ล า ง ต่ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี

ไม่มคี วามชัดเจน ซึ่งในชว่ งหากนาเงินงบกลางไปดาเนินการในโครงการท่ีมีผลผูกพนั งบประมาณในปีต่ง ๆ ไป
เช่น กรณีการงนุมัติงบกลาง รายการเงินสารงงจ่ายเพื่งกรณีฉุกเฉินหรืงจาเป็น เพื่งเป็นค่าใช้จ่าย
สง่ ผลให้เกดิ ภาระดา้ นงบประมาณรายจา่ ยสูงอ้ึนงาจกระทบต่งศักยภาพในการจัดเก็บรายได้องงรัฐบาลในงนาคต
หากไม่สามารถรกั ษาดลุ ยภาพระหวา่ งรายจา่ ยกับรายได้ไวไ้ ด้ จะส่งผลกระทบต่งวนิ ัยทางการคลังในท่สี ุด

6.2.2 ความเพยี งพอและเหมาะสมของงบกลางทีต่ ง้ั ตามสทิ ธแิ์ ละกฎหมาย
การตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางกรณีท่ีเป็นรายจ่ายตามกฎหมายและเกี่ยวกับสิทธิ

บุคลากรภาครัฐ ได้แก่ เงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ เงินช่วยเหลืงอ้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานองงรัฐ
เงินเล่ืงนอั้น เล่ืงนงันดับ เงินเดืงน และเงินปรับวุฒิอ้าราชการ เงินสมทบองงลูกจ้างประจา และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลอ้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานองงรัฐ กรมบัญชีกลางประมาณการงบประมาณจาก
รายจ่ายจริงองงปีงบประมาณท่ีผ่านมา ยังไม่ครงบคลุมจานวนผู้มีสิทธิท่ีควรจะเป็น ซ่ึงในช่วงปี 2562 – 2563
รายจา่ ยจรงิ บางรายการสงู กวา่ งบประมาณที่ต้งั ไว้ เช่น ค่าใชจ้ ่ายในการรักษาพยาบาลฯ และรายการเงนิ เบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ เป็นตน้ ทงั้ นี้ กรณีรายจ่ายงบกลางมีงบประมาณไม่เพียงพงสาหรับการใชจ้ ่าย หรืงมีค่าใช้จ่าย
ท่ีเพิ่มอึ้นในระหว่างปีงบประมาณท่ีไม่มีการต้ังงบประมาณรงงรับไว้ แม้ว่าจะสามารถนาเงินคงคลังมาใช้พลาง
ก่งนได้ แตห่ ากใชเ้ งินคงคลังเป็นจานวนมาก งาจมีผลกระทบตง่ ฐานะเงินคงคลงั ในระยะยาวได้

งย่างไรก็ตาม งบกลางบางรายการมีการจัดสรรงบประมาณไว้แต่มีการเบิกจ่ายน้งย เช่น
ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรงงราชการเพ่ืงช่วยเหลืงผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายตามโครงการงัน
เนื่งงมาจากพระราชดาริ เงินสารงงจา่ ยเพื่งกรณีฉุกเฉินหรืงจาเปน็ เป็นต้น นงกจากน้ี บางรายการที่จาเป็นตง้ ง
ตง้ั งบประมาณตามกฎหมายแต่ไม่มกี ารเบกิ จ่ายงบประมาณ เชน่ เงนิ ชดเชยค่างานส่ิงก่งสร้าง เงินเลื่งนเงนิ เดืงน
และเงินปรับวุฒิอ้าราชการ เปน็ ตน้ แมร้ ายการดังกลา่ วจาเปน็ ต้งงจัดสรรงบประมาณตามกฎหมายกต็ าม แตห่ าก
ไมม่ ีการเบิกจา่ ยงบประมาณหรงื มีการเบิกจา่ ยต่าต่งเนื่งง จะทาให้เกดิ ต้นทุนคา่ เสียโงกาส (Opportunity cost)
องงงบประมาณสาหรับโครงการง่นื ๆ ทีม่ ีความคุ้มค่าทางเศรษฐกจิ หรงื สังคมมากกว่า

6.2.3 การกาหนดรายการงบกลางท่ีเหมาะสม
โดยปกติ งบกลางต้ังไว้เพื่งจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนาไปใช้นงกเหนืงจาก

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรปกติ หรืงสาหรับบริหารจัดการในการแก้ไอปัญหาตามสถานการณ์ เช่น การช่วยเหลืง
ผู้ประสบภัยตามธรรมชาติ เป็นตน้ งย่างไรก็ตาม จากอ้งมูลงบกลาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 พบว่า
งบกลางจานวนหน่ึงได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์สาหรับโครงการตามนโยบายองงรัฐบาล โดยกาหนดเป็นรายการงบกลาง
งย่างชัดเจน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเอ้มแอ็งเศรษฐกิจภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเป็นต้น ซึ่งการดาเนินการในด้านดังกล่าว รัฐบาลควรมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และแนวทางที่ชัดเจน โดยโครงการหรืงกิจกรรมท่ีจะดาเนินการควรมีการวางแผน เตรียมการ และกาหนดเป้าหมาย

สานกั งบประมาณองงรัฐสภา 38 สานักงานเลอาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

การศกึ ษาวเิ คราะหแ์ ละติดตามการใชจ้ ่ายงบประมาณรายจา่ ยงบกลาง

ตัวชี้วัดที่สงดคล้งงกับเป้าหมายโดยรวมไว้เช่นเดียวกับการจัดทางบประมาณในเชิงบูรณาการ จึงงาจตั้งเป็นงบ
งบประมาณปกติองงหน่วยงานนัน้ ๆ ได้

6.2.4 ความชัดเจน และความจาเป็นเร่งด่วนของการใช้จ่ายงบกลางในรายการท่ีไม่อาจ
คาดหมายได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินงาน หรือใช่จ่ายงบประมาณ
และไมส่ ามารถกาหนดเป้าหมายได้ชัดเจน

เนื่งงจากงบกลางเป็นงบประมาณท่ีต้ังอ้ึนโดยไม่มีการกาหนดผลผลิต แผนการดาเนินงาน/
จกรรม ตัวชี้วัด แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ล่วงหน้ากิ โดยเฉพาะรายการที่ไม่งาจ
คาดหมายได้ลว่ งหนา้ เกีย่ วกับหน่วยงานรบั ผดิ ชงบในการดาเนนิ งาน หรงื ใช่จ่ายงบประมาณ และไม่สามารถ
กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่ชดั เจนได้ เช่น เงินสารงงจ่ายเพ่งื กรณีฉุกเฉินหรืงจาเป็น ค่าใช้จ่าย ในการบรรเทา
แก้ไอปัญหา และเยียวยา ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดองงโรคตดิ เชืง้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น
ซึ่งรายการดังกล่าว รัฐสภาหรืงฝ่ายนิติบัญญัติจะพิจารณาเพียงกรงบวงเงินงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีเท่านั้น ในอณะท่ีการใช้จ่ายเป็นงานาจองงฝ่ายบริหาร ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาองง
ฝ่ายนิติบัญญัติ แตกต่างจากงบประมาณรายจ่ายงบประมาณองงหน่วยรับงบประมาณที่มีการกาหนดรายละเงียด
ชัดเจน และมีระบบการติดตามผล ทาให้การติดตาม ตรวจสงบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปงย่างคุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสทาได้ยาก เช่น กรณีการงนุมัตใิ ห้ใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสารงงจ่ายเพื่งกรณี
ฉุกเฉนิ หรืงจาเป็น จากอ้งมูลการงนุมัติให้ใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสารงงจ่ายเพ่ืงกรณีฉุกเฉินหรืงจาเป็น
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 (ไตรมาสที่ 1) พบว่า งบประมาณจานวนหนึ่งถูกงนุมัติให้นาไปใช้
จ่ายสาหรับโครงการตามนโยบายองงรัฐบาล หรืงใช้จ่ายในกิจกรรมที่สามารถกาหนดแผนการดาเนินงาน
และองรบั จดั สรรงบประมาณรายจา่ ยประจาปีตามปกตไิ ด้ ดงั น้ี

1) การใชจ้ า่ ยสาหรับโครงการตามนโยบายองงรฐั บาล เช่น กงงทนุ ประชารฐั สวสั ดกิ ารเพื่ง
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่งให้การดาเนินมาตรการให้ความช่วยเหลืงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการส่งเสริมการท่งงเท่ียว "ถึงเวลาทัวร์ ให้ทั่วไทย" โครงการชิม ช้งป ใช้ เฟส2 โครงการเงินงุดหนุน
เพื่งการเลย้ี งดเู ดก็ แรกเกิด เป็นต้น

2) การใช้จ่ายในกิจกรรมท่ีสามารถกาหนดแผนการดาเนินงานและองรับจัดสรร
งบประมาณรายจา่ ยประจาปีตามปกติได้ เช่น

- ปี 2560 งนุมัตเิ ปน็ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานองงศูนย์บญั ชาการแก้ไอปญั หาการทา
การประมงผดิ กฎหมาย 885.51 ล้านบาท ค่าก่งสรา้ งและปรับปรงุ งาคาร 862.20 ลา้ นบาท เป็นตน้

- ปี 2561 งนุมัติเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานองงศูนย์บัญชาการแก้ไอปัญหาการทา
การประมงผิดกฎหมาย 1,268.79 ล้านบาท ค่าก่งสร้างและปรบั ปรุงงาคาร 367.96 ล้านบาท เป็นต้น

- ปี 2562 งนุมัติเพื่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรงบประมาณรายการก่งสร้างและปรับปรุง
ซ่งมแซมที่พักงาศัยองงหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุอ จานวน 921.82 ล้านบาท โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุอภาพตาบล ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 763.54 ล้านบาท ค่าก่งสร้าง
และคา่ ควบคุมงานก่งสรา้ งงาคารท่ีทาการศาลงุทธรณภ์ าค 5 พรง้ มท่พี ักงาศยั และสงิ่ ก่งสรา้ งประกงบ เป็นตน้

สานักงบประมาณองงรฐั สภา 39 สานักงานเลอาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การศกึ ษาวเิ คราะหแ์ ละตดิ ตามการใชจ้ ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

- ปี 2563 งนุมัตเิ พื่งเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกากับดแู ลความปลงดภัยในการเดินเรืง
ป้งงกันงุบัติเหตุทางทะเล จานวน 881.72 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มความปลงดภัยทางถนน
และชว่ ยยกระดบั ราคายางพารา ระบายผลผลิตยางพารา จานวน 2,771.18 ล้านบาท เปน็ ต้น

6.2.5 การตดิ ตามรายงานผล และการเปิดเผยขอ้ มลู
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังองงรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้มีการจัดทาบัญชี

การรายงานการเงินประจาปี และรายงานการตรวจสงบไว้ใน “หมวด 4 การบัญชี การายงาน และ
การตรวจสงบ” แตย่ ่างไรก็ตาม ปจั จุบนั การรายงานผลการใช้จ่ายและผลการดาเนินงานจากการใชจ้ ่ายจาก
งบกลาง ยังไม่สะท้งนถึงผลสาเร็จ ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสามารถ
เผยแพร่ต่งสาธารณชน โดยเฉพาะการนาเสนงรายงานต่งฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปียังอาดรายละเงียดในเชิงลึก ทาให้การใช้จ่ายงบกลางยากต่งการติดตาม
ตรวจสงบการใชจ้ า่ ยให้เป็นไปงยา่ งคมุ้ คา่ และโปร่งใส

6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ความเหมาะสมของกรอบวงเงินงบประมาณรายจา่ ยงบกลาง
การต้ังงบกลาง ควรมีวัตถุประสงค์เพ่ืงใช้เป็นเงินทุนสารงงกรณีฉุกเฉิน จาเป็น หรืง

เร่งด่วน โดยควรดาเนินการศึกษา วิจัย เพื่งกาหนดเพดานหรืงสัดส่วนองงงบกลางต่งวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีทีเ่ หมาะสมสาหรบั ประเทศไทยงย่างจรงิ จงั และเปน็ รูปธรรม

6.3.2 ความเพียงพอและเหมาะสมของงบกลางทต่ี ้ังตามสิทธ์ิและกฎหมาย
1) การต้ังงบกลาง ควรมีการทบทวนการจัดสรรงบประมาณงบกลางให้มีความเหมาะสม

สงดคล้งงกับความจาเป็นและสถานการณ์ โดยการจัดทาฐานอ้งมูลเชิงสถิติย้งนหลังท่ีเก่ียวอ้งง เพื่งใช้
ประกงบการประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้งงตั้งงบประมาณรงงรับไว้ รวมท้ัง ควรกาหนดแนวทางการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายงบกลางใหม้ ีความชดั เจนและยดื หย่นุ มากยง่ิ อน้ึ

2) การตั้งงบประมาณ รายการเงินสารงงจ่ายเพ่ืงกรณีฉุกเฉินหรืงจาเป็น ควรต้ังเฉพาะ
เพ่ืงวัตถุประสงค์ในการป้งงกันหรืงแก้ไอสถานการณ์งันกระทบต่งความสงบเรียบร้งยองงประชาชน
ความม่ันคงองงรัฐ การเยียวยาหรืงบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสารธารณะร้ายแรง และภารกิจ
ทีม่ ีความจาเป็นเรง่ ดว่ นองงรัฐ ตามนัยพระราชบัญญัติวินยั การเงินการคลังองงรฐั พ.ศ. 2561 มาตรา 20 (6)

3) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่งสร้าง (ค่า K) ควรทบทวนการตั้งงบประมาณให้สงดคล้งงกับ
อ้งเท็จจริง และแนวนโยบายองงรัฐบาลในแต่ละปี ทั้งนี้ กรณีท่ีในปีน้ัน ๆ ไม่มีการตั้งงบประมาณรายการ
ดังกล่าวไว้ และมีความจาเป็นต้งงใช้จ่าย ก็ให้พิจารณาองงนุมัติให้ใช้จ่ายจากรายการเงินสารงงจ่าย
เพง่ื กรณีฉุกเฉนิ หรืงจาเปน็ แทน

4) เงินเลื่งนเงินเดืงนและเงินปรับวุฒิอ้าราชการ ควรทบทวนการต้ังงบประมาณให้มี
ความเหมาะสมสงดคล้งงกบั ความจาเป็นโดยพจิ ารณาจากสถติ กิ ารใชจ้ า่ ยจรงิ ยง้ นหลัง

สานกั งบประมาณองงรัฐสภา 40 สานกั งานเลอาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

การศกึ ษาวเิ คราะหแ์ ละตดิ ตามการใชจ้ า่ ยงบประมาณรายจา่ ยงบกลาง

6.3.3 การกาหนดรายการงบกลางทเี่ หมาะสม
1) การกาหนดรายการงบกลาง ควรมุ่งเน้นเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุผลและความจาเป็นที่ไม่งาจ

จัดสรรหรืงไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานองงรัฐท่ีรับผิงชงบได้โดยตรง และควรหลีก
การดาเนินการทมี่ ุ่งเนน้ การสรา้ งความนิยมทางการเมืงงที่งาจส่งผลกระทบตง่ ประเทศและประชาชนในระยะ
ยาว ตามนยั พระราชบญั ญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังองงรฐั พ.ศ. 2561 มาตรา 9 วรรคสาม และมาตรา 22

2) การดาเนินการในกิจกรรมภายใต้นโยบายต่าง ๆ รัฐบาลควรกาหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินการให้ชัดเจน เพื่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวอ้งงมีการวางแผน เตรียมการ และ
กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่สงดคล้งงกับเป้าหมายโดยรวม เพ่ืงองรับจัดสรรงบประมาณตามอ้ันตงนปกติได้
เช่นเดยี วกบั การจดั ทางบประมาณในเชิงบรู ณาการ

6.3.4 ความชัดเจน และความจาเป็นเร่งด่วนของการใช้จ่ายงบกลางในรายการท่ีไม่อาจ
คาดหมายไดล้ ่วงหนา้ เกี่ยวกับหนว่ ยงานรับผิดชอบในการดาเนินงาน หรือใชจ่ า่ ยงบประมาณ
และไม่สามารถกาหนดเปา้ หมายไดช้ ัดเจน

1) การงนุมตั ใิ ห้ใช้จ่ายเงินงบกลาง ควรดาเนินการงย่างโปร่งใส ปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และควรมีการเผยแพร่การใช้จ่ายงบกลางต่งสาธารณะงย่างต่งเน่ืงง
รวมทั้งควรมีการแสดงรายละเงียดแผน-ผลองงการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน เพื่งเป็นอ้งมูล
ประกงบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีองงฝ่ายนิติบัญญัติในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีในปีต่ง ๆ ไป

2) การบริหารเงินสารงงจ่ายเพื่งกรณีฉุกเฉินหรืงจาเป็นต้งงปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารงงจ่ายเพ่ืงกรณีฉุกเฉินหรืงจาเปน็ พ.ศ. 2562
โดยเคร่งครัด นงกจากนี้ การงนุมัติใช้จ่าย ควรเน้นโครงการ/กิจกรรมท่ีมีผลต่งการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ
และไม่เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืงงท่ีงาจก่งให้เกิดความเสียหายต่งระบบ
เศรษฐกิจองงประเทศและประชาชนในระยะยาว

3) กิจกรรมใดที่หน่วยงานคาดว่าจะต้งงดาเนินการในงนาคตงันใกล้ สามารถระบุเป้าหมายได้
ชัดเจน และมีการวางแผนการดาเนินการไว้ล่วงหน้าแล้ว หน่วยงานควรจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ืงองรบั จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปตี ามอน้ั ตงนปกติรงงรับไว้ล่วงหน้า

6.3.5 การติดตามรายงานผล และการเปิดเผยขอ้ มลู
1) ควรมีระบบตดิ ตามและประเมินผลโครงการสาคญั ๆ โดยเฉพาะโครงการที่เป็นนโยบาย

รัฐบาล โดยแสดงให้เห็นถึงผลสาเร็จ ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม และเผยแพร่
ต่งสาธารณชน เพ่ืงเป็นอ้งมูลในการติดตาม ตรวจสงบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปงย่างโปร่งใส
เกดิ ประโยชน์ตง่ ประชาชนและประเทศโดยรวมสูงสุด

2) ควรนาเสนงรายงานการใช้จ่ายงบกลางต่งฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพ่ืงเป็นอ้งมูลประกงบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปใี ห้เกิดประสทิ ธิภาพต่งไป

สานกั งบประมาณองงรัฐสภา 41 สานกั งานเลอาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

การศึกษาวเิ คราะห์และตดิ ตามการใชจ้ า่ ยงบประมาณรายจา่ ยงบกลาง

บรรณานุกรม

สานักงบประมาณองงรัฐสภา. (2560). การวิเคราะห์รายจ่ายงบกลาง. กรุงเทพฯ : สานักการพิมพ์ สานักงาน
เลอาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร.

สานักงบประมาณองงรัฐสภา. (2560). งบประมาณรายจ่ายกับความเส่ียงต่งการอาดวินัยการเงินการคลัง.
กรงุ เทพฯ : สานักการพิมพ์ สานักงานเลอาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

ราชกิจจานุเบกษา. (23 กันยายน 2559). พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25660.
เล่มที่ 133 ตงนท่ี 84 ก.

ราชกิจจานุเบกษา. (23 กันยายน 2559). พระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560.
เลม่ ที่ 133 ตงนท่ี 84 ก, น. 1-150.

ราชกิจจานุเบกษา. (24 กุมภาพันธ์ 2560). พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560. เลม่ ท่ี 134 ตงนท่ี 24 ก, น. 1-12.

ราชกิจจานเุ บกษา. (6 เมษายน 2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกั รไทย พทุ ธศักราช 2560. เล่มท่ี 134 ตงนท่ี 40 ก.
ราชกจิ จานเุ บกษา.(2ตุลาคม2560).พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2561.เลม่ ท่ี 134ตงนท่ี 101ก.
ราชกิจจานุเบกษา. (19 เมษายน 2561). พระราชบญั ญัติวินัยการเงนิ การคลังของรฐั พ.ศ. 2561. เล่มท่ี 135

ตงนท่ี 27 ก.
ราชกิจจานุเบกษา. (13 พฤษภาคม 2561). พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561. เลม่ ท่ี 135 ตงนท่ี 33 ก.
ราชกจิ จานุเบกษา. (21 มถิ ุนายน 2561). ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงนิ การคลังของรัฐ เรื่อง กาหนสัดส่วน

ตา่ ง ๆ เพ่อื เปน็ กรอบวนิ ัยการเงนิ การคลงั ของรัฐ พ.ศ. 2561. เลม่ ที่ 135 ตงนพิเศษ 144 ง.
ราชกิจจานุเบกษา. (17 กันยายน 2561). พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.

เล่มที่ 135 ตงนท่ี 71 ก.
ราชกิจจานุเบกษา. (11 พฤศจิกายน 2561). พระราชบัญญัตวิ ิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561. เลม่ ท่ี 135 ตงนที่ 92 ก.
ราชกิจจานุเบกษา. (26 กุมภาพนั ธ์ 2563). พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.

เลม่ ท่ี 137 ตงนท่ี 15 ก.
ราชกิจจานุเบกษา. (20 เมษายน 2563). ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กาหนดสัดส่วนต่าง ๆ

เพ่ือเปน็ กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563. เลม่ ท่ี 137 ตงนพเิ ศษ 91 ง.
ราชกิจจานุเบกษา. (7 ตุลาคม 2563). พระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. เล่มที่

137 ตงนที่ 82 ก.
ราชกิจจานุเบกษา. (29 มกราคม 2564). ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กาหนด

สัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563. เล่มท่ี 138
ตงนพเิ ศษ 22 ง.

สานกั งบประมาณองงรัฐสภา 42 สานกั งานเลอาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

การศึกษาวเิ คราะหแ์ ละตดิ ตามการใชจ้ ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก งบประมาณและผลการเบกิ จา่ ย งบประมาณงบกลาง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2564

ภาคผนวก ข รายละเงยี ดคณะรัฐมนตรงี นุมตั ิใหใ้ ชจ้ า่ ย
งบกลาง รายการเงินสารงงจา่ ยเพืง่ กรณีฉกุ เฉินหรืงจาเป็น

สานักงบประมาณองงรัฐสภา สานกั งานเลอาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร



การศกึ ษาวเิ คราะหแ์ ละตดิ ตามการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ภาคผนวก ก

รายละเงยี ดงบประมาณรายจ่ายงบกลางและผลการเบกิ จ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2564

สานกั งบประมาณองงรฐั สภา สานกั งานเลอาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร



สถติ ิงบกลาง 5 ปงี บประมาณ (2560-2564)

หนว่ ย : ล้านบาท

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564
3,000,000.00
งบประมาณรายจา่ ยประจาปี 2,923,000.00 3,050,000.00 3,200,000.00 3,285,962.48
471,532.00
ภาพรวมรายจ่ายงบกลาง 460,747.01 430,183.25 471,532.00 607,223.52 614,616.25

- พรบ.งบประมาณ 406,015.98 415,583.25 - 518,770.92 614,616.25
-
- พรบ.งบประมาณเพิม่ เติม 42,864.51 4,600.00 15.72% --
463,250.00
- พรบ.โอนงบประมาณ 11,866.51 10,000.00 448,472.92 88,452.60 -
366,032.00
สดั ส่วน งบกลาง : งปม.รายจ่าย 15.76% 14.10% 366,032.00 18.98% 18.70%
-
งบประมาณหลงั โอนเปลย่ี นแปลงรายการ 453,914.90 420,673.06 - 604,904.29 614,616.25
12.20%
ผลการเบิกจ่าย 411,166.38 381,601.04 395,550.00 552,196.86 243,632.01
400,076.08
1.งบกลางเกี่ยวกับบุคลากร 301,630.12 317,759.72 99,000.0 415,770.92 465,290.62
99,000.0
- พรบ.งบประมาณ 301,630.12 317,759.72 - 415,770.92 465,290.62
-
- พรบ.งบประมาณเพม่ิ เติม -- 3.30% --
58,300.00
- พรบ.โอนงบประมาณ -- 40,756.66 --
6,500.00
สดั สว่ น งบกลาง : งปม.รายจ่าย 10.32% 10.42% 6,500.00 12.99% 14.16%
-
งบประมาณหลงั โอนเปลีย่ นแปลงรายการ 294,798.02 308,249.54 - 440,951.70 465,290.62
0.22%
ผลการเบิกจ่าย 344,387.49 370,367.85 431,721.52 239,015.72

2. เงินสารองจา่ ยเพือ่ กรณฉี ุกเฉินและจาเป็น 125,774.1 101,423.5 184,452.6 99,000.0

- พรบ.งบประมาณ 90,985.9 91,423.5 96,000.0 99,000.0

- พรบ.งบประมาณเพม่ิ เตมิ 22,921.7 - --

- พรบ.โอนงบประมาณ 11,866.5 10,000.0 88,452.6 -

สดั สว่ น งบกลาง : งปม.รายจา่ ย 4.30% 3.33% 5.76% 3.01%

งบประมาณหลงั โอนเปลีย่ นแปลงรายการ 125,774.10 101,423.53 149,452.60 99,000.00

ผลการเบิกจา่ ย 56,982.32 7,322.31 110,098.81 786.31

3. รายการงบกลางอนื่ ๆ 33,342.79 11,000.00 7,000.00 50,325.63

- พรบ.งบประมาณ 13,400.00 6,400.00 7,000.00 50,325.63

- พรบ.งบประมาณเพิม่ เติม 19,942.79 4,600.00 --

- พรบ.โอนงบประมาณ -- --

สดั สว่ น งบกลาง : งปม.รายจ่าย 1.14% 0.36% 0.22% 1.53%

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564
งบกลางเก่ียวกบั บุคลากร
1. เงนิ เบยี้ หวัด บาเหน็จ บานาญ 179,167.00 191,222.72 223,762.00 265,716.32 300,435.51
179,167.00 191,222.72 223,762.00 265,716.32 300,435.51
- พรบ.งบประมาณ
- พรบ.งบประมาณเพ่ิมเตมิ - - - - -
- พรบ.โอนงบประมาณ - - - - -
179,167.00 191,222.72 261,562.00 287,566.32 300,435.51
งบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ 218,782.66 241,392.98 264,043.01 287,513.56 160,194.84
ผลการเบิกจา่ ย 5,255.00 5,255.00 5,235.00 4,940.00 5,008.00
5,255.00 5,255.00 5,235.00 4,940.00 5,008.00
2. เงนิ ช่วยเหลอื ขา้ ราชการ ลกู จา้ งและพนักงานของรฐั - - - - -
- พรบ.งบประมาณ - - - - -
- พรบ.งบประมาณเพม่ิ เติม 5,255.00 5,255.00 5,482.98 4,940.00 5,008.00
- พรบ.โอนงบประมาณ 5,665.32 5,445.68 5,482.98 4,755.45 2,265.27
งบประมาณหลงั โอนเปลี่ยนแปลงรายการ 10,465.12 9,939.00 11,490.00 10,464.60 15,500.00
ผลการเบิกจา่ ย 10,465.12 9,939.00 11,490.00 10,464.60 15,500.00
- - - - -
3. เงินเลือ่ นเงนิ เดอื นและปรบั วุฒขิ ้าราชการ - - - - -
- พรบ.งบประมาณ 3,633.02 428.82 737.52 8,145.38 15,500.00
- พรบ.งบประมาณเพม่ิ เตมิ - - - - -
- พรบ.โอนงบประมาณ 45,924.00 47,623.00 54,845.00 62,780.00 69,707.10
งบประมาณหลงั โอนเปลี่ยนแปลงรายการ 45,924.00 47,623.00 54,845.00 62,780.00 69,707.10
ผลการเบิกจา่ ย - - - - -
- - - - -
4. เงินสารอง เงนิ สมทบและเงินชดเชยของขา้ ราชการ 45,924.00 47,623.00 55,039.77 62,780.00 69,707.10
- พรบ.งบประมาณ 45,522.33 48,506.61 55,039.77 62,750.27 33,702.88
- พรบ.งบประมาณเพมิ่ เตมิ 819.00 720.00 700.00 670.00 640.00
- พรบ.โอนงบประมาณ 819.00 720.00 700.00 670.00 640.00
งบประมาณหลังโอนเปล่ยี นแปลงรายการ - - - - -
ผลการเบิกจ่าย - - - - -
819.00 720.00 727.72 670.00 640.00
5. เงนิ สมทบของลกู จ้างประจา 785.31 757.31 727.72 678.46 308.51
- พรบ.งบประมาณ 60,000.00 63,000.00 70,000.00 71,200.00 74,000.00
- พรบ.งบประมาณเพ่ิมเติม
- พรบ.โอนงบประมาณ 60,000.00 63,000.00 70,000.00 71,200.00 74,000.00
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ - - - - -
ผลการเบิกจ่าย - - - - -

6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 60,000.00 63,000.00 72,000.00 76,850.00 74,000.00
ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 73,631.88 74,265.28 74,782.59 76,023.79 42,544.23

- พรบ.งบประมาณ
- พรบ.งบประมาณเพิ่มเตมิ
- พรบ.โอนงบประมาณ

งบประมาณหลงั โอนเปล่ียนแปลงรายการ
ผลการเบิกจา่ ย

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564
7. คา่ ใช้จ่ายการปรับเงินคา่ ตอบแทนบุคลากรภาครฐั - - - - -

- พรบ.งบประมาณ - - - - -
- พรบ.งบประมาณเพิ่มเติม - - - - -
- พรบ.โอนงบประมาณ - - - - -
- - - - -
งบประมาณหลงั โอนเปลีย่ นแปลงรายการ - - - - -
ผลการเบิกจ่าย
- - - --
8. คา่ ใช้จ่ายการปรบั เพ่ิมเงินเพมิ่ การครองชีพช่ัวคราว - - - --
ของข้าราชการ ลกู จา้ งประจา ลกู จ้างช่ัวคราว - - - --
พนกั งานราชการและทหารกองประจาการ - - - --
- - - --
- พรบ.งบประมาณ
- พรบ.งบประมาณเพ่ิมเติม - - - - -
- พรบ.โอนงบประมาณ - - - - -
- - - - -
งบประมาณหลงั โอนเปลยี่ นแปลงรายการ - - - - -
ผลการเบิกจา่ ย - - - - -
- - - - -
8. เงินปรบั เงินเดือนชดเชยผไู้ ดร้ บั ผลกระทบของ - - - - -
ขา้ ราชการและเจ้าหนา้ ทีข่ องรฐั - - - - -
- - - - -
- พรบ.งบประมาณ - - - - -
- พรบ.งบประมาณเพม่ิ เตมิ 125,774.10 101,423.53 99,000.00 184,452.60 99,000.00
- พรบ.โอนงบประมาณ 90,985.86 91,423.53
22,921.72 - 99,000.00 96,000.00 99,000.00
งบประมาณหลงั โอนเปลี่ยนแปลงรายการ 11,866.51 10,000.00 - - -
ผลการเบิกจ่าย 125,774.10 101,423.53 - -
56,982.32 7,322.31 88,452.60
9. เงนิ ชว่ ยเหลือค่าครองชีพของบคุ ลากรภาครฐั 58,300.00 149,452.60 99,000.00
- พรบ.งบประมาณ 2,500.00 2,500.00 40,756.66 110,098.81 786.31
- พรบ.งบประมาณเพ่มิ เตมิ 2,500.00 2,500.00
- พรบ.โอนงบประมาณ 2,500.00 2,500.00 2,500.00
งบประมาณหลังโอนเปลย่ี นแปลงรายการ - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
ผลการเบิกจ่าย - -
2,500.00 2,500.00 - - -
เงนิ สารองจา่ ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอื จาเป็น 1,151.51 1,140.41 - - -
2,500.00 2,500.00 2,500.00
- พรบ.งบประมาณ 1,732.92 1,419.64 121.54
- พรบ.งบประมาณเพิ่มเติม
- พรบ.โอนงบประมาณ

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
ผลการเบิกจ่าย

รายการงบกลางอน่ื ๆ
1. ค่าใชจ้ า่ ยตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ

- พรบ.งบประมาณ
- พรบ.งบประมาณเพิ่มเติม
- พรบ.โอนงบประมาณ

งบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ
ผลการเบิกจ่าย

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564
2. คา่ ใชจ้ า่ ยเกย่ี วกับการเสดจ็ พระราชดาเนินและ 900.00 900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
ตอ้ นรับประมขุ ต่างประเทศ
900.00 900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
- พรบ.งบประมาณ - - - - -
- พรบ.งบประมาณเพม่ิ เตมิ - - - - -
- พรบ.โอนงบประมาณ
1,200.00 1,100.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00
งบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ 763.39 814.33 1,131.95 888.68 433.43
ผลการเบิกจา่ ย 8,000.00 2,500.00 2,500.00 3,000.00 6,000.00

3 คา่ ใช้จ่ายชดใชเ้ งนิ ทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือ 8,000.00 2,500.00 2,500.00 3,000.00 6,000.00
ผปู้ ระสบภัยพิบัติกรณฉี ุกเฉนิ - - - - -
- - - - -
- พรบ.งบประมาณ
- พรบ.งบประมาณเพิ่มเตมิ 8,000.00 2,500.00 5,700.00 10,500.00 6,000.00
- พรบ.โอนงบประมาณ 2,981.60 1,956.14 4,775.32 7,814.80 47.08
2,000.00 500.00
งบประมาณหลังโอนเปลย่ี นแปลงรายการ 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
ผลการเบิกจ่าย 500.00 500.00 500.00 -
- -
4. เงนิ ชดเชยคา่ งานก่อสร้าง - - - - 500.00
- พรบ.งบประมาณ 1,700.00 - - - 10.58
- พรบ.งบประมาณเพม่ิ เตมิ - 300.00 - 500.00 -
- พรบ.โอนงบประมาณ - - - 253.40
งบประมาณหลงั โอนเปลีย่ นแปลงรายการ - - -
ผลการเบิกจ่าย -
- - - --
5. คา่ ใช้จา่ ยเสรมิ สร้างความเข้มแขง็ และกา้ วหน้าของ - - - --
ประเทศตามแนวทางปฏิรปู - - - --
- - - --
- พรบ.งบประมาณ - - - --
- พรบ.งบประมาณเพม่ิ เตมิ - - --
- พรบ.โอนงบประมาณ -
- - - --
งบประมาณหลงั โอนเปลยี่ นแปลงรายการ - - - --
ผลการเบิกจา่ ย - - - --
- - - --
6. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลอื่ นยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข - - - --
ระดบั จงั หวัด - - - --
- - -
- พรบ.งบประมาณ - - - --
- พรบ.งบประมาณเพิ่มเตมิ - - - --
- พรบ.โอนงบประมาณ - - - --
- - --
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ --
ผลการเบิกจา่ ย

7. ค่าใช้จ่ายดาเนนิ การรกั ษาความมนั่ คงของประเทศ
- พรบ.งบประมาณ
- พรบ.งบประมาณเพิ่มเติม
- พรบ.โอนงบประมาณ
งบประมาณหลงั โอนเปลย่ี นแปลงรายการ
ผลการเบิกจ่าย

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564
8. เงินราชการลับในการรกั ษาความมัน่ คงของประเทศ - - - - -
- - - - -
- พรบ.งบประมาณ - - - - -
- พรบ.งบประมาณเพม่ิ เติม - - - - -
- พรบ.โอนงบประมาณ - - - - -
- - - - -
งบประมาณหลงั โอนเปลีย่ นแปลงรายการ - - - - -
ผลการเบิกจา่ ย - - - - -
- - - - -
9. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ - - - - -
- พรบ.งบประมาณ - - - - -
- พรบ.งบประมาณเพม่ิ เตมิ - - - - -
- พรบ.โอนงบประมาณ - - - - -
งบประมาณหลงั โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
ผลการเบิกจ่าย - - - - -
- - - - -
10. คา่ ใช้จา่ ยในการพฒั นาศักยภาพของหมู่บา้ นและ - - - - -
ชมุ ชน (SML) - - - - -
- - - - -
- พรบ.งบประมาณ - - - - -
- พรบ.งบประมาณเพิ่มเตมิ
- พรบ.โอนงบประมาณ - - - --
- - - --
งบประมาณหลงั โอนเปลย่ี นแปลงรายการ - - - --
ผลการเบิกจา่ ย - - - --
- - - --
11. คา่ ใชจ้ า่ ยการจดั งานเฉลิมพระเกยี รตพิ ระบาทสมเดจ็ - - - --
พระเจา้ อยู่หวั เนอ่ื งในโอกาสพระราชพธิ มี หามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนั วาคม 2554 - - - --
- - - --
- พรบ.งบประมาณ - - - --
- พรบ.งบประมาณเพิ่มเติม - - - --
- พรบ.โอนงบประมาณ - - - --
- - - --
งบประมาณหลงั โอนเปลยี่ นแปลงรายการ
ผลการเบิกจ่าย - - - --
- - - --
12. คา่ ใชจ้ ่ายในการเยียวยา ฟน้ื ฟู และป้องกนั ความ - - - --
เสยี หายจากอทุ กภัยอย่างบรู ณาการ - - - --
- - - --
- พรบ.งบประมาณ
- พรบ.งบประมาณเพิ่มเติม
- พรบ.โอนงบประมาณ

งบประมาณหลงั โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
ผลการเบิกจ่าย

13. คา่ ใช้จา่ ยเพ่ิมศกั ยภาพผู้ว่างงานเพอื่ สร้างมูลคา่ ทาง
เศรษฐกจิ และสังคมในชุมชน

- พรบ.งบประมาณ
- พรบ.งบประมาณเพ่ิมเติม
- พรบ.โอนงบประมาณ

งบประมาณหลังโอนเปล่ยี นแปลงรายการ
ผลการเบิกจา่ ย

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564
19,942.79 - - - -
14. ค่าใชจ้ า่ ยส่งเสริมและสรา้ งความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ - - - - -
19,942.79 - - - -
- พรบ.งบประมาณ - - - -
- พรบ.งบประมาณเพิ่มเติม - - - - -
- พรบ.โอนงบประมาณ 19,942.79 - - - -
4,900.07 4,600.00 - - -
งบประมาณหลังโอนเปล่ยี นแปลงรายการ
ผลการเบิกจ่าย - - - - -
4,600.00 - - -
15. ค่าใชจ้ ่ายส่งเสริมและพฒั นาเศรษฐกจิ ฐานราก - - - -
และชมุ ชน - - - - -
- 4,600.00 - - -
- พรบ.งบประมาณ - - - 40,325.63
- พรบ.งบประมาณเพิม่ เตมิ - -
- พรบ.โอนงบประมาณ - - - - 40,325.63
- --
งบประมาณหลงั โอนเปลย่ี นแปลงรายการ - - - --
ผลการเบิกจา่ ย - - - - 40,325.63
- - - - 3,217.34
16. คา่ ใชจ้ า่ ยในการบรรเทา แกไ้ ขปญั หา และเยียวยา - -
ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั - -
โคโรนา 2019

- พรบ.งบประมาณ
- พรบ.งบประมาณเพมิ่ เติม
- พรบ.โอนงบประมาณ

งบประมาณหลงั โอนเปล่ียนแปลงรายการ
ผลการเบิกจ่าย

การศกึ ษาวเิ คราะห์และติดตามการใชจ้ ่ายงบประมาณรายจา่ ยงบกลาง

ภาคผนวก ข

รายละเงียดคณะรฐั มนตรงี นมุ ัตใิ ห้ใชจ้ า่ ย
งบกลาง รายการเงนิ สารงงจ่ายเพืง่ กรณีฉกุ เฉนิ หรงื จาเป็น

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560- 2564

สานกั งบประมาณองงรัฐสภา สานักงานเลอาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สรุป การอนุมัติงบกลาง กรณเี งินสาํ รองจายเพ่อื กรณฉี ุกเฉินและจําเปน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 หนว ย : ลานบาท

กจิ กรรม วงเงิน ปง บประมาณ 2560 อนมุ ตั ิ วงเงิน ปงบประมาณ 2561 อนุมตั ิ วงเงนิ ปงบประมาณ 2562 อนุมตั ิ วงเงนิ ปง บประมาณ 2563 อนุมัติ วงเงนิ ปงบประมาณ 2564 อนมุ ตั ิ รวมอนมุ ัติ
ตาม พ.ร.บ. ครม.อนุมตั ิ รอ ยละ ตาม พ.ร.บ. ครม.อนุมัติ รอยละ ตาม พ.ร.บ. ครม.อนมุ ัติ รอ ยละ ตาม พ.ร.บ. ครม.อนุมัติ รอ ยละ ตาม พ.ร.บ. ครม.อนุมัติ รอยละ
รวมทงั้ ส้ิน 89.08 ป 2560-2564
1. ชวยเหลอื เยยี วยา และพฒั นาดานการเกษตร 125,774.10 วงเงนิ สดั สวน 72.66 101,423.53 วงเงนิ สัดสวน 91.73 99,000.00 วงเงนิ สดั สวน 78.32 184,452.60 วงเงนิ สัดสว น  99,000.00 วงเงิน สัดสว น 3.21 วงเงิน สดั สวน
2. ชวยเหลอื ฟน ฟูเยยี วยา และปอ งกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ภยั แลง อุทกภัย ไฟปา ฯลฯ)     3,180.94 100.00 
3. มาตรการ นโยบายรัฐบาลดา นเศรษฐกิจและสังคม 91,387.44 100.00  93,037.20 100.00 77,531.87 100.00  164,303.43 100.00 1,757.54 55.25  429,440.88 100.00
4. ปอ งกนั แกไ ขปญหา และเยยี วยาผลกระทบจากการแพรระบาดโรคโควดิ -19  
5. คาใชจา ยเกี่ยวกบั บคุ ลากร 32,701.32 35.78  16,658.78 17.91 10,813.17 13.95  23,552.87 14.33 985.32 30.98  85,483.69 19.91 
6. ดาํ เนนิ การดานการศกึ ษาและวทิ ยาศาสตร  --
7. ดาํ เนินการดา นสาธารณสุข 16,537.12 18.10 16,470.74 17.70 16,061.53 20.72 36,221.38 22.05 -- 86,276.10 20.09 
8. ดาํ เนนิ การดา นความม่ันคง -
9. รายการดาํ เนินการอน่ื ๆ 6,687.20 7.32 40,139.78 43.14 10,000.00 12.90 17,072.17 10.39 - 73,899.15 17.21
-
9.1 กอ สรา งและปรับปรงุ อาคารสํานกั งาน ท่ีพกั อาศัย -- -- -- 84,367.54 51.35 - 84,367.54 19.65 
9.2 พระราชพธิ พี ระบรมศพพระบาทสมเดจ็ พระเจาอยหู ัวภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
9.3 การดําเนินการดา นทรพั ยากรธรรมชาติและส่งิ แวดลอม 2,043.06 2.24 5,659.04 6.08 37,800.00 48.75 858.60 0.52 438.08 13.77 46,360.71 10.80
9.4 ชําระหนี้คางจา ย (เชน สาธารณปู โภค คาวัสดุ ฯลฯ) --
9.5 แกไขปญหาการทาํ ประมงผดิ กฎหมาย 1,059.00 1.16 3,117.05 3.35 -- -- -- 4,176.05 0.97
9.6 อน่ื ๆ --
5,428.74 5.94 5,186.13 5.57 1,685.36 2.17 -- -- 12,300.23 2.86
-
892.47 0.98 340.82 0.37 -- -- 1,233.30 0.29
438.08 13.77
26,038.52 28.49 5,464.86 5.87 1,171.81 1.51 2,230.88 1.36 35,344.14 8.23

862.20 0.94 367.96 0.40 171.81 0.22 -- 1,401.98 0.33

3,347.35 3.66 1,078.90 1.16 1,000.00 1.29 -- 5,426.26 1.26

712.23 0.78 469.60 0.50 -- 820.94 0.50 2,002.77 0.47

1,834.69 2.01 653.71 0.70 -- 310.15 0.19 2,798.55 0.65

885.51 0.97 1,268.79 1.36 -- 171.60 0.10 2,325.90 0.54

18,396.54 20.13 1,625.88 1.75 -- 928.20 0.56 21,388.69 4.98

1

มตคิ ณะรัฐมนตรที ี่เก่ยี วของกบั การอนุมัติงบกลางปงบประมาณ พ.ศ. 2560

วงเงินอนุมัติ รายการเงนิ สํารองจายเพ่อื กรณีฉุกเฉนิ หรอื จาํ เปน กลุม
คาใชจ าย
กรอบวงเงิน วนั ทีม่ ีมติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสน้ิ การดาํ เนนิ การ หนว ยงานรบั จัดสรร
ตาม พ.ร.บ.60 เงิน % เงนิ % 9.6
6,714.50 5.34 เงนิ % เงนิ % เงนิ %
4,694.44 3.73 2
125,774.10 327.02 17,703.24 14.08 62,275.26 49.51 91,387.44 72.66
4-ต.ค.-59 9.2
- 327.02 จัดนทิ รรศการโลก International Recognized กระทรวงพลงั งาน 9.2
5
Exhibition Expo 2017 Astana ซงึ่ จะจดั ขึ้นระหวาง
9.1
วนั ท่ี 10 มถิ ุนายน-10 กันยายน 2560 ณ กรุงอัสตานา 2
2
ประเทศสาธารณรฐั คาซัคสถาน และการดาํ เนินงานท่ี

11-ต.ค.-59 2,259.72 2,259.72 กาี่ รชวยเหล่ื อื เยยี วยาเกษตรกรผปู ระสบอุทกภยั ป กระทรวงเกษตรและสหกรณ

13-ต.ค.-59 1,000.00 2559/60 = 1,953.7200 ลบ. และชดเชยดอกเบย้ี ใหแก
20-ธ.ค.-59 1,000.00
20-ธ.ค.-59 สหกรณ/กลมุ เกษตรกร 306.00 ลบ.
107.70
4-ม.ค.-60 1,000.00 คา ใชจ า ยในการจัดงานพระราชพธิ ีพระบรมศพ หนว ยงานทเี่ กย่ี วของ
24-ม.ค.-60 92.19 พระบาทสมเด็จพระเจา อยูหวั ภมู พิ ลอดลุ ยเดชฯ
31-ม.ค.-60 2,881.88
1,085.60 1,000.00 คา ใชจ ายในการจดั งานพระราชพธิ พี ระบรมศพ หนวยงานท่ีเกย่ี วขอ ง
พระบาทสมเด็จพระเจา อยหู ัวภูมิพลอดลุ ยเดชฯ

107.70 คาใชจ า ยสาํ หรบั สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิก สาํ นักงานเลขาธกิ ารวุฒสิ ภา
สภานติ บิ ญั ญตั แิ หง ชาติเพมิ่ เติม เนื่องจากการเพมิ่ ข้นึ
ของสมาชิกสภานติ ิบญั ญัติแหงชาติ

92.19 คา กอสรางและคาควบคมุ งานกอสรางอาคารทีท่ าํ การ หนวยงานของศาล
ศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พรอมสง่ิ กอ สรา งประกอบ

2,881.88 การชว ยเหลอื เยยี วยาเกษตรกรผูป ระสบอทุ กภยั ป กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2559/60

1,085.60 ชว ยเหลอื บรรเทาความเดือดรอ นแกเ กษตรกรทปี่ ระสบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
อุทกภยั ในพ้นื ท่ภี าคใต และเปน การเสรมิ สรางกาํ ลงั ใจ (กรมชลประทาน กรมสง เสริม
ใหแกเกษตรกรท่ปี ระสบอุทกภยั เพ่ือใหมรี ายไดใ นการ การเกษตร และกรมสง เสรมิ
ดาํ รงชพี หลังนํ้าลด ลดภาระหนี้สิน และสามารถกลับมา สหกรณ)
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดต ามปกตโิ ดยเร็ว

2

กรอบวงเงิน วนั ท่ีมีมติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงินอนมุ ตั ิ ไตรมาส 4 รวมท้ังสนิ้ การดําเนนิ การ หนว ยงานรบั จดั สรร กลมุ
ตาม พ.ร.บ.60 เงนิ % เงิน % ไตรมาส 3 เงิน % เงิน % คา ใชจ าย
154.37 เงนิ % 154.37 การปองกันและแกไ ขปญหาหมอกควนั ภาคเหนือ สํานักงานปลัดกระทรวง
ป 2560 ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ 9.3
31-ม.ค.-60 325.69 สง่ิ แวดลอม 9.6
เปน คา ใชจายในการจดั หายุทโธปกรณใชใ นภารกจิ กระทรวงกลาโหม
14-ก.พ.-60 325.69 บรรเทาสาธารณภยั (สายชา งและสายขนสง ) จาํ นวน 5 9.6
รายการ ตามทกี่ ระทรวงกลาโหมเสนอ ประกอบดว ย 3
1.1 เรอื กาํ จดั วัชพืช ขนาดเลก็ จาํ นวน 6 ชดุ วงเงิน 9.6
38,910,000 บาท
1.2 รถกูภยั อเนกประสงคขนาดใหญ จํานวน 3 คนั
วงเงิน 67,350,000 บาท
1.3 รถบรรทกุ ชดุ เคร่ืองสบู สงนํ้าทวมขงั /ระยะไกล
อัตราสูบไมนอยกวา 50,000 ลติ ร/นาที จํานวน 2 คัน
วงเงนิ 35,896,000 บาท
1.4 รถดับเพลงิ ในอาคารดวยระบบควบคมุ ระยะไกล
จํานวน 4 คัน วงเงนิ 100,400,000 บาท
1.5 รถดับเพลงิ และเคมีขนาดใหญ จาํ นวน 2 คัน
วงเงิน 83,130,000 บาท

14-ก.พ.-60 80.40 80.40 การเพมิ่ ทนุ ของบริษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากดั กระทรวงการคลงั
28-ก.พ.-60 400.48 (มหาชน) เพือ่ รกั ษาสดั สวนการถอื หุน ของรฐั บาลไทย
7-มี.ค.-60 293.87 (กระทรวงการคลงั ) ตามขอตกลงพ้ืนฐานวา ดว ย
โครงการอตุ สาหกรรมอาเซยี น (Basic Agreement)

400.48 คาใชจายในการชวยเหลอื ราษฎรในพ้ืนทีเ่ ขตพัฒนา กระทรวงการคลัง
เศรษฐกจิ พิเศษตากสาํ หรบั คา ขนยาย (ท่ีดนิ ) สิ่งปลกู
สราง ตน ไม ไมผ ล พืช (อาสนิ )

293.87 คาใชจ ายสําหรบั สนับสนนุ การปฏบิ ัตงิ านของสมาชิก สาํ นกั งานเลขาธิการวุฒสิ ภา
สภาขบั เคลอื่ นการปฏริ ูปประเทศเพิ่มเตมิ

3

กรอบวงเงิน วนั ท่มี ีมติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงนิ อนุมตั ิ ไตรมาส 4 รวมทงั้ สิ้น การดําเนินการ หนวยงานรบั จัดสรร กลมุ
ตาม พ.ร.บ.60 เงิน % เงนิ % ไตรมาส 3 เงิน % เงิน % คาใชจา ย
1,059.00 เงนิ % 1,059.00
6
14-มี.ค.-60 287.73 คา ใชจ ายในการจดั หาระบบดาวเทยี มสาํ รวจพรอม กระทรวงวิทยาศาสตรและ
ระบบภาคพืน้ ดนิ และระบบแอปพลเิ คชนั ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี โดย สทอภ. 1
53.30 และการกอสรา งอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม 9.6
1,352.03 สาํ หรบั การปรับปรงุ โครงสรา งพืน้ ฐาน ICT และงบ 5
4,979.41 ดําเนินงานบริหาร 7

21-มี.ค.-60 287.73 521.86 คาใชจายโครงการปอ งกนั กาํ จดั ศัตรูมะพรา ว (หนอนหวั กระทรวงเกษตรและสหกรณ 1
9,897.50 ดาํ ) ดว ยวธิ ีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นท่ี โดยการมี 9.6
28-มี.ค.-60 53.30 สว นรวมอยา งย่งั ยนื ในพ้ืนท่ี 78,954 ไร 9.1
11-เม.ย.-60 1,352.03 140.26
18-เม.ย.-60 4,979.41 โครงการชดเชยดอกเบีย้ ใหผ ูป ระกอบการคา ขา วในการ กระทรวงพาณชิ ย
เก็บสตอ็ ก ปก ารผลติ 2558/59

เงนิ ชวยเหลือคาประกอบอาชีพสาํ หรบั ผรู ว มพฒั นาชาติ สํานักงบประมาณ กอ.รมน.
ไทย จาํ นวน 6,183 คน

2-พ.ค.-60 521.86 คาใชจ ายบริการสาํ หรบั ผูป ว ยใน รวมบริการสาํ หรบั เด็ก สาํ นกั งานปลัดกระทรวง
9-พ.ค.-60 9,897.50 เกิดใหม (คา บริการทางการแพทยสําหรับผูมีสทิ ธิใน สาธารณสุข
16-พ.ค.-60 ระบบหลกั ประกันสุขภาพถวนหนา ) เงนิ 3,376,364,500
140.26 บาท และคา ใชจ ายสาํ หรบั ผปู ว ยไตวายเรือ้ รงั และ
บริการกรณีเฉพาะท่ีมีผลงานบริการเกินเปา หมาย เงนิ
ช60วย3เ0ห4ล1อื 0เก0ษ0ตบรากทรตามมาตรการชว ยเหลอื เยยี วยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เกษตรกรผปู ระสบอทุ กภยั ป 2559/60 กรณีไดรับ
โครงการที่ดาํ เ่นินการโดยองคกรปกครองสวนทองถนิ่ กรมสงเสริมการปกครองสวน
จาํ นวน 2,712 โครงการ เปน เงนิ 1,071.0914 ลบ. ทองถิ่น

คาใชจ า ยในการปรบั ปรุงหอประชุมกองทัพเรือตาม กลาโหม
นโยบายรัฐบาล

4

กรอบวงเงิน วนั ทม่ี มี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงินอนุมตั ิ ไตรมาส 4 รวมทั้งสิน้ การดําเนินการ หนวยงานรับจัดสรร กลมุ
ตาม พ.ร.บ.60 เงิน % เงนิ % ไตรมาส 3 เงนิ % เงิน % คาใชจา ย
เงนิ % 599.91
20-มิ.ย.-60 599.91 75.50 เปน คาใชจา ยตามภารกจิ ตามมตคิ ณะกรรมการ คณะกรรมการขบั เคล่อื นการ 8
1,581.78 212.27
212.2735 22,895.36 75.50 ขบั เคล่ือนการแกไ ขปญ หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต (คปต.) แกไ ขปญหาจังหวดั ชายแดน 3
1,581.78 7
22,895.36 ประกอบดวย (1) โครงการตามขอสงั่ การของ ภาคใต (คปต.) 3
1
นายกรฐั มนตรี รวม 2 โครงการ จํานวน 20,861,700
บาท (2) โครงการตาม Road Map การขบั เคลื่อนการ
แกไขปญ หาและพัฒนาจังหวดั ชายแดนภาคใตข อง
ผูแทนพิเศษของรฐั บาล รวมท้ังงานขบั เคลอ่ื นภารกิจ
ของสํานกั งาน คปต. สวนหนา และสํานักงานเลขานุการ

20-มิ.ย.-60 คณะกรรมการขับเคลือ่ นการแกไขปญหาจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สกรศ.
4-ก.ค.-60 ชายแดนภาคใต (สล.คปต.) รวม 6 โครงการ จํานวน
553,508,008 บาท และ (3) งานขบั เคลอ่ื นภารกิจของ
4-ก.ค.-60 สํานกั งาน คปต. สว นหนา และ สล.คปต. (คาใชจ า ยใน
การดาํ เนินงาน) จาํ นวน 25,540,363 บาท
คาใชจ า ยสําหรับการบรหิ ารสาํ นักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกจิ พเิ ศษภาคตะวนั ออก (สกรศ.)

คาใชจายในการจดั บัตรสวสั ดิการรักษาพยาบาล กระทรวงการคลัง
ขา ราชการ คา จัดสงบตั ร พัฒนาระบบจา ยตรง ระบบ
ตรวจสอบคาใชจา ยเกยี่ วกบั การรักษาพยาบาล จัดตง้ั

call center และการเผยแพรประชาสัมพันธ

โครงการจดั ทาํ บตั รสวัสดกิ ารแหงรฐั ใหแกผ มู ีสิทธิตาม กระทรวงการคลงั
โครงการลงทะเบยี นเพ่ือสวสั ดิการแหง รัฐ 2560 กระทรวงเกษตร

"โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตร ม พระบารมี
เพอ่ื การพฒั นาการเกษตรอยา งย่งั ยนื ” คา ใชจาย
ในการดาํ เนนิ งานสนบั สนุนชุมชนเกษตรกรในพ้นื ท่ี
เปาหมาย วงเงนิ 22,752,500,000 บาท และคา ใชจาย
ในการดาํ เนินการโครงการของคณะกรรมการระดับ
ชุมชน อําเภอ จังหวัด และหนวยงานอ่นื ๆ ท่ีเก่ียวขอ ง
วงเงนิ 142,863,600 บาท ตามความเห็นของสํานกั
งบประมาณ

5

กรอบวงเงิน วนั ที่มมี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงินอนมุ ตั ิ ไตรมาส 4 รวมทั้งสิน้ การดาํ เนนิ การ หนวยงานรบั จดั สรร กลมุ
ตาม พ.ร.บ.60 เงิน % เงิน % ไตรมาส 3 เงนิ % เงิน % คาใชจายในการดําเนินงานของศูนยบัญชาการแกไข คา ใชจ าย
เงิน % 521.25 521.25 ปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ระหวาง ศูนยบ ัญชาการแกไ ขปญหาการ
วันที่ 1 เมษายน 2560-30 กนั ยายน 2560 ทาํ การประมงผดิ กฎหมาย 9.5
4-ก.ค.-60 300.00 300.00 377.4424 กรมประมง
1,851.02 1,851.02 คาใชจา ยสาํ หรับคา ตอบแทนผูเ สียหาย และคาทดแทน 94.1704 กรมเจาทา 12.0396 9.6
18-ก.ค.-60 และคา ใชจา ยแกจ ําเลยในคดอี าญา กรมทรพั ยากรทางทะเลและ 1
25-ก.ค.-60 760.77 โครงการสง เสริมการใชย างพาราในหนวยงานภาครฐั ป ชายฝง 11.7483 สํานักงาน
48.37 2560 ตาํ รวจแหง ชาติ 16.2201 กรม
สวสั ดกิ ารและคุม ครองแรงงาน
6 7.3456 สํานกั งาน
กปรละดั ทกรรวะงทยรุตวธิ งรกรามรตา งประเทศ

ภายในกรอบวงเงนิ
1,851,021,500 บาท
ประกอบดวย (1) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ วงเงินรวม
164,426,900 บาท (2)
กระทรวงกลาโหม วงเงินรวม
1,551,594,600 บาท และ (3)
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
โดยกรมพลศึกษา วงเงินรวม
135,000,000 บาท

25-ก.ค.-60 760.77 คาใชจ ายตามแผนการพัฒนาสนามบนิ อูตะเภาและ ก.กลาโหม 3
25-ก.ค.-60 ทา เรอื พาณชิ ยส ัตหบี -กองทพั เรือ รองรับโครงการสาํ คัญ 9.1
ภายใตแผนงานพฒั นาระเบียงเศรษฐกจิ ภาคตะวันออก
(พ.ศ. 2560-2564)

48.37 โครงการกอ สรา งอาคารเรียนศูนยพ ัฒนาบุคลากรดาน ก.คมนาคม
การบนิ อาคารฝายอาํ นวยการและสง่ิ กอสรางประกอบ
พรอ มครุภัณฑ ของสถาบนั การบนิ พลเรอื น

กรอบวงเงนิ วันท่มี มี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงนิ อนุมตั ิ ไตรมาส 4 รวมทง้ั สนิ้ การดําเนินการ หนว ยงานรบั จดั สรร กลมุ
ตาม พ.ร.บ.60 เงิน % เงนิ % ไตรมาส 3 เงนิ % เงิน % คาใชจาย
เงนิ % 187.92 187.92
5,112.00 5,112.00 9.1
1-ส.ค.-60 กอ สรา งปรับปรุงทา เทียบเรือและตลาดประมงอา งศลิ า ก.เกษตร 9.6
1,685.00 1,685.00 โดยองคการสะพานปลา
1-ส.ค.-60 113.02 113.02 2
เพือ่ เปน คาจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี ินโครงการกอ สรางทางหลวง ก.คมนาคม กรมทางหลวง 9.3
8-ส.ค.-60 พเิ ศษระหวางเมอื ง สายบางปะอนิ -สระบรุ ี-นครราชสมี า
8-ส.ค.-60 จาํ นวน 500 ลา นบาท ตามแผนการปฏิบัตงิ านและ
แผนการใชจ า ยงบประมาณ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ.
2560 คาจัดกรรมสิทธทิ์ ี่ดินโครงการกอสรางทางหลวง
พเิ ศษระหวา งเมือง สายบางใหญ- กาญจนบรุ ี จํานวน
1,842 ลานบาท ใหเปนไปตามอตั ราทีก่ าํ หนดในพระ
ราชกฤษฎกี ากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน
เพื่อสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ-
กาญจนบรุ ี พ.ศ. 2556 และตามบัญชรี ายชอ่ื ผูมีสทิ ธิ
ไดรบั คา ทดแทนและทรพั ยสินทถี่ กู เขตทางเพอ่ื สง มอบ
พ้ืนทใี่ หแ กผ รู ับจา งกอ สรางงานโยธาที่ไดลงนามใน
สัญญาแลว และคา กอ สรา งงานโยธาโครงการกอสรา ง
ทางหลวงพิเศษระหวา งเมือง สายบางใหญ- กาญจนบรุ ี
จํานวน 2,770 ลา นบาท เพ่อื เปน คางานลว งหนา รอยละ
15 ของคา กอสรา ง 4 ชวง ท่ีขาดอยู และคางวดงาน
ตามแผนการปฏบิ ัตงิ านและแผนการใชจ า ยงบประมาณ
ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2560

การชวยเหลอื เยยี วยาเกษตรกรทไี่ ดร ับผลกระทบจาก ก.เกษตร
อทุ กภยั เนื่องจากพายุตาลสั และพายุเซนิ กา

คา ใชจา ยในการดาํ เนินโครงการดา นการพัฒนาเพือ่ เสรมิ ก.กลาโหม
ความม่ันคงและการดูแลรกั ษาพืน้ ที่สงวนหวงหาม ตาม
พระราชกฤษฎกี ากําหนดเขตหวงหา มทดี่ ิน พ.ศ. 2481
ของกองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 17)

7

กรอบวงเงิน วันท่มี ีมติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงินอนมุ ัติ ไตรมาส 4 รวมทง้ั สน้ิ การดาํ เนนิ การ หนวยงานรับจัดสรร กลุม
ตาม พ.ร.บ.60 เงนิ % เงนิ % ไตรมาส 3 เงิน % เงนิ % คา ใชจ าย
เงนิ % 212.33 212.33

8-ส.ค.-60 2,101.46 2,101.46 คา ใชจ า ยโครงการพฒั นาทอ่ี ยอู าศัย ชดุ ท่ี 1 ป 2558 ก.พัฒนาสังคม โดยการเคหะแหง 3
โดยใหเ บกิ จา ยในงบเงินอุดหนุน รายการคากอสรางท่ีอยู ประเทศไทย
22-ส.ค.-60 1,000.00 1,000.00 อาศัย โครงการเคหะชมุ ชนและบรกิ ารชุมชนผมู ีรายได 2
222.67 222.67 นอยถึง
ฟปน ฟูโครงสรางพืน้ ฐานทีไ่ ดร ับความเสียหายจากอทุ กภยั ก.คมนาคม 9.2
2,225.42 2,225.42 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื และภาคเหนือของ 9.2
106.18 106.18 กระทรวงคมนาคม ประกอบดวย (1) กรมทางหลวง 1
804.71 804.71 จํานวน 79 สายทาง 141 แหง วงเงิน 1,620.67 ลา น 9.1
568.63 568.63 บาท และ (2) กรมทางหลวงชนบท จาํ นวน 47 สายทาง 3
114 แหง วงเงิน 480.79 ลา นบาท 5

29-ส.ค.-60 คาใชจ ายในการดาํ เนนิ การจัดงานพระราชพิธีพระบรม สํานกั งบประมาณ
29-ส.ค.-60 ศพพระบาทสมเดจ็ พระปรมินทรมหาภมู พิ ลอดุลยเดช
29-ส.ค.-60
5-ก.ย.-60 การกอ สรา งพระเมรมุ าศจําลองในเขตกรุงเทพมหานคร ก.มหาดไทย
5-ก.ย.-60 ก.เกษตร
5-ก.ย.-60 และปรมิ ณฑล จาํ นวน 8 แหง และในพืน้ ที่ตางจงั หวดั

จังหวดั ละ 1 แหง จาํ นวน 76 แหง รวมทงั้ สน้ิ 84 แหง
(1) โครงการดา นการบรหิ ารจัดการนาํ้ 3 โครงการ

วงเงนิ 1,737.30 ลา นบาท และ (2) โครงการดานการ

พฒั นาการเกษตร 8 โครงการ วงเงนิ 488.12 ลา นบาท

คากอ สรา งพพิ ธิ ภณั ฑพ ระรามเกา จาํ นวน 44,068,000 ก.วิท
บาท และ (2) กอ สรางชนิ้ งานนิทรรศการพพิ ธิ ภัณฑ
พระรามเกาพรอ มตดิ ตง้ั จํานวน 62,109,200 บาท

คาใชจายในการดาํ เนินโครงการเงนิ อดุ หนนุ เพ่ือการ ก.พัฒนาสังคม โดยกรมกจิ การ
เล้ยี งดเู ดก็ แรกเกดิ ใหแกผมู สี ทิ ธ์ิทีต่ อ งไดร บั เงินตอเนือ่ ง เด็กและเยาวชน

และเด็กท่ีคาดวา จะคลอดภายในสน้ิ ปง บประมาณ พ.ศ.

คาใชจ า ยรายการเงนิ อดุ หนุนสาํ หรบั การจัดการศึกษา ก.มหาดไทย
ภาคบังคบั (คา บาํ เหน็จ บํานาญ) ตามสิทธิของผูรับ
บาํ นาญ หรอื ทายาทผูมสี ทิ ธใิ นบําเหนจ็ บาํ นาญ

8

กรอบวงเงนิ วันทีม่ ีมติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงนิ อนุมตั ิ ไตรมาส 4 รวมท้ังส้ิน การดําเนินการ หนว ยงานรับจดั สรร กลุม
ตาม พ.ร.บ.60 เงิน % เงิน % ไตรมาส 3 เงนิ % เงนิ % คาใชจาย
เงนิ % 158.45 158.45
1,351.13 1,351.13 9.6
12-ก.ย.-60 คาใชจายในการดําเนนิ โครงการพัฒนาระบบสาํ รอง กรมบญั ชกี ลาง ก.การคลัง 2
235.36 235.36 สําหรบั ระบบการจัดซอ้ื จัดจา งภาครัฐดว ยระบบ
12-ก.ย.-60 คาใช็ จ า ยในการฟนฟูหนว ยงานและสถานศกึ ษาทไ่ี ดรบั ก.ศึกษาธกิ าร 2
1,013.09 ความเสยี หายจากอทุ กภัยในพนื้ ทภี่ าคใต รวม 10
19-ก.ย.-60 จงั หวดั (จงั หวัดกระบี่ จังหวัดชมุ พร จงั หวัดตรงั จงั หวัด 3
นครศรีธรรมราช จังหวดั นราธวิ าส จงั หวดั ปต ตานี
จงั หวัดพัทลุง จงั หวัดยะลา จงั หวดั สงขลา และจังหวดั สุ
ราษฎรธานี) และจังหวัดประจวบครี ขี นั ธ ตามประกาศ
เขตการใหความชวยเหลือผปู ระสบภยั พิบัติกรณฉี ุกเฉนิ
จคําา นใชวจนา ย1ใ7น5ก1ารแดหาํ งเนินการโครงการปรบั ปรุงและฟนฟู ก.กลาโหม
แหลงนํ้า (มูลนิธอิ ทุ กพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ)
ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2560 จาํ นวน 22 โครงการ
ในพน้ื ที่ 15 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชยี งใหม แพร สุโขทยั
ขอนแกน บรุ รี มั ย ปราจนี บุรี นครปฐม
กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี หนองคาย สุรินทร พะเยา
เชียงราย พษิ ณุโลก และพทั ลุง เพือ่ เพ่มิ ประสทิ ธิภาพ
การระบายน้ําในชว งนํา้ หลาก บรรเทาความเสยี หายและ
ความเดอื ดรอ นจากนา้ํ ทว มและนํ้าแลง ใหกับประชาชน
รวมทงั้ กระจายนาํ้ ใหกับพ้ืนท่ีการเกษตรและเพ่ิม
ปริมาณน้าํ เพ่ือสาํ รองไวใ ชป ระโยชนในฤดแู ลง

26-ก.ย.-60 1,013.09 คาใชจายในการดําเนินโครงการซอ มปรบั ปรงุ ถนน ก.กลาโหม
เรงดว นตามนโยบายรัฐบาลและคณะรกั ษาความสงบ
แหงชาติ จํานวน 129 เสน ทาง

9

กรอบวงเงิน วันทีม่ มี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงินอนมุ ตั ิ ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น การดําเนนิ การ หนว ยงานรับจัดสรร กลุม
ตาม พ.ร.บ.60 เงิน % เงิน % ไตรมาส 3 เงนิ % เงนิ % ปปส. ก.ยตุ ิธรรม คา ใชจ า ย
เงนิ % โครงการเสริมสรา งและยกระดบั ความรว มมอื ดาน
38.01 38.01 บําบดั รักษาและฟน ฟูสมรรถภาพผตู ิดยาเสพติดกบั 9.1
26-ก.ย.-60 ประเทศกมั พูชา โดยสนับสนนุ งบประมาณใหแก
77.53 หนว ยงานกลางดา นยาเสพตดิ ของกัมพูชา (National 3
24.72 Authority for Combating Drugs-NACD) จํานวน 9.6
38,011,400 บาท สําหรบั การกอสรา งศูนยบ าํ บดั และ
ฝก อาชีพสําหรบั ผตู ิดยาเสพตดิ แหงชาติ ณ อาํ เภอสตึง
ฮาว จังหวดั พระสีหนุ รวมถึงการฝก อบรมและศึกษาดู
งานดา นการบาํ บดั รกั ษาใหก ับเจา หนาท่ที เี่ ก่ยี วขอ งของ
กมั พชู า

26-ก.ย.-60 77.53 โครงการสาํ คัญภายใตแ ผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ก.เกษตร
26-ก.ย.-60 ภาคตะวนั ออก (พ.ศ 2560-2564)

24.72 คาใชจายในการจดั รถรบั สง ผโู ดยสาร กรณีการจัดเดินรถ องคก ารขนสง มวลชนกรงุ เทพ
เช่ือมตอ ขยายโครงการจัดระเบยี บรถตูโดยสารสาธารณะ
(บขส.) เขา ใชสถานีขนสง ผูโดยสารกรุงเทพ 3 สถานี
[สถานขี นสง ผูโดยสารสายใตใหม (ปน เกลา) สถานี
จตุจักร และสถานีเอกมัย] ตัง้ แตวนั ท่ี 25 ตุลาคม 2559
ถงึ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

10

กรอบวงเงิน วันทม่ี ีมติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงินอนมุ ตั ิ ไตรมาส 4 รวมทัง้ สิ้น การดาํ เนินการ หนว ยงานรับจดั สรร กลุม
ตาม พ.ร.บ.60 เงิน % เงิน % ไตรมาส 3 เงิน % เงนิ % คาใชจ าย
เงนิ % 500.00 500.00
9.6
3-ต.ค.-60 573.08 573.08 ดําเนินมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและสงเสรมิ ความรู ก.อตุ สาหกรรม
124.68 124.68 ใหกับวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอมในการปองกนั 9.6
10-ต.ค.-60 ความเสยี่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 9.2
31-ต.ค.-60 ภายใตมาตรการเพ่มิ ขีดความสามารถและสง เสริมความรู
ใหก ับ SMEs ในการปอ งกันความเสย่ี งจากอัตรา
แลกเปล่ยี น เนื่องจากมีรายละเอียดเน้อื หาบางสว นท่ี
อาจกอ ใหเกิดความสับสนและความเขาใจผิดในการ
ตีความได โดยปรับปรงุ รายละเอยี ดขอ 4.3.3 การทาํ
ธรุ กรรม FX Options เปนดงั นี้

ผูป ระกอบการ SMEs สามารถใชค ปู องเพ่อื การซ้อื FX
Options ซง่ึ เปนการซอื้ สทิ ธท์ิ จ่ี ะซ้อื หรือขายเงินตรา
ตา งประเทศ (หามใชเ พื่อการขาย FX Options) โดย
สามารถซอ้ื ไดเฉพาะ FX Options ขนั้ พน้ื ฐาน ซง่ึ เปน
ธุรกรรมทไี่ มมคี วามซับซอ น (Plain Vanilla Options)
และสามารถใชส ทิ ธเ์ิ ม่อื ใดก็ไดใ นชว งเวลาทก่ี าํ หนด
จดั หาเครอ่ื งตรวจจบั ความเร็วแบบพกพา จาํ นวน 849 ก.มหาดไทย
คา ใ่ชจ ายในการจดั นทิ รรศการหลังงานพระราชพธิ ถี วาย ก.วัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็ พระปรมินทรมหา
ภมู ิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติ ร

11

กรอบวงเงิน วนั ทม่ี มี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงินอนมุ ัติ ไตรมาส 4 รวมทั้งส้นิ การดําเนินการ หนวยงานรบั จดั สรร กลมุ
ตาม พ.ร.บ.60 เงิน % เงนิ % ไตรมาส 3 เงิน % เงนิ % คา ใชจา ย
เงิน % 444.84 444.84
9.3
21-พ.ย.-60 488.15 488.15 เปน คา ใชจายในการดาํ เนินโครงการดานสง่ิ แวดลอ ม ก.มหาดไทย
1,643.15 เมอื งในพ้ืนที่จังหวดั ระยองและจังหวดั ชลบุรี ภายใต 1
แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิ ภาคตะวันออก (พ.ศ. 1

2560-2564) จาํ นวน 4 โครงการ โดยใหเ บิกจา ยในงบ
เงนิ อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนนุ เฉพาะกิจ ดงั นี้

1. องคก ารบรหิ ารสวนจังหวัดระยอง จงั หวดั ระยอง
จํานวน 3 โครงการ วงเงนิ ทงั้ ส้ิน 440,361,100 บาท
ไดแก (1) โครงการกอสรางระบบหมักกาซชวี ภาพ วงเงิน

253,000,000 บาท (2) โครงการบรหิ ารจัดการขยะมูล
ฝอยตกคางสะสมจงั หวดั ระยอง แบบบูรณาการ วงเงนิ
94,361,100 บาท และ (3) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบรหิ ารจดั การขยะเกาะเสมด็ วงเงิน 93,000,000
บาท

2. เทศบาลนครแหลมฉบงั จงั หวัดชลบุรี จํานวน 1
โครงการ ไดแก โครงการจัดซื้อกงั หันนาํ้ ชัยพัฒนาเพ่ือ
บําบัดนาํ้ เสียในสวนเฉลมิ พระเกียรติ 80 พรรษา วงเงนิ

21-พ.ย.-60 โครงการปรบั เปลี่ยนพื้นทีก่ ารปลกู พืชใหเ หมาะสม ก.เกษตร
12-ธ.ค.-60 ภายใตแ ผนการผลติ และการตลาดขาวครบวงจร ป

2560/61 (ดานการผลติ ) จาํ นวน 2 โครงการ ไดแ ก (1)
โครงการสง เสริมการปลูกพชื หลากหลาย ฤดนู าปรัง ป
2561 วงเงิน 300 ลานบาท และ (2) โครงการปลูกพชื
ปยุ สด ฤดนู าปรงั ป 2561 วงเงนิ 188.15 ลานบาท

1,643.15 โครงการปรบั พ้นื ทปี่ ลกู พืชทดแทนการปลูกขา วรอบที่ 2 ก.เกษตร
ภายใตแผนการผลติ และการตลาดขา วครบวงจร ป
2560/61 (ดานการผลิต) จาํ นวน 3 โครงการ ไดแก
โครงการขยายการสง เสรมิ การปลกู พืชหลากหลาย ฤดู
นาปรงั ป 2561 โครงการขยายการปลกู พืชปุยสด ฤดู
นาปรัง ป 2561 และโครงการสงเสริมการปลูกพชื

ั  ป ั ป 2561

12

กรอบวงเงนิ วนั ที่มีมติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงนิ อนมุ ัติ ไตรมาส 4 รวมท้ังสิน้ การดําเนินการ หนว ยงานรบั จัดสรร กลมุ
ตาม พ.ร.บ.60 เงนิ % เงนิ % ไตรมาส 3 เงนิ % เงิน % คา ใชจา ย
เงิน % 364.26 364.26
9.5
3-ม.ค.-61 8.90 8.90 คาใชจา ยในการดําเนินงานของศนู ยบ ัญชาการแกไข ศูนยบญั ชาการแกไขปญ หาการ
239.27 239.27 ปญหาการทาํ การประมงผิดกฎหมาย ระหวางวันที่ 1 ทําการประมงผิดกฎหมาย 2
ตลุ าคม 2560-31 มนี าคม 2561 9.1
4.34 4.34
30-ม.ค.-61 คาใชจ ายในการชวยเหลอื ฟน ฟโู รงเรยี นเอกชนทป่ี ระสบ สาํ นักงานปลัดกระทรวง 9.6
6-ก.พ.-61 31.86 31.86
อทุ กภยั ในพนื้ ทภ่ี าคใต จํานวน 59 โรงเรยี น ศกึ ษาธิการ 9.6
2,338.63 2,338.63
คา ใชจา ยโครงการพฒั นาท่อี ยูอ าศยั ชดุ ที่ 1 ป 2559 กระทรวงการพฒั นาสังคมและ 1
โดยใหเ บกิ จา ยในงบรายจา ยอนื่ ประเภทเงนิ อดุ หนุน ความมั่นคงของมนุษย โดย กคช.
เฉพาะกจิ รายการคา กอ สรา งทอ่ี ยอู าศัยโครงการเคหะ

ชมุ ชนและบริการชมุ ชนผมู ีรายไดนอยถงึ ปานกลาง

13-ก.พ.-61 ดําเนินการเชารถยนตป ระจาํ ตําแหนง จาํ นวน 18 คนั สํานกั เลขาธกิ ารนายกรัฐมนตรี
13-ก.พ.-61 ในลักษณะกอ หนี้ผกู พันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2561- สํานักงาน ปปง.
24-เม.ย.-61 พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 60 เดือน (มิถุนายน 2561-

โครงการเพิม่ ประสทิ ธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบรหิ ารจัดการความม่นั คงปลอดภัยดา นสารสนเทศ
ของสํานกั งาน ปปง.

ดําเนนิ การสนับสนนุ การใชยางพาราในหนวยงานภาครัฐ กลาโหม
ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรกั ษาความสงบ
แหงชาติ ตามทีก่ ระทรวงกลาโหมเสนอ ท้งั นี้ ให
กระทรวงกลาโหม โดยกองบญั ชาการกองทัพไทยและ
กองทัพบกดําเนินการตามมติคณะรฐั มนตรีเมอื่ วนั ที่ 27
กมุ ภาพนั ธ 2561 (เรอื่ ง การเตรยี มการเพ่อื ดาํ เนิน
นโยบายสาํ คัญของทางราชการ) โดยจัดซ้ือวัตถดุ บิ จาก
นา้ํ ยางพาราจากการยางแหง ประเทศไทย หรอื สถาบนั
เกษตรกร กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง และวสิ าหกจิ
ชุมชนที่ไดร ับการรับรองจากการยางแหงประเทศไทย
เทา น้ัน

13

กรอบวงเงิน วันที่มมี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงนิ อนุมัติ ไตรมาส 4 รวมทัง้ สิ้น การดาํ เนนิ การ หนว ยงานรบั จัดสรร กลมุ
ตาม พ.ร.บ.60 เงนิ % เงิน % ไตรมาส 3 เงิน % เงนิ % คาใชจ าย
เงิน % 1,437.95 1,437.95

5-มิ.ย.-61 390.48 390.48 คาใชจ ายในการเลี้ยงดูเดก็ แรกเกดิ สําหรับผมู สี ิทธทิ จี่ ะ ก.พัฒนาสงั คม 3
9.6
ไดร ับเงนิ ตอ เนื่อง 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2561) ที่

สูงกวาเปา หมายทต่ี ้ังงบประมาณไว ซ่ึงไดรวมผูมสี ิทธิท่ี

ลงทะเบยี นไวแ ละรอรบั สทิ ธิเมื่อมีกําหนดคลอดระหวาง

เดือนกุมภาพนั ธ-กันยายน 2561 และผูมีสทิ ธิท่ี

ลงทะเบียน และพิสูจนสิทธผิ า นในเดอื นเมษายน 2561

17-ก.ค.-61 โปคร งกาื รเรงดวน ภายใตแ ผนปฏิบตั ิการการพฒั นา รวม 4 กระทรวง 8 หนวยงาน

บุคลากร การศึกษา การวิจยั และเทคโนโลยี รวมทง้ั สน้ิ ประกอบดวย กระทรวงคมนาคม

14 โครงการ (สถาบนั การบินพลเรือน)

กระทรวงดจิ ทิ ลั เพอื่ เศรษฐกิจ

และสังคม (สาํ นักงานสงเสริม

เศรษฐกจิ ดจิ ทิ ลั )

กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สาํ นกั งานพัฒนา

วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี

แหงชาติ) และ

กระทรวงศกึ ษาธิการ (สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ราชนครินทร

มหาวทิ ยาลัยบูรพา)

14

กรอบวงเงนิ วนั ท่ีมีมติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงินอนุมตั ิ ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น การดําเนินการ หนว ยงานรับจัดสรร กลมุ
ตาม พ.ร.บ.60 เงิน % เงนิ % ไตรมาส 3 เงนิ % เงิน % คา ใชจ า ย
เงนิ % 3,136.74 3,136.74
2
17-ก.ค.-61 1,248.11 1,248.11 ชว ยเหลอื เกษตรกรทไ่ี ดรบั ผลกระทบจากอทุ กภัยป ก.เกษตร
2560 ท่ยี งั ไมไดร บั การชว ยเหลอื ครัวเรอื นละ 3,000 2
24-ก.ค.-61 บาท รวม 3 ชวงภัย ไดแ ก (1) ชวงภัยวันที่ 5 กรกฎาคม
ถึง 15 สิงหาคม 2560 (พายุตาลสั และเซนิ กา) วงเงิน
210.2950 ลบ จํานวน 1,829,318 ครัวเรอื น (2) ชว งภัย
วนั ท่ี 16 สิงหาคม ถงึ 31 ตุลาคม 2560 (พายทุ กซรู ี
หยอ มความกดอากาศ และรอ งมรสมุ ) วงเงิน
1,074.3930 ลบ. จํานวน 608,131 ครวั เรอื น และ (3)
ชฟวน งฟภโู ยั ควรันงสทร่ี 1า งพพฤ้นื ศฐจากินาทยี่ไนดร ถบั งึ ค3ว1ามธเันสยีวาหคามยจ2า5ก6อ0ุทกภยั ก.คมนาคม
ระหวางเดอื นตุลาคม-ธนั วาคม 2560 จาํ นวน 123 แหง
ของกระทรวงคมนาคม โดยแยกเปน กรมทางหลวง
จํานวน 63 แหง วงเงนิ 684,661,500 บาท และกรม
ทางหลวงชนบท จํานวน 60 แหง วงเงนิ 563,449,000

15

กรอบวงเงิน วันทม่ี มี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงินอนุมัติ ไตรมาส 4 รวมทง้ั สนิ้ การดําเนนิ การ หนว ยงานรับจัดสรร กลมุ
ตาม พ.ร.บ.60 เงนิ % เงิน % ไตรมาส 3 เงนิ % เงนิ % คาใชจา ย
เงิน % 468.91 468.91
2
31-ก.ค.-61 คาใชจายในการดาํ เนินโครงการปรบั ปรุงฟน ฟูแหลง นํา้ ก.กลาโหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ความรวมมอื
กองทัพบก-มูลนธิ ิอทุ กพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ)
จาํ นวน 47 โครงการ ในพ้นื ท่ี 9 จังหวดั (ไดแก จงั หวดั
แพร พะเยา พิจิตร สโุ ขทัย เพชรบรู ณ นครสวรรค
บุรีรมั ย ปราจีนบรุ ี และพทั ลงุ ) เพอ่ื เพิ่มประสทิ ธิภาพ
การระบายนํา้ การเก็บกกั น้ํา รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธภิ าพ
การบริหารจดั การทรัพยากรน้ําชุมชน ตามท่ี
กระทรวงกลาโหมเสนอ ท้ังน้ี ใหก ระทรวงกลาโหม โดย
กองทพั บกรบั ความเห็นของสาํ นักงานทรพั ยากรน้ํา
แหง ชาติเกี่ยวกบั กรณที ี่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดเ สนอคําของบประมาณจากสํานกั งานทรัพยากรนํา้
แหงชาตเิ พ่ือดําเนนิ โครงการขดุ ลอกสระเกบ็ นา้ํ
สาธารณะบงึ หญา ตําบลหนองจิก อําเภอคีรีมาศ จังหวัด
สโุ ขทยั ซ่งึ เปนโครงการที่ดาํ เนินการในพน้ื ทีเ่ ดยี วกันกับ
โครงการทกี่ รมสง เสริมการปกครองทอ งถน่ิ ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทัพบก

21-ส.ค.-61 373.83 373.83 ดาํ เนินงาน (1) โครงการสงเสรมิ สุขภาพและสงิ่ แวดลอ ม ก.สาธารณสุข 7
28-ส.ค.-61 292.56 292.56 ชุมชนเพื่อประชาชนสขุ ภาพดี จํานวน 179,664,300 8
บาท (2) โครงการรวมพลงั สรางชุมชนสขุ ภาพดี จํานวน
16 53,260,200 บาท และโครงการพัฒนาคณุ ภาพและ
ความพรอ มของโรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพตําบลเพอ่ื
การพัฒนาอยางยง่ั ยืน จาํ นวน 140,910,000 บาท

ดําเนินการจดั หาสะพานเคร่ืองหนนุ ม่ัน (Modular Fast ก.กลาโหม
Bridge) สนับสนุนหนว ยบัญชาการทหารพฒั นา จาํ นวน
2 ชดุ เปนเงนิ 8,760,000 ดอลลารส หรัฐ หรือคดิ เปน
เงินไทยประมาณ 292,562,976 บาท เม่อื คิดอัตรา
แลกเปลย่ี น 1 ดอลลารสหรัฐ เทา กับ 33.3976 บาท

กรอบวงเงิน วนั ที่มมี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงินอนุมตั ิ ไตรมาส 4 รวมทง้ั ส้นิ การดาํ เนินการ หนวยงานรับจดั สรร กลุม
ตาม พ.ร.บ.60 เงิน % เงิน % ไตรมาส 3 เงิน % เงนิ % คา ใชจาย
เงนิ % 1,730.71 1,730.71
210.00 210.00 9.4
28-ส.ค.-61 113.84 113.84 ชาํ ระหนี้คา วสั ดุอาหารผตู อ งขัง ผูตอ งกกั ขงั และผเู ขา กระทรวงยุติธรรม โดยกรม 9.6
รบั การตรวจพสิ ูจน ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ราชทัณฑ 9.6
14.70 14.70 5
28-ส.ค.-61 186.30 คา ตอบแทนผเู สียหายและคาทดแทนและคาใชจ า ยแก กระทรวงยตุ ิธรรม โดยกรม
4-ก.ย.-61 186.30 3
450.00 จําเลยในคดอี าญา ใหเ พียงพอจนถึงสน้ิ ปง บประมาณ คุมครองสทิ ธแิ ละเสรภี าพ

คาใชจา ยโครงการบรหิ ารกิจการโครงขา ยและส่งิ อํานวย กรมประชาสัมพันธ สาํ นักนายก

ความสะดวกดา นกระจายเสียงและโทรทศั น รฐั มตร

18-ก.ย.-61 คา ใชจายในการแตงตง้ั และบรรจขุ า ราชการใหมจํานวน สาํ นกั งานอัยการสูงสดุ
705 อัตรา จาํ แนกเปน นติ กิ รปฏบิ ตั ิการจํานวน 205
อัตรา และตาํ แหนง เจา หนาที่ธุรการปฏิบตั งาน จํานวน
500 อตั รา

20-พ.ย.-61 คา ใชจา ยในการดาํ เนนิ โครงการจัดทาํ บตั รสวัสดกิ ารแหง
รัฐใหแกผมู ีสทิ ธติ ามโครงการลงทะเบยี นเพอื่ สวัสดกิ าร
แหง รัฐเพ่ิมเตมิ ภายใตโ ครงการไทยนิยม ย่งั ยนื ในกลุมผู
พกิ าร ผูสงู อายุ ผปู วยติดเตยี ง หรอื ผทู ่ไี มสามารถ
เดนิ ทางมาลงทะเบยี นไดเ องในป 2560 ในกรอบวงเงนิ
186,299,500 บาท ประกอบดวย (1) คา ใชจา ยในการ
ผลิตบัตรสวัสดกิ ารแหง รัฐ จํานวน 3,802,309 ใบ
จาํ นวนเงนิ 162,687,200 บาท (2) คา ใชจายในการ
จดั สง บตั รสวัสดกิ ารแหงรฐั จํานวน 3,802,309 ใบ
จํานวนเงนิ 798,450 บาท และ (3) คา ธรรมเนยี มใน
การบรหิ ารจดั การรายป รวมคา บริหารจดั การโครงการ
คาควบคุมงาน และบริหารระบบตาง ๆ รวมถงึ การ
บริหารฐานขอมูลและจดั ทาํ Dashboard & Data
Analytics จํานวนเงิน 22,813,850 บาท

20-พ.ย.-61 450.00 คา ใชจ า ยสมทบใหก องทุนออ ยและนา้ํ ตาลทรายนาํ ไปใช ก.อตุ สาหกรรม กองทนุ ออย 1
ชาํ ระเงนิ กูสว นตางราคาออยข้ันตํา่ ฤดกู ารผลิตป
2549/2550

17

กรอบวงเงนิ วนั ทมี่ มี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงินอนมุ ัติ ไตรมาส 4 รวมทั้งสน้ิ การดําเนินการ หนวยงานรับจดั สรร กลุม
ตาม พ.ร.บ.60 เงิน % เงิน % ไตรมาส 3 เงิน % เงนิ % คา ใชจ าย
เงิน % 103.98 103.98

26-พ.ย.-61 74.31 74.31 ชําระหน้ีคา สาธารณูปโภคคางจา ยตามทไ่ี ดจายจรงิ กระทรวงยตุ ธิ รรม (กรมราชทณั ฑ) 9.4
รวมท้ังใหกรมราชทณั ฑด ําเนินการตามแนวทางและ 2
29-ม.ค.-62 10.00 10.00 มาตรการแกไขปญ หาหนค้ี า สาธารณูปโภคคางชําระของ 9.1
26-มี.ค.-62 สว นราชการ ตามนัยมติคณะรฐั มนตรีเม่อื วนั ที่ 27
กมุ ภาพันธ 2561

ชว ยเหลอื เกษตรกรท่ีไดร บั ผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต ก.เกษตร
ป 2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท เพม่ิ เติมจากทอี่ นุมตั ิ
เมอ่ื วันที่ 17 กรกฎาคม 2561จาํ นวน 3,136.735 ลบ.
เปน 3,211.048

การปรับปรงุ อาคารสาํ นกั งานและอาคารหอประชุมของ ก.คมนาคม
สาํ นักงานภมู ิภาคเอเชียและแปซิฟก ขององคการการบิน
พลเรอื นระหวา งประเทศ (International Civil
Aviation Organization : ICAO) ณ กรงุ เทพฯ โดยดวน
(ระยะท่ี 1)

18

มติคณะรัฐมนตรที ี่เกย่ี วขอ งกับการอนมุ ตั ิงบกลางปง บประมาณ พ.ศ. 2561

รายการเงนิ สาํ รองจายเพ่ือกรณีฉกุ เฉนิ หรือจาํ เปน

กรอบวงเงิน วงเงนิ อนุมตั ิ กลุม
ตาม พ.ร.บ.61 คา ใชจ า ย
วนั ที่มีมติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งส้ิน การดาํ เนินการ หนวยงานรบั จดั สรร
เงิน % เงิน % 9.2
6,876.08 6.78 เงิน % เงิน % เงิน %
4,546.39 4.48 2
101,423.53 203.73 1,267.71 1.25 80,347.02 79.22 93,037.20 91.73
10-ต.ค.-60
203.73 เพือ่ เปน คา ใชจ า ยในการกอ สรางที่เผาดอกไมจ ันทน งานพระ กระทรวงมหาดไทย โดยสํานกั งาน

ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็ พระ ปลดั กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง

ปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดช จํานวน 852 แหง คาอุปกรณ และกรุงเทพมหานคร

ตกแตง ทีเ่ ผาดอกไมจ ันทน สําหรับ 878 อําเภอ และคา ถุง

บรรจุเถา ดอกไมจนั ทน พรอมคาขนสง จํานวน 5,000 ใบ

ตามความเห็นของสํานกั งบประมาณ

7-พ.ย.-60 4,342.66 4,342.66 ใหค วามชวยเหลือฟนฟูเกษตรกรผูประสบอทุ กภัยหลังนา้ํ ลด กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2 โครงการ
1) การชวยเหลอื เกษตรกรท่ไี ดรบั ผลกระทบจากอทุ กภัย
ครวั เรือนละ 3,000 บาท เนือ่ งจากพายตุ าลสั และเซนิ กา
กรอบวงเงิน 3,592.6590 ลานบาท เพอ่ื ชวยเหลือเกษตรกร
ทไี่ ดรับผลกระทบจากอุทกภัยท่ียงั ไมไ ดร บั การชว ยเหลอื จาก
กรอบวงเงิน ตามมตคิ ณะรัฐมนตรเี มื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
2) การชวยเหลือเกษตรกรท่ไี ดรบั ผลกระทบจากอุทกภัย
ครวั เรอื นละ 3,000 บาท เน่อื งจากพายทุ กซรู ี หยอ มความ
กดอากาศต่ํา และรองมรสมุ กรอบวงเงิน 750 ลานบาท
เพือ่ ชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
ประมาณการเบอ้ื งตน จํานวน 250,000 ครัวเรอื น

19

กรอบวงเงนิ วันทีม่ มี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงนิ อนุมตั ิ ไตรมาส 4 รวมทง้ั ส้นิ การดําเนินการ หนวยงานรับจดั สรร กลุม
ตาม พ.ร.บ.61 เงนิ % เงนิ % ไตรมาส 3 เงนิ % เงนิ % กระทรวงสาธารณสุข คาใชจ า ย
5,186.13 เงิน % 5,186.13 เพ่อื ชดเชยคา ใชจ ายในการบรกิ ารสาธารณสุขและเพื่อลด
ปญหาการขาดสภาพคลองของหนว ยบริการ จํานวน 2 7
6-มี.ค.-61 รายการ ประกอบดวย (1) คาใชจ า ยบริการสาํ หรบั ผูปว ยใน
สําหรบั หนว ยบริการทกุ สงั กัด ภายใตกองทนุ หลกั ประกัน 9.6
สุขภาพแหง ชาติ จํานวน 4,186.13 ลานบาท และ (2) 1
คา ตอบแทนกาํ ลงั คนดานสาธารณสุข ของสาํ นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ จาํ นวน 1,000 ลา นบาท ตามที่ 9.6
กระทรวงสาธารณสขุ เสนอ

20-มี.ค.-61 289.95 289.95 เพื่อเปนคา ใชจา ยในการดาํ เนินงานตามอาํ นาจหนาที่และ สาํ นักงานทรพั ยากรนํ้าแหงชาติ
27-มี.ค.-61 1,400.00
ภารกจิ ในระยะเรม่ิ แรกของสํานักงานทรัพยากรนํา้ แหง ชาติ

1,400.00 โครงการสงเสรมิ การปลกู ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤ ดแู ลงหลงั นา ป กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๕๖๐/๖๑ ภายใตมาตรการรักษาเสถยี รภาพสนิ คา เกษตร
และรายไดเกษตรกร : ขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยการสง เสริมให
เกษตรกรในพน้ื ท่ี 31 จงั หวัด พน้ื ที่ 700,000 ไร ปลกู
ขา วโพดเลย้ี งสตั วทดแทนการปลกู ขา วนาปรังเพือ่ เพิม่
ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสตั วใหเ พยี งพอกับความตอ งการใช
ภายในประเทศ กระจายผลผลิตใหอ อกสตู ลาดสม่ําเสมอ
เกษตรกรมรี ายไดเพ่ิมขนึ้ จากการปลูกขาวโพดเลย้ี งสัตว
ทดแทนการปลกู ขา วทีใ่ หผ ลตอบแทนตํา่ กวา และชว ยให
เกษตรกรผปู ลกู ขาวมรี ายไดที่มน่ั คง ยั่งยืน จากการปลกู
ขาวโพดเลี้ยงสตั วห มุนเวียนในระบบปลกู ขา ว โดยรัฐ
ถายทอดความรูใ หเกษตรกร รวมท้ังสนบั สนนุ เงินอุดหนนุ ใน
อตั ราไรละ 2,000 บาท (รายละไมเกนิ 15 ไร)

17-เม.ย.-61 300.00 300.00 เพื่อแกไขปญหาการระบายนาํ้ บนถนนวภิ าวดีรงั สิตของกรม กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง)
ทางหลวง

20

กรอบวงเงิน วันท่ีมมี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงนิ อนมุ ตั ิ ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น การดาํ เนินการ หนว ยงานรับจัดสรร กลุม
ตาม พ.ร.บ.61 เงิน % เงิน % ไตรมาส 3 เงิน % เงนิ % คาใชจา ย
เงิน % 241.65
1-พ.ค.-61 241.65 เพ่ือเปน คา ใชจา ยในการปฏิบัตงิ านของสํานกั งาน กระทรวงพาณิชย (คณะกรรมการการ 9.6
340.82 คณะกรรมการการแขง ขันทางการคาและคณะกรรมการที่ แขงขนั ทางการคา)
เก่ยี วขอ ง 8
385.24 3
19-มิ.ย.-61 340.82 เพอ่ื เปนคา ใชจ า ยในการแกไ ขปญ หาความไมสงบในจงั หวดั กองอาํ นวยการรักษาความมนั่ คงภายใน 6
27-มิ.ย.-61 385.24 636.00
10-ก.ค.-61 ชายแดนภาคใต ราชอาณาจกั ร (กอ.รมน.)

เพ่ือเปนคา ใชจ า ยของสาํ นักงานคณะกรรมการนโยบายเขต สํานกั งานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นา

พฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

636.00 กองทนุ เพ่อื ความเสมอภาคทางการศึกษา เน่ืองจากกองทุน กองทุนเพอ่ื ความเสมอภาคทางการศกึ ษา
เพอื่ ความเสมอภาคทางการศึกษาเปนหนว ยงานของรัฐท่ี
จัดต้ังขนึ้ ใหม ยงั ไมเ คยไดรบั การจัดสรรงบประมาณ รวมท้งั
เงินและทรัพยส นิ ท่ไี ดร ับโอนมากจากสาํ นกั งานสง เสรมิ
สงั คมแหงการเรยี นรูแ ละคุณภาพเยาวชน จํานวน ๒๔ ลาน
บาท ไมเพยี งพอตอ การดาํ เนินภารกจิ ตามวตั ถปุ ระสงค และ
แผนงานตามแผนแมบทและแผนปฏบิ ตั กิ ารของกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศกึ ษา ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒

17-ก.ค.-61 343.29 343.29 ใหก องทพั เรอื เพ่ือเปน คาใชจา ยในการปรับปรงุ หอประชมุ กระทรวงกลาโหม (กองทพั เรอื ) 9.1
31-ก.ค.-61 กองทัพเรือ ตามนโยบายรฐั บาล ระยะแรก (สวนที่เหลือ)
429.18 429.18 ตามแผนปฏบิ ัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณทจ่ี ะ ศูนยบัญชาการแกไขปญ หาการทําการ 9.5
2,724.85 2,724.85 ดาํ เนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอ ไป ตามท่ี ประมงผดิ กฎหมาย (ศปมผ.) 1
กระทรวงกลาโหมเสนอ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.)

คาใชจายในการดาํ เนินงานของศูนยบญั ชาการแกไขปญ หา
การทําการประมงผดิ กฎหมาย (ศปมผ.) ระหวางวนั ที่ 1
เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กนั ยายน 2561

ธ.ก.ส. ดาํ เนนิ โครงการลดดอกเบี้ยเงินกูใ หแ กเ กษตรกรราย
ยอ ย สาํ หรับคาใชจ า ยในการดําเนินโครงการฯ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

21

กรอบวงเงิน วนั ท่ีมมี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงินอนมุ ัติ ไตรมาส 4 รวมทั้งส้ิน การดําเนินการ หนว ยงานรบั จัดสรร กลมุ
ตาม พ.ร.บ.61 เงิน % เงิน % ไตรมาส 3 เงนิ % เงนิ % คาใชจ า ย
เงนิ % 6,500.00 6,500.00
1
โครงการเงนิ ชวยเหลอื เกษตรกรชาวไรอ อยเพื่อซื้อปจ จัยการ กระทรวงอตุ สาหกรรม (สํานกั งาน
10-ต.ค.-61 ผลิต โดยจายเงินชว ยเหลือแกเกษตรกรชาวไรออ ยเพือ่ นาํ ไป คณะกรรมการออยและนํา้ ตาลทราย)
8-ม.ค.-62 จัดหาปจ จัยการผลิตที่จาํ เปน ซง่ึ เปน เกษตรกรท่ไี ดข น้ึ
29-ม.ค.-62 ทะเบียนเปน ชาวไรอ อ ยกับสํานกั งานคณะกรรมการออ ยและ
นาํ้ ตาลทราย และเปนคูสญั ญากบั โรงงาน หรอื มกี ารลงออ ย
26-ก.พ.-62 ผานหวั หนา กลุมชาวไรอ อ ย จํานวนประมาณ 340,000 ราย
5-มี.ค.-62 ในอตั ราตันออยละไมเกนิ 50 บาท รายละไมเกิน 5,000 ตนั
ออย

512.97 512.97 คา ใชจายในการดําเนนิ งานของศูนยบ ญั ชาการแกไขปญ หา ศูนยบ ัญชาการแกไ ขปญ หาการทําการ 9.5
959.90
การทาํ การประมงผดิ กฎหมาย ระหวางวนั ท่ี 1 ตลุ าคม 2561 ประมงผดิ กฎหมาย (ศปมผ.)
857.67
400.24 ถงึ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

959.90 โครงการสนับสนนุ คา ใชจายในการจัดการศกึ ษาต้งั แตร ะดับ จาํ นวน ๒ หนว ยงานหลกั ไดแ ก (๑) 6

อนบุ าลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการคาหนงั สือเรยี น สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

ประจาํ ปการศกึ ษา 2561 ของหนวยงานในสังกดั (สํานักงานคณะกรรมการสง เสรมิ การศึกษา

กระทรวงศึกษาธกิ าร เอกชน) จํานวน 455,657,700 บาท และ (2)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้

พนื้ ฐาน จาํ นวน 504,241,100 บาท

857.67 เพอื่ เปนคา ใชจ า ยสาํ หรบั โครงการผลิตบณั ฑิตพนั ธุใหม เพือ่ สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศกึ ษา 6
สรา งกําลงั คนท่ีมีสมรรถนะสูง สําหรบั อุตสาหกรรม New
Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการ
ปฏิรปู การอุดมศกึ ษาไทย

400.24 โครงการความรว มมอื ระหวา งกระทรวงมหาดไทย โดยกรม กระทรวงมหาดไทย 9.6

ปองกนั และบรรเทาสาธารณภัยกบั กองทัพบกในการจัดหา

อากาศยานปกหมุน (Helicopter) เพ่มิ ประสิทธภิ าพในการ

แกไขปญหาสาธารณภัย จํานวน 2 ลํา (สาํ หรับจา ยเงนิ

ลวงหนา และคางานงวดท่ี 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562)

22

กรอบวงเงนิ วันที่มีมติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงินอนมุ ตั ิ ไตรมาส 4 รวมทั้งสน้ิ การดําเนินการ หนว ยงานรับจัดสรร กลุม
ตาม พ.ร.บ.61 เงนิ % เงิน % ไตรมาส 3 เงิน % เงนิ % คา ใชจ าย
เงิน % 469.60 469.60 โครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพ่อื การจดั การ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนว ยงาน
ทรพั ยากรประมงทะเลทยี่ ัง่ ยืน ระยะท่ี 1 (ระยะเรงดว น) ท่เี ก่ียวของ 9.3
การชดเชยเยียวยาเจา ของเรอื ท่ีไดร บั ผลกระทบจาก
มาตรการของรฐั ป 2558 เพือ่ เปนเงินคาชดเชยเรือประมง
จาํ นวน 252 ลาํ

12-มี.ค.-62 356.20 356.20 เพื่อเปน คา ใชจายในการดําเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให กระทรวงพาณชิ ย โดยกรมการคาภายใน 1
19-มี.ค.-62 37,900.00 37,900.00 ผปู ระกอบการคาขาวในการเกบ็ สตอ็ ก 3

เพอื่ เปน คาใชจ ายของกองทุนประชารัฐสวสั ดกิ ารเพอื่ กองทุนประชารฐั สวสั ดิการเพ่อื เศรษฐกิจฐาน

เศรษฐกิจฐานรากและสงั คม สาํ หรบั ดาํ เนนิ การตาม รากและสังคม

มาตรการชว ยเหลือผมู ีรายไดน อ ยเพิ่มเติมผา นบัตรสวัสดิการ

แหง รัฐ และมาตรการพัฒนาคณุ ภาพชีวิตผูม บี ตั รสวสั ดกิ าร

แหง รัฐ ระยะท่ี ๒

24.68 24.68 กอ สรา งอาคารจอดรถของกองทัพภาคที่ 1 วงเงนิ กองทพั บก 9.1

123,384,000 บาท ในลักษณะกอ หนีผ้ กู พันขาม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 และยกเวน ไมน ําขอกําหนด

ในพระราชบัญญัติควบคมุ อาคาร พ.ศ. 2522 ประเด็นการ

กอ สรางอาคารสูงเกนิ ขอกําหนดมาใชกับการกอสรางอาคาร

จอดรถของกองทพั ภาคท่ี 1

2,922.00 2,922.00 โครงการชว ยเหลอื เกษตรกรผปู ลูกพืชหลังนา ป 2561/62 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 1
ในสวนของเกษตรกรผูป ลูกพืชหลังฤดูกาลทาํ นา (พืชไร และ
พชื ผกั ) จํานวน 4.87 ลา นไร ชวยเหลอื ตามพื้นท่ปี ลูกจริงใน
อตั ราไรละ 600 บาท ครวั เรอื นละไมเกิน 15 ไร

123.07 123.07 เพือ่ นาํ ไปชําระใหแ กผ ูรอ งตามคําพิพากษาศาลฎีกา (กรณี กระทรวงเกษตรและสหกรณ 1

ตนกลา ยางชําถงุ ) ใหครบถว นโดยเบกิ จายในงบรายจายอนื่

17-เม.ย.-62 875.17 875.17 เพื่อเปน คา ใชจ า ยในการดาํ เนินงานการปฏิบัติงานพธิ ีการ สํานกั งานปลดั กระทรวงวัฒนธรรม 9.2
ศพทีไ่ ดร บั พระราชทาน

23

กรอบวงเงนิ วันทีม่ มี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงนิ อนมุ ตั ิ ไตรมาส 4 รวมท้งั ส้นิ การดาํ เนนิ การ หนวยงานรบั จัดสรร กลุม
ตาม พ.ร.บ.61 เงนิ % เงิน % ไตรมาส 3 เงิน % เงนิ % คา ใชจ าย
เงนิ % 1,226.05 1,226.05
2
30-เม.ย.-62 เพอื่ เปนคาใชจ า ยในการดาํ เนินโครงการเพม่ิ แหลงเกบ็ กกั นํ้า กระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานท่ี
และเพิ่มนํ้าตน ทุน จาํ นวน ๑๔๔ โครงการ เพือ่ แกไ ขและ เก่ยี วขอ ง 2
บรรเทาปญหาภัยแลว รวมทงั้ เปน การเตรยี มการเพอ่ื เพิม่ ขดี 9.6
ความสามารถในการเก็บกกั น้ํารองรับปริมาณนา้ํ ในฤดฝู นได
อยา งรวดเรว็ ทันตอสถานการณ 1
2
7-พ.ค.-62 3,000.00 3,000.00 เปน คาใชจ ายในโครงการพัฒนาและสงเสริมการสรา งฝาย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการ 9.4
21-พ.ค.-62 104.51 104.51 9.6
ชะลอนํา้ เพอ่ื ปอ งกันและบรรเทาปญหาภัยแลง ปกครองสว นทองถิ่น
28-พ.ค.-62 987.44 987.44
18-มิ.ย.-62 259.63 259.63 คา ทดแทนอสังหารมิ ทรพั ยท ่ถี ูกเวนคืนเพือ่ การจดั หาที่ดิน กระทรวงคมนาคม
25-มิ.ย.-62 653.71 653.71 สําหรบั งานตอเติมความยาวทางวิ่ง ทาอากาศยานแมสอด
2-ก.ค.-62 112.74 112.74 ของกรมทา อากาศยาน

เพือ่ เปนคา ใชจายโครงการจัดหายานพาหนะเพอ่ื การขนยาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรม

เครอ่ื งจักรกล ชลประทาน

เพื่อเปนคา ใชจ ายในการบรู ณะและฟน ฟทู างหลวงท่ีไดร บั กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง)
ความเสียหายจากอุทกภยั ของกรมทางหลวง

ชําระหนค้ี า วสั ดุ อาหารผตู องขงั ผูต องกกั ขงั และผูเขา รับ กระทรวงยตุ ธิ รรม โดยกรมราชทัณฑ
การตรวจพิสูจน ปง บประมาณ พ.ศ. 2561

เพ่อื ดําเนนิ การจางทป่ี รกึ ษาเพอ่ื ออกแบบรายละเอียดงาน กระทรวงคมนาคม โดย รฟท.
โยธาโครงการความรวมมอื ระหวา งรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ไทยกบั รัฐบาลแหง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพฒั นา
ระบบรถไฟฟาความเร็วสูงเพ่ือการเชือ่ มโยงภมู ิภาค ชวง
กรงุ เทพมหานคร-หนองคาย ระยะท่ี 2 (ชวงนครราชสมี า-
หนองคาย) ระยะเวลาดาํ เนินการ 19 เดอื น

9-ก.ค.-62 1,645.22 1,645.22 โครงการสนบั สนนุ การใชย างพาราในหนว ยงานภาครฐั เปน กระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการกองทัพ 1
จํานวน 670 เสนทาง ระยะทางรวม 1,744,138 กิโลเมตร ไทยและกองทพั บก
ปริมาณการใชย างพารา จํานวน 17,435,040 ตัน

24

กรอบวงเงิน วนั ทม่ี ีมติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงนิ อนมุ ตั ิ ไตรมาส 4 รวมทั้งสน้ิ การดําเนินการ หนวยงานรบั จดั สรร กลุม
ตาม พ.ร.บ.61 เงิน % เงิน % ไตรมาส 3 เงิน % เงิน % คาใชจา ย
เงนิ % 663.48 663.48
6
20-ส.ค.-62 326.65 เพ่ือชําระเงนิ ตามสญั ญาจา งโครงการจดั หาระบบดาวเทียม กระทรวงการอมุ ดศกึ ษา วิทยาศาสตร วิจัย
สาํ รวจเพอ่ื การพฒั นา (THEOS-2) รายการคา จดั หาระบบ และนวตั กรรม 9.5
176.79 ดาวเทียมสาํ รวจ ระบบภาคพ้ืนดนิ และระบบแอพพลิเคชัน
559.04 ภูมิสารสนเทศ งวดงานท่ี 2 9.6
5
27-ส.ค.-62 326.65 แกไ ขปญ หาการทําการประมงผิดกฎหมายไดรับยกเวนการ ศนู ยบญั ชาการแกไ ขปญ หาการทําการ
ปฏิบัติตามมตคิ ณะรฐั มนตรเี มอ่ื วันที่ 24 พฤศจกิ ายน 2558 ประมงผิดกฎหมาย
17-ก.ย.-62 176.79 (เร่ือง การเสนอเรือ่ งเรง ดวนตอ คณะรัฐมนตร)ี
24-ก.ย.-62 559.04
เพ่อื เปน คา ตอบแทนผเู สยี หาย และคาทดแทนและคาใชจา ย กระทรวงยุทติธรรม
แกจําเลยในคดอี าญา

เพอ่ื เปน คา ใชจา ยบคุ ลากรภายใตแ ผนงานบคุ ลากรภาครฐั กระทรวงมหาดไทย
สําหรับเปนคาตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดนิ แดน
จาํ นวน 120,000,000 บาท คา ตอบแทนพิเศษรายเดอื น
สมาชิกกองอาสารักษาดนิ แดนทป่ี ฏบิ ัติงานในเขตพื้นท่ีพิเศษ
จาํ นวน 46,060,800 บาท และคา ตอบแทนตําแหนง กาํ นัน
ผใู หญบา น ฯลฯ จาํ นวน 392,983,000 บาท

5,100.00 5,100.00 จัดสรรเงินงบประมาณสาํ หรบั รายการงบกลางทอี่ ยูในความ กระทรวงการคลงั 5
5,550.00 5,550.00 รบั ผดิ ชอบของกรมบัญชกี ลางท่ีมีการจา ยเงนิ สงู กวาวงเงนิ 2
งบประมาณท่ีไดรบั จัดสรรในปง บประมาณ พ.ศ. 2562
รายการคา ใชจายในการรกั ษาพยาบาลขาราชการ ลกู จา ง
และพนกั งานของรัฐ

เพอื่ เปน คา ใชจา ยในการดาํ เนินการโครงการแกไ ขและ กระทรวงมหาดไทย
บรรเทาปญหาความเดือดรอ นของประชาชนในพ้ืนทอ่ี ัน
เนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณอี ทุ กภัย)

25

กรอบวงเงนิ วนั ท่ีมมี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 วงเงินอนมุ ัติ ไตรมาส 4 รวมทง้ั สิ้น การดําเนนิ การ หนว ยงานรับจัดสรร กลุม
ตาม พ.ร.บ.61 เงนิ % เงนิ % ไตรมาส 3 เงนิ % เงิน % คา ใชจ า ย
เงิน % 2,092.40 2,092.40
2
เพ่อื จายเงนิ ชวยเหลอื แกผปู ระสบภัยครัวเรือนละ 5,000 ธนาคารออมสนิ
บาท จํานวน 418,480 ครวั เรือน ตามขอมูลครวั เรอื น
ผูประสบภัยเบ้ืองตน ซึ่งเปน จํานวนครวั เรือนจากการสาํ รวจ
เบ้อื งตนใน 29 จงั หวัด ท่ีอยใู นพื้นทไ่ี ดป ระกาศเขตพื้นท่ี
ประสบสาธารณภัยหรอื ประกาศเขตการใหความชว ยเหลอื
ผปู ระสบภยั พิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน

1,806.74 1,806.74 โครงการเงนิ อุดหนนุ เพ่อื การเลี้ยงดูเดก็ แรกเกดิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 3
47.80 47.80 ของมนษุ ย 3
เพื่อเปนคาใชจ ายของสํานกั งานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนั ออก (สกพอ.) สาํ นักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนั ออก (สกพอ.)

26

มติคณะรัฐมนตรที เ่ี กยี่ วขอ งกับการอนมุ ตั งิ บกลางปง บประมาณ พ.ศ. 2562

รายการเงนิ สํารองจา ยเพอื่ กรณีฉกุ เฉนิ หรอื จําเปน

กรอบวงเงนิ วงเงินอนมุ ัติ กลุม
ตาม พ.ร.บ.62 คาใชจาย
วนั ท่ีมมี ติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น การดําเนนิ การ หนวยงานรับจัดสรร
เงนิ % เงนิ % 7
เงิน % เงิน % เงิน %
2,016.76 2.04 1,000.00 1.01 7
99,000.00 921.82 - 653.58 0.66 73,861.53 74.61 77,531.87 78.32 1
4-ธ.ค.-61 9.1
- - 921.82 เพือ่ เปน คา ใชจ ายในการจดั สรรงบประมาณรายการกอสรา งและ 1) สาํ นกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 9.2
1
ปรบั ปรุงซอมแซมทีพ่ กั อาศัยของหนว ยงานสงั กดั กระทรวง 873.73 ลบ. 1
2
สาธารณสุข 2) กรมการแพทย 13.28 ลบ. 2

3) กรมสุขภาพจติ 13.57 ลบ.

4) กรมอนามยั 9.24 ลบ.

5) กรมควบคมุ โรค 12.00 ลบ.

763.54 -- - 763.54 เพ่ือดําเนนิ โครงการพัฒนาคณุ ภาพบรกิ ารโรงพยาบาลสง เสรมิ กระทรวงสาธารณสุข
159.59 -- - 159.59 สขุ ภาพตาํ บล ระยะเรงดว น ปง บประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงการคลัง (การยาสบู แหง ประเทศ
ไทย)
13-ธ.ค.-61 171.81 - - - 171.81 โครงการใหความชวยเหลอื เกษตรกรผูปลกู ยาสบู ทีไ่ ดร ับ สาํ นักงานศาลยตุ ิธรรม
1,000.00 - - 1,000.00 ผลกระทบจากการลดปรมิ าณการรบั ซ้ือใบยาสูบ เฉพาะฤดกู าร สวนราชการท่เี กีย่ วขอ ง
15-ม.ค.-62 - 53.60 - ผลติ 2561/2562 ของการยาสูบแหง ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- 53.60
9-เม.ย.-62 - - เพือ่ เปน คา กอสรางและคาควบคมุ งานกอ สรางอาคารท่ที าํ การ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
15,800.00 599.97 ศาลอุทธรณภ าค 5 พรอ มท่ีพักอาศยั และสิ่งกอสรา งประกอบ กระทรวงมหาดไทย
27-ส.ค.-62 - - 599.97 15,800.00
- -- 261.53 เพือ่ เปนคา ใชจา ยในการจดั งานพระราชพธิ บี รมราชาภิเษก สาํ นกั งานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
261.53 (อนุมัติหลักการ)
10-ก.ย.-62 - --
แผนเตรยี มความพรอ มรับมอื โรคอหิวาตแ อฟรกิ าในสุกรของ
ประเทศไทย การดําเนนิ การเฝาระวัง ปอ งกนั และควบคุมโรค
เรง ดวน ในปง บประมาณ พ.ศ. 2562

การจายคาชดเชยเพือ่ แกไขปญ หาผลกระทบจากโครงการฝาย
ราศไี ศล ในทองท่ี จ.ศรีสะเกษ และ จ.รอยเอ็ด

เพ่อื แกไ ขและบรรเทาปญ หาความเดอื ดรอนของประชาชนใน
พน้ื ที่อันเนือ่ งมาจากปญหาภัยแลง และอทุ กภยั ในจังหวัดทัว่
ประเทศ

โครงการแกไขและบรรเทาปญ หาความเดือดรอ นของประชาชน
เนอ่ื งจากเหตอุ ุทกภัยในพืน้ ท่ภี าคเหนอื

27


Click to View FlipBook Version