The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กระทรวงการต่างประเทศ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thaipbo.parliament, 2021-12-09 22:08:31

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

แบบสำรวจควำมพงึ พอใจตอ่ เอกสำรวชิ ำกำร



วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการตา่ งประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

(เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มท่ี 2 หนา้ 163)

ส่วนที่ 1 ภาพรวมกระทรวง

1. วิสัยทศั น์ พันธกจิ ผลสัมฤทธิ์

วสิ ยั ทัศน์ องค์กรนาในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทย

มคี วามมัน่ คง ม่งั คั่ง ยง่ั ยืน มมี าตรฐานสากล และมเี กยี รติภมู ิในประชาคมโลก

พันธกิจ 1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อม

ของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก และลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาท่ี

จะส่งผลกระทบต่อความมนั่ คงของไทยในอนาคต

2. ส่งเสรมิ ความรว่ มมอื ดา้ นเศรษฐกิจและความร่วมมอื เพอ่ื การพัฒนาระหว่างประเทศ

เพอื่ สรา้ งขดี ความสามารถของไทยและบรรลเุ ปา้ หมายการพัฒนาที่ย่ังยืน

3. เสรมิ สรา้ งและยกระดบั การพฒั นาของไทยท่สี อดคลอ้ งกบั มาตรฐานสากลและ

พันธกรณีระหว่างประเทศ

4. ส่งเสริมบทบาท อานาจต่อรอง เกียรติภูมิ และสถานะของไทยในประชาคมโลก

และเพิม่ พนู ผลประโยชนข์ องไทยและคนไทยในการมีปฏิสมั พนั ธก์ บั ประชาคมโลก

5. พัฒนาการดาเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพให้เกิด

ประโยชนต์ อ่ ทกุ ภาคส่วนในประเทศ

ผลสมั ฤทธ์ิและประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะได้รับจากการใชจ้ ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธ์ ตวั ชว้ี ดั เปา้ หมาย
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1. ความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริม - ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริมความร่วมมอื ระหวา่ ง ร้อยละ 80 -
ความสัมพนั ธ์และความร่วมมอื ดา้ นการเมอื ง ประเทศดา้ นความมน่ั คงในทุกมติ กิ บั ประเทศมหาอานาจและประเทศทม่ี ี - ร้อยละ 77
และความมนั่ คงระหวา่ งประเทศกบั ประเทศ ความสาคญั ทางยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และกรอบความร่วมมอื อาเซยี น - ระดบั ความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริมความสมั พนั ธแ์ ละความ
ร่วมมอื ดา้ นการเมอื งและความมน่ั คงระหว่างประเทศกบั ประเทศ
ยุทธศาสตร์และกรอบความร่วมมอื อาเซียน

2. ความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริม - ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานสง่ เสริมความร่วมมอื ดา้ น ร้อยละ 80 -
ความร่วมมอื ดา้ นเศรษฐกจิ และความร่วมมอื เศรษฐกจิ
เพอื่ การพฒั นาอยา่ งยงั่ ยนื ในกรอบความ - ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานดา้ นความร่วมมอื เพอื่ การพฒั นา ร้อยละ 80 -
ร่วมมอื ระหว่างประเทศ - ระดบั ความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริมความร่วมมอื ดา้ นเศรษฐกจิ - ร้อยละ 80
และความร่วมมอื เพอ่ื การพฒั นาอยา่ งยง่ั ยืนในกรอบความร่วมมอื ระหวา่ ง
ประเทศ

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 1 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการตา่ งประเทศ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะไดร้ บั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ (ต่อ)

ผลสมั ฤทธ์ ตวั ช้ีวดั เปา้ หมาย
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
3. ความสาเร็จของการดาเนินงานเพอ่ื - ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินความสมั พนั ธแ์ ละความร่วมมอื กบั ร้อยละ 80 -
ผลกั ดนั การพฒั นามาตรฐานภายในประเทศ มติ รประเทศและองคก์ ารระหว่างประเทศ
ให้สอดคลอ้ งกบั พนั ธกรณรี ะหวา่ งประเทศ - ระดบั ความสาเร็จของการดาเนินงานเพอ่ื ผลักดนั การพฒั นามาตรฐาน - ร้อยละ 75
และมาตรฐานสากลทสี่ าคญั ภายในประเทศใหส้ อดคลอ้ งกบั พนั ธกรณรี ะหวา่ งประเทศและ
มาตรฐานสากลทสี่ าคญั

4. ความสาเร็จในการดาเนินงานภารกจิ ดา้ น - ระดบั ความสาเร็จในการดาเนินงานภารกจิ ดา้ นการสร้างความเขา้ ใจ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
การสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ เสริมสร้างภาพลกั ษณแ์ ละความเชอ่ื มนั่ ตอ่ ไทย
และความเชอ่ื มนั่ ตอ่ ไทย

5. ความสาเร็จของการพฒั นาความร่วมมอื - ระดบั ความสาเร็จในการพฒั นาความร่วมมอื กบั ภาคส่วนตา่ ง ๆ และ ร้อยละ 80 ร้อยละ 85
กบั ภาคสว่ นตา่ ง ๆ และการพฒั นาการ การพฒั นาการใหบ้ ริการดา้ นการตา่ งประเทศและการกงสุล
ใหบ้ ริการดา้ นการตา่ งประเทศและการกงสุล

6. การดาเนินงานดา้ นการทูตและ - ร้อยละความสาเร็จของการสนับสนุนการดาเนินงานดา้ นการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
การตา่ งประเทศของไทยเป็นไปอยา่ ง ตา่ งประเทศในภาพรวม
คล่องตวั และราบรื่น

7. ความสาเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน - จานวนนักศกึ ษาไทยในตา่ งประเทศทไี่ ดร้ ับการพฒั นาศกั ยภาพ 7,500 คน -
นักศกึ ษาไทยมสุ ลมิ ในตา่ งประเทศ เพอ่ื เป็น สนับสนุนสวสั ดกิ าร สง่ เสริมการศกึ ษาและความสามคั คใี นหมคู่ ณะ - ร้อยละ 70
กาลงั สาคญั ในการพฒั นาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ - ร้อยละของนักศกึ ษาไทยทศ่ี กึ ษาอยู่ในประเทศกลุ่มเปา้ หมายไดร้ ับการ
พฒั นาศกั ยภาพ สนับสนุนสวสั ดกิ ารสง่ เสริมการศกึ ษาและความสามคั คี
ในหมคู่ ณะ

8. ความสาเร็จในการดาเนินภารกจิ การ - จานวนกจิ กรรมการสร้างความเขา้ ใจตอ่ นานาชาตทิ ไี่ ดด้ าเนินการใน 3 กจิ กรรม 2 กจิ กรรม

สร้างความเข้าใจตอ่ นานาชาตเิ กย่ี วกบั ปงี บประมาณบรรลวุ ตั ถุประสงค์

ประเดน็ จังหวดั ชายแดนภาคใตใ้ นภาพรวม

ขอ้ สงั เกต PBO

การส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการปรับค่าเป้าหมายจากจานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

จานวน 7,500 คน เปน็ ร้อยละ 70 ของนกั ศึกษาไทยทศี่ ึกษาอยใู่ นประเทศกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ

สนับสนุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ ในประเด็นดังกล่าว สานักงาน

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีแนวทางในการวัดผลอย่างไร กลุ่มเป้าหมายเป็นจานวนเท่าใด ลดลงจากเดิม

มากนอ้ ยเพียงใด

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 2 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณา รา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการต่างประเทศ

2. ความเชอื่ มโยงกับยทุ ธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แหง่ ชาติ นโยบายท่สี าคญั

ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท พ.ศ. 2564 สดั สว่ น พ.ศ. 2565 สดั สว่ น เพม่ิ /-ลด
ดา้ นความมัน่ คง 1. ความมัน่ คง 4,366.1602 53.53% 3,895.8018 51.13% -470.36 -0.11
- แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไ้ ขปัญหาจังหวัด 0.35% 0.31%
ปี 2564 = 8,156.3642 2. การตา่ งประเทศ 28.6866 0.35% 23.6940 0.31% -4.99 -0.17
ปี 2565 = 7,618.7480 - แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ 28.6866 53.18% 23.6940 50.82% -4.99 -0.17
4,337.4736 53.18% 3,872.1078 50.82% -465.37 -0.11
4,337.4736 3,872.1078 -465.37 -0.11

ลดลง -537.6162 คา่ ใช้จา่ ยสนับสนนุ ยทุ ธศาสตร์ 3,790.2040 46.47% 3,722.9462 48.87% -67.26 -0.02
% ตอ่ งปม.กระทรวง -0.07 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความมนั่ คง 122.1873 1.50% 84.0845 1.10% -38.10 -0.31
- แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 3,668.0167 44.97% 47.76% -29.16 -0.01
100.00% 3,638.8617

รวมงบประมาณทงั้ สน้ิ

ปี 2564 = 8,156.3642 ลา้ นบาท

ปี 2565 = 7,618.7480 ลา้ นบาท ลดลง -537.6162 ลา้ นบาท

คดิ เปน็ รอ้ ยละ -6.59

3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงนิ นอกงบประมาณ

3.1 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กาหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จานวน 3,100,000 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

ของรัฐมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้อง

กับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สาหรับกระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณ

รวมจานวน 7,618.7480 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.25 ของงบประมาณจ่ายประจาปี ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จานวน 537.6162 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.59 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดตามตาราง ท้ังนี้ กระทรวงการต่างประเทศมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ จานวน 13 หน่วยงาน

เป็นหนว่ ยรบั งบประมาณ เพียง 1 หนว่ ยงาน คอื สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และมีหน่วยงาน

ระดับกรม จานวน 12 หนว่ ยงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ ย

ปงี บประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท

กลุ่มที่ 1 หน่วยงานด้านความสัมพันธ์ทวิ

ปี 2565 ภาคีกับภูมิภาคต่าง ๆ จานวน 4 กรม คือ

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ เพม่ิ /-ลด กรมเอเชียตะวันออก กรมอเมริกาและ

จานวน ร้อยละ แปซิฟิกใต้ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
เพม่ิ /-ลด
8,733.6229 8,156.3642 7,618.7480 และแอฟริกา กรมยโุ รป
-537.6162 -6.59

ทีม่ 8า,7:3พ3ร.6ะร2า2ช9บัญญ8ัต,ิง1บ5ป6ระ.3ม6าณ42รายจ่า7ย,ป6ร1ะ8จ.า7ป4ีง8บ0ประมาณ-5พ3.ศ7..26516632-2564-แ6ล.5ะ9
รา่ 8งพ,7ร3ะร3า.6ชบ22ัญ9ญตั งิ บ8ป,1ร5ะม6า.3ณ6ร4า2ยจ่ายป7ร,6ะ1จ8าป.7งี 4บ8ป0ระมาณ-5พ3.ศ7..26516652 -6.59

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 3 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการต่างประเทศ

กลุ่มท่ี 2 หน่วยงานด้านความสัมพันธ์พหุภาคี จานวน 2 กรม คือ กรมองค์การระหว่างประเทศ
และกรมอาเซยี น

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานด้านความเช่ียวชาญ หรือการบริการเฉพาะทาง จานวน 6 กรม คือ กรมการกงสุล
กรมสารนเิ ทศ กรมเศรษฐกิจระหวา่ งประเทศ กรมพิธีการทูต กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมความ
รว่ มมือระหว่างประเทศ

ข้อสังเกต PBO
การที่สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานงบประมาณเพียงหน่วยเดียว ไม่มีการ
จาแนกงบประมาณในส่วนความรับของหน่วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวงเช่นเดียวกับกระทรวงอ่ืนๆ
ดังน้ัน เพอื่ ให้เกดิ ความชดั เจนและสอดคลอ้ งกับความรับผดิ ชอบในการดาเนนิ งานทเ่ี ปน็ จริง ควรแสดงรายการ
งบประมาณของหน่วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวงกระทรวงฯ จาแนกตามโครงสร้างงบประมาณ
ต่างๆ ทเ่ี กีย่ วข้อง เช่น งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบอดุ หนุน และงบรายจ่ายอื่น เปน็ ตน้

3.2 เงินนอกงบประมาณ

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 กระทรวงการต่างประเทศ มีรายได้เงินนอก

งบประมาณนามาสมทบงบประมาณรายจา่ ยประจาปี รายละเอียดตามตารางและแผนภาพ ดงั นี้

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (รา่ ง) ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

งปม. เงินนอกฯ สัดส่วน งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น งปม. เงินนอกฯ สัดสว่ น งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น

8,761.5284 2,514.3875 28.70 9,197.3138 3,318.0000 36.08 8,733.6229 4,914.0000 56.27 8,156.3642 700.0000 8.58 7,618.7480 738.0000 9.69
8,761.5284ที่ม2,า51:4.เ3อ8ก7ส5าร2ง8บ.7ป0ระ9,ม19า7ณ.3ฉ13บ8บั 3ท,3ี่ 318เ.0ล0ม่ 0ท0 ่ี 236ป.0ีง8บป8ร,7ะ3ม3.า62ณ29พ4.ศ,9.142.5006020 – 5265.26758,156.3642 700.0000 8.58 7,618.7480 738.0000 9.69
ต่างประเทศ 8,761.5284ปร2ะ,5ม1ว4.ล38ผ7ล5โด2ย8.:70สา9น,1กั 9ง7บ.31ป3ร8ะม3,า3ณ18ข.0อ00ง0รฐั ส3ภ6.า08 8,733.6229 4,914.0000 56.27 8,156.3642 700.0000 8.58 7,618.7480 738.0000 9.69

หน่วย : ลา้ นบาท

จากตารางและแผนภาพ พบว่า สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนาเงินนอกงบประมาณ
เหล่านีม้ าสมทบกับเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณมาโดยตลอด ซึ่งแนวโน้มการสมทบงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ของสานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีทิศทางที่ลดลงจานวนมาก
เมื่อเทียบจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมทบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี จานวน 700 ลา้ นบาท ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 4,214 ลา้ นบาท หรือลดลงรอ้ ยละ 85.75

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 4 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการต่างประเทศ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนาเงินนอกงบประมาณมา
สมทบงบประมาณ จานวน 738 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.69 ของงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 38 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.43 สาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอ้ สงั เกต PBO
สานักงานปลัดฯ มีแนวทางการนาเงินนอกงบประมาณมาสมทบงบประมาณรายจ่ายประจาปีอย่างไร
การได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีลดลงส่งผลกระทบต่อการนาเงินนอกมาสมทบงบประมาณ
รายจา่ ยประจาปีหรือไม่อย่างไร

4. งบประมาณจาแนกตามงบรายจา่ ย
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณจาแนกตามงบรายจา่ ย รายละเอียดตามตารางและแผนภาพ ดังน้ี

หน่วย : ลา้ นบาท

งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอนื่ รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2,754.0158 2,548.6565 424.2782 1,463.8705 1,542.8019 8,733.6229
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,697.2463 2,509.6321 397.4795 1,348.7042 1,203.3021 8,156.3642
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2,696.0365 2,335.9153 315.4391 1,057.8779 1,213.4792 7,618.7480
เพ่ิมขนึ้ /-ลดลง จากปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 -1.2098 -173.7168 -82.0404 -290.8263 10.1771 -537.6162

รอ้ ยละ -0.04 -6.92 -20.64 -21.56 0.85 -6.59
ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 2 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
ประมวลผลโดย : สานกั งบประมาณของรัฐสภา

งบบุคลากร ได้รับจัดสรร จานวน 2,696.0365 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.39 ซึ่งลดลงจากปี 2564
จานวน 1.2098 ลา้ นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.06
งบดาเนินงาน ได้รับจัดสรร จานวน 2,335.9153
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.66 ซ่ึงลดลง
จากปี 2564 จานวน 173.7168 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 6.92
งบลงทุน ได้รับจัดสรร จานวน 315.4391 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.14 ซึ่งลดลงจากปี 2564 จานวน

82.0404 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.64

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 5 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการตา่ งประเทศ

งบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรรจานวน 1,057.8779 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ13.89 ซึ่งลดลงจากปี 2564
จานวน 290.8263 ล้านบาท หรอื ลดลงรอ้ ยละ 21.56
งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรร จานวน 1,213.4792 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 15.93 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2564
จานวน 10.1771 ล้านบาท หรือเพมิ่ ขึ้นร้อยละ 0.85

ข้อสงั เกต PBO
หากพิจารณางบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบประมาณลดลงทุกงบรายจ่ายยกเว้นงบรายจ่ายอ่ืน
ซึ่งได้รบั จดั สรรงบประมาณ เพิ่มขึ้น เช่นน้ีแล้วกระทบต่อเป้าหมายการดาเนินงานของกระทรวงฯ หรือไม่
อยา่ งไร กระทรวงฯ มีแผนการดาเนนิ งานตามภารกจิ ทไ่ี ดร้ บั จดั สรรงบประมาณลดลงอย่างไร

5. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามแผนงาน

หน่วย : ลา้ นบาท

แผนงานบคุ ลากร แผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน แผนงานบรู ณาการ รวมงบประมาณ
ภาครัฐ ยทุ ธศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3,762.2721 121.6016 4,818.8714 30.8778 8,733.6229

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,668.0167 122.1873 4,337.4736 28.6866 8,156.3642

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3,638.8617 84.0845 3,872.1078 23.6940 7,618.7480

เพมิ่ ขน้ึ /-ลดลง จากปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 -29.1550 -38.1028 -465.3658 -4.9926 -537.6162

รอ้ ยละ -0.79 -31.18 -10.73 -17.40 -6.59

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
ประมวลผลโดย : สานักงบประมาณของรัฐสภา

จากตารางและแผนภาพแสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการต่างประเทศให้ความสาคัญกับ

แผนงานยุทธศาสตร์มากกวา่ แผนงานดา้ นอืน่ ๆ ดังน้ี

- แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ งบประมาณมากท่สี ุด จานวน
3,638.8617 ลา้ นบาท คดิ เปน็ สัดส่วนรอ้ ยละ 47.76 ของงบประมาณท่ี
ไดร้ ับจดั สรร ลดลงจากปี 2564 จานวน 29.1550 ลา้ นบาท หรือลดลง

รอ้ ยละ 0.79
- แผนงานพ้ืนฐาน งบประมาณ จานวน 84.0845 ล้านบาท คดิ เปน็

สัดสว่ นรอ้ ยละ 1.10 ของงบประมาณที่ได้รับ จดั สรร ลดลงจากปี 2564
จานวน38.1028ล้านบาทหรือลดลงรอ้ ยละ31.18

-แผนงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ จานวน 3,872.1078 ลา้ นบาท คดิ เปน็
สดั สว่ นร้อยละ 50.82 ของงบประมาณที่ ไดร้ บั จดั สรร ลดลงจากปี 2564 จานวน 465.3658 ลา้ นบาท
หรอื ลดลงร้อยละ 10.73

-แผนงานบรู ณาการ งบประมาณน้อยท่สี ดุ จานวน 23.6940 ล้านบาท คดิ เปน็ สัดส่วนร้อยละ 0.31

ของงบประมาณท่ีได้รับจดั สรร ลดลงจากปี 2564 จานวน 4.9926 ลา้ นบาท หรอื ลดลงรอ้ ยละ 17.4

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 6 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการตา่ งประเทศ

6. งบประมาณแผนงานบูรณาการ

หน่วย : ลา้ นบาท

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (ร่าง) ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบรู ณาการ งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จา่ ย ณ 30 ก.ย. 63 งบประมาณ งบประมาณ เบกิ จา่ ย ณ 30 เม.ย.64 งบประมาณ เพมิ่ ขน้ึ /-ลดลง
หลงั โอน หลงั โอน

เปลยี่ นแปลง จานวนเงิน ร้อยละ เปลยี่ นแปลง จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ

รวมทงั้ สน้ิ 30.8778 15.6150 11.6675 74.72 28.6866 28.6866 6.6308 23.11 23.6940 -4.9926 -17.40
แผนงานบรู ณาการขับเคลอ่ื นการแกป้ ญั หาจงั หวัดชายแดนภาคใต้ 30.8778 15.6150 11.6675 74.72 28.6866 28.6866 6.6308 23.11 23.6940 -4.9926 -17.40

1.1 โครงการเสริมสร้างภมู คิ มุ้ กนั เพอื่ สันตสิ ุขพนื้ ทจ่ี ังหวดั ชายแดนภาคใต้ 26.3500 15.1590 11.4150 75.30 25.9081 25.9081 5.7399 22.15 23.118 -2.7901 -10.77

1.2 โครงการเสริมสร้างความร่วมมอื กบั ภาคประชาสงั คมและนานาชาติ 4.5278 0.4560 0.2525 55.37 2.7785 2.7785 0.8909 32.06 0.576 -2.2025 -79.27

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 2 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

ประมวลผลโดย : สานักงบประมาณของรัฐสภา

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณ

ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณทั้งสิ้นจานวน

23.6940 ล้านบาท ลดลงจากปงี บประมาณ 2564 จานวน 4.9926 ลา้ นบาท หรือลดลงรอ้ ยละ 17.40

ขอ้ สงั เกต PBO

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

มผี ลกระทบต่อการดาเนนิ งานโครงการต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่

อย่างไร กระทรวงฯ มีแนวทางหรือมาตรการรองรับอย่างไร เพื่อให้การดาเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมาย

และวตั ถปุ ระสงคต์ ่าง ๆ ท่กี าหนดไว้ และปัจจบุ นั มผี ลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอยา่ งไร

7. รายการผกู พันขา้ มปี

หนว่ ย : ล้านบาท

หนว่ ยงาน จานวนรายการผูกพนั ปี 2565 ปงี บประมาณ ปี 2568-จบ เงินนอกฯ
เดมิ ใหม่ รวม 889.8206 ปี 2566 ปี 2567
รวมทง้ั สิ้น 8 3 11 889.8206
ส่วนราชการ 8 3 11 889.8206 921.6271 845.2369 514.7325 -
สานกั งานปลัดกระทรวงการตา่ งประเทศ 8 3 11 889.8206
1. สานักงานปลดั กระทรวงการตา่ งประเทศ 8 3 11 921.6271 845.2369 514.7325 -

921.6271 845.2369 514.7325 -

921.6271 845.2369 514.7325 -

แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ

1. คา่ เช่าบา้ นข้าราชการในตา่ งประเทศ จานวน 504 อตั รา 112 648.9554 681.4032 715.4734 114.5345 -

แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ 112 160.0957 130.4140 70.0268 386.9699 -
1. คา่ เชา่ อาคารสถานเอกอคั รราชทตู และสถานกงสลุ ใหญ่ จานวน 21 แหง่ 29.9915 8.2539 8.9587 13.2281 -
46.8000 93.6000 46.8000 -
2. คา่ เช่ารถยนต์ จานวน 113 คน้ 415 -

3. คา่ กอ่ สร้างอาคารทที่ าการและสงิ่ กอ่ สร้างประกอบสถานเอกอคั รราชทตู 1- 1

ณ เวียงจันทร์ สปป.ลาว 1 แหง่

4. คา่ ควบคมุ งานกอ่ สร้างอาคารทที่ าการและสงิ่ กอ่ สร้างประกอบสถานเอก 1- 1 3.9780 7.9560 3.9780 --

อคั รราชทตู ณ เวียงจันทร์ สปป.ลาว 1 แหง่

ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 7 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณา ร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการตา่ งประเทศ

สานักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศ มีรายการผูกพัน รวมจานวน 11 รายการ ประกอบด้วย
รายการผกู พนั เดมิ จานวน 8 รายการ และรายการผูกพนั ใหม่ จานวน 3 รายการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไดร้ ับจัดสรรงบประมาณ จานวน 889.8206 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณทั้งสิ้น (2566 - จบ) จานวน
2,281.5965 ลา้ นบาท ซง่ึ ในปี 2565 รายการผูกพันส่วนใหญ่เป็นคา่ เช่าบ้านขา้ ราชการในต่างประเทศ 504 อัตรา
จานวน 648.9554 ล้านบาท ค่าเช่าสถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ 21 แห่ง จานวน 160.0957 ล้านบาท ค่า
เช่ารถ 113 คัน จานวน 29.9915 ล้านบาท รวมเป็นงบดาเนินงาน จานวน 839.0426 ล้านบาท และเป็นงบลงทุน
รายการคา่ ก่อสร้างและค่าควบคุมงาน 1 แหง่ จานวน 50.7780 ลา้ นบาท

8. โครงการ/รายการสาคญั
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการต่างประเทศ มีการดาเนินการโครงการท่ีสาคัญ ๆ ซ่ึงงบประมาณ

ไดร้ ับจดั สรรภายใต้สานักงานปลัดกระทรวงการตา่ งประเทศ รายละเอยี ด ดงั น้ี
1. โครงการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา วงเงินงบประมาณ
1,238.7947 ล้านบาท ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 เลม่ ที่ 2 หนา้ 179
- คา่ ใชจ้ ่ายในการดาเนินภารกจิ ทีมประเทศไทย จานวน 166.446 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอล
สาหรับความรว่ มมอื หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกจิ (BIMSTEC) จานวน 122.8944 ลา้ นบาท
- โครงการเป็นเจา้ ภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยปี 2565 จานวน 497.2522 ล้านบาท
2. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง
วงเงินงบประมาณ 262.2850 ล้านบาท ตามเอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เล่มท่ี 2 หนา้ 181
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ
จานวน 138.0580 ลา้ นบาท
ข้อสังเกต PBO

ตามท่ีปรากฏในเอกสารงบประมาณ สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยรับงบประมาณเพียง
หนว่ ยเดียวของกระทรวงการตา่ งประเทศ ไม่มกี ารจาแนกความรับผิดชอบการดาเนินงานโครงการในระดับ
กรมภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ ดังน้ัน เพื่อให้การดาเนินงานโครงการต่างๆ ท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณมีความชัดเจนและสอดคล้องกับความรับผิดชอบ จึงควรจาแนกความรับผิดชอบการ
ดาเนินงานโครงการของกรมตา่ ง ๆ ภายใตก้ ระทรวงการตา่ งประเทศท่เี กย่ี วขอ้ ง

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 8 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการตา่ งประเทศ

9. ขอ้ มลู งบการเงนิ กระทรวงการตา่ งประเทศ

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีสภาพคล่องมาก โดยอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน

ตอ่ หน้ีสินหมุนเวยี น 1 เท่า แสดงให้ทราบว่า สานักงานปลัดกระทรวงการตา่ งประเทศมีความสามารถชาระหนี้สนิ

ระยะส้ันได้เพียงพอ เน่ืองจากหากชาระหน้ีสินระยะส้ันแล้ว ยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอสาหรับการ

ดาเนินงาน ซ่ึงสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า ลูกหนี้อื่น

ระยะส้นั และวสั ดคุ งเหลือมากกวา่ หนี้ระยะส้ัน ทาใหค้ ล่องตวั ในการชาระหนี้ระยะสั้นสูงมาก

หน่วย : ล้านบาท

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ หมุนเวียน สภาพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง
หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) เทา่ หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) เทา่ หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) เทา่

(1) (1) (1)

5,272.9007 5,217.9497 1.01 31,506.7057 31,507.1067 1.00 30,383.7632 30,375.8569 1.00

ที่มา : ระบบงบการเงินรวมภาครฐั : CFS กรมบญั ชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หมายเหตุ 1. ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-62 จากรายงานงบการเงนิ ทไี่ ด้รับการรับรองจากสานักงานการตรวจเงนิ แผน่ ดนิ

2. ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นข้อมลู งบการเงนิ ที่ส่วนราชการบนั ทึกข้อมลู ในระบบ CFS

ในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย พบว่า สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีรายได้และ

คา่ ใชจ้ า่ ย ซ่ึงเกดิ ข้ึนจริงแสดงไว้ในงบแสดงผลการดาเนนิ งานทางการเงิน สาหรับปสี ิน้ สุด ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2563 ดังน้ี

หนว่ ย : ล้านบาท

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

รายไดน้ อก รายไดส้ งู (ตา่ )/ รายไดส้ งู (ตา่ )/
รายไดส้ งู (ตา่ ) รายได้
รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู (ตา่ ) งบประมาณ/ รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู (ตา่ ) รายได้ รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย กวา่ คา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ (3)=(1)+(2) รวม (4) กวา่ คา่ ใช้จา่ ย รายได้ งบประมาณ งบประมาณ (3)=(1)+(2) รวม (4) กวา่ คา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ (3)=(1)+(2) รวม (4) (3)-(4) = (5) (5)/(1) x 100
(3)-(4) = (5) (3)-(4) = (5) (5)/(1) x 100
(1) (2) งบประมาณ (1) (2) (1) (2) = ร้อยละ
(5)/(1) x 100
= รอ้ ยละ
= รอ้ ยละ

9,210.9604 1,926.2459 11,137.2064 10,863.7864 273.4200 20.91 9,244.5860 28,414.9218 37,659.5078 37,745.5125 -86.0046 307.37 9,026.3168 3,680.7428 12,707.0596 12,983.0050 -275.9453 40.78

ที่มา : ระบบงบการเงินรวมภาครฐั : CFS กรมบญั ชีกลาง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2563

หมายเหตุ 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-62 จากรายงานงบการเงนิ ท่ีไดร้ บั การรับรองจากสานักงานการตรวจเงินแผน่ ดนิ

2. ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เปน็ ข้อมลู งบการเงนิ ทส่ี ว่ นราชการบันทกึ ข้อมูลในระบบ CFS

จากตาราง พบวา่ สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีรายได้นอกงบประมาณ สาหรับปี

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 จานวน 3,680.7428 ล้านบาท และมีรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี ท่ีต้อง

นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินของส่วนราชการต่างประเทศ จานวน 29,122.3511 ล้านบาท ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการนาเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2514 โดยคิดเป็น

ร้อยละ 229.18 ของรายได้ท้ังปี (12,707.0596 ล้านบาท)

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการต่างประเทศนาเงินนอกงบประมาณมาสมทบ

กบั งบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวน เพยี ง 738.0000 ล้านบาท จากผลของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลตอ่ รายได้เงนิ นอกงบประมาณหรือไม่อย่างไร มีแผนการใช้จ่ายเงิน

นอกงบประมาณหรือนาเงินนอกงบประมาณมาสมทบกบั งบประมาณอยา่ งไร

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 9 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการต่างประเทศ

10. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

หน่วย : ลา้ นบาท

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (ณ วนั ที่ 30 เม.ย. 64)

เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 100 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 100 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 54

งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ
เปล่ียนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง

9,092.9860 8,152.3150 89.65 8,513.1895 7,976.9466 93.70 8,156.3642 5,231.4541 64.14

จากตาราง พบว่า สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ

ณ วนั ที่ 30 เมษายน 2564 จานวน 8,156.3642 ล้านบาท เบิกจ่ายจานวน 5,231.4541 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.14

ของงบประมาณโอนเปลย่ี นแปลง ทั้งน้ี ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นไป

ตามเป้าหมายหากเทียบ รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย

กับเป้าหมายมาตรการการ เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 57 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 45 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 54

คลงั ดา้ นการใช้จ่ายภาครัฐ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง เปลี่ยนแปลง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 5,231.4541 64.14
7,756.4097 5,165.2792 66.59 399.9545 66.1749 16.55 8,156.3642

วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ที่กาหนดไว้ส้ินสุดไตรมาสท่ี 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 และเม่ือพิจารณาการเบิกจ่ายจาแนก

ตามโครงสร้างงบประมาณ พบว่า รายจ่ายประจาเบิกจ่ายร้อยละ 66.59 และงบลงทุนเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 16.55 ของ

รายการหลงั โอนเปลย่ี นแปลงรายการ

ขอ้ สงั เกต PBO

การท่ีสานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยรับงบประมาณเพียงหน่วยเดียว ไม่มีการแสดงรายการ

งบประมาณตามหน่วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวงการต่างประเทศท้ังหมด การติดตามการดาเนินงานและการใช้จ่าย

งบประมาณอาจไม่สะท้อนข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณของความร่วมมือระหว่างประเทศ

ซง่ึ มีลักษณะงบประมาณบางสว่ นเข้าไปสนบั สนุนการพัฒนาของประเทศเพื่อบ้าน

11. ประเด็นข้อสงั เกตของคณะกรรมาธิการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปประเดน็ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ส.ส. ส.ว.

1. ควรเพ่ิมตวั ชี้วัดท่อี ิงกับมลู คา่ ทางการค้าและการลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทยให้มากขึน้ 

2. ควรปรบั ปรุงวิสัยทัศน์ พันธกจิ และผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

ในกระทรวงเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและมีเป้าหมายในการดาเนินงานท่ีถูกต้องและตัวช้ีวัดของกระทรวง

ควรกาหนดให้เปน็ รปู ธรรมท่ีชดั เจน สามารถวดั ผลและประเมินผลได้อยา่ งแท้จริง รวมทั้งประชาสัมพันธ์

ผลงานท่ีมีอยู่มากมายให้สาธารณชนรับทราบ เช่น การช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 และเพ่ือให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศได้มีโอกาสเดินทาง

กลับประเทศไทย ซ่ึงเป็นผลงานเชิงประจักษ์แต่ขาดการนามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

และแสดงผลการดาเนินงานในลกั ษณะดังกลา่ วตอ่ สาธารณะอยา่ งกวา้ งขวาง

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 10 สานักงานเลขาธกิ ารสภา

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณา ร่างผพแู้ รทะรนารชาบษญั ฎญร ตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการตา่ งประเทศ

สรุปประเดน็ ขอ้ สงั เกตของคณะกรรมาธกิ าร ส.ส. ส.ว.

3. ควรบริหารงบประมาณท่ีได้รับในแต่ละปีให้ทันในปีงบประมาณเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อ 

การขอตงั้ งบประมาณรายจา่ ยในปีตอ่ ไป

4. ควรให้การสนับสนุนนกั ธรุ กจิ ไทยหรือดแู ลนกั เรียนไทยในตา่ งประเทศให้มากขนึ้ 

5. ควรประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ตามภารกิจของทีมประเทศไทยที่บูรณาการร่วมกับ 
กระทรวงต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลของประชาชนไทย
ที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศ เช่น เพศ วัย การศึกษาการประกอบอาชีพ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริงและ
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้สาหรับทีมประเทศไทยในต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูล
สาหรับใหค้ วามช่วยเหลอื คนไทยในตา่ งประเทศได้อยา่ งทนั ท่วงทีในทกุ สถานการณ์

6. ควรประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยให้แก่ประเทศอ่ืนได้รับทราบผ่านสื่อ 
ต่าง ๆ ที่ชาวต่างชาติสนใจ เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และเวทีแสดงดนตรี เป็นต้น เพื่อให้เกิด
ประโยชนท์ างดา้ นเศรษฐกจิ การคา้ และการท่องเท่ียว สามารถสรา้ งรายไดแ้ ละเกิดการจ้างงานเพม่ิ ขึน้ ดว้ ย

7. ควรสารวจข้อมูลความต้องการเพื่อจะได้จัดหาอาคารท่ีตั้งที่เป็นศูนย์รวมของสถานเอกอัครราชทูต 

สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ รวมท้ังหน่วยงานของกระทรวงอื่นท่ีต้องไปดาเนินภารกิจในต่างประเทศ

ตามนโยบาย One Roof แทนการเช่าเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมี

ประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันซ่ึงมูลค่าท่ีดิน

และส่งิ ก่อสร้างต่ากวา่ ปกติ

8. เนื่องจากมีผู้รอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสถานะในประเทศไทยตกค้างจานวนมากควรดาเนินการ 

ตามท่ีมขี อ้ ตกลงไว้กบั UNHCR โดยเรว็ เพ่ือแก้ปญั หาคนทีไ่ ม่มีสถานะในประเทศใหห้ มดไป

9. ควรมกี ารตดิ ตามประเมินผลโครงการพฒั นาศักยภาพนกั เรียนไทยมุสลิมที่ได้รับทุนการศึกษา 
ด้านศาสนาในต่างประเทศหลังจากกลับมาสู่สังคมไทยว่า สามารถลดเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนท่ี
จงั หวัดภาคใตไ้ ดห้ รือไม่ เขา้ เปน็ แนวร่วมของผู้ก่อการร้ายหรือไม่ นอกจากนั้น ควรแนะนาให้นักเรียน
ไทยมุสลิมศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ เสริมเพ่ิมเติม เม่ือกลับมาประเทศ
ไทยจะได้มที างเลือกในการเขา้ ทางานและเพ่ิมรายได้ใหแ้ ก่ครอบครัวมากขนึ้

10. ควรประสานกับกระทรวงท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดาเนินการแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้าใจกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน อาทิ ปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านปัญหาเขตแดนในแม่น้าโขง ปัญหาการค้า
ชายแดนที่เกิดจากข้อจากัดต่าง ๆ ปัญหาการลักลอบจาหน่ายสินค้าหนีภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษี
เพือ่ ให้สามารถเพม่ิ มลู ค่าการค้าชายแดนสร้างรายได้ใหก้ บั ประเทศไทยมากข้นึ

11. ควรผลักดันให้มีการเปิดการค้าท่ีด่านชายแดนต่าง ๆ และให้สนับสนุนในเร่ืองการนาเข้า 
และส่งออกสินคา้ ให้มากข้ึน

12. ควรสนับสนุนการเปิดรับ Medical Tourism เพราะประเทศไทยมีจุดเด่นด้านการแพทย์ 

โดยคานงึ ถงึ ผลกระทบตอ่ คนไทยเปน็ สาคญั

13. ควรพจิ ารณาสนับสนุนผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่ต้องการพานักอยู่ในประเทศไทยในระยะยาว 
ตามความเหมาะสม

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 11 สานักงานเลขาธกิ ารสภา

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา ร่างผพแู้ รทะรนารชาบษญั ฎญร ัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการต่างประเทศ

สรุปประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิ าร ส.ส. ส.ว.

14. ควรมีการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากข้ึน 

นอกเหนือจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และควรมีนโยบายส่งเสริมการค้าต่างประเทศให้มากข้ึน

ตลอดจนยกระดับด่านค้าชายแดนอืน่ ๆ ให้มกี ารพฒั นาการลงทุนเหมอื นกับดา่ นชายแดนแมส่ าย

15. ควรมีนโยบายที่จะประสานกับประเทศพันธมิตรเก่ียวกับการวิจัยคิดค้นและการทดลองวัคซีน 

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีจานวนผู้ติดเชื้อจานวนมาก และมีแนวโน้ม

ที่จะเผชิญกับการแพร่ระบาดระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือสถาบันวิจัยในประเทศไทยท่ีมีข้อจากัดเร่ืองจานวน

ผู้ติดเช้ือในประเทศไม่เพียงพอต่อการทดลองในระยะท่ี 3 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถมีวัคซีนเป็นของ

ตัวเอง เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าวัคซีนดังกล่าวจะมีราคาสูงและหลายประเทศเร่ิมแจ้งคา สั่งซ้ือ

ล่วงหน้าเพอ่ื จองวคั ซีนจากสถาบันวิจัยในต่างประเทศทีค่ าดว่าจะผลิตวัคซนี สาเร็จแล้ว

12. ข้อสงั เกต/คาถามของ PBO

1. การกาหนดคา่ เป้าหมายของตวั ชว้ี ดั ของสานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีหลักเกณฑ์

ในอยา่ งไร เหตุใดระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 จงึ กาหนดไว้เท่ากันทุกปี ตามเอกสารงบประมาณ

ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 2 หน้า 168-172 นอกจากจะกาหนดไว้เท่ากันทุกปีแล้ว ตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สว่ นใหญ่เป็นตัวช้ีวัดท่ีกาหนดขึ้นใหม่ ตัวช้ีวัดเดิมท่ีกาหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดาเนินงาน

และวดั ผลการดาเนนิ งานอย่างไร ควรทบทวนใหเ้ กิดเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณใ์ นปจั จบุ ัน

2. คา่ เชา่ บ้านขา้ ราชการในตา่ งประเทศ ตามเอกสารงบประมาณ ดังน้ี

เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 2 หนา้ 171 งบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 2 หนา้ 175

จานวน 530 ราย จานวน 504 ราย

-
- เหตุใดค่าเช่าบ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 26 ราย เปน็ เงนิ 15.2716 ลา้ นบาท

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 12 สานักงานเลขาธกิ ารสภา

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณา รา่ งผพแู้ รทะรนารชาบษัญฎญร ัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการตา่ งประเทศ

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการต้ังรายการผูกพันค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการรวม 530 ราย

จานวน2 รายการ ส้ินสุดการผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปี 2567 เหตุใดรายการผูกพันค่าเช่าบ้าน

ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จงึ ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งที่รายการยังไม่ส้ินสุด นอกจากน้ียังมีการต้ัง

รายการผูกพันค่าเช่าบ้านใหม่สาหรับข้าราชการจานวน 73 ราย รายการผูกพันใหม่ดังกล่าวเป็นข้าราชการกลุ่มใด

สอดคลอ้ งกบั จานวนข้าราชการทีบ่ รรจแุ ละแตง่ ตั้งใหม่ หรอื ข้าราชการที่เกษยี ณอายรุ าชการหรอื ไม่อย่างไร

3. โครงการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา วงเงินงบประมาณ

1,238.7947 ล้านบาท ตามเอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 เลม่ ที่ 2 หนา้ ที่ 178-179

- เป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึง จบโครงการ

กาหนดไว้เท่ากันทุกปีทรี่ ้อยละ 80 ของความสาเรจ็ ในการดาเนนิ งานสง่ เสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ควรมีการทบทวนการกาหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดให้

ความทา้ ทาย และสอดคล้องกบั สถานการณ์ในปจั จบุ ัน

- หากทบทวนจากผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือนตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดโครงการฯ ท่ีกาหนดไว้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกาหนดไว้ที่ร้อยละ 80 ของความสาเร็จของการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ และร้อยละ 80 ของความสาเร็จของการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา นั้นพบว่า สามารถ

ดาเนินการได้เพียงร้อยละ 21.77 และร้อยละ 13.93 ตามลาดับ เช่นนี้แล้วการดาเนินงานรอบ 6 เดือนของโครงการฯ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาหนดหรือไม่อย่างไร สานักงานปลัดฯ มีแนวทางการดาเนินงาน

อย่างไรใหส้ ามารถดาเนินงานได้ตามเปา้ หมายท่ีกาหนดไว้

- งบรายจ่ายอนื่ มโี ครงการสาคญั และน่าสนใจ จานวน 3 โครงการ ดงั นี้

1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจทีมประเทศไทย จานวน 166.4460 ล้านบาท ได้รับ

จัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 63.5540 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.63

ของงบประมาณปี พ.ศ. 2564 (230 ลา้ นบาท)

8) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นากรอบความร่วมมือริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอล

สาหรบั ความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) จานวน 122.8944 ล้านบาท

9) โครงการการเป็นเจา้ ภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยปี 2565 จานวน 479.2522 ลา้ นบาท

ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทยจะสง่ ผลมากนอ้ ยเพียงใดต่อเป้าหมายของตวั ชว้ี ดั โครงการต่าง ๆ ข้างตน้ ทก่ี าหนดไวอ้ ย่างไร สานักงาน

ปลดั กระทรวงการต่างประเทศมแี นวทางแกไ้ ข รองรับการดาเนนิ งานใหบ้ รรลตุ ามเป้าหมายที่กาหนดไวอ้ ยา่ งไร

4. โครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เลม่ ที่ 2 หน้าที่ 182-183 ไดร้ ับจัดสรรงบประมาณจานวน 32.9303 ลา้ นบาท

- เป้าหมายของตัวช้ีวัดโครงการฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึง จบโครงการ

กาหนดไว้เท่ากันทุกปีท่ีร้อยละ 80 ของความสาเร็จในการดาเนินงานภารกิจด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้าง

ภาพลักษณแ์ ละความชอ่ื มันตอ่ ไทย ควรมกี ารทบทวนการกาหนดเป้าหมายของตัวช้ีวัดให้ความท้าทาย และสอดคล้อง

กับสถานการณใ์ นปจั จบุ ัน

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 13 สานกั งานเลขาธกิ ารสภา

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณา รา่ งผพูแ้ รทะรนารชาบษญั ฎญร ตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการตา่ งประเทศ

- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเช่ือมั่นต่อประเทศไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน

12.1851 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 31.0879 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 71.85

ของงบประมาณ พ.ศ. 2564 (43.2689 ล้านบาท) จากผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน พบว่า การดาเนินงาน

ตามเปา้ หมายของตัวชี้วัดร้อยละ 58.44 จากท่ีกาหนดไว้ร้อยละ 80 ปัจจุบันสานักงานปลัดฯ มีบทบาทหน้าท่ีใน

สว่ นทเี่ กย่ี วข้องกบั การสร้างความเช่ือมั่นให้กับประเทศไทยในดา้ นใดบา้ ง อยา่ งไร ผลการดาเนินงานเป็นอย่างไร

5. โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ

วงเงินงบประมาณ 1, 820.5338 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 243.3539 ล้านบาท

หรอื ลดลงร้อยละ 11.79 ของงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2,063.8877 ล้านบาท)

- ค่าใช้จ่ายบางรายการมีการเปล่ียนแปลงจากปีก่อนตามเอกสารงบประมาณ เหตุใดจึงมี

การเปลย่ี นแปลงงบประมาณ สานักงานฯ มีแนวทางการดาเนนิ งานที่เก่ยี วข้องอย่างไร

เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 2 หนา้ 184-185 งบประมาณ พ.ศ. 2565 เลม่ ท่ี 2 หนา้ 189

ดังน้ี
ลดลง 2.1721 ลบ หรือ 32.78%
เพ่ิมขน้ึ 0.6384 ลบ หรือ 46.19%

ลดลง 10.5936 ลบ. หรือ 57.14%
ลดลง 6.5718 ลบ. หรอื 41.49%

ลดลง 2.0212 ลบ. หรือ 53.80%
ลดลง 22.7201 ลบ. หรอื 13.67%

ลดลง 114.7359 ลบ. หรือ 70.17%

เพิ่มข้ึน 62.6746 ลบ หรอื 24.30%

ลดลง 0.3655 ลบ. หรอื 55.59%
ลดลง 2.1457 ลบ. หรือ 98.93%

ลดลง 0.1022 ลบ. หรือ 70.48%

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 14 สานักงานเลขาธิการสภา

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณา รา่ งผพู้แรทะรนารชาบษัญฎญร ัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการตา่ งประเทศ

- ค่าเช่าอาคารเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่เพ่ิมขึ้นจานวน 6 แห่งเป็นท่ีใดบ้าง เหตุใด
ไม่ต้ังเปน็ รายการผูกพนั

- คา่ ตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ ทเ่ี พม่ิ ข้นึ จานวน 0.6384 ลา้ นบาท หรือ ร้อยละ 46.19
เปน็ ค่าตอบแทนลกั ษณะใด ปฏิบัติราชการในลกั ษณะใด

- ค่าเช่าอาคารสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสลุ ใหญ่ ดงั นี้

เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปี เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 2 หนา้ 184-185 งบประมาณ พ.ศ. 2565 เลม่ ที่ 2 หนา้ 189

รวม 22 แห่ง จานวน 21 แห่ง

รายการเช่าอาคารฯ ดังกล่าวมีแนวทางหลักเกณฑ์ในการดาเนินการอย่างไร แต่ละแห่งมี
ระยะเวลาเหมอื นกันหรือไม่ มสี ญั ญาเช่าแยกกันโดยชดั เจนหรอื ไม่ ควรแสดงรายการคา่ เช่าแตล่ ะแหง่ ให้ชัดเจน

_________________________

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 15 สานักงานเลขาธกิ ารสภา

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างผพู้แรทะรนารชาบษญั ฎญร ตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 1

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณา รา่ งพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


Click to View FlipBook Version