The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

11/2565 เอกสารวิชาการ เรื่อง สถิติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thaipbo.parliament, 2022-05-27 08:38:57

สถิติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

11/2565 เอกสารวิชาการ เรื่อง สถิติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

สถิติงบประมาณ

รายจา่ ยประจาปงี บประมาณ
พ.ศ. 2562 - 2566

สถติ งิ บประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

เรอื่ ง สถติ งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ฉบับท่ี 11/2565

จัดพมิ พค์ ร้งั ที่ 1/2565

จำนวนหน้า 70 หน้า

จำนวนทีพ่ ิมพ์ 800 เล่ม

จดั ทำโดย สำนักงบประมาณของรฐั สภา สำนกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7420

ทป่ี รึกษา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร
นายศโิ รจน์ แพทย์พนั ธ์ุ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผ้จู ดั ทำ นายนพรัตน์ ทวี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของรฐั สภา
พิมพ์ที่
สำนกั งบประมาณของรัฐสภา
โดยคณะกรรมการจดั ทำรายงานวเิ คราะห์ข้อมลู สถิติงบประมาณรายจา่ ยประจำปี

สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุ ิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5421

______________________________________

สถิติงบประมำณรำยจ่ำย แบบสำรวจควำมคดิ เห็นตอ่ เอกสำรวิชำกำร
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2566 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ (PBO)

สถติ งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

คำนำ
รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง สถิติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 – 2566
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลเชิงสถิติงบประมาณสำหรับใช้ประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยรวบรวมข้อมูลงบประมาณ
รายจา่ ยประจำปีจากรา่ งพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พระราชบญั ญตั ิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปี พระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจา่ ยประจำปี และแหล่งขอ้ มลู ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วขอ้ ง ระหว่างปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 -2565

สำนักงบประมาณของรัฐสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลสนับสนุน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของฝ่ายนิติบัญญัติ คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตลอดจนบุคลากรในวงงานรัฐสภา และ
ประชาชนทว่ั ไป ในการตดิ ตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดนิ ของรัฐบาล ต่อไป

สำนกั งบประมาณของรัฐสภา
พฤษภาคม 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

สารบัญ

ส่วนที่ 1 งบประมาณภาพรวม หนา้
1.1 งบประมาณตอ่ ผลติ ภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
1.2 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์การจดั สรรและแผนงาน 1
1.3 งบประมาณรายจา่ ยจำแนกตามรายจา่ ยประจำ - รายจา่ ยลงทนุ 2
8
ส่วนท่ี 2 งบประมาณจำแนกตามหนว่ ยรับงบประมาณ
2.1 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกระทรวง 9
2.2 งบประมาณรายจา่ ยจำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ
2.2.1 งบกลาง 14
2.2.2 สว่ นราชการ 16
2.2.3 รฐั วิสาหกจิ 19
2.2.4 หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 21
และองค์กรอยั การ
2.2.5 องคก์ ารมหาชน/สถาบันอุดมศึกษาในกำกบั ของรฐั 22
2.2.6 ทนุ หมุนเวยี น 30
2.2.7 องคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่นิ 34
2.2.8 หน่วยงานอ่นื ของรัฐ 36
2.2.9 สภากาชาดไทย 36
2.2.10 รายจา่ ยเพ่ือชดใชเ้ งนิ คงคลงั 36
2.2.11 รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงนิ ทนุ สำรองจ่าย 36
38
บรรณานุกรม 39
ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จดั ทำรายงานวเิ คราะห์ข้อมลู สถิตงิ บประมาณรายจา่ ยประจำปี

ภาคผนวก 2 การปรับเปลี่ยนโครงสรา้ งหน่วยรบั งบประมาณ
ระหวา่ งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ภาคผนวก 3 สถิติงบประมาณของส่วนราชการ จำแนกรายกระทรวง
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ภาคผนวก 4 สถติ ิงบประมาณขององคก์ รปกครองสว่ นท้องถน่ิ
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ค สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิตงิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ส่วนที่ 1 งบประมาณภาพรวม

1.1 งบประมาณต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 มีอัตราการขยายตัว

ค่อนข้างผันผวน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อัตราการขยายตัวติดลบถึง ร้อยละ 7.33 โดยอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี อย่ทู ่ีร้อยละ 1.92 ในขณะที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีอัตราการขยายตัว
ผันผวนเช่นเดียวกัน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวติดลบถึงรอ้ ยละ 5.66 โดยอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี อยู่ทีร่ อ้ ยละ 0.96

หากพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ GDP พบว่า มีสัดส่วนเฉล่ีย ร้อยละ 18.93
โดยต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายต่อ GDP มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวงเงินรวมทั้งส้ิน
จำนวน 3,185,000.0 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 85,000.0 ล้านบาท
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.74 โดยงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีสัดส่วนต่อ GDP ร้อยละ 17.79
ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมสี ัดส่วนรอ้ ยละ 18.13 รายละเอียดตามแผนภาพท่ี 1 - 1
แผนภาพที่ 1 - 1 งบประมาณตอ่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

ที่มา : งบประมาณโดยสงั เขป ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566, น. 56. สำนักงบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

1.2 งบประมาณรายจา่ ยจำแนกตามยุทธศาสตรก์ ารจัดสรรและแผนงาน

1.2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจา่ ยจำแนกตามยุทธศาสตร์การจดั สรร

ในชว่ งปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 งบประมาณรายจ่ายถูกจัดสรรไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมากท่ีสุด ซ่ึงมีสัดส่วนเฉลี่ย ร้อยละ 23.94

สำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และรายการ

ค่าดำเนินการภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีสัดส่วนต่องบประมาณ

รายจ่ายรวมทั้งประเทศ ร้อยละ 23.86 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ มสี ดั สว่ นรอ้ ยละ 20.66 รายละเอียดตามตารางท่ี 1 - 1 และแผนภาพที่ 1 - 2

ตารางท่ี 1 - 1 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามยทุ ธศาสตร์จัดสรรและแผนงาน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร - แผนงาน 2564 2565 2566 (ร่าง) เพิ่ม / - ลด
วงเงิน สัดส่วน วงเงิน สัดส่วน วงเงิน สัดส่วน วงเงิน ร้อยละ

งบประมาณรวมท้ังประเทศ 3,285,962.5 100.00 3,100,000.0 100.00 3,185,000.0 100.00 85,000.0 2.74

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 406,469.7 12.37 383,798.4 12.38 296,003.6 9.29 -87,794.8 -22.88

แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านความม่ันคง) 193,831.8 5.90 194,683.3 6.28 116,419.5 3.66 -78,263.8 -40.20

แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาศักยภาพการป้องกนั ประเทศ และความพร้อมเผชญิ ภยั คุกคามทุกมติ ิ 73,075.3 2.22 60,181.3 1.94 58,194.4 1.83 -1,986.9 -3.30

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 57,089.5 1.74 52,752.3 1.70 33,838.4 1.06 -18,913.8 -35.85

แผนงานยทุ ธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 28,434.0 0.87 21,590.3 0.70 22,117.4 0.69 527.1 2.44

แผนงานยทุ ธศาสตร์ป้องกนั และแกไ้ ขปัญหาท่ีมผี ลกระทบต่อความม่ันคง 15,208.0 0.46 14,082.9 0.45 19,919.6 0.63 5,836.7 41.45

แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจดั การภยั พิบัติ 11,236.4 0.34 18,267.6 0.59 16,971.8 0.53 -1,295.7 -7.09

แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลกั ของชาติ 4,729.8 0.14 5,924.3 0.19 12,259.9 0.38 6,335.6 106.94

แผนงานบูรณาการขบั เคลอื่ นการแกไ้ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,563.3 0.29 6,912.1 0.22 6,251.2 0.20 -660.9 -9.56

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาบัดรักษาผตู้ ิดยาเสพติด 6,129.2 0.19 4,261.7 0.14 4,188.2 0.13 -73.5 -1.72

แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมความสมั พันธร์ ะหว่างประเทศ 4,928.2 0.15 4,049.5 0.13 4,052.4 0.13 2.9 0.07

แผนงานยทุ ธศาสตร์เพ่ือสนบั สนนุ ด้านความม่ันคง 1,578.2 0.05 331.6 0.01 536.8 0.02 205.2 61.90

แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมอื งในระบอบประชาธิปไตย - - 216.7 0.01 531.2 0.02 314.4 145.10

อนั มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจดั การความม่ันคงแบบองค์รวม 261.7 0.01 252.7 0.01 423.1 0.01 170.4 67.42

แผนงานยทุ ธศาสตร์จดั การปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุ ย์ 404.2 0.01 292.2 0.01 299.7 0.01 7.5 2.57

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 394,588.4 12.01 332,133.6 10.71 396,125.5 12.44 63,991.9 19.27

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 106,115.7 3.23 107,481.0 3.47 131,372.8 4.12 23,891.7 22.23

แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 6,282.0 0.19 45,542.2 1.47 78,903.7 2.48 33,361.5 73.25

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 76,887.0 2.34 72,986.3 2.35 71,873.9 2.26 -1,112.4 -1.52

แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั ) 42,335.8 1.29 41,917.8 1.35 41,987.2 1.32 69.4 0.17

แผนงานยทุ ธศาสตร์เพื่อสนบั สนนุ ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 72,950.0 2.22 19,989.5 0.64 23,775.5 0.75 3,786.0 18.94

แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวัตกรรม 19,916.6 0.61 14,207.4 0.46 17,089.0 0.54 2,881.6 20.28

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนั ออก 21,489.5 0.65 11,944.8 0.39 11,086.9 0.35 -857.9 -7.18

แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาพื้นท่ีและเมืองนา่ อยู่อจั ฉริยะ 3,615.4 0.11 6,805.5 0.22 7,435.2 0.23 629.8 9.25

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 6,774.9 0.21 4,574.5 0.15 5,125.1 0.16 550.6 12.04

แผนงานยทุ ธศาสตร์การสง่ เสริมวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ มที่เขม้ แขง็ แขง่ ขนั ได้ 1,210.0 0.04 1,867.9 0.06 2,721.4 0.09 853.5 45.69

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ตารางท่ี 1 - 1 งบประมาณรายจา่ ยจำแนกตามยุทธศาสตร์จดั สรรและแผนงาน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ต่อ)

หน่วย : ลา้ นบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร - แผนงาน 2564 2565 2566 (ร่าง) เพิ่ม / - ลด
วงเงิน สัดส่วน วงเงิน สัดส่วน วงเงิน สัดส่วน วงเงิน ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั (ต่อ)

แผนงานบูรณาการพฒั นาอตุ สาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 903.1 0.03 856.6 0.03 1,554.6 0.05 698.1 81.49

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน 576.0 0.02 1,139.3 0.04 1,226.1 0.04 86.7 7.61

แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกจิ และสังคมดิจิทัล 2,235.2 0.07 1,719.9 0.06 988.1 0.03 -731.8 -42.55

แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพ้ืนที่เขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 5,751.6 0.18 655.3 0.02 699.4 0.02 44.1 6.73

แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 5,787.3 0.18 445.6 0.01 286.6 0.01 -159.0 -35.68

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 21,758.2 0.66 -- -- --

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 579,388.3 17.63 545,568.4 17.60 549,514.0 17.25 3,945.7 0.72

แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย์) 422,718.3 12.86 408,283.0 13.17 403,945.1 12.68 -4,338.0 -1.06

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะที่ดี 39,911.1 1.21 51,978.5 1.68 51,883.9 1.63 -94.6 -0.18

แผนงานพื้นฐานด้านการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย์ 71,548.7 2.18 58,730.3 1.89 35,057.3 1.10 -23,673.0 -40.31

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่ งชีวิต 6,265.2 0.19 6,088.4 0.20 31,699.5 1.00 25,611.1 420.65

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 2,934.0 0.09 12,225.3 0.39 19,871.4 0.62 7,646.2 62.54

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนบั สนนุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย์ 30,972.1 0.94 4,750.3 0.15 2,650.2 0.08 -2,100.1 -44.21

แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลยี่ นค่านยิ มและวัฒนธรรม 1,736.5 0.05 1,763.7 0.06 2,472.3 0.08 708.6 40.18

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกฬี า 3,302.4 0.10 1,748.9 0.06 1,934.3 0.06 185.4 10.60

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 800,632.9 24.37 731,707.4 23.60 759,861.3 23.86 28,153.9 3.85

แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการกระจายอานาจให้แกอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 325,011.9 9.89 294,667.3 9.51 304,356.1 9.56 9,688.8 3.29

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกนั ทางสังคม 288,079.8 8.77 281,496.8 9.08 269,465.2 8.46 -12,031.6 -4.27

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 85,012.7 2.59 82,214.0 2.65 81,269.0 2.55 -945.0 -1.15

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนบั สนนุ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 52,289.4 1.59 32,097.4 1.04 38,942.8 1.22 6,845.4 21.33

แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลมุ่ เป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลมุ่ 3,827.0 0.12 3,237.6 0.10 24,026.1 0.75 20,788.5 642.10

แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการพฒั นาจังหวัดและกลมุ่ จังหวัดแบบบูรณาการ 23,109.5 0.70 17,411.0 0.56 21,727.7 0.68 4,316.7 24.79

แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) 8,587.3 0.26 8,449.5 0.27 8,295.3 0.26 -154.2 -1.82

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสงั คม 7,633.3 0.23 7,442.1 0.24 7,949.7 0.25 507.6 6.82

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 4,065.2 0.12 2,567.7 0.08 1,906.4 0.06 -661.3 -25.76

แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 2,092.6 0.06 1,506.4 0.05 1,474.3 0.05 -32.1 -2.13

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 924.3 0.03 617.6 0.02 448.7 0.01 -168.9 -27.35

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวี ิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 116,031.7 3.53 119,107.5 3.84 122,964.9 3.86 3,857.4 3.24

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 65,548.7 1.99 63,136.4 2.04 54,121.9 1.70 -9,014.5 -14.28

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนบั สนนุ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวี ิตท่ีเป็นมิตรต่อสงิ่ แวดลอ้ ม 12,904.5 0.39 21,870.9 0.71 33,033.7 1.04 11,162.8 51.04

แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวี ิตที่เป็นมิตรต่อสงิ่ แวดล้อม) 18,765.7 0.57 18,464.9 0.60 18,440.0 0.58 -24.8 -0.13

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวี ิตท่ีเป็นมิตรต่อสง่ิ แวดลอ้ ม 13,372.6 0.41 9,845.8 0.32 10,111.9 0.32 266.2 2.70

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนรุ ักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกนั การทาลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ 3,599.1 0.11 3,951.1 0.13 4,732.0 0.15 780.9 19.76

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลยี่ นแปลงสภาวะภมู ิอากาศ 1,071.8 0.03 1,108.8 0.04 1,574.8 0.05 466.0 42.03

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสง่ิ แวดล้อม 413.0 0.01 267.0 0.01 567.6 0.02 300.6 112.58

แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศนเ์ พื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สง่ิ แวดล้อม 11.6 0.0004 79.3 0.003 193.3 0.006 114.0 143.79

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 344.7 0.010 383.4 0.012 189.7 0.006 -193.7 -50.53

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 3 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ตารางท่ี 1 - 1 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์จดั สรรและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ต่อ)

หนว่ ย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร - แผนงาน 2564 2565 2566 (ร่าง) เพิ่ม / - ลด

วงเงิน สัดส่วน วงเงิน สัดส่วน วงเงิน สัดส่วน วงเงิน ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 555,571.4 16.91 558,616.1 18.02 658,012.7 20.66 99,396.5 17.79

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดั การภาครัฐ 430,153.4 13.09 429,517.7 13.86 432,256.5 13.57 2,738.8 0.64

แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดั การภาครัฐ) 96,327.9 2.93 98,361.4 3.17 183,032.0 5.75 84,670.6 86.08

แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธภิ าพภาครัฐ 17,886.4 0.54 22,931.9 0.74 28,064.9 0.88 5,133.0 22.38

แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุ ิธรรม 3,365.3 0.10 2,988.1 0.10 10,225.5 0.32 7,237.4 242.21

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิ ัล 1,903.2 0.06 2,409.4 0.08 2,356.0 0.07 -53.4 -2.22

แผนงานยทุ ธศาสตร์เพ่ือสนบั สนนุ ด้านการปรับสมดุลและพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 5,357.2 0.16 1,928.7 0.06 1,579.8 0.05 -348.8 -18.09

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ 578.0 0.02 478.9 0.02 498.0 0.02 19.0 3.97

รายการค่าดาเนินการภาครัฐ 433,279.9 13.19 429,068.7 13.84 402,518.0 12.64 -26,550.7 -6.19

แผนงานบริหารจดั การหนภี้ าครัฐ 293,454.3 8.93 297,631.4 9.60 306,618.0 9.63 8,986.5 3.02

แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉกุ เฉนิ หรือจาเป็น 139,825.6 4.26 105,862.0 3.41 95,900.0 3.01 -9,962.0 -9.41

แผนงานรายจ่ายเพ่ือชดใชเ้ งินทุนสารองจ่าย - - 24,978.6 0.81 - - -24,978.6 -100.00

แผนงานรายจา่ ยเพื่อชดใชเ้ งินคงคลงั -- 596.7 0.02 -- -596.7 -100.00

ทม่ี า : 1. พระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

2. รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนภาพที่ 1 - 2 งบประมาณและสัดส่วนงบประมาณ จำแนกตามยทุ ธศาสตรจ์ ัดสรร

ที่มา : 1. พระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
2. ร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 4 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ ิงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

งบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามยทุ ธศาสตร์ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง จำนวน
296,003.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ
9.29 ต่องบประมาณรายจ่ายรวมทั้งประเทศ
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน
87,794.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.88
แผนงานท่ีสำคัญซ่ึงได้รับจัดสรรงบประมาณ
วงเงินสูง เช่น แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ แผนงาน
พื้นฐานด้านความม่ันคง เป็นต้น ตามแผนภาพ
ท่ี 1 - 3

แผนภาพที่ 1-3 แผนงานท่ไี ดร้ บั งบประมาณสูงสุด 5 อันดบั
ยทุ ธศาสตร์ด้านความม่ันคง

 ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสรา้ งความสามารถ
ในการแข่งขัน จำนวน 396,125.5 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 12.44 ต่องบประมาณ
รายจา่ ยรวมท้ังประเทศ เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จำนวน 63,991.9 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 19.27 แผนงานที่สำคัญซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณวงเงินสูง เช่น แผนงานบูรณาการ
พฒั นาด้านคมนาคมและระบบโลจสิ ติกส์ แผนงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เปน็ ต้น ตามแผนภาพที่ 1 – 4

แผนภาพท่ี 1-4 แผนงานทีไ่ ดร้ ับงบประมาณสูงสุด 5 อนั ดับ
ยุทธศาสตรด์ า้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 5 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิติงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน
549,514.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ
17.25 ต่องบประมาณรายจ่ายรวมทั้งประเทศ
เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน
3,945.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.72 แผนงาน
ที่สำคัญซ่ึงได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินสูง
เช่ น แผนงานบุ คลากรภาครัฐ แผนงาน
ยุ ท ธศาส ตร์ เสริ มสร้ างให้ คนมี สุ ขภ าว ะท่ี ดี
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นต้น ตาม
แผนภาพที่ 1 – 5

แผนภาพท่ี 1-5 แผนงานท่ีได้รบั งบประมาณสูงสดุ 5 อันดับ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
และค วาม เสมอภาคทางสังคม จำนวน
759,861.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ
23.86 ต่องบประมาณรายจ่ายรวมทั้งประเทศ
เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน
28,153.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.85 แผนงาน
ที่สำคัญซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินสูง
เช่น แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์สรา้ งความเสมอภาคทาง
การศึกษา เป็นต้น ตามแผนภาพท่ี 1 - 6

แผนภาพท่ี 1-6 แผนงานที่ได้รบั งบประมาณสงู สุด 5 อันดับ
ยทุ ธศาสตร์ด้านการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 6 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

จำนวน 122,964.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 3.86 ต่องบประมาณรายจ่ายรวมทั้ง

ประเทศ เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวน 3,857.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.24

แผนงานท่ีสำคัญซ่ึงได้รับจัดสรรงบประมาณ

วงเงินสูง เช่น แผนงานบูรณาการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานยุทธศาสตร์

เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณ ภ าพ ชี วิตที่ เป็ นมิตรต่ อส่ิงแวดล้อม

แผนงานบุคลากรภ าครัฐ เป็นต้น ตาม

แผนภาพที่ 1 - 7

แผนภาพที่ 1-7 แผนงานทีไ่ ดร้ ับงบประมาณสงู สุด 5 อันดบั
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคณุ ภาพชีวติ ฯ

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พั ฒ น าระบ บ กา รบ ริ ห ารจั ด การภ าค รั ฐ
จำนวน 658,012.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 20.66 ต่ องบประมาณ รายจ่าย
รวมท้ังประเทศ เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จำนวน 99,396.5 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 17.79 แผนงานที่ สำคั ญ
ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินสูง เช่น
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ
ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ตามแผนภาพที่ 1 – 8

แผนภาพที่ 1-8 แผนงานทไ่ี ด้รบั งบประมาณสงู สดุ 5 อันดับ
ยทุ ธศาสตร์ดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบฯ

 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน 402,518.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 12.64 ต่ องบ ป ระม าณรายจ่ายรวมท้ั งประเทศ ลดลงจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวน 26,550.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.19 ประกอบด้วย แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
จำนวน 306,618.0 ลา้ นบาท และแผนงานบรหิ ารเพ่อื รองรับกรณีฉุกเฉนิ หรือจำเป็น จำนวน 95,900.0 ล้านบาท

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 7 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

1.2.2 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงาน เมื่อพิจารณารายแผนงาน พบว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
แผนภาพท่ี 1-9 แผนงานทีไ่ ด้รับงบประมาณสูงสุด 5 อันดับ ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด 5
อันดบั แรก คือ แผนงานพน้ื ฐานดา้ น
การป รั บ สมดุ ลและพั ฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์) แผนงานบริหารจัดการหน้ี
ภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทาง
สังคม ตามแผนภาพท่ี 1-9

1.3 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามรายจา่ ยประจำ – รายจา่ ยลงทุน
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 รายจ่ายประจำมีสัดส่วนต่องบประมาณรายจ่าย

ประจำปีเฉลีย่ รอ้ ยละ 79.38 ในขณะที่รายจ่ายลงทนุ มีสัดสว่ นเฉลี่ย รอ้ ยละ 20.62 เปน็ ไปตามกรอบ
วินัยการเงินการคลังท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 20(1)
ที่กำหนดให้งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และตอ้ งไม่น้อยกวา่ วงเงนิ ส่วนที่ขาดดลุ ของงบประมาณรายจา่ ยประจำปีนนั้

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายประจำ จำนวน 2,489,922.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 78.18 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายลงทุน จำนวน 695,077.4 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 21.82 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 19.74 สัดส่วนรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังกำหนด
กล่าวคือ มีสัดส่วนต่อวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีสูงกว่าร้อยละ 20 และมีวงเงินสูงกว่าวงเงิน
ขาดดลุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซ่งึ กำหนดไวท้ จ่ี ำนวน 695,000.0 ล้านบาท ตามแผนภาพที่ 1-10
แผนภาพท่ี 1-10 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามรายจ่ายประจำ - รายจ่ายลงทุน

ที่มา : 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

2. รา่ งพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

หมายเหตุ รายจ่ายประจำ = รายจา่ ยประจำ + รายจา่ ยชำระคืนต้นเงนิ กู้ (หักรายจา่ ยชำระต้นเงนิ กทู้ เี่ ปน็ รายจ่ายลงทนุ )
8
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ งิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

สว่ นที่ 2 งบประมาณจำแนกตามหนว่ ยรบั งบประมาณ

2.1 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกระทรวง
งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกระทรวง หมายถึง งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณภายใต้การบริหารของกระทรวง โดยรวมงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ องค์การมหาชน
และหน่วยงานในกำกับภายใต้กระทรวง ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกระทรวง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 – 2566 แสดงตามตารางที่ 2 - 1
ตารางที่ 2 – 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 จำแนกตามกระทรวง
หนว่ ย : ลา้ นบาท
ปี 2566 เพิ่ม / -ลด
หน่วยรับงบประมาณ ปีงบประมาณ จาก ปี 2565 รวมงบประมาณ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 จานวน ร้อยละ พ.ศ.2562 - 2566

รวมท้ังหมด 3,000,000.0 3,200,000.0 3,285,962.5 3,100,000.0 3,185,000.0 85,000.0 2.74 15,770,962.48

งบกลาง 471,532.0 518,770.9 614,616.2 587,409.3 590,470.0 3,060.7 0.52 2,782,798.50

สานักนายกรัฐมนตรี 40,028.4 38,852.1 39,290.9 33,742.1 32,477.8 -1,264.2 -3.75 184,391.38

กระทรวงกลาโหม 227,126.6 231,745.3 214,530.6 199,937.2 197,292.7 -2,644.5 -1.32 1,070,632.45

กระทรวงการคลงั 242,948.0 249,201.3 268,440.2 273,602.8 285,230.4 11,627.6 4.25 1,319,422.75

กระทรวงการต่างประเทศ 9,197.3 8,733.6 8,156.4 7,406.5 7,556.5 150.0 2.03 41,050.29

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬี า 6,499.3 5,888.9 6,092.7 5,092.9 5,330.8 237.9 4.67 28,904.50

กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความม่ันคงของมนุษย์ 13,342.6 21,173.4 22,341.8 24,624.9 24,626.9 2.0 0.01 106,109.67

กระทรวงการอดุ มศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม 135,525.3 126,392.1 128,127.0 123,446.6 124,748.2 1,301.6 1.05 638,239.16

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 108,996.9 108,074.2 110,731.1 109,852.6 126,067.1 16,214.4 14.76 563,721.86

กระทรวงคมนาคม 179,598.7 176,095.2 189,958.7 173,164.3 180,502.0 7,337.7 4.24 899,318.89

กระทรวงดิจิทัลเพ่อื เศรษฐกิจและสงั คม 5,413.4 6,786.3 8,301.7 6,825.2 6,822.1 -3.1 -0.05 34,148.59

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม 30,692.6 30,190.1 29,335.7 28,111.3 30,638.6 2,527.2 8.99 148,968.29

กระทรวงพลังงาน 2,300.9 2,141.0 2,279.2 2,707.4 2,707.4 -0.05 -0.002 12,135.98

กระทรวงพาณิชย์ 6,941.6 7,406.4 6,825.5 6,345.1 6,489.5 144.4 2.28 34,007.96

กระทรวงมหาดไทย 348,569.2 352,122.6 334,487.7 315,513.1 325,578.9 10,065.8 3.19 1,676,271.54

กระทรวงยุติธรรม 25,143.9 26,757.6 26,828.1 24,194.4 24,693.9 499.5 2.06 127,617.84

กระทรวงแรงงาน 52,594.3 72,069.9 69,720.3 49,701.9 54,338.5 4,636.6 9.33 298,424.98

กระทรวงวัฒนธรรม 8,115.3 8,506.4 7,962.9 6,993.5 6,748.0 -245.5 -3.51 38,326.11

กระทรวงศึกษาธิการ 369,047.1 367,744.7 356,449.7 330,426.6 325,900.2 -4,526.4 -1.37 1,749,568.29

กระทรวงสาธารณสขุ 135,388.7 137,389.4 145,802.3 153,838.7 156,408.7 2,570.0 1.67 728,827.70

กระทรวงอุตสาหกรรม 5,231.2 5,183.8 4,659.2 4,341.1 4,490.8 149.8 3.45 23,906.05

สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรัฐมนตรีฯ 127,082.5 132,124.5 130,774.4 122,624.7 125,257.9 2,633.2 2.15 637,864.00

จงั หวัดและกลุ่มจงั หวัด 27,579.6 23,597.1 23,109.5 17,411.0 21,727.7 4,316.7 24.79 113,424.97

รัฐวิสาหกิจ 141,001.3 155,202.8 153,692.3 127,865.5 162,989.7 35,124.2 27.47 740,751.57

หน่วยงานของรัฐสภา 10,008.5 9,317.8 9,606.3 8,088.3 7,752.2 -336.2 -4.16 44,773.17

หน่วยงานของศาล 22,605.3 21,184.4 23,289.0 22,940.8 22,959.5 18.7 0.08 112,979.05

หน่วยงานขององค์กรอสิ ระและองค์กรอยั การ 22,164.0 17,215.6 17,764.3 18,459.0 19,085.0 626.0 3.39 94,687.86

องค์กรปกครองสว่ นท้องถ่นิ 23,232.5 54,327.5 91,348.5 76,882.8 81,180.3 4,297.5 5.59 326,971.63

หน่วยงานอน่ื ของรัฐ 266.8 585.3 563.2 477.9 477.4 -0.5 -0.11 2,370.46

สภากาชาดไทย 10,267.8 10,651.1 8,871.6 8,265.4 8,854.0 588.6 7.12 46,909.93

สว่ นราชการในพระองค์ 6,800.0 7,685.3 8,980.9 8,761.4 8,611.7 -149.7 -1.71 40,839.23

ทุนหมุนเวียน 184,758.5 204,173.9 223,024.7 195,370.4 206,985.6 11,615.2 5.95 1,014,313.14

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง - 62,709.5 - 596.7 - -596.7 -100.00 63,306.13

รายจา่ ยเพอ่ื ชดใช้เงินทุนสารองจ่าย - - - 24,978.6 - -24,978.6 -100.00 24,978.56

ที่มา : 1. พระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

2. รา่ งพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิตงิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566
2.2 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณตามเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย งบกลาง หน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญตั ิวธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 สภากาชาดไทย รายจา่ ยเพอ่ื ชดใชเ้ งินคงคลัง และ
รายจ่ายเพือ่ ชดใชเ้ งินทนุ สำรองจา่ ย โดยจำแนกหนว่ ยรับงบประมาณออกเปน็ 11 กลมุ่ ดงั น้ี

1) งบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้
จา่ ย โดยแยกตา่ งหากจากงบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรบั งบประมาณ

2) ส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม และจงั หวัดและกลุม่ จังหวดั

3) รัฐวิสาหกจิ
4) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม
ศาลรฐั ธรรมนญู และองค์กรอยั การ
5) องค์การมหาชน / สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ได้แก่ องค์การมหาชนท่ีจัดตั้ง
โดยพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม องค์การมหาชน
ที่จัดต้งั ขน้ึ ตามพระราชบญั ญัตเิ ฉพาะ และสถาบันอดุ มศึกษาในกำกับของรฐั
6) ทุนหมุนเวียน ได้แก่ ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และทุนหมุนเวียนที่ไม่มี
ฐานะเป็นนติ ิบคุ คล
7) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บรหิ ารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคก์ รปกครองสว่ นท้องถิน่ อืน่ ที่มีกฎหมายจดั ตั้ง
8) หนว่ ยงานอืน่ ของรัฐตามทก่ี ฎหมายกำหนด
9) สภากาชาดไทย
10) รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลงั
11) รายจา่ ยเพอื่ ชดใชเ้ งินทุนสำรองจา่ ย
โดยภาพรวมงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างหน่วยรับงบประมาณข้างต้น แสดง
ตามตารางที่ 2 - 2

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 10 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตารางที่ 2 - 2 ภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยจำแนกตามโครงสรา้ งหนว่ ยรบั งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

กระทรวง ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การ อ่นื ๆ รวม ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การ อืน่ ๆ รวม ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การ อ่นื ๆ รวม
ในกากับ มหาชน ในกากับ มหาชน ในกากับ มหาชน
1,142,776.0 3,285,962.5
รวมทั้งสิน้ 2,005,515.1 81,320.9 27,327.3 885,836.7 3,000,000.0 2,043,254.8 75,000.6 27,605.7 1,054,138.8 3,200,000.0 2,037,261.2 79,927.0 25,998.3 614,616.2 614,616.2
- - - 39,290.9
งบกลาง - - - 471,532.0 471,532.0 - - - 518,770.9 518,770.9 - - 214,530.6 สถติ งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566
สานักนายกรัฐมนตรี 30,870.6 5,356.6 3,801.2 - 40,028.4 30,571.5 4,768.7 3,511.9 - 38,852.1 28,620.4 7,699.7 2,970.7 - 268,440.2
กระทรวงกลาโหม 225,887.1 1,239.5 - 227,126.6 230,542.3 1,202.9 - 231,745.3 213,684.6 - 846.0 - 8,156.4
กระทรวงการคลงั 242,206.4 - - 242,948.0 248,364.0 - - 249,201.3 267,852.1 - 588.1 - 6,092.7
กระทรวงการต่างประเทศ 9,197.3 - 741.6 - 9,197.3 8,733.6 - 837.3 - 8,733.6 8,156.4 - - - 22,341.8
กระทรวงการทอ่ งเทย่ี วและกีฬา 6,075.0 - - 6,499.3 5,455.9 - - 5,888.9 5,652.3 - 440.4
กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมน่ั คงของ 12,089.2 - 424.3 - 13,342.6 18,942.4 - 433.0 - 21,173.4 20,590.6 -
มนุษย์ - 1,253.4 - 2,230.9 1,751.2
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ 49,069.4 72,227.2
นวัตกรรม 75,964.3 10,491.6 - 135,525.3 45,960.0 70,231.8 10,200.3 - 126,392.1 45,400.4 10,499.3 - 128,127.0
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 107,889.9 -
11 กระทรวงคมนาคม 179,598.7 - 1,107.0 - 108,996.9 107,129.0 - 945.2 - 108,074.2 110,042.7 - 688.4 - 110,731.1
กระทรวงดิจิทลั เพอ่ื เศรษฐกิจและสงั คม - - 179,598.7 176,095.2 - - 176,095.2 189,958.7 - - - 189,958.7
สำนักงบประมาณของรัฐสภา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 3,800.9 - 1,612.4 - - 1,746.2 - - -
กระทรวงพลงั งาน 30,360.3 - 332.3 - 5,413.4 5,040.1 - 324.3 - 6,786.3 6,505.1 - 1,796.5 - 8,301.7
กระทรวงพาณชิ ย์ 2,287.5 - 13.4 - 30,692.6 29,865.8 - - - 30,190.1 29,037.6 - 298.1 - 29,335.7
กระทรวงมหาดไทย 6,336.2 - 605.4 - 2,300.9 2,141.0 - 435.9 - 2,141.0 2,279.2 - - - 2,279.2
กระทรวงยุติธรรม 348,569.2 - - - 6,941.6 6,970.5 - - - 7,406.4 6,438.3 - 387.1 - 6,825.5
กระทรวงแรงงาน 24,786.3 - 357.7 - 348,569.2 352,122.6 - 296.6 - 352,122.6 334,487.7 - - - 334,487.7
กระทรวงวัฒนธรรม 52,529.7 - 64.6 - 25,143.9 26,461.0 - 61.1 - 26,757.6 26,358.0 - 470.1 - 26,828.1
กระทรวงศึกษาธิการ 7,768.1 - 347.2 - 52,594.3 72,008.8 - 315.1 - 72,069.9 69,676.0 - 44.3 - 69,720.3
กระทรวงสาธารณสขุ 365,848.4 - - 8,115.3 8,191.3 - - 8,506.4 7,661.9 - 301.0 - 7,962.9
กระทรวงอุตสาหกรรม 133,651.5 - 3,198.7 - 369,047.1 364,458.7 - 3,286.0 - 367,744.7 353,225.4 - - 356,449.7
สว่ นราชการไมส่ งั กัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ 5,231.2 - 1,737.1 - 135,388.7 135,638.0 - 1,751.4 - 137,389.4 144,131.0 - 3,224.3 - 145,802.3
จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด 127,082.5 - - 5,231.2 5,183.8 - - 5,183.8 4,659.2 - 1,671.3 - 4,659.2
รัฐวิสาหกิจ 27,579.6 - - - 127,082.5 132,096.9 - - - 132,124.5 130,753.0 - - 130,774.4
หน่วยงานของรัฐสภา - - 141,001.3 27,579.6 23,597.1 - 27.6 155,202.8 23,597.1 23,109.5 - - 153,692.3 23,109.5
หน่วยงานของศาล - - - 10,008.5 141,001.3 - 9,317.8 155,202.8 - 21.5 9,606.3 153,692.3
หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ - - - 22,605.3 10,008.5 - - - 21,184.4 9,317.8 - - 23,289.0 9,606.3
องค์กรปกครองสว่ นท้องถนิ่ - - - 22,164.0 22,605.3 - - - 17,215.6 21,184.4 - - - 17,764.3 23,289.0
หน่วยงานอื่นของรัฐ - - - 23,232.5 22,164.0 - - - 54,327.5 17,215.6 - - - 91,348.5 17,764.3
สภากาชาดไทย - - - 266.8 23,232.5 - - - 585.3 54,327.5 - - - 563.2 91,348.5
สว่ นราชการในพระองค์ - - - 10,267.8 - - - 10,651.1 - - - 8,871.6
ทุนหมุนเวียน - - - - 266.8 - - - - 585.3 - - - - 563.2
รายจ่ายเพอื่ ชดใชเ้ งินคงคลงั 6,800.0 - - 184,758.5 10,267.8 - - - 204,173.9 10,651.1 - - - 223,024.7 8,871.6
รายจ่ายเพอ่ื ชดใชเ้ งินทนุ สารองจ่าย - - - - 6,800.0 7,685.3 - - 62,709.5 7,685.3 8,980.9 - - - 8,980.9
- - - - 184,758.5 - - - - 204,173.9 - - - 223,024.7
- - - - 62,709.5 - -
- - - - - - -
- - - - -
-

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตารางท่ี 2 - 2 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างหน่วยรบั งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 (ต่อ)

ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง)

กระทรวง ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การ อน่ื ๆ รวม ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การ อืน่ ๆ รวม
ในกากับ มหาชน
ในกากับ มหาชน 1,100,753.7 3,185,000.0
590,470.0 590,470.0
รวมทั้งสน้ิ 1,931,321.1 76,463.2 20,881.1 1,071,334.7 3,100,000.0 1,984,737.1 77,409.3 22,099.9 32,477.8
- 197,292.7
งบกลาง - - - 587,409.3 587,409.3 - -- - 285,230.4 สถติ งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566
33,742.1 24,024.0 - 7,556.5
สานักนายกรัฐมนตรี 25,567.1 5,708.8 2,466.1 - 196,788.1 5,704.9 2,749.0 - 5,330.8
199,937.2 284,650.4 - 24,626.9
กระทรวงกลาโหม 199,521.5 - 415.7 - 273,602.8 - 504.6 -
7,556.5 124,748.2
กระทรวงการคลงั 273,022.8 - 580.0 - 7,406.5 4,972.6 - 580.0 -
5,092.9 23,353.9 126,067.1
กระทรวงการต่างประเทศ 7,406.5 - - 24,624.9 -- - 180,502.0
-
กระทรวงการทอ่ งเท่ยี วและกีฬา 4,741.7 - 351.2 - - 358.1 - 6,822.1
- 30,638.6
กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของ 23,321.1 - 1,303.9 - 1,273.0 -
- 2,707.4
มนุษย์ - - 6,489.5
- 325,578.9
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ 44,062.3 70,754.3 8,630.0 - 123,446.6 44,163.6 71,704.3 8,880.2 - 24,693.9
- 54,338.5
นวัตกรรม - 6,748.0
- 325,900.2
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 109,284.4 - 568.2 - 109,852.6 125,417.0 - 650.1 - 156,408.7
173,164.3 180,502.0 -- - 4,490.8
กระทรวงคมนาคม 173,164.3 - - - - 1,539.6 - 125,257.9
6,825.2 5,282.5 - 240.1 162,989.7 21,727.7
กระทรวงดิจิทัลเพอื่ เศรษฐกิจและสงั คม 5,515.9 - 1,309.3 - 28,111.3 30,398.4 -- 7,752.2 162,989.7
- 327.4 22,959.5 7,752.2
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 27,871.2 - 240.1 - 2,707.4 2,707.4 -- 19,085.0 22,959.5
6,345.1 6,162.1 - 179.6 81,180.3 19,085.0
กระทรวงพลงั งาน 2,707.4 - - - 315,513.1 325,578.9 - 42.4 477.4 81,180.3
24,194.4 24,514.3 - 266.1 8,854.0
12 กระทรวงพาณชิ ย์ 6,043.3 - 301.8 - 49,701.9 54,296.1 - 2,770.5 - 477.4
6,993.5 6,481.9 - 1,725.4 206,985.6 8,854.0
กระทรวงมหาดไทย 315,513.1 - - - 330,426.6 323,129.7 -- - 8,611.7
153,838.7 154,683.2 - 13.7 - 206,985.6
กระทรวงยุติธรรม 23,815.2 - 379.1 - 4,341.1 4,490.8 --
122,624.7 125,244.3 -- -
กระทรวงแรงงาน 49,658.9 - 43.0 - 17,411.0 21,727.7 -- -
127,865.5 --
กระทรวงวัฒนธรรม 6,727.4 - 266.1 - 8,088.3 - --
22,940.8 - --
กระทรวงศึกษาธิการ 328,005.7 - 2,420.9 - 18,459.0 - --
76,882.8 - --
กระทรวงสาธารณสขุ 152,249.7 - 1,589.0 - - --
477.9 - --
กระทรวงอุตสาหกรรม 4,341.1 - - - 8,265.4 - --
8,761.4 8,611.7 --
สว่ นราชการไมส่ งั กัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ 122,608.0 - 16.7 - 195,370.4 -
-
สำนักงบประมาณของรัฐสภา จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด 17,411.0 - - - 596.7 -
24,978.6
รัฐวิสาหกิจ - - - 127,865.5

หน่วยงานของรัฐสภา - - - 8,088.3

หน่วยงานของศาล - - - 22,940.8

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ - - - 18,459.0

องค์กรปกครองสว่ นท้องถน่ิ - - - 76,882.8

หน่วยงานอื่นของรัฐ - - - 477.9

สภากาชาดไทย - - - 8,265.4

สว่ นราชการในพระองค์ 8,761.4 - - -

ทุนหมนุ เวียน - - - 195,370.4

รายจ่ายเพอ่ื ชดใชเ้ งินคงคลงั - - - 596.7

รายจ่ายเพอื่ ชดใชเ้ งินทุนสารองจ่าย - - - 24,978.6

ทมี่ า : 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

2. ร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ตารางที่ 2 - 3 งบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 ตามกลุ่มหนว่ ยรบั งบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณ ปีงบประมาณ หนว่ ย : ลา้ นบาท
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 ปี 2566 เพิ่ม / -ลด

พ.ศ. 2566 (ร่าง) จากปี 2565
จานวน สัดส่วน จานวน ร้อยละ

รวมทั้งส้ิน 3,000,000.0 3,200,000.0 3,285,962.5 3,100,000.0 3,185,000.0 100.00 85,000.0 2.74

1. งบกลาง 471,532.0 518,770.9 614,616.2 587,409.3 590,470.0 18.54 3,060.7 0.52

2. ส่วนราชการ 2,010,723.9 2,047,893.7 2,044,842.2 1,936,903.2 1,990,307.5 62.49 53,404.3 2.76

2.1 กระทรวง ทบวง กรม 1,983,144.3 2,024,296.7 2,021,732.6 1,919,492.2 1,968,579.8 61.81 49,087.6 2.56

2.2 จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด 27,579.6 23,597.1 23,109.5 17,411.0 21,727.7 0.68 4,316.7 24.79

3. รัฐวิสาหกิจ 141,001.3 155,202.8 153,692.3 127,865.5 162,989.7 5.12 35,124.2 27.47

4. หน่วยงานรัฐสภา ศาล และองค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 54,777.8 47,717.8 50,659.6 49,488.1 49,796.7 1.56 308.6 0.62

5. องค์การมหาชน/สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ 103,439.4 97,967.4 98,344.3 91,762.1 93,938.7 2.95 2,176.7 2.37

5.1 องค์การมหาชน 27,327.3 27,605.7 25,998.3 20,881.1 22,099.9 0.69 1,218.9 5.84

5.2 สถถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ 76,112.1 70,361.7 72,346.0 70,881.0 71,838.8 2.26 957.8 1.35

6. ทุนหมุนเวยี น 184,758.5 204,173.9 223,024.7 195,370.4 206,985.6 6.50 11,615.2 5.95

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ 23,232.5 54,327.5 91,348.5 76,882.8 81,180.3 2.55 4,297.5 5.59

8. หน่วยงานอื่นของรัฐ 266.8 585.3 563.2 477.9 477.4 0.01 -0.5 -0.11

9. สภากาชาดไทย 10,267.8 10,651.1 8,871.6 8,265.4 8,854.0 0.28 588.6 7.12

10. รายจ่ายเพ่ือชดใชเ้ งินคงคลัง - 62,709.5 - 596.7 - - -596.7 -100.00

11. รายจ่ายเพ่ือชดใชเ้ งินทุนสารองจ่าย - - - 24,978.6 - - -24,978.6 -100.00

ท่ีมา : 1. พระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

2. ร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

แผนภาพท่ี 2 – 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 ตามกล่มุ หนว่ ยรับงบประมาณ

ที่มา : 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
2. ร่างพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 13 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ งิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

2.2.1 งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 590,470.0 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 18.54 ของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 จำนวน 3,060.7 ลา้ นบาท หรือเพ่มิ ขนึ้ รอ้ ยละ 0.52
รายการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึน ได้แก่ เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
เพ่ิมขึ้นจำนวน 12,190.0 ล้านบาท เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ เพ่ิมข้ึน

จำนวน 3,610.0 ล้านบาท เงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพ่ิมข้ึนจำนวน 3,400.0 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยายาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ เพิ่มขึ้นจำนวน
2,000.0 ล้านบาท
รายการทไี่ ดร้ ับจดั สรรงบประมาณลดลงทส่ี ำคญั ไดแ้ ก่ คา่ ใช้จ่ายในการบรรเทา

แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง
จำนวน 13,362.0 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ลดลงจำนวน 3,000.0 ล้านบาท ตามตารางท่ี 2 - 4 และแผนภาพที่ 2 - 2
ตารางท่ี 2 - 4 สถิติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

หนว่ ย : ลา้ นบาท

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) ปี 2566 เพิ่ม / -ลด
จาก ปี 2565

วงเงิน สัดส่วน จานวน ร้อยละ

งบกลาง 471,532.0 518,770.9 614,616.2 587,409.3 590,470.0 18.54 3,060.7 0.52

1. เงินเบ้ียหวัด บาเหน็จ บานาญ 223,762.0 265,716.3 300,435.5 310,600.0 322,790.0 10.13 12,190.0 3.92

2. เงินเลอ่ื นเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 11,490.0 10,464.6 15,500.0 11,547.3 10,000.0 0.31 -1,547.3 -13.40

3. เงินชดเชยค่างานสงิ่ ก่อสร้าง 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 0.02 - -

4. เงินชว่ ยเหลอื ข้าราชการ ลกู จ้าง และพนักงานของรัฐ 5,235.0 4,940.0 5,008.0 4,360.0 4,200.0 0.13 -160.0 -3.67

5. เงินสมทบของลกู จ้างประจา 700.0 670.0 640.0 570.0 500.0 0.02 -70.0 -12.28

6. เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 54,845.0 62,780.0 69,707.1 72,370.0 75,980.0 2.39 3,610.0 4.99

7. เงินสารองจ่ายเพอ่ื กรณีฉุกเฉนิ หรือจาเป็น 99,000.0 96,000.0 99,000.0 89,000.0 92,400.0 2.90 3,400.0 3.82

8. ค่าใชจ้ ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 1,000.0 1,000.0 1,000.0 800.0 800.0 0.03 - -

9. ค่าใชจ้ ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผทู้ ่ีได้รับผลกระทบ - - 40,325.6 16,362.0 3,000.0 0.09 -13,362.0 -81.66

จากการระบาดของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา2019

10. ค่าใชจ้ ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลกู จ้าง และพนักงานของรัฐ 70,000.0 71,200.0 74,000.0 74,000.0 76,000.0 2.39 2,000.0 2.70

11. ค่าใชจ้ ่ายชดใชเ้ งินทดรองราชการเพอื่ ชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบภัยพบิ ัติกรณฉี ุกเฉนิ 2,500.0 3,000.0 6,000.0 5,000.0 2,000.0 0.06 -3,000.0 -60.00

12. ค่าใชจ้ ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,300.0 2,300.0 0.07 - -

ทีม่ า : 1. พระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
2. รา่ งพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 14 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ ิงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566
แผนภาพที่ 2 - 2 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่ีมา : ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

งบกลางท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) เงินเบ้ียหวัด
บำเหน็จ บำนาญ จำนวน 322,790.0 ล้านบาท 2) เงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
จำนวน 92,400.0 ล้านบาท 3) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ของรัฐ จำนวน 76,000.0 ล้านบาท 4) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ จำนวน
75,980.0 ลา้ นบาท และ 5) เงนิ เล่ือนเงนิ เดอื นและเงนิ ปรับวุฒขิ า้ ราชการ จำนวน 10,000.0 ล้านบาท

หากพิจารณางบประมาณรายจ่ายงบกลางตามยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2566 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 494,570.0 ล้านบาท
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 413,470.0 ล้านบาท
ยทุ ธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จำนวน 78,300.0 ลา้ นบาท และยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง จำนวน 2,800.0 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือ จำนวน 95,900.0 ล้านบาท เป็นรายการ
ค่าดำเนินการภาครฐั รายละเอยี ดตามแผนภาพที่ 2 - 3

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 15 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566
แผนภาพท่ี 2 - 3 งบประมาณรายจา่ ยงบกลาง ปี 2566 จำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนงาน

ที่มา : งบประมาณรายจา่ ยงบกลางของไทย : การจดั สรรและการบรหิ ารงบประมาณ, 2565, สำนกั งบประมาณของรัฐสภา

2.2.2 ส่วนราชการ ประกอบด้วย กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม และจังหวัดและกลมุ่ จังหวัด โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 1,963,009.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.63 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 49,099.3 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.57 รายละเอียด

ตามตารางท่ี 2 – 5 และรายละเอียดสถิติงบประมาณของส่วนราชการ จำแนกรายหน่วยงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 (รายละเอียดจำแนกรายหนว่ ยงานตามภาคผนวก 3)

ตารางท่ี 2 - 5 สถิตงิ บประมาณของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

หนว่ ย : ลา้ นบาท

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) ปี 2566 เพิ่ม / -ลด
วงเงิน สัดส่วน จาก ปี 2565

ส่วนราชการ 1,977,935.5 2,019,657.8 2,014,151.6 1,913,910.1 1,963,009.4 61.63 49,099.3 2.57

1. กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่มีชอ่ื 1,975,648.0 2,017,516.7 2,011,872.4 1,911,202.6 1,960,302.0 61.55 49,099.4 2.57

เรียกเป็นอย่างอื่น

กระทรวงมหาดไทย 348,569.2 352,122.6 334,487.7 315,513.1 325,578.9 10.22 10,065.8 3.19

กระทรวงศึกษาธิการ 365,848.4 364,458.7 353,225.4 328,005.7 323,129.7 10.15 -4,876.0 -1.49

กระทรวงการคลงั 242,206.4 248,364.0 267,852.1 273,022.8 284,650.4 8.94 11,627.6 4.26

กระทรวงกลาโหม 225,887.1 230,542.3 213,684.6 199,521.5 196,788.1 6.18 -2,733.4 -1.37

กระทรวงคมนาคม 179,598.7 176,095.2 189,958.7 173,164.3 180,502.0 5.67 7,337.7 4.24

กระทรวงสาธารณสขุ 133,651.5 135,638.0 144,131.0 152,249.7 154,683.2 4.86 2,433.5 1.60

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 107,889.9 107,129.0 110,042.7 109,284.4 125,417.0 3.94 16,132.5 14.76

สว่ นราชการไมส่ งั กัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ 127,082.5 132,096.9 130,753.0 122,608.0 125,244.3 3.93 2,636.2 2.15

กระทรวงแรงงาน 52,529.7 72,008.8 69,676.0 49,658.9 54,296.1 1.70 4,637.2 9.34

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 16 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ตารางที่ 2 - 5 สถติ งิ บประมาณของส่วนราชการ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 (ตอ่ )

หนว่ ย : ล้านบาท

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) ปี 2566 เพ่ิม / -ลด
วงเงิน สัดส่วน จาก ปี 2565

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ 49,069.4 45,960.0 45,400.4 44,062.3 44,163.6 1.39 101.3 0.23

นวัตกรรม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 30,360.3 29,865.8 29,037.6 27,871.2 30,398.4 0.95 2,527.2 9.07

กระทรวงยุติธรรม 24,786.3 26,461.0 26,358.0 23,815.2 24,514.3 0.77 699.0 2.94

สานักนายกรัฐมนตรี 30,870.6 30,571.5 28,620.4 25,567.1 24,024.0 0.75 -1,543.1 -6.04

กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของ 12,089.2 18,942.4 20,590.6 23,321.1 23,353.9 0.73 32.8 0.14

มนุษย์

สว่ นราชการในพระองค์ 6,800.0 7,685.3 8,980.9 8,761.4 8,611.7 0.27 -149.7 -1.71

กระทรวงการต่างประเทศ 9,197.3 8,733.6 8,156.4 7,406.5 7,556.5 0.24 150.0 2.03

กระทรวงวัฒนธรรม 7,768.1 8,191.3 7,661.9 6,727.4 6,481.9 0.20 -245.5 -3.65

กระทรวงพาณิชย์ 6,336.2 6,970.5 6,438.3 6,043.3 6,162.1 0.19 118.8 1.97

กระทรวงดิจิทัลเพอื่ เศรษฐกิจและสงั คม 3,800.9 5,040.1 6,505.1 5,515.9 5,282.5 0.17 -233.4 -4.23

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6,075.0 5,455.9 5,652.3 4,741.7 4,972.6 0.16 230.9 4.87

กระทรวงอุตสาหกรรม 5,231.2 5,183.8 4,659.2 4,341.1 4,490.8 0.14 149.8 3.45

กระทรวงพลงั งาน 2,287.5 2,141.0 2,279.2 2,707.4 2,707.4 0.09 -0.05 -0.002

2. จังหวัดและกลมุ่ จังหวดั 27,579.6 23,597.1 23,109.5 17,411.0 21,727.7 0.68 4,316.7 24.79

ทมี่ า : 1. พระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

2. ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดสรรงบประมาณส่วนราชการสามารถจำแนก ออกเปน็ 2 สว่ น คอื
1) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,960,302.0 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 61.55 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จำนวน 49,009.4 ล้านบาท หรอื เพ่ิมขน้ึ ร้อยละ 2.57 รายละเอยี ดตามตารางท่ี 2 - 5

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กระทรวงมหาดไทย
จำนวน 325,578.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.22 กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 323,129.7 ล้านบาท
หรือร้อยละ 10.15 กระทรวงการคลัง จำนวน 284,650.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.94 กระทรวงกลาโหม
จำนวน 196,788.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.18 และกระทรวงคมนาคม จำนวน 180,502.0 ล้านบาท
หรือร้อยละ 5.67 ตามลำดับ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นกรมที่ได้รับงบประมาณต่ำสุด 5 อันดับแรก คือ กระทรวงพลังงาน จำนวน 2,707.4 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.09 กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 4,490.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.14 กระทรวงการ
ทอ่ งเที่ยวและกฬี า จำนวน 4,972.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.16 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
จำนวน 5,282.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.17 และกระทรวงพาณิยช์ จำนวน 6,162.1 ล้านบาท
หรือรอ้ ยละ 0.19 ตามลำดับ รายละเอยี ดตามแผนภาพท่ี 2 - 4

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 17 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

แผนภาพที่ 2 - 4 กระทรวง ทบวง กรมฯ ทไี่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณ สงู สุด/ตำ่ สดุ 5 อันดบั แรก
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

2) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 จำนวน 21,727.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4,316.7 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น
รอ้ ยละ 24.79 รายละเอยี ดตามตารางท่ี 2 – 5

2.1) จังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 16,365.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.51
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สูงสุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 363.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0114
จังหวดั เชียงใหม่ จำนวน 345.9 ล้านบาท หรอื รอ้ ยละ 0.0109 จงั หวัดชลบุรี จำนวน 335.4 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 0.0105 จังหวัดระยอง จำนวน 306.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0096 และจังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 303.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0095 ตามลำดับ จังหวัดที่ได้รับงบประมาณต่ำสุด 5 อันดับแรก
คือ จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 128.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0040 จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวน 140.3 ล้านบาท หรือรอ้ ยละ 0.0044 จังหวัดสงิ หบ์ ุรี จำนวน 148.8 ลา้ นบาท หรอื รอ้ ยละ 0.0047
จังหวัดพังงา จำนวน 159.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0050 และจังหวัดภูเก็ต จำนวน 163.1 ล้านบาท
หรือรอ้ ยละ 0.0051ตามลำดับ รายละเอียดตามแผนภาพท่ี 2 - 5
แผนภาพท่ี 2 - 5 จังหวัดทีไ่ ดร้ ับจดั สรรงบประมาณ สงู สดุ /ตำ่ สดุ 5 อันดับแรก ปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 18 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

2.2) กลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 จำนวน 5,362.7 ล้านบาท บาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มจงั หวัดทไี่ ด้รับจดั สรรงบประมาณสูงสุด 5 อันดบั แรก คือ กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จำนวน 441.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0139 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
จำนวน 422.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0133 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน 378.9 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.0119 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย จำนวน 344.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0108
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 333.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0105 ตามลำดับ กลุ่มจังหวัด
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำสุด 5 อันดับ คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 104.5 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.0033 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จำนวน 214.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0067
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จำนวน 255.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0080 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จำนวน 256.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0080 และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนลา่ ง 2 จำนวน 257.8 ลา้ นบาท หรือร้อยละ 0.81 ตามลำดบั รายละเอยี ดตามแผนภาพที่ 2 - 6
แผนภาพท่ี 2 - 6 กลมุ่ จงั หวัดที่ไดร้ ับจดั สรรงบประมาณ สูงสดุ /ตำ่ สดุ 5อันดบั แรกปีงบประมาณพ.ศ.2566

2.2.3 รัฐวิสาหกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน

162,989.7 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 5.12 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 เพิม่ ขึ้น

จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 35,124.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.47 รายละเอียด

ตามตารางท่ี 2 - 6

ตารางที่ 2 - 6 สถติ ิงบประมาณของรฐั วสิ าหกจิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

หนว่ ย : ล้านบาท

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) ปี 2566 เพิ่ม / -ลด
จากปี 2565

วงเงิน สัดส่วน จานวน ร้อยละ

รัฐวิสาหกิจ 141,001.3 155,202.8 153,692.3 127,865.5 162,989.7 5.1174 35,124.2 27.47

ธนาคารเพอ่ื การเกษตรและสหกรณก์ ารเกษตร 79,595.4 89,819.8 82,038.5 69,466.4 84,508.2 2.6533 15,041.8 21.65

การรถไฟแห่งประเทศไทย 9,087.0 13,574.9 17,978.9 18,239.0 22,727.4 0.7136 4,488.3 24.61

การรถไฟฟา้ ขนสง่ มวลชนแห่งประเทศไทย 14,693.5 12,536.2 15,067.2 12,751.0 21,524.8 0.6758 8,773.8 68.81

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 19 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ งิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ตารางท่ี 2 - 6 สถิตงิ บประมาณของรัฐวสิ าหกจิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 (ต่อ)

หน่วย : ลา้ นบาท

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) ปี 2566 เพิ่ม / -ลด
จากปี 2565

วงเงิน สัดส่วน จานวน ร้อยละ

ธนาคารออมสนิ 5,931.1 5,045.4 5,498.3 3,959.4 8,256.1 0.2592 4,296.7 108.52

บรรษทั ประกันสนิ เชอ่ื อุตสาหกรรมขนาดยอ่ ม 4,888.5 4,073.7 7,034.4 5,418.9 7,111.1 0.2233 1,692.3 31.23

องค์การขนสง่ มวลชนกรุงเทพ 1,132.0 5,211.0 4,485.6 4,148.2 4,074.1 0.1279 -74.0 -1.78

การท่องเท่ยี วแห่งประเทศไทย 6,613.0 6,436.9 4,854.6 2,871.0 3,272.5 0.1027 401.5 13.98

การประปาสว่ นภูมิภาค 4,286.0 3,777.7 3,887.1 2,950.5 3,018.6 0.0948 68.1 2.31

องค์การสวนสตั ว์แห่งประเทศไทย 860.3 876.9 806.3 708.0 1,784.5 0.0560 1,076.4 152.03

การกีฬาแห่งประเทศไทย 2,997.8 2,711.3 2,704.0 1,600.9 1,602.4 0.0503 1.5 0.09

องค์การพพิ ธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 853.0 1,111.8 952.9 1,359.3 996.1 0.0313 -363.2 -26.72

การเคหะแห่งชาติ 1,673.0 1,425.4 1,725.0 863.4 957.3 0.0301 93.9 10.88

องค์การจัดการน้าเสยี 370.9 433.9 670.4 745.1 747.4 0.0235 2.3 0.31

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0.0 148.4 156.4 67.6 718.7 0.0226 651.1 963.04

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1,107.4 855.1 699.2 617.8 615.9 0.0193 -1.8 -0.30

ธนาคารพฒั นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ มแห่งประเทศไทย 492.5 1,386.7 666.8 546.5 277.9 0.0087 -268.6 -49.15

สถาบันการบินพลเรือน 394.4 588.4 316.8 141.4 200.8 0.0063 59.4 41.98

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 324.2 245.1 239.2 146.0 146.0 0.0046 -0.01 -0.005

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 237.4 170.9 160.2 127.0 137.1 0.0043 10.1 7.97

ธนาคารเพอ่ื การสง่ ออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย 2.4 - - - 90.3 0.0028 90.3 100.00

การทางพเิ ศษแห่งประเทศไทย 100.0 309.6 87.3 11.3 90.3 0.0028 79.0 699.47

องค์การตลาดเพอื่ เกษตรกร 632.3 24.1 22.5 22.5 47.6 0.0015 25.2 112.04

การประปานครหลวง 0.0 0.0 41.9 41.9 41.9 0.0013 - -

การยางแห่งประเทศไทย 150.0 80.0 94.0 62.5 27.8 0.0009 -34.7 -55.54

องค์การสะพานปลา 93.8 - - - 15.0 0.0005 15.0 100.00

การไฟฟา้ นครหลวง - - 20.9 - - - - -

การไฟฟา้ สว่ นภูมภิ าค - - 508.2 - - - - -

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 247.0 - - - - - - -

บริษทั บริหารสนิ ทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 775.2 2,800.0 2,971.0 1,000.0 - - -1,000.0 -100.00

องค์การคลงั สนิ ค้า 3,463.5 1,559.6 - - - - - -

องค์การตลาด -- 5.0 - -- --

ท่มี า : 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

2. รา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร จำนวน 84,508.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.65 การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน

22,727.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.71 การรถไฟฟ้าขนสง่ มวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 21,524.8 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.71 ธนาคารออมสิน จำนวน 8,256.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.26 และบรรษัทประกันสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม จำนวน 7,111.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.22 ตามลำดับ รัฐวิสาหกิจท่ีได้

รับงบประมาณต่ำสุด 5 อันดับแรก คือ องค์การสะพานปลา จำนวน 15.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0005

การยางแหง่ ประเทศไทย จำนวน 27.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0009 การประปานครหลวง จำนวน 41.9 หรือ

รอ้ ยละ 0.0013 องคก์ ารตลาดเพ่ือการเกษตร จำนวน 47.6 ลา้ นบาท หรือร้อยละ 0.0015 และการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย จำนวน 90.3 ล้านบาท หรือรอ้ ยละ 0.0028 ตามลำดับ ตามแผนภาพท่ี 2 - 7

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 20 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิติงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566
แผนภาพที่ 2 – 7 รัฐวสิ าหกจิ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณสงู สดุ /ตำ่ สดุ 5อนั ดบั แรกปีงบประมาณพ.ศ.2566

2.2.4 หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 49,796.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.56
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน
308.6 ล้านบาท หรือเพ่ิมขน้ึ รอ้ ยละ 0.62 รายละเอยี ดปรากฎตามตารางที่ 2 - 7

ตารางที 2 - 7 สถิติงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ

องค์กรอิสระตามรฐั ธรรมนญู และองคก์ รอัยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) หน่วย : ลา้ นบาท
ปี 2566 เพ่ิม / -ลด

จากปี 2565

วงเงิน สัดส่วน จานวน ร้อยละ

หน่วยงานรัฐสภา ศาล และองค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 54,777.8 47,717.8 50,659.6 49,488.1 49,796.7 1.5635 308.6 0.62

หน่วยงานของรัฐสภา 10,008.5 9,317.8 9,606.3 8,088.3 7,752.2 0.2434 -336.2 -4.16

สถาบันพระปกเกลา้ 267.1 294.0 215.4 198.0 216.6 0.0068 18.6 9.39

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1,829.2 2,030.9 1,911.1 1,835.4 1,939.3 0.0609 103.8 5.66

สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร 7,912.3 6,992.8 7,479.9 6,054.9 5,596.3 0.1757 -458.6 -7.57

หน่วยงานของศาล 22,605.3 21,184.4 23,289.0 22,940.8 22,959.5 0.7209 18.7 0.08

สานักงานศาลปกครอง 2,674.5 2,551.2 2,471.3 2,540.9 2,563.1 0.0805 22.2 0.88

สานักงานศาลยตุ ิธรรม 19,707.2 18,336.6 20,420.2 20,038.8 20,034.9 0.6290 -3.8 -0.02

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 223.7 296.6 397.4 361.1 361.4 0.0113 0.3 0.08

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 22,164.0 17,215.6 17,764.3 18,459.0 19,085.0 0.5992 626.0 3.39

สานักงานการตรวจเงินแผน่ ดิน 2,274.9 2,331.8 2,510.5 2,481.4 2,536.8 0.0796 55.3 2.23

สานักงานคณะกรรมการการเลอื กตัง้ 8,228.4 1,780.2 1,766.0 1,707.9 1,707.7 0.0536 -0.2 -0.01

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2,238.8 2,368.9 2,365.4 2,555.0 2,694.3 0.0846 139.4 5.45

สานักงานคณะกรรมการสทิ ธิมนุษยชนแห่งชาติ 215.7 222.5 211.7 209.9 216.6 0.0068 6.7 3.21

สานักงานผตู้ รวจการแผน่ ดิน 265.0 345.7 320.9 324.2 323.3 0.0102 -0.9 -0.26

สานักงานอัยการสงู สดุ 8,941.1 10,166.6 10,589.8 11,180.6 11,606.3 0.3644 425.7 3.81

ทมี่ า : 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
2. ร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 21 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ ิงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรก
คือ สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 20,034.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6290สำนักงานอัยการสูงสุด
จำนวน 11,606.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3644 สำนั ก งานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร
จำนวน 5,596.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1757 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จำนวน 2,694.3 หรือร้อยละ 0.0848 และสำนักงานศาลปกครอง จำนวน 2,563.1 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.0805 ตามลำดับ หน่วยงานฯ ท่ีได้รับงบประมาณต่ำสุด 5 อันดับแรก คือ สถาบัน
พระปกเกล้า จำนวน 216.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0068 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จำนวน 216.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0068 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 323.3 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.0102 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 361.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0113
และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1,707.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.054 ตามลำดับ
รายละเอียดตามแผนภาพที่ 2 – 8
แผนภาพท่ี 2 - 8 หนว่ ยงานฯ ทีไ่ ดร้ ับจัดสรรงบประมาณสูงสุด/ต่ำสดุ 5อันดบั แรกปงี บประมาณพ.ศ.2566

2.2.5 องค์การมหาชน / สถาบันอุดมศกึ ษาในกำกบั ของรฐั
องค์การมหาชน / สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดต้ังข้ึน

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและ
บุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเพื่อบูรณาการให้ผู้เก่ียวข้องทั้งหมด
เข้าร่วมกันทำงานอย่างมีเอกภาพ และประสานงานกันเพ่ือความรวดเร็วในการดำเนินงาน
ซ่ึงต้องอาศัยความเร่งด่วน ปัจจุบันมีองค์การมหาชน จำนวน 88 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การมหาชน
ท่ีจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
จำนวน 35 แห่ง และองค์การมหาชนที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน 24 แห่ง
อีกทั้งยังหมายความรวมถึงหน่วยงานในกำกับของรัฐ (สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ) ท่ีมีการบริหารจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ (Autonomous
University) แต่ยังได้รบั เงินอุดหนุนท่วั ไป ทร่ี ฐั จดั สรรให้เพ่ือใช้จา่ ยในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยและประกนั คณุ ภาพการศึกษา จำนวน 29 แห่ง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 22 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิติงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การมหาชน/หน่วยงานในกำกับของรัฐ ได้รับจัดสรร

งบประมาณท้ังสิ้นจำนวน 82 แห่ง เป็นเงินจำนวน 99,509.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.1243

ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน

2,164.9 ล้านบาท หรือเพ่มิ ขึ้นรอ้ ยละ 2.22 รายละเอยี ดปรากฎตามตารางที่ 2 - 8 และแผนภาพที่ 2 – 9

ตารางที่ 2 - 8 สถิตงิ บประมาณขององค์การมหาชน/สถาบนั อุดมศึกษาในกำกบั ของรฐั

ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) ปี 2566 เพมิ่ / -ลด
จากปี 2565

วงเงิน สัดส่วน จานวน รอ้ ยละ

รวมทงั้ สิ้น 108,648.2 102,606.3 105,925.3 97,344.2 99,509.2 3.1243 2,164.9 2.22

องค์การมหาชน 27,327.3 27,605.7 25,998.3 20,881.1 22,099.9 0.6939 1,218.9 5.84

สถาบันอุดมศึกษาในกากบั ของรัฐ 81,320.9 75,000.6 79,927.0 76,463.2 77,409.3 2.4304 946.1 1.24

ท่ีมา : 1. พระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
2. รา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

แผนภาพที่ 2 - 9 สถิติงบประมาณขององค์การมหาชน/สถาบันอุดมศกึ ษาในกำกับของรัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ทีม่ า : 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
2. รา่ งพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1) องค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การมหาชนท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณรวมจำนวน 55 แห่ง เป็นเงิน 22,099.9 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 0.6939 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,218.9 ล้านบาท
หรือเพ่มิ ขนึ้ รอ้ ยละ 5.84 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื

1. องค์การมหาชนท่ีจดั ต้ังโดยพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ ขเพิม่ เติม และ

2. องค์การมหาชนที่จัดตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญตั ิเฉพาะ
รายละเอียดตามตารางที่ 2 – 9

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 23 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ตารางท่ี 2 - 9 สถิตงิ บประมาณขององคก์ ารมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) ปี 2566 เพม่ิ / -ลด
จากปี 2565

วงเงิน สดั ส่วน จานวน ร้อยละ

องค์การมหาชน 27,327.3 27,605.7 25,998.3 20,881.1 22,099.9 0.6939 1,218.9 5.84

1. องค์การมหาชนท่ีจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา 14,382.2 14,700.3 13,143.7 9,780.5 10,010.4 0.3143 230.0 2.35

ตาม พ.ร.บ. องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 1,253.4 2,230.9 1,751.2 1,303.9 1,273.0 0.0400 -30.9 -2.37
สถาบนั พัฒนาองคก์ รชุมชน (องค์การมหาชน)

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยอี วกาศและภูมสิ ารสนเทศ 1,343.4 1,795.7 2,360.7 1,110.1 1,110.0 0.0349 -0.1 -0.01

(องค์การมหาชน)

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) 1,661.6 1,571.7 1,135.7 656.0 719.0 0.0226 63.1 9.62

สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนทิ รรศการ (องค์การ 883.6 829.4 786.6 594.1 638.1 0.0200 44.0 7.40

สานกั งานความร่วมมอื พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบา้ น 741.6 837.3 588.1 580.0 580.0 0.0182 - -

(องค์การมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยนี วิ เคลียร์แหง่ ชาติ (องค์การมหาชน) 840.3 535.7 403.1 344.3 529.8 0.0166 185.5 53.86

สถาบนั ทดสอบทางการศึกษาแหง่ ชาติ (องค์การมหาชน) 786.9 692.9 668.4 481.6 478.6 0.0150 -3.0 -0.63

สถาบนั วิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน) 705.9 576.1 576.2 471.9 474.8 0.0149 2.9 0.62

สถาบนั วิจยั และพัฒนาพ้ืนทส่ี ูง (องค์การมหาชน) 546.5 516.1 443.9 429.3 454.7 0.0143 25.4 5.91

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนทพี่ ิเศษเพ่ือการทอ่ งเทย่ี วอยา่ ง 424.3 433.0 440.4 351.2 358.1 0.0112 7.0 1.99

ยง่ั ยนื (องคก์ ารมหาชน)

สานกั งานนวัตกรรมแห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน) 343.7 466.5 308.8 337.2 337.2 0.0106 0.1 0.02

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 475.0 406.0 371.9 329.9 329.7 0.0104 -0.2 -0.05

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 0.0 280.8 318.4 309.7 301.4 0.0095 -8.4 -2.70
สถาบนั สารสนเทศทรัพยากรนา้ (องคก์ ารมหาชน) 376.8 312.3 251.8 239.8 286.4 0.0090 46.6 19.45

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 592.2 325.8 288.3 252.0 264.2 0.0083 12.1 4.82

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 285.3 262.3 229.2 181.3 212.0 0.0067 30.7 16.95

สานกั งานพิพิธภณั ฑเ์ กษตรเฉลิมพระเกียรตพิ ระบาทสมเด็จพระ 163.7 212.6 244.4 138.9 195.4 0.0061 56.5 40.69

เจา้ อยหู่ วั (องค์การมหาชน)

สถาบนั ส่งเสริมศลิ ปหตั ถกรรมไทย (องคก์ ารมหาชน) 0.0 0.0 218.0 156.8 152.4 0.0048 -4.4 -2.82

สถาบนั เพ่ือการยตุ ิธรรมแหง่ ประเทศไทย (องค์การมหาชน) 320.4 260.5 436.9 353.0 151.3 0.0048 -201.7 -57.13

สานกั งานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ ารมหาชน) 175.0 172.2 157.0 121.2 121.2 0.0038 -0.0028 -0.0023

องค์การบริหารจดั การก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 157.3 152.1 141.1 118.9 118.9 0.0037 -0.0001 -0.0001

สถาบนั วจิ ัยและพัฒนาอัญมณแี ละเครื่องประดับแห่งชาติ 149.0 142.9 139.4 109.5 118.7 0.0037 9.2 8.39

ศนู ยค์ วามเปน็ เลิศด้านชีววทิ ยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 277.7 327.7 119.3 115.9 115.9 0.0036 -0.1 -0.04

สานกั งานรับรองมาตรฐานและประเมนิ คุณภาพการศกึ ษา 377.7 338.8 282.7 99.5 108.9 0.0034 9.5 9.52

(องค์การมหาชน)

ศูนยม์ านษุ ยวทิ ยาสิรินธร (องคก์ ารมหาชน) 120.6 108.5 104.2 95.4 95.3 0.0030 -0.1 -0.07

ศูนยค์ ุณธรรม (องค์การมหาชน) 59.2 65.1 74.1 88.2 88.3 0.0028 0.1 0.08

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 167.4 141.5 122.6 82.5 82.5 0.0026 -0.01 -0.02

สานกั งานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 145.9 0.0 0.0 106.3 78.9 0.0025 -27.4 -25.80

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 24 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิติงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ตารางท่ี 2 -9 สถิตงิ บประมาณขององค์การมหาชน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 (ต่อ)

หนว่ ย : ล้านบาท

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) ปี 2566 เพิม่ / -ลด
จากปี 2565

วงเงิน สัดส่วน จานวน ร้อยละ

สถาบนั รับรองคณุ ภาพสถานพยาบาล (องคก์ ารมหาชน) 52.9 68.5 69.3 64.5 67.7 0.00213 3.2 4.98

สถาบันระหวา่ งประเทศเพื่อการคา้ และการพัฒนา (องค์การมหาชน) 52.4 40.8 29.8 35.4 56.3 0.00177 20.8 58.81

สถาบนั บริหารจัดการธนาคารทดี่ ิน (องค์การมหาชน) 29.6 39.0 31.4 53.5 56.0 0.00176 2.5 4.73

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีว อนามยั และสภาพแวดล้อมใน 64.6 61.1 44.3 43.0 42.4 0.00133 -0.6 -1.42

การทางาน (องคก์ ารมหาชน) 7.5 27.4 6.5 25.8 13.3 0.00042 -12.5 -48.30
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคก์ ารมหาชน)

ศนู ยส์ ่งเสริมศลิ ปาชีพระหวา่ งประเทศ (องคก์ ารมหาชน) 404.0 252.1 - - -- --

สานกั งานพัฒนาการวจิ ัยการเกษตร (องคก์ ารมหาชน) 396.8 216.6 - - -- --

2. องค์การมหาชนที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 12,945.1 12,905.5 12,854.6 11,100.6 12,089.5 0.3796 988.9 8.91

สานกั งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแี ห่งชาติ 4,527.9 4,964.0 5,181.6 4,925.2 4,925.5 0.1546 0.2 0.0048

สถาบนั ส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,329.9 1,595.7 1,641.9 1,312.2 1,693.5 0.0532 381.3 29.06

สานกั งานหลักประกันสุขภาพแหง่ ชาติ 1,344.8 1,411.9 1,377.7 1,285.0 1,395.8 0.0438 110.8 8.62

สานกั งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั 1,201.2 1,271.7 1,075.9 690.7 967.7 0.0304 277.0 40.10

สานกั งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิ ส์ 411.2 474.5 720.7 618.6 571.9 0.0180 -46.7 -7.55

สถาบันเทคโนโลยปี อ้ งกันประเทศ 1,239.5 1,202.9 846.0 415.7 504.6 0.0158 88.9 21.38

สถาบนั มาตรวิทยาแหง่ ชาติ 505.9 395.5 484.9 400.6 401.9 0.0126 1.3 0.32

สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมน่ั คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ - - - 144.3 318.6 0.0100 174.2 120.71

โรงเรียนมหิดลวิทยานสุ รณ์ 324.1 323.5 298.2 250.5 213.0 0.0067 -37.6 -15.00

สานกั งานคณะกรรมการส่งเสริมวทิ ยาศาสตร์ วจิ ัย และนวัตกรรม - 138.9 225.8 200.6 200.2 0.0063 -0.4 -0.22

สานกั งานสภานโยบายการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์วจิ ัย และ 1,095.0 281.7 215.2 154.5 168.9 0.0053 14.4 9.31

นวัตกรรมแหง่ ชาติ

สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 185.9 116.6 159.3 155.5 167.8 0.0053 12.3 7.94

สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 202.9 202.9 181.2 168.9 160.9 0.0051 -8.0 -4.76

สานักงานเลขาธกิ ารครุ ุสภา 243.5 205.3 207.3 153.2 152.7 0.0048 -0.4 -0.28

สานกั งานคณะกรรมการส่งเสริมสวสั ดกิ ารและสวสั ดิภาพครู และบุ 136.5 129.9 125.7 123.9 123.9 0.0039 -0.1 -0.05

คลลากรทางการศกึ ษา

สถาบนั วคั ซีนแหง่ ชาติ 53.0 43.3 23.4 22.2 43.5 0.0014 21.3 95.72

สถาบันวจิ ัยระบบสาธารณสุข 93.1 83.7 35.1 36.0 37.3 0.0012 1.3 3.71

สถาบันอนุญาโตตุลาการ 37.3 36.1 33.3 26.1 28.2 0.0009 2.1 8.12

สานักงานส่งเสริมวสิ าหกิจเพ่ือสังคม - 27.6 21.5 16.7 13.7 0.0004 -3.0 -17.98

สานกั งานกองทนุ นา้ มนั เชื้อเพลิง 13.4 - - - - - - -

ท่มี า : 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

2. รา่ งพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 25 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิติงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

1.1) องค์การมหาชนท่ีจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ตาม พ.ร.บ. 2542 ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 35 แห่ง เป็นเงิน 10,010.4 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.3143 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวน 230.0 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.35 รายละเอียดตามตารางท่ี 2 - 9 โดยองค์การมหาชนฯ
ได้รับงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรก คือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน )
จำนวน 1,273.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0400 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) จำนวน 1,110.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0349 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) จำนวน 719.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0226 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) จำนวน 638.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.02000 และสำนักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) จำนวน 580.0 ล้านบาท หรือร้อยละ
0.0182 ตามลำดับ สำหรับองค์การมหาชนท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำสุด 5 อันดับแรก คือ
โรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน) จำนวน 13.3 ลา้ นบาท หรอื ร้อยละ 0.00042 สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จำนวน 42.4 ลา้ นบาท หรือ
ร้อยละ 0.00133 สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) จำนวน 56.0 ล้านบาท หรือ
รอ้ ยละ 0.00176 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จำนวน 56.3 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.00177 และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จำนวน 67.7 ล้านบาท
หรอื ร้อยละ 0.00213 ตามลำดับ ตามแผนภาพที่ 2 - 10
แผนภาพท่ี 2 - 10 องค์การมหาชนทจี่ ดั ตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ตาม พ.ร.บ. 2542

ที่ไดร้ ับจัดสรรงบประมาณ สูงสุด/ตำ่ สดุ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

1.2) องค์การมหาชนท่ีจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 20 แห่ง เป็นเงิน 12,089.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.38
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวน 988.9 ลา้ นบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอ้ ยละ 8.91 รายละเอียดตามตารางที่ 2 – 10

องค์ การมหาชนท่ี จัดตั้ งโดยพระราชบั ญญั ติ เฉพาะท่ี ได้ รับงบประมาณ
สูงสุด 5 อันดับแรก คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำนวน 4,925.5 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.1546 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,693.5 ล้านบาท

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 26 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

หรือร้อยละ 0.0532 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 1,395.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0438
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 967.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0304 และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 571.9 ล้านบาท หรือรอ้ ยละ 0.0180 องค์การมหาชนฯ ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
ต่ำสุด 5 อันดับแรก คือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จำนวน 13.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0004
สถาบันอนุญาโตตุลาการ จำนวน 28.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0009 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวน 37.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0012 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 43.5 ล้านบาท หรือร้อยละ
0.0014 และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 123.9 ลา้ นบาท หรือรอ้ ยละ 0.0039 ตามลำดับ ตามแผนภาพท่ี 2 - 11
แผนภาพที่ 2 - 11 องค์การมหาชนทจี่ ัดต้ังโดยพระราชบัญญตั ิเฉพาะ ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ

สงู สุด/ตำ่ สดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 4,925.5 0.1546% 123.9 0.0039% 5
4
2 1,693.5 0.0532% 43.5 0.0014%
3
3 1,395.8 0.0438% 37.3 0.0012% 2
1
4 % 28.2 0.0009%

5 % 13.7 0.0004%

2) สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 27 แห่ง เป็นเงิน 77,409.3 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 2.4304 ของงบประมาณ

รายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มขึน้ จากปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 946.1 ลา้ นบาท หรือ

เพิม่ ขนึ้ รอ้ ยละ 1.24 ตามตารางที่ 2 - 10

ตารางท่ี 2 - 10 สถิตงิ บประมาณของสถาบนั อดุ มศึกษาในกำกับ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) หนว่ ย : ล้านบาท
ปี 2566 เพิ่ม / -ลด จาก

ปี 2565

วงเงิน สัดส่วน จานวน ร้อยละ

หน่วยงานในกากับ 81,320.9 75,000.6 79,927.0 76,463.2 77,409.3 2.4304 946.1 1.24

มหาวิทยาลยั มหิดล 13,141.9 12,023.4 13,131.5 13,169.9 13,857.3 0.4351 687.4 5.22

มหาวิทยาลยั เชยี งใหม่ 5,992.2 5,525.3 5,467.1 5,788.1 5,788.1 0.1817 -0.000100 -0.000002

ราชวิทยาลยั จุฬาภรณ์ 5,356.6 4,768.7 7,699.7 5,708.8 5,704.9 0.1791 -3.9 -0.07

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 27 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ตารางที่ 2-10 สถิตงิ บประมาณของสถาบนั อุดมศกึ ษาในกำกับ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566(ต่อ)

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) หนว่ ย : ล้านบาท
ปี 2566 เพิ่ม / -ลด จาก

ปี 2565

วงเงิน สัดส่วน จานวน ร้อยละ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 5,534.7 5,059.3 5,190.1 5,249.0 5,248.1 0.1648 -0.9 -0.02

มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ 6,530.6 5,807.7 5,597.8 5,186.0 5,184.6 0.1628 -1.4 -0.03

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 4,925.5 4,919.9 5,119.3 5,032.1 5,077.4 0.1594 45.3 0.90

มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 6,008.0 5,119.6 5,336.0 5,000.9 5,000.9 0.1570 -0.0125 -0.0002

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 4,642.0 4,463.4 4,845.9 4,672.5 4,782.2 0.1501 109.7 2.35

มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ 3,969.7 3,816.5 3,879.6 3,812.1 4,005.6 0.1258 193.5 5.08

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2,154.7 2,174.3 2,081.4 2,060.5 2,060.5 0.0647 0.0136 0.0007

มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 2,098.1 2,091.1 2,119.9 1,972.1 1,972.1 0.0619 -0.0010 -0.0001

มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีสรุ นารี 2,184.9 1,731.2 2,089.8 1,955.5 1,955.5 0.0614 0.0048 0.0002

มหาวิทยาลยั แมฟ่ า้ หลวง 2,282.3 2,068.8 1,932.2 1,890.4 1,890.4 0.0594 -0.0109 -0.0006

มหาวิทยาลยั วลยั ลกั ษณ์ 1,893.7 1,713.7 1,765.1 1,787.4 1,787.4 0.0561 -0.0100 -0.0006

มหาวิทยาลยั บูรพา 2,127.8 1,797.5 1,847.1 1,752.7 1,735.9 0.0545 -16.8 -0.96

มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 1,787.0 1,601.9 1,637.2 1,591.2 1,609.1 0.0505 17.8 1.12

มหาวิทยาลยั ศิลปากร 1,803.8 1,904.7 1,678.0 1,581.4 1,581.3 0.0496 -0.2 -0.01

มหาวิทยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ ธนบุรี 1,796.0 1,536.4 1,501.7 1,496.7 1,496.7 0.0470 -0.0002 -0.00001

มหาวิทยาลยั แม่โจ้ 1,477.4 1,514.2 1,437.6 1,406.5 1,406.0 0.0441 -0.5 -0.04

มหาวิทยาลยั ทักษิณ 1,401.3 1,284.9 1,280.7 1,183.6 1,183.4 0.0372 -0.2 -0.02

มหาวิทยาลยั พะเยา 1,430.6 1,131.8 1,238.9 1,192.8 1,177.1 0.0370 -15.7 -1.32

มหาวิทยาลยั สวนดุสติ 1,153.0 982.4 1,019.6 1,043.7 1,043.7 0.0328 -0.0023 -0.0002

มหาวิทยาลยั มหามงกุฏราชวิทยาลยั 855.0 762.8 821.6 691.7 699.3 0.0220 7.7 1.11

สถาบันบัณฑติ พฒั นบริหารศาสตร์ 626.3 545.3 505.1 543.6 543.5 0.0171 -0.0100 -0.0018

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริ าสภากาชาดไทย - 274.6 281.3 336.5 253.6 0.0080 -82.9 -24.64

สถาบันเทคโนโลยจี ิตรลดา - 251.1 304.0 230.9 230.4 0.0072 -0.5 -0.23

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 147.9 129.8 118.8 126.7 134.5 0.0042 7.8 6.15

ทมี่ า : 1. พระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

2. รา่ งพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรก คือ
มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 13,857.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.4351 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 5,788.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1817 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 5,704.9 หรือร้อยละ 0.1791
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5,248.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1648 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวน 5,184.6 ลา้ นบาท หรือร้อยละ 0.1628ตามลำดบั สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ทไ่ี ด้รับจัดสรร
งบประมาณต่ำสุด 5 อันดับแรก คือ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จำนวน 134.5 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 0.0042 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 230.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0072 สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทริราฯ จำนวน 253.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0080 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จำนวน 543.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0171 และมหาวิทยาลัยมงกุฎราชวิทยาลัย 699.3 ล้านบาท
และ 0.0220 ตามลำดับ ตามแผนภาพที่ 2-12

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 28 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ งิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

แผนภาพท่ี 2 - 12 สถาบนั อดุ มศึกษาในกำกับของรฐั ที่ไดร้ บั จัดสรรงบประมาณ
สูงสดุ /ต่ำสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ึำ สงู สดุ / ตำ่ สดุ 5

1 13,857.3 0.4351% 699.3 0.0220% 5
2 5,788.1 0.1817% 543.5
3 0.1791% 253. 0.0171% 4
4 0.1648% 230.4
5 5,184.6 0.1628% 134.5 0.0080% 3

0.0072% 2

0. % 1

ในประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 29 แห่ง โดยมี 7 แห่งที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐตั้งแต่ก่อต้ัง ส่วนท่ีเหลือน้ันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
โดยการแปรสภาพด้วยผลของกฎหมาย ท้ังนี้มีเฉพาะมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแห่งเดียวท่ีอยู่ใน
กำกับของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นจะอยู่ในกำกับ
ของกระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม ซึ่งเปน็ ราชการสว่ นกลาง

การท่ีสถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ ส่งผลให้
มหาวทิ ยาลัยมีความคล่องตวั สามารถเปิดหลักสูตร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้
อย่างครอบคลุม นอกจากน้ีกฎหมายจัดต้ังยังให้อำนาจในการจัดหารายได้ และไม่ต้องนำส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน สามารถนำรายได้ดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการลดภาระ
งบประมาณจากการขอรับจดั สรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้

แม้ว่ารายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จะถือเป็นเงิน

นอกงบประมาณ แต่รายได้ดังกล่าวถือเป็นเงินแผนดินเช่นเดียวกับเงินงบประมาณ จากการศึกษา

พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันอุดมศึกษาท้ังประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ

รวมทั้งส้ินจำนวน 106,441.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของวงเงินงบประมาณรวม มีรายได้

เงินนอกงบประมาณ จำนวน 241,446.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.58 ของงบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรรรวม และสมทบเงินนอกงบประมาณจำนวน 2,2241.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.92

ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และร้อยละ 1.32 ของรายได้เงินนอกงบประมาณรวม ถือเป็นสัดส่วน

การสมทบงบประมาณทคี่ ่อนขา้ งนอ้ ย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 29 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ ิงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

2.2.6 ทุนหมุนเวียน
ปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนท่ีตั้งขึ้นเพื่อกิจการซ่ึงอนุญาตให้นำรายรับสมทบไว้ใช้จ่ายได้

จำนวนท้ังสิ้น 115 ทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 5 ทุน และ
ทุนหมุนเวียนท่ีไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 110 ทุน โดยปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 ทุนหมุนเวียนได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จำนวน 30 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 206,985.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.50
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11,615.2 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.95 ประกอบด้วยทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 5 ทุน เป็นเงิน 6,640.2 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.21 และทุ นหมุนเวียนท่ีไม่เป็นนิติ บุ คคล เป็นเงิน 200,345.5 ล้านบ าท
คดิ เปน็ ร้อยละ 6.29 ตามแผนภาพที่ 2 - 13 และตารางท่ี 2 – 11 ดังน้ี
แผนภาพที่ 2 - 13 งบประมาณเงนิ ทุนหมุนเวียน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566

+5.95%

+5.+87%
%

+8.20%

ทีม่ า : 1. พระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
2. รา่ งพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางท่ี 2 -11 สถิตงิ บประมาณงบประมาณทนุ หมุนเวยี น ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

หน่วย : ลา้ นบาท

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) ปี 2566 เพ่ิม / -ลด
จากปี 2565

วงเงิน สัดส่วน จานวน ร้อยละ

ทุนหมุนเวียนทั้งส้นิ 184,758.5 204,173.9 223,024.7 195,370.4 206,985.6 6.4988 11,615.2 5.95

1. ทุนหมุนเวยี นท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 3,230.9 6,467.1 7,015.6 6,137.0 6,640.2 0.2085 503.2 8.20

กองทนุ เพอ่ื ความเสมอภาคทางการศึกษา 2,537.4 5,796.1 6,084.8 5,652.3 6,073.8 0.1907 421.5 7.46

กองทนุ การออมแห่งชาติ 299.6 480.9 605.8 300.0 334.3 0.0105 34.3 11.42

กองทนุ หมบู่ ้านและชมุ ชนเมอื งแห่งชาติ 115.9 0.0 135.1 124.7 154.2 0.0048 29.5 23.65

กองทุนจัดรูปท่ดี ินเพอ่ื พฒั นาพน้ื ที่ 40.0 40.0 40.0 40.0 60.0 0.0019 20.0 50.00

กองทนุ ยุติธรรม 238.0 150.0 150.0 20.0 18.0 0.0006 -2.0 -10.00

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 30 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ตารางที่ 2 -11 สถิตงิ บประมาณงบประมาณทนุ หมนุ เวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

หนว่ ย : ลา้ นบาท

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) ปี 2566 เพ่ิม / -ลด
จากปี 2565

วงเงิน สัดส่วน จานวน ร้อยละ

2. ทุนหมุนเวยี นที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 181,527.6 197,706.8 216,009.1 189,233.4 200,345.5 6.2903 11,112.0 5.87

กองทนุ หลกั ประกันสขุ ภาพแห่งชาติ 134,269.1 140,533.4 142,364.8 140,550.2 142,297.9 4.4678 1,747.7 1.24

กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพอื่ เศรษฐกิจฐานราก 40,000.0 40,000.0 49,500.8 30,000.0 35,514.6 1.1151 5,514.6 18.38

และสงั คม 2,047.9 12,554.6 19,916.6 14,176.1 17,011.9 0.5341 2,835.8 20.00
กองทุนสง่ เสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

กองทุนการแพทย์ฉกุ เฉิน 891.4 810.5 959.2 1,183.2 1,050.3 0.0330 -132.9 -11.23

กองทุนจัดรูปท่ดี ิน 935.0 935.0 935.0 935.0 1,035.0 0.0325 100.0 10.70

กองทุนรวมเพอ่ื ชว่ ยเหลอื เกษตรกร - - - 500.0 750.0 0.0235 250.0 50.00

กองทุนสง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 974.7 948.7 913.1 579.2 577.7 0.0181 -1.5 -0.26
กองทุนเพอื่ การสบื สวนและสอบสวนคดีอาญา 550.0 550.0 550.0 505.0 505.0 0.0159 --

กองทุนพฒั นาบทบาทสตรี 0.0 0.0 89.1 62.3 462.3 0.0145 400.0 641.69

กองทนุ สง่ เสริมการค้าระหว่างประเทศ 0.0 695.0 0.0 0.0 300.0 0.0094 300.0 100.00

กองทนุ เพอื่ ผเู้ คยเป็นสมาชกิ รัฐสภา 277.9 202.6 194.3 160.0 157.0 0.0049 -3.0 -1.88

กองทนุ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - 10.0 100.0 100.0 150.0 0.0047 50.0 50.00
กองทนุ เพอ่ื การพฒั นาพรรคการเมอื ง
130.0 72.0 - 90.0 90.0 0.0028 - -

กองทนุ สง่ เสริมงานวัฒนธรรม 0.0 52.6 95.1 76.1 76.1 0.0024 -0.02 -0.02

กองทนุ สง่ เสริมการจัดสวัสดิการสงั คม 90.0 90.0 90.0 85.0 75.0 0.0024 -10.0 -11.76

กองทนุ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 199.1 - - - 71.3 0.0022 71.3 100.00

กองทนุ ผสู้ งู อายุ 0.0 70.0 70.0 63.0 70.0 0.0022 7.0 11.11

กองทนุ ภูมิปัญญาการแพทยแ์ ผนไทย 40.0 10.0 10.0 8.0 50.0 0.0016 42.0 525.00

กองทุนคุม้ ครองเด็ก 30.0 30.0 35.0 30.0 40.0 0.0013 10.0 33.33

กองทนุ เพ่ือการปอ้ งกันและปราบปรามการคา้ มนษุ ย์ - - - 25.0 20.0 0.0006 -5.0 -20.00

กองทนุ สง่ เสริมงานจดหมายเหตุ 21.0 20.8 19.6 14.9 14.9 0.00047 -0.0002 -0.0013

กองทุนสง่ เสริมการเผยแผพ่ ระพทุ ธศาสนาเฉลมิ 17.7 22.8 12.8 9.2 9.2 0.00029 -0.0232 -0.25

พระเกียรติ 80 พรรษา

กองทุนสง่ เสริมศิลปะร่วมสมยั 8.8 8.9 8.7 6.3 6.2 0.00020 -0.0481 -0.77

กองทุนเพอื่ สง่ เสริมการท่องเที่ยวไทย ---- 6.0 0.00019 6.0 100.00

กองทุนสง่ เสริมความเทา่ เทียมระหว่างเพศ -- 5.0 5.0 5.0 0.00016 --

กองทุนปรับโครงสร้างการผลดิ ภาคเกษตรเพอ่ื เพม่ิ 50.0 - 50.0 30.0 - - -30.0 -100.00

ขดี ความสามารถการแขง่ ขนั ของประเทศ

กองทนุ พฒั นาเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก - - - 40.0 - - -40.0 -100.00

กองทุนฟนื้ ฟแู ละพฒั นาเกษตรกร 505.0 - - - - - - -

กองทุนสง่ เสริมและพัฒนาการศกึ ษาสาหรบั คนพิการ 90.0 90.0 90.0 - -- --
- -- --
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกยู้ ืมแกเ่ กษตรกรและผยู้ ากจน 400.0 - -

ที่มา : 1. พระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
2. รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 31 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิตงิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ทุนหมุนเวียนท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ได้แก่ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จำนวน 142,297.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.47 กองทุนประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จำนวน 35,514.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.12 กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 17,011.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.53 กองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 6,073.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.19 และกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
จำนวน 1,050.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03 ทุนหมุนเวียนท่ีได้รับจดั สรรงบประมาณต่ำสดุ 5 อันดับแรก คือ
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 5.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.00016 กองทุนเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย จำนวน 6.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.00019 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
จำนวน 6.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.00020 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา จำนวน 9.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.00029 และ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
จำนวน 14.9 ลา้ นบาท หรอื รอ้ ยละ 0.00049 ตามลำดบั รายละเอยี ดตามแผนภาพท่ี 2 - 14
แผนภาพที่ 2 - 14 งบประมาณเงินทนุ หมนุ เวียนที่ได้รับจัดสรร สงู สุด/ต่ำสดุ 5 อันดับแรก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุนหมุนเวียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจำแนกตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน มีเพียง 4 ประเภท จากทุนหมุนเวียนทั้งหมด 5 ประเภท ซ่ึงทุน
หมนุ เวยี นเพื่อการจำหนา่ ยและการผลิต ไม่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ ตามแผนภาพที่ 2 - 15 ดังนี้
แผนภาพท่ี 2 - 15 งบประมาณทุนหมุนเวยี นจำแนกตามวัตถปุ ระสงค์ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562-2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 32 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถติ งิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ทุนหมุนเวียน มี 5 ประเภทตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สำหรับปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 ได้รับการจดั สรรงบประมาณจำนวน 4 ประเภท รายละเอียดตามตารางท่ี 2 - 12 ดงั นี้

ตารางที่ 2 – 12 สถติ งิ บประมาณทนุ หมนุ เวยี นจำแนกประเภทตามวตั ถปุ ระสงคก์ ารจดั ตงั้

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566

หนว่ ย : ลา้ นบาท

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) ปี 2566 เพ่ิม / -ลด
จากปี 2565

วงเงิน สัดส่วน จานวน ร้อยละ

รวมทั้งสน้ิ 184,624.3 204,173.9 223,024.7 195,370.4 206,985.6 100.00 11,615.2 5.95

ทุนหมุนเวียนเพื่อการกูย้ ืม 515.9 0.0 135.1 124.7 154.2 0.07 29.5 23.65

ทุนหมุนเวียนเพ่ือการจาหน่ายและการผลิต - - - - - - --

ทุนหมุนเวียนเพื่อการบริการ 199.1 - - - 71.3 0.03 71.3 100.00

ทุนหมุนเวยี นเพื่อการสงเคราะห์และสวสั ดิการสังคม 176,333.0 182,117.4 193,808.9 172,370.7 179,916.4 86.92 7,545.7 4.38

ทุนหมุนเวียนเพื่อการสนับสนุนส่งเสริม 7,576.3 22,056.5 29,080.7 22,875.0 26,843.8 12.97 3,968.7 17.35

ทม่ี า : 1. พระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

2. รา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

จากตารางที่ 2 – 12 พบว่า ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 ทุนหมุนเวียน

เพ่ือการจำหน่ายและการผลิต ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่อง สำหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุนหมนุ เวียนไดร้ บั การจัดสรรงบประมาณจำนวน 4 ประเภท ดังน้ี

1) ทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 179,916.42 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวน 7,545.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.38 โดยทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเคราะห์ฯ ที่สำคัญ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 142,297.94 ล้านบาท

กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จำนวน 35,514.62 ล้านบาท

กองทุนการแพทยฉ์ กุ เฉนิ 1,050.2720 ล้านบาท เปน็ ตน้

2) ทุนหมุนเวียนเพ่ือการสนับสนุนส่งเสริม ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 จำนวน 26,843.76 ล้านบาท เพิม่ ขนึ้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,968.72 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 17.35 โดยทุนหมุนเวียนเพ่ือการสนับสนุนส่งเสริมท่ีสำคัญได้รับจัดสรรงบประมาณ

เช่น กองทุนสง่ เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตั กรรม จำนวน 17,011.88 ล้านบาท กองทุนเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 6,073.76 ล้านบาท กองทุนจัดรปู ทดี่ นิ 1,035.00 ล้านบาท เปน็ ต้น

3) ทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม คือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 154.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 จำนวน 29.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.65

4) ทุนหมุนเวียนเพ่ือการบริการ คือ กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับ

จดั สรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 71.30 ล้านบาท ซึ่งในปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

ไมไ่ ดร้ บั การจดั สรรงบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 33 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิตงิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

2.2.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (หน่วยรับงบประมาณที่ขอตั้งและได้รับจัดสรรงบประมาณโดยตรง)

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 305 หน่วยงาน ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

จำนวน 225 แห่ง โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมจำนวน 81,180.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.55 ของ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4,297.5 ล้าน

บาท หรอื เพิม่ ขนึ้ ร้อยละ 5.59 ตามตารางที่ 2 - 13 (รายละเอยี ดจำแนกรายหนว่ ยงานตามภาคผนวก 3)

ตารางท่ี 2 - 13 สถติ ิงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566

หน่วย : ลา้ นบาท

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (ร่าง) ปี 2566 เพมิ่ / -ลด
จากปี 2565

วงเงิน สัดส่วน จานวน ร้อยละ

รวมทั้งสิน้ 23,232.5 54,327.5 91,348.5 76,882.8 81,180.3 2.55 4,297.5 5.59

1. องค์การบริหารส่วนจังหวดั และ 23,232.5 26,385.3 24,276.9 22,321.6 40,826.6 1.28 18,505.0 82.90

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

1.1 องค์การบริหารสว่ นจังหวัด - 27,942.2 28,797.8 15,187.2 16,811.1 0.53 1,623.9 10.69

1.2 องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ รูปแบบพเิ ศษ 23,232.5 26,385.3 24,276.9 22,321.6 24,015.6 0.75 1,694.0 7.59

- กรุงเทพมหานคร 21,490.7 24,469.8 22,387.1 20,634.7 22,284.3 0.70 1,649.6 7.99

- พทั ยา 1,741.8 1,915.5 1,889.8 1,686.9 1,731.3 0.05 44.4 2.63

2. เทศบาลนครและเทศบาลเมือง - - 38,273.7 39,374.0 40,353.7 1.27 979.7 2.49

- เทศบาลนคร - - 13,386.0 13,643.7 13,949.0 0.44 305.2 2.24

- เทศบาลเมอื ง - - 24,887.7 25,730.3 26,404.7 0.83 674.4 2.62

ที่มา : 1. พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
2. รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมจำนวน 40,826.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 18,505.0 ล้านบาท
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 82.90 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร
จำนวน 22,284.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6997 เมืองพัทยา จำนวน 1,731.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0544
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,726.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0542 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 940.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0295 และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 689.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0217 ตามลำดับ หน่วยงานที่ได้รับ
จดั สรรงบประมาณต่ำสุด 5 อันดับแรก คือ องค์การบริหารส่วนจังหวดั สมุทรปราการ จำนวน 50.7 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.0016 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 82.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0026
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวน 87.0 หรือร้อยละ 0.0027 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
จำนวน 88.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0028 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 91.7 ล้านบาท
หรอื รอ้ ยละ 0.0029 ตามลำดบั แผนภูมทิ ่ี 2 - 16

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 34 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

แผนภาพท่ี 2 - 16 งบประมาณองคก์ ารบริหารสว่ นจังหวัดและอปท.รูปแบบพิเศษ
สูงสดุ /ต่ำสดุ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

2) เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 225 หน่วยงาน
เป็นเงินงบประมาณ 40,353.7 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 979.7 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.49 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จำนวน 803.2 ล้ านบาท หรือร้อยละ 0.0252 เทศบาลนครขอนแก่ น
จำนวน 792.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0249 เทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 737.2 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.0231 เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 718.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0225 และเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จำนวน 667.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0210 ตามลำดับ หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
ต่ำสุด 5 อันดับแรก คือ เทศบาลเมืองบ้านกรด จำนวน 35.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0011
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ จำนวน 40.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0013 เทศบาลเมืองกระนวน
จำนวน 41.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0013 เทศบาลเมืองนครปฐม จำนวน 43.4 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 0.0014 เทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 44.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0014 ตามลำดับ
รายละเอียดปรากฎตามแผนภมู ิท่ี 2 - 17
แผนภมู ิท่ี 2 - 17 เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ท่ไี ดร้ บั งบประมาณสงู สุด/ต่ำทส่ี ดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 35 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิตงิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

2.2.8 หน่วยงานอื่นของรัฐ มี 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รวมจำนวน 477.4 ล้านบาท เป็นคดิ ร้อยละ 0.01 ของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลงจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 0.5 ล้านบาท หรอื ลดลงร้อยละ 0.11 ตามตารางท่ี 2 - 14

ตารางท่ี 2 - 14 สถิติงบประมาณของส่วนราชการอื่นของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

หน่วย : ลา้ นบาท

ปี 2566 เพ่ิม / -ลด

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 จากปี 2565

จานวน ร้อยละ

หน่วยงานอืน่ ของรัฐ 266.8 585.3 563.2 477.9 477.4 -0.53 -0.11

สานักงานคณะกรรมการการแข่งขนั ทางการค้า 266.8 222.8 192.0 165.6 165.0 -0.53 -0.32

สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 362.5 371.2 312.3 312.3 - -

ทีม่ า : 1. พระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

2. รา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.2.9 สภากาชาดไทย โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 8,854.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพ่ิมขึ้นจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 588.6 ล้านบาท หรือเพิม่ ขน้ึ ร้อยละ 7.12 ตามตารางที่ 2 - 15

ตารางที่ 2 - 15 สถติ งิ บประมาณของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566

หนว่ ย : ลา้ นบาท
ปี 2566 เพิ่ม / -ลด

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 จากปี 2565

จานวน ร้อยละ

สภากาชาดไทย 10,267.8 10,651.1 8,871.6 8,265.4 8,854.0 588.6 7.12

ที่มา : 1. พระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

2. ร่างพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

2.2.10 รายจา่ ยเพื่อชดใชเ้ งินคงคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไมไ่ ด้รับจัดสรรงบประมาณ

ตารางท่ี 2 - 16 สถิติงบประมาณรายจ่ายเพอ่ื ชดใช้เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2566 เพิ่ม / -ลด
หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 จากปี 2565

รายจ่ายเพอื่ ชดใชเ้ งินคงคลัง จานวน ร้อยละ

- 62,709.5 - 596.7 - -596.67 -100.00

2.2.11 รายจา่ ยเพื่อชดใช้เงนิ ทุนสำรองจ่าย ปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 ไมไ่ ด้รับจดั สรรงบประมาณ

ตารางท่ี 2 - 17 สถิตงิ บประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –2566

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปี 2566 เพ่ิม / -ลด

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 จากปี 2565

จานวน ร้อยละ

รายจ่ายเพ่ือชดใชเ้ งินทุนสารองจ่าย - - - 24,978.6 - -24,978.6 -100.00

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 36 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิติงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ท้ังน้ี การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระและองค์การ
อัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ) ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 ท่ีกำหนดการ
จัดสรรงบประมาณต้องคำนงึ ถงึ

1. ความจาํ เป็นและภารกิจของหน่วยงานของรฐั ท่ีขอรบั จัดสรรงบประมาณ
2. ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรฐั ท่ีสามารถใชจ้ ่ายได้ รวมตลอดถงึ
รายไดห้ รือเงินอื่นใดทหี่ นว่ ยงานของรฐั น้นั มีอยู่หรือสามารถนาํ มาใช้จ่ายได้
3. ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหน้ีผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายใน
ปีงบประมาณนน้ั
4. การปฏบิ ตั ิหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา ศาลยตุ ิธรรม ศาลปกครอง ศาล
รัฐธรรมนญู องคก์ รอิสระรฐั ธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
5. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถน่ิ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 37 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

สถิติงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

บรรณานกุ รม

นิยดา ชูชาย. (2565). งบประมาณรายจ่ายงบกลางของไทย : การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ,
พิมพค์ รง้ั ที่ 1/2565. กรงุ เทพฯ : สำนกั การพมิ พ์ สำนักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

“พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561”. (19 เมษายน 2561). ราชกิจจานุเบกษา,
เล่มท่ี 135 ตอนท่ี 27 ก, น. 1 - 22.

“พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561”. (11 พฤศจิกายน 2561). ราชกิจจานุเบกษา,
เลม่ ที่ 135 ตอนท่ี 92 ก, น. 1 – 17.

“ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงั ของรัฐ เร่ือง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563”. (29 มกราคม 2564). ราชกิจจานเุ บกษา, เล่มท่ี 138
ตอนพเิ ศษ 22 ง, น. 14.

สาวิตรี วาระคำ. (2565). รายได้เงินนอกงบประมาณกับการสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปี,
พมิ พ์คร้ังท่ี 1/2565. กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงบประมาณ. (2561). พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.
สืบค้น 15 มีนาคม 2565, จาก https://www.bb.go.th/topic3.php?catID=1151&gid=
862&mid=545

__________. (2563). พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.
สืบค้น 15 มีนาคม 2565, จาก https://www.bb.go.th/topic3.php?catID=1267&gid=
862&mid=545

__________. (2564). พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.
สืบค้น 15 มีนาคม 2565, จาก https://www.bb.go.th/topic3.php?catID=1337&gid=
862&mid=545

__________. (2565). พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.
สืบค้น 15 มีนาคม 2565, จาก https://www.bb.go.th/topic3.php?catID=1364&gid=
862&mid=545

__________. (2565). ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.
สบื ค้น 18 พฤษภาคม 2565, จาก https://www.bb.go.th/topic3.php?catID=1377&gid=
860&mid=544
_______________________________

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 38 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 คำสั่งแตง่ ตั้งคณะกรรมการจดั ทำรายงาน
วเิ คราะหข์ ้อมูลสถติ ิงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ภาคผนวก 2 การปรับเปล่ียนโครงสร้างหนว่ ยรับประมาณ
ระหวา่ งปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ภาคผนวก 3 สถิตงิ บประมาณของส่วนราชการ จำแนกรายกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ 2562 – 2566

ภาคผนวก 4 สถติ ิงบประมาณขององคก์ รปกครองสว่ นท้องถิ่น
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ภาคผนวก 1

คำสั่งแตง่ ต้ังคณะกรรมการ
จดั ทำรายงานวเิ คราะหข์ อ้ มูล
สถิติงบประมาณรายจา่ ยประจำปี

ภาคผนวก 2

การปรบั เปลย่ี นโครงสรา้ งหน่วยรับงบประมาณ
ระหวา่ งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

การปรับเปลย่ี นโครงสร้างหนว่ ยรับงบประมาณ ระหวา่ งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดทำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงสร้างแตกต่าง
จากพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ดงั น้ี

1. การเปลีย่ นชอ่ื และเปล่ียนสังกดั หนว่ ยงาน
1.1 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือศรษฐกิจและสังคม เปลี่ยนช่ือเป็น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
และย้ายมาสังกดั สำนกั นายกรฐั มนตรี

1.2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ และสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก เป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงอุตสาหกรรม ท้ัง 3 หน่วยงาน ย้ายมาเป็นส่วนราชการ
ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และเป็นหน่วยงานภายใต้การควบคุมของ
นายกรฐั มนตรี

1.3 ธนาคารอิสลามแหง่ ประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั บรหิ ารสินทรพั ย์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2. การเปลี่ยนโครงสรา้ งหน่วยงานในของจังหวัดและกลุ่มจงั หวัด
2.1 กล่มุ จงั หวัดภาคกลางตอนบน 1 เปลย่ี นเปน็ กลมุ่ จงั หวัดภาคกลางปรมิ ณฑล
2.2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เปล่ียนเป็น กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน
2.3 กลมุ่ จงั หวัดภาคกลางตอนกลาง เปลยี่ นเป็น กลุ่มจังหวดั ภาคตะวนั ออก 1
2.4 กล่มุ จังหวดั ภาคตะวนั ออก เปลีย่ นเป็น กลมุ่ จังหวดั ภาคตะวันออก 2

3. หนว่ ยงานที่จดั ตงั้ ขนึ้ ใหม่ 4 หน่วยงาน คือ
3.1 สำนกั งานคณะกรรมการการแขง่ ขนั ทางการคา้ เป็นหน่วยงานอ่นื ของรัฐ
3.2 สำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.3 กองทุนส่งเสรมิ ศิลปะร่วมสมยั เป็นหนว่ ยงานในกำกบั ของกระทรวงวัฒนธรรม
3.4 กองทุนเพ่ือพัฒนาพรรคการเมือง เป็นหน่วยงานในกำกับของหน่วยงานอิสระ

และองค์กรอยั การ

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดทำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงสร้าง
แตกตา่ งจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ดงั น้ี

1. หน่วยรับงบประมาณทจ่ี ดั ต้งั ขนึ้ ใหม่
1.1 หน่วยรับงบประมาณระดับกระทรวง จำนวน 2 หน่วย ประกอบดว้ ย
1.1.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมอื่ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ-1 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

1.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ณ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง
เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 179 แหง่ เทศบาลตำบล 2,233 แห่ง องค์การบรหิ ารส่วนตำบล 5,332
แห่ง และองค์กรปกครองท้องส่วนถ่ินรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา) 2 แห่ง รวมทั้งหมด
7,852 แห่ง เดิมรับงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เปล่ียนเป็นหน่วยรับงบประมาณ
โดยตรงตามพระราชบัญญัติวิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ
พ.ศ. 2563 บงั คบั ใชเ้ พียง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารสว่ นจังหวัด 76 จังหวดั

1.2 หนว่ ยงานระดับกรม จำนวน 6 หนว่ ยงาน ประกอบด้วย
1.2.1 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีฐานะเป็นส่วน

ราชการรูปแบบเฉพาะ มีหน้าท่ีและอำนาจและรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวนั ท่ี 12 มนี าคม 2562 โดยเป็นหนว่ ยงานในกำกับสำนกั นายกรัฐมนตรี

1.2.2 สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มีฐานะเป็นองค์การ
มหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2561 เป็นหน่วยงานในกำกับสำนัก
นายกรฐั มนตรี

1.2.3 กรมการขนส่งทางราง จัดต้ังข้ึนตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นการยกฐานะข้ึนมาจาก
สำนกั งานโครงการพัฒนาระบบราง ในสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ให้เป็นสว่ นราชการ
สงั กดั กระทรวงคมนาคม

1.2.4 สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีผลิตบุคลากร
ด้านการสาธารณสุข จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ประกาศในราช
กจิ จานุเบกษา เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 เปน็ หนว่ ยงานสังกดั กระทรวงสาธารณสุข

1.2.5 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยทุ ธศาสตร์ชาติ และการสรา้ ง
ความสามัคคีปรองดอง จดั ตั้งขึ้นเม่อื วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 ตามคำส่ังนายกรัฐมนตรีท่ี 5/2562 เป็น
หน่วยงานสงั กัดส่วนราชการไม่สงั กัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และเปน็ หน่วยงาน
ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

1.2.6 กองทุนป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู ว่าด้วยการปอ้ งกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2562 เป็นหนว่ ยงาน
ภายใต้กำกับส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และเป็นหน่วยงานภายใต้
การควบคมุ ดูแลของนายกรัฐมนตรี

1.3 หน่วยรับงบประมาณทย่ี บุ เลกิ /รวม

1.3.1 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยุบรวมเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วจิ ยั และนวตั กรรม สงั กัดกระทรวงอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม

1.4 ปรับปรงุ /ยกระดับ หน่วยงาน

1.4.1 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษา

ด้านพยาบาลอยู่ใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย ยกฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณ สังกัด

กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ-2 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

1.4.2 สถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา ยกฐานะเปน็ สถาบนั อุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 11
พฤศจิกายน 2561 เปน็ หน่วยรับงบประมาณ สังกัดกระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

1.4.3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(องค์การมหาชน) ปรับปรุงสถานะจากพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ กองทุนส่งเสริมการวิจัย
ด้วยพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 เป็นหน่วยรับงบประมาณสังกัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม

1.4.4 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เป็นหน่วยรับงบประมาณ สังกัด
หนว่ ยงานอน่ื ของรัฐ

2. เปลย่ี นสังกัดหน่วยงาน
2.1 องค์การบริหารพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน(องค์การมหาชน)

ภายใตส้ ำนักนายกรฐั มนตรี ย้ายมาสังกัด กระทรวงการท่องเท่ยี วและกีฬา
2.2 สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ

มหาชน) ภายใต้สำนกั นายกรฐั มนตรี ย้ายมาสังกดั กระทรวงศึกษาธิการ
2.3 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ภายใต้

กระทรวงศกึ ษาธิการ ย้ายมาสังกดั กระทรวงพาณชิ ย์
2.4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดิมคือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อยู่ภายใต้ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การ
ควบคมุ ดแู ลของนายกรฐั มนตรี ย้ายมาสงั กดั กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
เป็นหนว่ ยรับงบประมาณ

2.5 หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย กรม
วิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สถาบันวจิ ัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหง่ ชาติ
(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลศิ ด้านชวี วิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) ย้ายมาสังกัดกระทรวง
การอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตั กรรม

2.6 สถาบันระดับอุดมศึกษา ภายใต้กระทรวงศึกษาธกิ ารจำนวน 81 หน่วยงาน ยา้ ยมา
สงั กดั กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วิจัยและนวตั กรรม

3. หน่วยรบั งบประมาณปรับเปลี่ยนช่ือหน่วยงาน
3.1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปล่ียนช่ือเป็น สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแหง่ ชาติ

3.2 สถาบนั การพลศึกษา สงั กดั กระทรวงการท่องเทยี่ วและกีฬา เปลย่ี นชื่อเปน็
มหาวิทยาลัยการกฬี าแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ-3 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดทำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงสร้างแตกต่าง
จากพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี

1. เพ่ิมหน่วยรับงบประมาณในมาตรา 33 งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถน่ิ จากเดิม 78 หน่วยรับงบประมาณ เป็น 292 หนว่ ยรับงบประมาณ เพิ่มขน้ึ 214 หน่วยรบั งบประมาณ
ประกอบดว้ ย เทศบาลนคร 30 หนว่ ยรบั งบประมาณ และเทศบาลเมอื ง 184 หน่วยรับงบประมาณ

2. รวมงบประมาณรายจา่ ยสำหรับแผนงานบรู ณาการ จำนวน 14 แผนงาน ไวภ้ ายใต้มาตรา
77 งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ

3. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดองเป็นหน่วยรับงบประมาณอยู่ภายใต้มาตรา 7 งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและ
หน่วยงานในกำกับจากเดิม มาตรา 27 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดแู ลของนายกรัฐมนตรี

ท้ังนี้ การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาดังกล่าว มีผลทำให้รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตาม
กลุ่มงบประมาณ เปลี่ยนแปลงไปจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสภากาชาด
ไทย มฐี านะเปน็ นติ ิบุคคลทีด่ ำเนินการอันเป็นสาธารณกุศล และให้ต้ังงบประมาณตามพระราชบัญญัติวธิ ีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 14 (2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดทำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงสร้างแตกต่าง

จากพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ดง้ั น้ี

1. เปล่ียนชอ่ื หน่วยงาน

พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เม่ือวันท่ี 13

กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ

มหาชน) พ.ศ. 2546 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การ

มหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกบั ของกระทรวงพาณชิ ย์

2. มีหน่วยรบั งบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน่วยรบั งบประมาณเพิ่มขึ้น

จากปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11 หนว่ ยงาน ประกอบดว้ ย

1. เทศบาลเมืองจอมพล 7. เทศบาลเมืองบงึ กาฬ

2. เทศบาลเมอื งไทรมา้ 8. เทศบาลเมืองปากแพรก

3. เทศบาลเมืองบางกร่าง 9. เทศบาลเมืองแพรกษา

4. เทศบาลเมอื งบางกระดี 10. เทศบางเมืองหนองกี่

5. เทศบาลเมืองบางแม่นาง 11. เทศบาลเมอื งใหมบ่ างบวั ทอง

6. เทศบาลเมืองบา้ นกรด

_______________________________

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ-4 สำนักงบประมาณของรัฐสภา


Click to View FlipBook Version