The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนปฏิบัติการประจำปี-2563-สพฐ.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

แผนปฏิบัติการประจำปี-2563-สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี-2563-สพฐ.

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบประมาณ รวมทง้ั สิ้น สพฐ.
ตวั ชีว้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน
5,080,000 5,080
3.11 โครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัตริ าชการ สน. 6
เพอ่ื นาไปสกู่ ารบรหิ ารจดั การภาครฐั ทด่ี ี 22,652,300 20,152
3.12 โครงการพัฒนาคณุ ภาพการเรยี นรสู้ ่สู ากล สนก. 3 60,544,700 36,326
สบว. 3
3.13 โครงการการจดั การศึกษาเพอ่ื การพัฒนาทย่ี ั่งยืน 579,186,000 440
(Education for Sustainable Development) สวก. 3 1,994,600 616
สวก. 3
3.14 โครงการครูคลังสมอง 16,373,200 8,110
สนก. 3 1,485,400 1,485
3.15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนร้ใู หม้ ี
34 ความหลากหลาย เพื่อเอื้อต่อการศึกษา สพค. 3 2,765,000 2,765
และการเรียนรู้อย่างมีคณุ ภาพ 11,999,400 11,999
3.16 โครงการพัฒนานวตั กรรมการเรยี น การสอนคณติ ศาสตร์ สพค. 3 3,500,000 3,500
และวทิ ยาศาสตรส์ ู่ความเป็นเลิศ สพค. 3
สพค. 3 3,659,130 3,659
3.17 โครงการพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพ 14,976,465 14,976
ข้าราชการพลเรือนสามัญในสานักงานคณะกรรมการ สพร. 6 1,119,000 1,119
การศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน และข้าราชการตาแหน่ง สพร. 6 8,377,500 8,377
บุคลากรทางการศกึ ษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สพร. 6
25,787,205 25,787
3.18 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ สพร. 6 198,021,300 198,021
3.19 โครงการพัฒนาครูดว้ ยหลักสูตร "ผู้นาในตัวฉัน" สพร. 6 112,143,800 61,555,
3.20 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีสานักงาน ก.พ. กาหนด สพฐ. 3
และหน่วยงานภายนอกเป็นผ้จู ดั 5,672,400 5,672
สอ. 6 49,905,200 3,190
3.21 โครงการบรหิ ารอัตรากาลังบุคลากร สังกัด สพฐ. สนผ. 4
3.22 โครงการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร สงั กัด สพฐ. 3,439,700 3,439
3.23 โครงการประเมินบุคคลและผลงานเพือ่ เล่อื นตาแหน่ง สนผ. 6
2,140,600 2,140
3.24 โครงการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครแู ละบุคลากร สนผ. 6 1,500,000 1,500
ทางการศกึ ษา สนผ. 4
3.25 โครงการเสริมสรา้ งและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด สพฐ. 2,228,300 1,004
3.26 โครงการพัฒนานโยบายเพ่อื สนับสนุนการศกึ ษาภาคบังคับ สนผ. 4
4. กิจกรรมหลักส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาส 2,800,000 150
ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทวั่ ถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท สนผ. 4 44,457,600 44,457
4.1 โครงการประชาสมั พันธ์การศกึ ษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 98,241,900 62,096,
2,729,300 2,505
4.2 โครงการยกระดบั คณุ ภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ สอ. 4
และกลมุ่ โรงเรยี นเฉลมิ พระเกียรติ

4.3 โครงการพัฒนาประสทิ ธิภาพการบรหิ ารเชิงกลยุทธ์
ดา้ นการวางแผนงาน
4.4 โครงการบรหิ ารงบลงทุน (คา่ พิมพ์แบบ)
4.5 โครงการสง่ เสรมิ กากับ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ในมาตรา 12 พ.ร.บ. การศกึ ษาแหง่ ชาติ พ.ศ. 2542

4.6 โครงการจดั การศกึ ษาข้ันพนื้ ฐานสาหรับบุคคลทีไ่ ม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรและไม่มีสัญชาติไทย
4.7 โครงการสง่ เสริมการรบั นักเรียน
4.8 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการศกึ ษาภาคบังคับ
5. กิจกรรมหลักการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
5.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและดแู ลความปลอดภยั ของ
นักเรยี นและโรงเรียน

สพท./รร. ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) หน่วย : บาท
0,000 เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย งบประมาณ
-- - 2,286,000 - 1,524,000
- 1,270,000

2,300 2,500,000 1,043,300 - 9,724,100 - 6,482,700 - 5,402,200
6,900 24,217,800 1,079,800 - 26,759,200 - 17,839,500 - 14,866,200

0,000 578,746,000 264,441,300 - 141,635,100 - 94,423,400 - 78,686,200
6,600 1,378,000 595,200 - 496,000
10,600 - 892,800 -

0,100 8,263,100 7,123,100 - 4,162,500 - 2,775,000 - 2,312,600
5,400 - - 444,200 - 468,500 - 312,400 - 260,300

5,000 - - 299,900 - 1,109,300 - 739,500 - 616,300
9,400 - - 580,600 - 5,138,500 - 3,425,600 - 2,854,700
0,000 - - 1,575,000 - 1,050,000 -
- - 875,000
9,130 - - - - - - -
6,465 - - 3,659,130 - - - - - -
9,000 - - 14,976,465 - - - - - -
7,500 - 1,119,000 - - - - - -
8,377,500 -
7,205 - - - - - -
1,300 - 25,787,205 - 89,109,600 - 59,406,400 - -
,600 50,588,200 - - 42,036,000 - 28,024,100 - 49,505,300
23,353,200
2,400 18,730,500 - 2,171,500 - 1,447,700 -
0,600 46,714,600 - 15,870,500 - 10,580,300 - 1,206,400
846,800 8,816,900
9,700 - 14,637,500 - 1,412,400 - 941,600 -
784,600
0,600 - 301,100 - 963,300 - 642,200 -
0,000 - - 671,300 - 447,500 - 535,100
- 373,000
4,700 1,223,600 8,200 - 1,002,700 - 668,500 -
557,100
0,000 2,650,000 - - 188,600 - 125,800 -
7,600 - 19,755,700 - 13,170,500 - 104,800
,220 36,145,680 2,380,800 - 29,466,800 - 19,644,500 - 10,975,300
5,300 224,000 556,100 - 1,127,400 - - 16,370,400
751,600
32,760,200 626,300
224,000

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ รวมทงั้ สิ้น
ตัวชีว้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน เป้าหมาย รวมงบประมาณ สพฐ.
สวก. 3 13,640,800 5,120
5.2 โครงการยกระดับการขับเคลอ่ื นงานแนะแนวในสถานศกึ ษา
และสรา้ งเสรมิ สมรรถนะผูเ้ รียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานทา

5.3 โครงการการดแู ลช่วยเหลอื และค้มุ ครองเดก็ นักเรียน ฉก.ชน. 4 42,575,000 15,173
39,296,800 39,296
5.4 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการศกึ ษาภาคบังคบั สพฐ. 4 1,344,872,200

6. กจิ กรรมหลักส่งเสริมการจัดการศกึ ษาสาหรับโรงเรียนในโครงการ สนผ. 6
ตามพระราชดาริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพืน้ ทส่ี ูง
และถนิ่ ทุรกันดาร

6.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรบั โรงเรยี นในโครงการ 1,344,872,200
ตามพระราชดาริ โรงเรยี นเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรยี น
ในเขตพน้ื ท่ีสงู และถิ่นทุรกันดาร (งบลงทุน)

7. กจิ กรรมหลักการกอ่ สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สนผ. 6 8,345,757,700
และสิ่งกอ่ สร้างประกอบสาหรับโรงเรียนปกติ 8,345,757,700
3,801,399,000
7.1 การสนับสนุนการก่อสรา้ ง ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน
และสง่ิ ก่อสร้างประกอบสาหรบั โรงเรยี นปกติ (งบลงทุน)

35 ผลผลิตท่ี 3 : ผจู้ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย คน 343,138
ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทเี่ ข้าเรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 4 คน 341,640
ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทจ่ี บช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศกึ ษาตอนปลาย คน 1,027,914

ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทจ่ี บการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยละ 100
ตอนปลายตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
1. กจิ กรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศกึ ษาตอนปลาย
สาหรับโรงเรียนปกติ 3,311,402,200
148,970,100
1.1 การสนับสนุนการจดั การศกึ ษามัธยมศกึ ษาตอนปลายสาหรับ สนผ. 6
โรงเรียนปกติ (งบประจาและงบเงนิ อุดหนุน) 3,005,644,100
15,750,000
1.2 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศกึ ษาตอนปลายสาหรับ สนผ. 6 141,038,000
โรงเรยี นปกติ (งบลงทุน)
489,996,800
1.3 โครงการทุนการศกึ ษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 (เงนิ อุดหนุน) สอ. 4 10,760,500
6,785,800
1.4 การบรหิ ารจัดการในเขตพ้ืนที่การศกึ ษามัธยมศกึ ษา สนผ. 6 9,600,300
โดยใช้พ้ืนท่เี ป็นฐาน (Area base) (งบประจา) 6,571,300
8,091,600
2. กจิ กรรมหลักการส่งเสริมศกั ยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา สนก. 2 6,571,300 444,146,
3,760
2.1 โครงการสร้างเสรมิ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน 2,755
และการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน 4,288
3,601
2.2 โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ สมป. 1 3,391
ของผู้เรยี น (คนดี มีวนิ ัย) สคู่ วามเป็นพลเมืองดี 441

2.3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดั การสถานศึกษาส่มู าตรฐาน สมป. 2
การปฏิบัตงิ านโรงเรยี นมัธยมศกึ ษา

2.4 โครงการพัฒนาการบริหารและการจดั การศึกษาสูส่ มรรถนะ สมป. 2
การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานสากล

2.5 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค สมป. 2
(Education Hub)

2.6 โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาคณุ ภาพการจดั การศกึ ษาระดับ สมป. 3
มัธยมศกึ ษาสผู่ เู้ รียนในศตวรรษที่ 21

หน่วย : บาท

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
สพท./รร. เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
0,300 8,520,500 8,645,600 - 2,247,800 - 1,498,600 - 1,248,800

3,820 27,401,180 23,890,600 - 8,408,000 - 5,605,300 - 4,671,100
6,800 - - -
- - 17,683,600 - 11,789,000 - 9,824,200
- 1,344,872,200 - 45,406,600
63,376,700 - 818,605,100 - 417,483,800

1,344,872,200 - 45,406,600 - 63,376,700 - 818,605,100 - 417,483,800

- 8,345,757,700 - 379,704,000 - 304,392,800 - 3,814,672,100 - 3,846,988,800
8,345,757,700 -
379,704,000 - 304,392,800 - 3,814,672,100 - 3,846,988,800

360,874,600 467,462,400 1,532,332,800 1,440,729,200
343,138 343,138
343,138 343,138
1,027,914 1,027,914 1,027,914 341,640
1,027,914

100

- 3,311,402,200 - 356,114,100 - 411,429,900 - 1,134,257,900 - 1,409,600,300
148,970,100 58,614,400 -
- 289,624,700 40,660,100 - 27,106,700 - 22,588,900
3,005,644,100 - 7,875,000 -
15,750,000 - - 303,758,900 1,062,477,300 1,349,783,200
141,038,000 - 4,760,500 -
- 309,000 - 3,543,800 - 2,362,500 - 1,968,700
,200 45,850,600 526,000 - 63,467,100 - 42,311,400 - 35,259,500
0,500 7,000,000 614,100 -
5,800 4,030,000 300,000 - 56,032,500 - 398,074,900 - 31,128,900
8,300 5,312,000 335,300 - 2,612,800
1,300 2,970,000 - 300,000 - 4,703,200 - 3,135,500 -
1,600 4,700,000
1,700 6,129,600 2,816,900 - 1,877,900 - 1,565,000

4,043,800 - 2,695,900 - 2,246,500

2,822,100 - 1,881,400 - 1,567,800

3,490,300 - 2,326,900 - 1,939,100

2,822,100 - 1,881,400 - 1,567,800

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ รวมทง้ั สิ้น
ตัวช้ีวัด/กจิ กรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน เป้าหมาย รวมงบประมาณ สพฐ.
สมป. 6 1,260,000 1,260
2.7 โครงการส่งเสรมิ การบริหารจัดการสานักบรหิ ารงาน 13,524
การมัธยมศึกษาตอนปลาย 26,017

2.8 โครงการ ส่งเสริมการเรยี นการสอนภาษาต่างประเทศทสี่ อง สวก. 3 50 12,105,800 3,575
100 5,458,200 2,458
2.9 โครงการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ สวก. 3 100
100
(Economic Literacy) และเศรษฐกิจอาเซยี นในการจดั การศึกษา
ข้ันพ้นื ฐาน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทย 4.0

2.10 โครงการตามยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจนี สภจ. 3 11,405,300 7,226
360,719,900 360,719
2.11 การสนับสนุนการส่งเสรมิ ศักยภาพในการเรยี นระดับ สนผ. 6
50,666,800 50,666
มัธยมศึกษา (งบลงทุน) 2,625,119,200 120,305,

2.12 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการศกึ ษาภาคบังคบั สพฐ. 6
ผลผลิตท่ี 4 : เดก็ พิการได้รับการศึกษาข้นั พ้นื ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

ตัวชวี้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพกิ าร คน

ตวั ชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ คน

ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของเดก็ พกิ าร 3-5 ปีได้รับการศกึ ษา รอ้ ยละ
ระดับปฐมวัยเพิม่ ข้ึน

36 ตวั ช้วี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการทจ่ี บช้นั อนุบาล 3 ปฐมวัย รอ้ ยละ
ไดเ้ ข้าเรียนระดับประถมศกึ ษาเพ่ิมขนึ้

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการทจ่ี บชั้นประถมศกึ ษา ได้เข้าเรียน รอ้ ยละ
ระดบั มัธยมศกึ ษาเพม่ิ ขึน้

ตัวช้วี ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของเด็กพิการทจ่ี บชน้ั มัธยมศกึ ษาตอนต้น รอ้ ยละ
ไดเ้ ข้าเรียนระดบั มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ/สายอาชีพ เพ่ิมข้ึน

ตวั ชวี้ ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนพกิ ารเรียนรวมทม่ี ีแผน รอ้ ยละ 100
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ครบทงั้ 8 องค์ประกอบ
สศศ. 4 53,316,000 53,316
1. กจิ กรรมหลักสนับสนุนการศกึ ษาสาหรับเดก็ ออทิสติกและเดก็ พกิ าร 53,316,000 53,316
ในมูลนิธิคณุ พมุ่ สศศ. 4 333,908,100 65,141
สพฐ. 4
1.1 การสนับสนุนการศึกษาสาหรบั เด็กออทิสติกและเด็กพิการ 303,532,900 34,766
ในมูลนิธคิ ณุ พมุ่ (งบอุดหนุน) 30,375,200 30,375

2. กิจกรรมหลักยกระดบั คณุ ภาพการจัดการศกึ ษาสาหรับเด็ก 137,923,300 535
ทม่ี ีความตอ้ งการจาเป็นพิเศษ 137,923,300 535
286,417,800 1,312,
โครงการยกระดบั คุณภาพการจัดการศกึ ษาสาหรบั เด็กทีม่ ีความ 285,525,100 420
ตอ้ งการจาเป็นพิเศษ
892,700 892
โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนเดก็ พิการไดร้ บั การศกึ ษา
ข้ันพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
3. กิจกรรมหลักการจัดการศกึ ษาเพ่อื นักเรียนพกิ ารโดยโรงเรียนศกึ ษาพิเศษ

3.1 การสนับสนุนการจดั การศึกษาเพื่อนักเรยี นพิการโดยโรงเรยี น สศศ. 4
ศึกษาพิเศษ (งบประจา)
4. กจิ กรรมหลักการพฒั นาสมรรถภาพเดก็ พกิ ารโดยศูนย์การศกึ ษาพิเศษ สศศ. 4
สศศ. 4
4.1 การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ (งบประจา)
4.2 การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ
โดยศนู ย์การศึกษาพิเศษ (งบบรหิ ารกลมุ่ สือ่ ฯ ประจา)

หน่วย : บาท

สพท./รร. ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
0,000 - 315,000 - 425,300 - 283,500 - 236,200

5,800 8,530,000 521,900 - 5,212,800 - 3,475,200 - 2,895,900
8,200 3,000,000 - - 2,456,200 - 1,637,500 - 1,364,500

6,300 4,179,000 1,539,200 - 4,439,700 - 2,959,800 - 2,466,600
9,900 - - - -
- - 360,719,900 -

6,800 - - - 22,800,100 - 15,200,000 - 12,666,700

,800 2,504,813,400 - 687,818,400 - 743,611,400 - 708,407,900 - 485,281,500

6,000 - - 53,316,000 - -- -- -

6,000 53,316,000 - -- -- -

1,700 268,766,400 - 22,199,400 - 140,268,900 - 93,512,700 - 77,927,100

6,500 268,766,400 22,199,400 - 126,600,100 - 84,400,100 - 70,333,300

5,200 - - - 13,668,800 - 9,112,600 - 7,593,800

5,400 137,387,900 - 75,770,200 - 27,968,900 - 18,645,900 - 15,538,300
5,400 137,387,900 75,770,200
27,968,900 - 18,645,900 - 15,538,300

,700 285,105,100 - 36,971,600 - 112,250,800 - 74,833,800 - 62,361,600
0,000 285,105,100
36,638,300 - 111,999,100 - 74,666,000 - 62,221,700

2,700 - 333,300 251,700 - 167,800 - 139,900

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบประมาณ รวมทง้ั สิ้น สพฐ.
ตวั ชว้ี ัด/กจิ กรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
38,880 298,785,000
5. กจิ กรรมหลักการกอ่ สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ สศศ. 4 90
สิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับเดก็ พิการ 80 298,785,000
สศศ. 4
5.1 การสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซอ่ มแซมอาคารเรยี นและ คน 3,009 1,514,769,000
สิ่งก่อสรา้ งประกอบสาหรบั เดก็ พิการ (งบลงทุน) 8,640 1,514,769,000
6. กจิ กรรมหลักคืนครูให้นักเรียน สาหรับนักเรียนพิการ ร้อยละ 734,777,000
รอ้ ยละ 220
37 6.1 โครงการคืนครใู หน้ ักเรยี น สาหรบั นักเรยี นพิการ 229,300,100
ผลผลิตที่ 5 : เด็กดอ้ ยโอกาสได้รับการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน สศศ. 4 229,300,100
505,476,900 105,871,
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเด็กดอ้ ยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สศศ. 4 505,476,900
ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทม่ี ีคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ 1,222,117,800
ตามทหี่ ลักสูตรสถานศกึ ษาข้นั พน้ื ฐานกาหนด คน
ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสมีทักษะอาชีพ คน 57,909,800 57,909,
ทจ่ี ะเข้าสู่ตลาดแรงงานตาม 5 กลุ่มอาชีพทกี่ าหนดไว้ โรงเรยี น 34,745,900 34,745
23,163,900 23,163
1. กิจกรรมหลักการจัดการศกึ ษาสาหรับเดก็ ดอ้ ยโอกาส สพค. 2
โดยโรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์ สพฐ. 2 936,933,900 24,252,

1.1 การสนับสนุนการจัดการศกึ ษาสาหรบั เดก็ ดอ้ ยโอกาสโดย สบว. 2 920,120,900 7,439
โรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์ (งบประจา) สพฐ. 2
2. กจิ กรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน 16,813,000 16,813
และสิ่งกอ่ สร้างประกอบสาหรับโรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์ สวก. 3
2.1 การสนับสนุนการก่อสรา้ ง ปรบั ปรุง ซอ่ มแซมอาคารเรียนและ สพฐ. 3 68,644,100 15,624,
ส่ิงก่อสรา้ งประกอบสาหรบั โรงเรยี นศกึ ษาสงเคราะห์
ผลผลิตที่ 6 : เด็กผมู้ ีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 59,294,900 6,274
ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทไ่ี ดร้ ับการพัฒนาความสามารถพเิ ศษ
ด้านทัศนศิลป์ นาฏศลิ ป์ ดนตรี และกีฬา 9,349,200 9,349
ตัวชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ไดร้ ับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสถานศกึ ษาทไี่ ด้รับการสนับสนุน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมหลักการพัฒนาศนู ย์โอลิมปิกวิชาการ
1.1 โครงการศนู ย์โอลิมปิกวชิ าการ

1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพือ่ สนับสนุนเดก็ ผู้มีความสามารถ
พิเศษไดร้ ับการพัฒนาศกั ยภาพ
2. กจิ กรรมหลักพฒั นาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค

2.1 โครงการ ยกระดบั โรงเรยี นวทิ ยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิ ยาลยั
ให้มีคณุ ภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวทิ ยาศาสตรช์ ้ันนาของนานาชาติ

2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุน
เดก็ ผมู้ ีความสามารถพิเศษไดร้ บั การพัฒนาศกั ยภาพ
3. กิจกรรมหลักการพัฒนาผูม้ ีความสามารถพเิ ศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
3.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

3.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุน
เดก็ ผมู้ ีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หน่วย : บาท

สพท./รร. ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
- 298,785,000 - - - 6,279,300 - 216,853,200 - 75,652,500

298,785,000 - - 6,279,300 - 216,853,200 - 75,652,500

- 1,514,769,000 - 499,561,200 - 456,843,500 - 304,562,300 - 253,802,000
1,514,769,000 499,561,200 - 456,843,500 - 304,562,300 - 253,802,000
- 72,892,900 - 342,212,600 - 210,273,200
- 734,777,000 - 109,398,300

- 229,300,100 - 99,426,300 - 58,443,200 - 38,962,100 - 32,468,500
- 58,443,200 - 38,962,100 - 32,468,500
229,300,100 99,426,300 - 14,449,700 - 303,250,500 - 177,804,700
- 14,449,700 - 303,250,500 - 177,804,700
- 505,476,900 - 9,972,000 - 346,498,300 - 230,998,900 - 192,498,700

505,476,900 9,972,000 - 22,477,600 - 14,985,100 - 12,487,400
- 12,053,800 - 8,035,900 - 6,696,500
,200 1,116,246,600 - 452,121,900 - 10,423,800 - 6,949,200 - 5,790,900
3,009 - 249,300,100 - 166,200,000 - 138,500,000
- 241,734,200 - 161,156,100 - 134,296,800
8,640 - 7,565,900 - 5,043,900 - 4,203,200
- 22,946,100 - 15,297,500 - 12,747,800
220 - 18,748,400 - 12,499,000 - 10,415,800
- 4,197,700 - 2,798,500 - 2,332,000
,800 - 7,959,700

5,900 7,959,700

3,900 - -

,400 912,681,500 - 382,933,800

9,400 912,681,500 382,933,800

3,000 - - -

,100 53,020,000 - 17,652,700

4,900 53,020,000 17,631,700

9,200 - 21,000

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ รวมทง้ั ส้ิน สพฐ.
ตวั ช้วี ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน เป้าหมาย รวมงบประมาณ
158,630,000 8,084,
4. กิจกรรมหลักการพัฒนาผูม้ ีความสามารถพิเศษดา้ นทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 80
ดนตรี และกฬี า
4.1 โครงการพัฒนานักเรียนผมู้ ีความสามารถพิเศษดา้ นทัศนศลิ ป์ สวก. 109
3 90 12,300,200 432
90
ด้านดนตรี และด้านนาฏศลิ ป์ 80

4.2 โครงการหอ้ งเรยี นกีฬา สวก. 3 141,108,400 2,430
5,221,400 5,221
4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุน สพฐ. 3
เดก็ ผมู้ ีความสามารถพิเศษไดร้ บั การพัฒนาศักยภาพ

แผนงานยุทธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพ 4,598,567,500 945,800,
ทรัพยากรมนุษย์
โครงการท่ี 1 : โครงการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษท่ี 21 33,627,500 33,627,

ตัวช้วี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม รอ้ ยละ
นาความรู้ทไ่ี ดร้ ับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
33,627,500 33,627,
1. กิจกรรมหลักพฒั นาครูแกนนาภาษาองั กฤษในระดับภมู ิภาค 20,176,500 20,176
(Boot Camp) 13,451,000 13,451
3,827,681,100 541,008,
1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค สภอ. 2
(Boot Camp)
38
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่อื สนับสนุนการพัฒนาและ สพฐ. 2

เสรมิ สร้างศกั ยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21

โครงการท่ี 2 : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศกึ ษาทยี่ ่ังยืน
ตัวชวี้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทไี่ ด้รับการพฒั นาให้สามารถ โรงเรียน
เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทไี่ ด้รับการพัฒนาการสร้างสรรค์ ร้อยละ
นวัตกรรมการบริหาร สื่อการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และประชาสังคม

ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก รอ้ ยละ
ในการอนุรักษท์ รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียน รอ้ ยละ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ร้อยละของพน้ื ทนี่ วัตกรรมการศกึ ษาทม่ี ีแนวปฏิบัตทิ ด่ี ี
ในด้านการบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอนทที่ าให้ผู้เรียนไดร้ ับ
การศกึ ษาทม่ี ีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับอตั ลักษณ์ของชุมชนและพ้นื ที่

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนประชารัฐได้รับการพัฒนา โรงเรียน 5,326
รูปแบบการเรียนรู้ทหี่ ลายหลาย โรงเรียน 400
ตัวช้วี ัดเชิงปริมาณ : สามารถปรับลดจานวนโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสม รอ้ ยละ 60
กบั จานวนนักเรียนในพ้ืนท่ี
ตัวชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศกึ ษาตอนตน้ ไดค้ ้นพบ คน 15,000
ตนเอง ไดส้ ร้างเสริมประสบการณ์อาชีพทห่ี ลากหลายตามความถนัดและ ร้อยละ 3
ความสนใจของตนเองและสามารถวางแผนเพ่อื การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : จานวนครูธุระการอัตราจ้างเพื่อลดภาระงานครู
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน
ตวั ชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ด้านภาษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
วิชาภาษาไทยให้เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3 จากฐานเดิม

หน่วย : บาท

สพท./รร. ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
,900 150,545,100 - 43,575,700 - 51,774,500 - 34,516,300 - 28,763,500

2,800 11,867,400 794,300 - 5,177,700 - 3,451,800 - 2,876,400

0,700 138,677,700 - 42,781,400 - 44,247,200 - 29,498,100 - 24,581,700
1,400 - - 2,349,600 - 1,566,400 - 1,305,400

,922 3,767,066,618 - 1,290,478,900 - 1,488,639,900 - 992,427,400 - 827,021,300

,500 - - - - 15,132,400 - 10,088,300 - 8,406,800

80 80 80 80

,500 - - - - 15,132,400 - 10,088,300 - 8,406,800

6,500 - - - 9,079,400 - 6,053,000 - 5,044,100

1,000 - - - 6,053,000 - 4,035,300 - 3,362,700

,600 3,400,972,500 - 1,169,621,300 - 1,196,127,000 - 797,418,100 - 664,514,700
109 109 109 109

90 90 90 90

90 90 90 90
80 80 80 80

5,326 5,326 5,326 5,326
400 400 400 400
60 60 60 60

15,000 15,000 15,000 15,000
3333

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบประมาณ รวมทง้ั สิ้น สพฐ.
ตวั ชีว้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน
5,749,200 4,449,
1. กิจกรรมหลักพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขนั้ พนื้ ฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ สมป. 2
พิเศษ 2,460,200 1,160

1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้นพน้ื ฐานเพอื่ รองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ10 อุตสาหกรรม

39 1.2 โครงการการจดั การศกึ ษาข้ันพืน้ ฐานโรงเรยี นในเขต สวก. 2 989,300 989
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สพฐ. 2 2,299,700 2,299
1.3 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 200,208,800 105,208,
การพัฒนาการศึกษาทยี่ ่ังยืน ศรต. 4 120,125,300 25,125
2. กิจกรรมหลักโรงเรียนคณุ ภาพประจาตาบล สพฐ. 4 80,083,500 80,083
(1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 31,053,100 21,703,
2.1 โครงการโรงเรยี นคณุ ภาพประจาตาบล สนก. 5 7,221,300 3,221
(1 ตาบล 1 โรงเรยี นคุณภาพ) สนก. 5 10,225,200 5,425
สนก. 5 1,185,400
2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการขับเคลือ่ น 635
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน สพฐ. 5
3. กจิ กรรมหลักสร้างจิตสานึกในการพัฒนาคณุ ภาพชีวิต 12,421,200 12,421
ทเ่ี ป็นมิตรตอ่ ส่ิงแวดล้อม สบน. 3
3.1 โครงการคา่ ยเยาวชนรกั ษ์พงไพร สพฐ. 3 36,686,000 26,606,
3.2 โครงการสรา้ งจิตสานึกและความรู้ในการผลติ และบริโภค 26,043,600 15,963
ทเี่ ป็นมิตรกับสง่ิ แวดล้อม สพค. 3 10,642,400 10,642
สพฐ. 3
3.3 โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชดาริ 2,433,300 2,433,
สมเด็จพระเทพรตั นราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนก. 4 1,460,000 1,460
บูรณาการจดั การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษา สพฐ. 4
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เน้นทักษะ และสมรรถะผู้เรยี น 973,300 973
แหง่ อนาคตในศตวรรษที่ 21 สนผ. 4
3.4 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการขับเคล่ือน 333,768,500 40,641,
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
4. กิจกรรมหลักขับเคลื่อนการพฒั นาพื้นทน่ี วัตกรรมการศกึ ษา 304,312,100 11,184
4.1 โครงการบริหารพนื้ ท่ีนวัตกรรม 29,456,400 29,456

4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 285,750,000 129,300,
การพัฒนาการศึกษาทีย่ ่ังยืน 171,450,000 15,000
5. กิจกรรมหลักพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรยี นกลมุ่ พิเศษ
5.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศกึ ษาทย่ี ่ังยืน
6. กิจกรรมหลักสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพน้ื ฐาน
และการพัฒนาผนู้ า
6.1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
6.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการขับเคลอ่ื น
การพัฒนาการศกึ ษาที่ย่ังยืน
7. กจิ กรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
7.1 โครงการบริหารจดั การโรงเรียนขนาดเลก็

หน่วย : บาท

สพท./รร. ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
,200 1,300,000 - 164,000 - 2,513,400 - 1,675,600 - 1,396,200

0,200 1,300,000 164,000 - 1,033,300 - 688,900 - 574,000

9,300 - - - - 445,200 - 296,800 - 247,300
9,700 - - - 1,034,900 - 689,900 - 574,900
,800 95,000,000 - - 90,094,000 - 60,062,700 - 50,052,100
5,300 95,000,000 - - - 54,056,400 - 36,037,600 - 30,031,300
3,500 - - - 36,037,600 - 24,025,100 - 20,020,800
,100 9,350,000 2,585,300 - 12,810,500 - 8,540,400 - 7,116,900
1,300 4,000,000 242,700 - 3,140,400 - 2,093,600 - 1,744,600
5,200 4,800,000 2,342,600 - 3,547,200 - 2,364,800 - 1,970,600
5,400 550,000 - - - 355,600 - 296,400
533,400

1,200 - - - 5,589,500 - 3,726,400 - 3,105,300

,000 10,080,000 - - - 16,508,700 - 11,005,800 - 9,171,500
3,600 10,080,000 - 6,510,900
2,400 - - - 11,719,600 - 7,813,100 - 2,660,600

- - 4,789,100 - 3,192,700 - 608,300
365,000
,300 - - - - 1,095,000 - 730,000 - 243,300
0,000 - 438,000 -
3,300 - -- 657,000 - 292,000 - 83,365,300

-- 438,000 - 76,001,200
7,364,100
,000 293,127,500 - 307,200 - 150,057,600 - 100,038,400 -
36,868,100
4,600 293,127,500 307,200 - 136,802,200 - 91,201,500 - 8,293,100
6,400 - 8,836,900 -
- - - 13,255,400 -

,000 270,750,000 - 138,277,500 - 66,362,600 - 44,241,800 -
14,927,600 - 9,951,800 -
0,000 270,750,000 138,277,500 -

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบประมาณ รวมทง้ั สิ้น สพฐ.
ตัวชว้ี ัด/กิจกรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน
85 114,300,000 114,300
7.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการขับเคลอื่ น สพฐ. 4 90
การพัฒนาการศกึ ษาทย่ี ่ังยืน 90 8,629,600 5,704,
8. กจิ กรรมหลักยกระดับคุณภาพผ้เู รียนดา้ นศกั ยภาพการเรียนรู้ สวก. 3
เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ 5,177,800 2,252
8.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้งั ระบบสูก่ ารยกระดบั สพฐ. 3
40 ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นและการเตรยี มผเู้ รียนให้สอดคล้อง 3,451,800 3,451
กับศตวรรษที่ 21 สวก. 3 7,818,
สพฐ. 3 14,398,500 2,059
8.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการขับเคลือ่ น 8,639,100 5,759
การพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน สพร. 4 191,250,
9. กิจกรรมหลักการจัดการศกึ ษาเพอื่ การมีงานทา สพฐ. 4 5,759,400 191,250
9.1 โครงการสร้างเสริมใหผ้ ูเ้ รียนมีสมรรถนะและศกั ยภาพ
เพื่อการมีงานทา สนผ. 3 765,000,000 5,894,
9.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลอ่ื น สวก. 3 573,750,000 3,148
การพัฒนาการศกึ ษาทีย่ ่ังยืน สพฐ. 3 191,250,000 2,745
10. กจิ กรรมหลักครูผทู้ รงคุณคา่ แห่งแผ่นดิน 65,746,
10.1 โครงการครูผู้ทรงคณุ คา่ แห่งแผ่นดนิ ร้อยละ 2,137,140,000
10.2 โครงการพัฒนานโยบายเพือ่ สนับสนุนการขับเคล่อื น ร้อยละ 2,137,140,000
การพัฒนาการศกึ ษาทยี่ ั่งยืน รอ้ ยละ
11. กิจกรรมหลักคืนครูให้นักเรียนสาหรับโรงเรียนปกติ 6,864,100
11.1 โครงการคืนครูให้นักเรยี น สนก. 1 4,118,500
12. กิจกรรมหลักการยกระดับคณุ ภาพการเรียนรู้ภาษาไทย
12.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สนก. 3 2,745,600
ให้นักเรยี นอ่านออกเขียนได้ อ่านคลอ่ งเขียนคลอ่ ง สนก. 1
12.1 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการขับเคลอ่ื น สกก. 3 171,911,400
การพัฒนาการศกึ ษาทีย่ ่ังยืน สกก. 3
โครงการท่ี 3 : โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม สกก. 3 75,988,400 48,193,
ตวั ช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทไี่ ดร้ ับการพฒั นาในแต่ละกิจกรรม สกก. 3 2,472,900 1,924
ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทไี่ ด้รับการพฒั นาในแต่ละกจิ กรรม 2,734,100 2,484
ตวั ชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทไี่ ด้รับการพฒั นาในแตล่ ะกิจกรรม
1. กจิ กรรมหลักส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพ่อื เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 668,900 668
และลักษณะทพี่ งึ ประสงค์ 3,280,000 1,980
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธดว้ ยการ 3,280,000 3,280
จัดการเรียนร้แู บบ active learning การพัฒนาทักษะ 3,282,400 3,282
ศตวรรษที่ 21 และการวิจัย 6,679,200

1.2 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(The Young Entrepreneur Project : YEP)

1.3 โครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สูว่ ถิ ี "ความดี" อย่างย่ังยืน

1.4 โครงการลกู เสอื

1.5 โครงการสภานักเรยี น

1.6 โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี

1.7 โครงการศิลปหตั ถกรรมนักเรียน

หน่วย : บาท

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
สพท./รร. เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
0,000 - - - - 51,435,000 - 34,290,000 - 28,575,000

,600 2,925,000 - 21,000 - 3,873,900 - 2,582,500 - 2,152,200

2,800 2,925,000 - 21,000 - 2,320,600 - 1,547,000 - 1,289,200

1,800 - -- - 1,553,300 - 1,035,500 - 863,000

,500 6,580,000 - 22,600 - 6,469,100 - 4,312,800 - 3,594,000
9,100 6,580,000 22,600 - 3,877,400 - 2,585,000 - 2,154,100

9,400 - -- - 2,591,700 - 1,727,800 - 1,439,900

,000 573,750,000 - 198,630,200 - 254,866,400 - 169,910,900 - 141,592,500
573,750,000 198,630,200 - 168,803,900 - 112,535,900 - 93,780,000
- 86,062,500 - 57,375,000 - 47,812,500
0,000 - --
- 588,712,100 - 392,474,700 - 327,062,200
- 2,137,140,000 - 828,891,000 - 588,712,100 - 392,474,700 - 327,062,200
2,137,140,000 828,891,000 - 2,763,700 - 1,842,500 - 1,535,400
- 1,528,200 - 1,018,800 - 849,000
,100 970,000 - 722,500
8,500 970,000 722,500 - 1,235,500 - 823,700 - 686,400

5,600 -- 68,268,900 45,512,900 37,927,100
85 85 85
,800 106,164,600 20,202,500 90 90 90
85
,000 27,795,400 90 90 90 90
- 29,966,500 - 19,977,900 - 16,648,000
4,800 548,100 90
- 9,396,000 - 1,111,100 - 740,800 - 617,300

3,700

4,100 250,000 - - 1,230,300 - 820,200 - 683,600

8,900 - - - 301,000 - 200,700 - 167,200
0,000 1,300,000 472,500 - 1,263,400 - 842,300 - 701,800
0,000 - 648,000 - 1,184,400 - 789,600 - 658,000
2,400 - 624,500 - 1,196,100 - 797,400 - 664,400
48,500 - 2,983,800 - 1,989,200 - 1,657,700
- 6,679,200

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบประมาณ รวมทงั้ สิ้น สพฐ.
ตวั ชวี้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน
80 3,277,500 3,177
1.8 โครงการ ตน้ แบบสหกรณ์โรงเรยี น สกก. 3
สกก. 3 80 19,918,100 1,000
1.9 โครงการกีฬา สพฐ. 1
1.10 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้าง 75 30,395,300 30,395
ระเบียบวนิ ัย คณุ ธรรม และจริยธรรม สนก. 1 5
2. กจิ กรรมหลักส่งเสริมคณุ ธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สพฐ. 1 80 95,923,000 17,553,
และคา่ นิยมของชาติ 100
ร้อยละ 57,553,800 17,553
2.1 โครงการโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. 38,369,200
2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุนการเสรมิ สรา้ ง สบว. 2
ระเบียบวนิ ัย คณุ ธรรม และจรยิ ธรรม 152,223,700 3,929,
โครงการที่ 4 : โครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น สพฐ. 2
ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทส่ี มัครเข้าศึกษาในสถาบันโคเซ็น รอ้ ยละ 152,223,700 3,929,
1. กิจกรรมหลักพัฒนากาลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพม่ิ ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม สนผ. 3 148,294,200
ในประเทศและภมู ิภาค สพฐ. 3
41 1.1 โครงการพัฒนากาลังคนดา้ นวศิ วกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ รอ้ ยละ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ร้อย 3,929,500 3,929
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่อื สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันไทยโค ละ 35,320,000 35,320,
โครงการท่ี 5 : โคเซรน็ งการการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ร้อยละ
ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูทเี่ ข้าร่วมโครงการสามารถ รอ้ ยละ 35,320,000 35,320,
นาเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ 21,192,000 21,192
ดว้ ยตนเองตามความสนใจและความถนัด 14,128,000 14,128
1. กิจกรรมหลักการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาดว้ ยดิจิทัลเทคโนโลยี
1.1 โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาดว้ ยดจิ ิทัลเทคโนโลยี 377,803,800 266,168,
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศกึ ษาด้วยดจิ ทิ ัลเทคโนโลยี

โครงการท่ี 6 : โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล

ตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาทเ่ี ข้าร่วมโครงการ
มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนทม่ี ีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ้ันพ้นื ฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ในแตล่ ะวิชาเพิม่ ข้นึ

ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศกึ ษาตอนต้น
ไดร้ ับการพัฒนาสมารรถนะการรู้เรื่องอิงตามแนวทางการประเมิน PISA
ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ทุกเขตพื้นทก่ี ารศึกษามีเครื่องมือทเ่ี ป็นมาตรฐาน
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ใช้สาหรับการประเมินคณุ ภาพการศึกษา
ของผเู้ รียนในระดับชัน้ ป.1 - 6 และชน้ั ม.1 - 3

ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนระดบั ป.3 ทมี่ ีคะแนนผลการ ร้อยละ 3
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น

หน่วย : บาท

สพท./รร. ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
7,500 100,000 - - 1,474,900 - 983,300 - 819,300

0,000 18,918,100 - - 8,963,100 - 5,975,400 - 4,979,600

5,300 - 7,598,800 - 10,258,400 - 6,839,000 - 5,699,100

,800 78,369,200 - 10,806,500 - 38,302,400 - 25,535,000 - 21,279,100

3,800 40,000,000 1,472,200 - 25,236,700 - 16,824,500 - 14,020,400
38,369,200 9,334,300 - 13,065,700 - 8,710,500 - 7,258,700

,500 148,294,200 - - - 68,500,700 - 45,667,200 - 38,055,800
,500 148,294,200 80
- 80 80 80

- - 68,500,700 - 45,667,200 - 38,055,800

148,294,200 - - - 66,732,400 - 44,488,300 - 37,073,500

9,500 - - - 1,768,300 - 1,178,900 - 982,300

,000 - - - - 15,894,000 - 10,596,000 - 8,830,000

80 80 80 80

,000 - -- - 15,894,000 - 10,596,000 - 8,830,000
2,000 -- - 9,536,400 - 6,357,600 - 5,298,000
8,000 -- - 6,357,600 - 4,238,400 - 3,532,000

,522 111,635,318 - 100,655,100 - 124,716,900 - 83,144,900 - 69,286,900

75 75 75 75

5

80 80 80 80
100 100 100 100

3

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบประมาณ รวมทง้ั ส้ิน สพฐ.
ตวั ชีว้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน 85
80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคณุ ภาพตามหลักสูตร รอ้ ยละ
42 การศกึ ษาปฐมวัย ร้อยละ 89,398,800 49,919,
ตวั ชวี้ ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศกึ ษาข้นั พื้นฐานมีคณุ ภาพ 53,639,300 14,159
ตามเกณฑ์ประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษาทเ่ี ข้มแข็ง สวก. 2
สพฐ. 2 35,759,500 35,759
1. กจิ กรรมหลักการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
สทศ. 2 21,245,000 17,789,
1.1 โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเตม็ ศึกษา สพฐ. 2 12,747,000 9,291
วิทยาการคานวณและ coding 8,498,000 8,498
สทศ. 6 11,253,200 5,176,
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร สพฐ. 6 6,751,900 675
กระบวนการเรยี นการสอน การวัดและประเมินผล 4,501,300 4,501
สทศ. 3 126,151,600
2. กิจกรรมหลักการยกระดบั คณุ ภาพผเู้ รียนเพอื่ เตรียมความพร้อม สพฐ. 3 75,691,000 96,819,
ในการประเมิน PISA 2021 50,460,600 46,359
สทศ. 3 110,320,800 50,460
2.1 โครงการการยกระดับคณุ ภาพผู้เรียนเพอ่ื เตรียมความพรอ้ ม สพฐ. 3 66,192,500 78,779,
ในการประเมิน PISA 2021 สวก. 3 44,128,300 34,651
2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาหลกั สตู ร สพฐ. 3 8,814,000 44,128
กระบวนการเรยี นการสอน การวดั และประเมินผล 5,288,400 7,064,
3. กจิ กรรมหลักการส่งเสริมและพฒั นาระบบการประกันคณุ ภาพ สทศ. 6 3,525,600 3,538
ภายในสถานศกึ ษา สพฐ. 6 10,620,400 3,525
3.1 โครงการบูรณาการความรว่ มมือเพอ่ื ลดความเหลอ่ื มลา้ 6,372,200 10,620,
ดา้ นคณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษา 4,248,200 6,372
3.3 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 4,248
กระบวนการเรยี นการสอน การวัดและประเมินผล
4. กิจกรรมหลักพฒั นาคลังเคร่ืองมือมาตรฐานเพ่อื ยกระดบั คณุ ภาพผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
4.1 โครงการการพัฒนาเคร่อื งมือมาตรฐาน
เพ่อื ประเมินคุณภาพผู้เรยี น

4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวดั และประเมินผล
5. กจิ กรรมหลักการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ทส่ี อดคล้องกบั บริบทพ้นื ที่
5.1 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติ
ท่สี อดคล้องกับบรบิ ทพน้ื ท่ี
5.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุนการพัฒนาหลักสตู ร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
6. กิจกรรมหลักการพฒั นาเดก็ ปฐมวัยอย่างมีคณุ ภาพ
6.1 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรยี นการสอนปฐมวัย
6.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสตู ร
กระบวนการเรียนการสอน การวดั และประเมินผ
7. กจิ กรรมหลักการพฒั นามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐาน
และการประกนั คณุ ภาพการศึกษา
7.1 โครงการพัฒนามาตรฐานผูป้ ระเมินคณุ ภาพการศกึ ษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึ ษา พ.ศ. 2561
7.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรยี นการสอน การวดั และประเมินผล

สพท./รร. ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) หน่วย : บาท
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย งบประมาณ
85 85 85
85

80 80 80 80

,100 39,479,700 - 2,820,100 - 38,960,400 - 25,973,700 - 21,644,600
9,600 39,479,700 2,820,100 - 22,868,600 - 15,245,800 - 12,704,800

9,500 - - - - 16,091,800 - 10,727,900 - 8,939,800

,000 3,456,000 - 4,780,300 - 7,409,100 - 4,939,400 - 4,116,200
1,000 3,456,000 4,780,300 - 3,585,000 - 2,390,000 - 1,991,700
8,000 - - - 3,824,100 - 2,549,400 - 2,124,500
,472 6,076,728 - - - 5,064,000 - 3,376,000 - 2,813,200
5,172 6,076,728 - - 3,038,400 - 2,025,600 - 1,687,900
1,300 - - - - 2,025,600 - 1,350,400 - 1,125,300
,830 29,331,770 - - - 36,495,900 - 24,330,600 - 20,275,400
9,230 29,331,770 45,049,700 - 13,788,600 - 9,192,400 - 7,660,300
0,600 - - 45,049,700 - 22,707,300 - 15,138,200 - 12,615,100
,680 31,541,120 - - - 28,144,200 - 18,762,900 - 15,635,700
1,380 31,541,120 47,778,000 - 8,286,500 - 5,524,400 - 4,603,600
8,300 - 47,778,000 - 19,857,700 - 13,238,500 - 11,032,100
,000 1,750,000 - - - 3,864,100 - 2,576,100 - 2,146,800
8,400 1,750,000 - 227,000 - 2,277,600 - 1,518,400 - 1,265,400
5,600 - 227,000 - 1,586,500 - 1,057,700 -
,440 - - - 4,779,200 - 3,186,200 - 881,400
2,240 - - - - 2,867,500 - 1,911,700 - 2,655,000
8,200 - - 1,911,700 - 1,274,500 - 1,593,000
- 1,062,000

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ รวมงบประมาณ รวมทง้ั ส้ิน
ตัวชว้ี ัด/กิจกรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน เป้าหมาย สพฐ.
37,638,538,500 37,338,403,
แผนงานยุทธศาสตรสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
132,499,000 90,294,
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพอื่ การศกึ ษา
ตวั ชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนขนาดเล็กในสังกดั สพฐ. จัดการเรียนโดยใช้ ร้อยละ 100
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม รอ้ ยละ 100
ตวั ชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสังกดั สพฐ.
จัดการเรียนโดยใช้ เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศพก. 4 132,499,000 90,294,
1. กจิ กรรมหลักการส่งเสริมการจัดการศกึ ษาทางไกล สพฐ. 4 79,499,400 37,294
1.1 โครงการส่งเสรมิ การจัดการศกึ ษาทางไกล 52,999,600 52,999
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่อื สนับสนุนการพัฒนาสอื่
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึ ษา 302,275,200 44,344,

โครงการท่ี 2 : โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้าทางการศกึ ษา รอ้ ยละ 80
ในระดับพ้ืนท่ี
43 สนผ. 4 302,275,200 44,344,
ตัวชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศกึ ษาในเขตพ้ืนทพี่ เิ ศษ สพฐ. 4 263,062,400 5,132
ได้รับการพัฒนา
39,212,800 39,212
1. กจิ กรรมหลักพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนทต่ี ัง้ ในพื้นทลี่ ักษณะพเิ ศษ
37,203,764,300 37,203,764,
1.1 โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนท่ีต้งั ในพ้นื ท่ลี ักษณะพิเศษ
(พื้นทสี่ งู เกาะแก่ง และถ่ินทุรกันดาร) คน 6,801,655 37,203,764,300 37,203,764,
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่อื สนับสนุนการสรา้ งโอกาส สนผ. 4 37,203,764,300 37,203,764
และลดความเหล่อื มล้าทางการศึกษาในระดับพื้นท่ี
โครงการท่ี 3 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึ ษาตงั้ แต่ระดับ 562,851,300
อนุบาลจนจบการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน 562,851,300
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทไี่ ดร้ ับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน ร้อยละ 3
รอ้ ยละ 3
1. กิจกรรมหลักการสนับสนุนคา่ ใช้จ่ายในการจัดการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
1.1 โครงการสนับสนุนคา่ ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แตร่ ะดบั สพก.จชต. 1 562,851,300 137,445,
อนุบาลจนจบการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน 562,851,300 137,445,

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 141,594,100
141,594,100
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงทถี่ ูกต้องเพอื่ สนับสนุน
การแกไ้ ขปัญหา ร้อยละ 100
ฉก.ชน. 1
ตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ : คา่ เฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 141,594,100 20,850,
ขน้ั พื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) เพิม่ ข้นึ 141,594,100 20,850
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติ
ดา้ นอิสลามศึกษา (I-NET) เพิม่ ขนึ้
1. กิจกรรมหลักการศึกษาเพือ่ ความมน่ั คง
1.1 โครงการสง่ เสรมิ และเผยแพรค่ วามจรงิ ทีถ่ ูกตอ้ งเพ่ือสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผตู้ ดิ ยาเสพตดิ
โครงการท่ี 1 : โครงการป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ตวั ชวี้ ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนทเี่ ข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิค้มุ กนั รณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด

1. กจิ กรรมหลักป้องกันและแกไ้ ขปัญหายาเสพตดิ ในสถานศกึ ษา
1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ในสถานศกึ ษา

หน่วย : บาท

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
สพท./รร. เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
,100 300,135,400 - 14,272,327,500 - 16,453,416,500 - 4,627,419,900 - 2,285,374,600

,000 42,205,000 - 5,041,000 - 57,356,100 - 38,237,400 - 31,864,500

100 100 100 100

100 100 100 100

,000 42,205,000 - 5,041,000 - 57,356,100 - 38,237,400 - 31,864,500
4,400 42,205,000 - 5,041,000 - 33,506,300 - 22,337,500 - 18,614,600
9,600 - - - 23,849,800 - 15,899,900 - 13,249,900
-

,800 257,930,400 - 5,000,000 - 133,773,900 - 89,182,500 - 74,318,800

80 80 80 80

,800 257,930,400 - 5,000,000 - 133,773,900 - 89,182,500 - 74,318,800
2,000 257,930,400 5,000,000 - 116,128,100 - 77,418,700 - 64,515,600

2,800 - - - - 17,645,800 - 11,763,800 - 9,803,200

,300 - - 14,262,286,500 - 16,262,286,500 - 4,500,000,000 - 2,179,191,300

6,801,655 6,801,655 6,801,655 6,801,655

,300 - - 14,262,286,500 - 16,262,286,500 - 4,500,000,000 - 2,179,191,300

4,300 - - 14,262,286,500 - 16,262,286,500 - 4,500,000,000 - 2,179,191,300

70,520,000 221,549,100 147,699,400 123,082,800
70,520,000 221,549,100 147,699,400 123,082,800

3

3

,300 425,406,000 - 70,520,000 - 221,549,100 - 147,699,400 - 123,082,800
,300 425,406,000 70,520,000 - 221,549,100 - 147,699,400 - 123,082,800

61,998,400 35,818,100 23,878,700 19,898,900
61,998,400 35,818,100 23,878,700 19,898,900
100 100 100 100

,000 120,744,100 - 61,998,400 - 35,818,100 - 23,878,700 - 19,898,900
0,000 120,744,100 61,998,400 - 35,818,100 - 23,878,700 - 19,898,900

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบประมาณ รวมทงั้ สิ้น สพฐ.
ตัวชีว้ ัด/กจิ กรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
1,214,100
แผนงานบูรณาการพัฒนาพนื้ ทร่ี ะดับภาค

โครงการท่ี 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินคา้ เกษตรทเ่ี ป็นอตั ลักษณ์ 1,214,100
ทเี่ หมาะสมกับศกั ยภาพพ้นื ทขี่ องภาค
รอ้ ยละ 5
ตัวช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียน ในจังหวัดสตลู ใช้ภาษา
ในการสื่อสารเพอ่ื การท่องเทย่ี วรองรับการท่องเทย่ี วเชิงอนุรักษ์ 1,214,100

1. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพฒั นาความรู้ ทักษะการนาเทย่ี วอทุ ยานสตูล 1,214,100
25,953,900
1.1 โครงการมัคคุเทศก์น้อยนาเทีย่ วอุทยานธรณสี ตลู 3 25,953,900

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพเิ ศษภาคตะวันออก 10,953,
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสถานศกึ ษาข้นั พนื้ ฐานเพ่อื รองรับเขตพฒั นา 10,953
เศรษฐกจิ ภาคตะวันออกด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ร้อยละ 80 25,953,900 10,953,

44 ตัวช้วี ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อม 2 85
เพือ่ เข้าสู่ตลาดแรงงาน 85
สมป. ร้อยละ 90 25,953,900 10,953
1. กจิ กรรมหลักพัฒนาสถานศึกษาข้นั พืน้ ฐานเพ่อื รองรับเขตพัฒนา รอ้ ยละ
เศรษฐกจิ ภาคตะวันออก ดา้ นภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอ้ ยละ 154,036,000 78,312,
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 154,036,000 78,312,

1.1 โครงการพัฒนาสถานศกึ ษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนั ออก ดา้ นภาษา วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม

แผนงานบูรณาการตอ่ ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการท่ี 1 : โครงการเสริมสร้างคณุ ธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศกึ ษา

ตัวช้วี ัดเชิงคุณภาพ : ผเู้ ข้าร่วมโครงการ/กจิ กรรมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลักดันให้เกิดสังคมทไี่ ม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผเู้ ข้าร่วม โครงการ/กจิ กรรม
สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตมีคา่ นิยม
ร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคณุ ธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

1. กจิ กรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการ สนก. 6 101,143,300 33,643,
ป้องกนั และปราบปรามการทุจริต
101,143,300 33,643
1.1 โครงการโรงเรยี นสจุ ริต 52,892,700 44,668,
2. กจิ กรรมหลักการบูรณาการระบบการประเมินด้านคณุ ธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน 52,892,700 44,668

1.1 โครงการยกระดับคณุ ธรรมและความโปรง่ ใสในการดาเนินงาน สนก. 6 90,000,000 90,000,
ของสานักงานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษาและสถานศกึ ษาสังกัด สพฐ. กองทุน 4 90,000,000 90,000,
90,000,000 90,000
แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมและพฒั นาการศึกษาสาหรับคนพิการ
1. กิจกรรมหลกั การส่งเสริมและพัฒนาการศกึ ษาสาหรบั คนพิการ

หน่วย : บาท

สพท./รร. ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
- 1,214,100 - -- 546,300 - 364,200 - 303,600

- 1,214,100 - -- 546,300 - 364,200 - 303,600

5

- 1,214,100 - -- 546,300 - 364,200 - 303,600

1,214,100 - -- 546,300 - 364,200 - 303,600

,900 15,000,000 - - - 11,679,300 - 7,786,200 - 6,488,400
3,900 15,000,000 -
- - 11,679,300 - 7,786,200 - 6,488,400

80 80 80 80
,900 15,000,000 -
- - 11,679,300 - 7,786,200 - 6,488,400

3,900 15,000,000 - - - 11,679,300 - 7,786,200 - 6,488,400

,000 75,724,000 - 4,219,100 - 67,417,600 - 44,945,100 - 37,454,200
,000 75,724,000 - 4,219,100 - 67,417,600 - 44,945,100 - 37,454,200

85 85 85 85

85 85 85 85

,300 67,500,000 - 4,219,100 - 43,615,900 - 29,077,300 90
-
3,300 67,500,000 4,219,100 - 43,615,900 - 29,077,300 - 24,231,000
,700 8,224,000 - - - 23,801,700 - 15,867,800
- - - 24,231,000
8,700 8,224,000 - - 23,801,700 - 15,867,800 - 13,223,200
-
,000 - - 40,500,000 - 27,000,000 - 13,223,200
,000 - 40,500,000 27,000,000
0,000 - 40,500,000 27,000,000 - 22,500,000
22,500,000

- 22,500,000

แผนการปฏบิ ตั ิการและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ประเภทหมวดงบประมาณ)

แผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจา่ ยป
สานักงานคณะกรรมกา

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ
ตัวช้วี ัด/กิจกรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน ร้อยละ 287,69
ยอดรวมทงั้ ส้ิน รอ้ ยละ
สนผ. 1 214,21
แผนงานพนื้ ฐานบุคลากรภาครัฐ 1
ผลผลิตท่ี 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคณุ ภาพการศึกษา สพก.จชต. 214,2
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สพฐ.
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสานักงาน 100
คณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน สพก.จชต.
214,2
1. รายการคา่ ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการการศกึ ษา สนผ.
ขั้นพนื้ ฐาน สนผ. 75
สบว. 7
แผนงานพืน้ ฐานด้านความมั่นคง สพฐ.
โครงการพื้นฐานเพ่อื การพฒั นาการศกึ ษาในเขตพฒั นาพิเศษเฉพาะกจิ 20
จังหวัดชายแดนภาคใต้
46 74
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทศ่ี กึ ษาต่อ
ในโรงเรียนของรัฐเพมิ่ ข้ึน ร้อยละ 20 ของนักเรียนทสี่ าเร็จการศึกษา 6

1. กิจกรรมหลักพ้นื ฐานเพอื่ การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพเิ ศษ 1 29,51
เฉพาะกจิ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 30

1.1 โครงการพื้นฐานเพ่อื การพัฒนาการศกึ ษาในเขตพัฒนาพิเศษ 100
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
คน 961,150
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา คน 448,231
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงั หวัดชายแดนภาคใต้
2. กจิ กรรมหลักโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30
1.1 โครงการโรงเรยี นประชารฐั จังหวัดชายแดนภาคใต้
6
แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตท่ี 1 : ผู้จบการศกึ ษาก่อนประถมศึกษา 61

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนทจ่ี บการศกึ ษากอ่ นประถมศึกษาตาม 3
กาหนดเวลาของหลักสูตร
ตวั ชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนกอ่ นประถมศึกษา 3
ตวั ชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทจี่ บการศึกษาก่อนประถมศึกษา
20,83
1. กจิ กรรมหลักการจัดการศึกษากอ่ นประถมศึกษา
1.1 การสนับสนุนจดั การศึกษาก่อนประถมศึกษา (งบประจา) คน 3,140,668
1.2 การสนับสนุนจดั การศกึ ษาก่อนประถมศึกษา (งบลงทุน) คน 516,436
1.3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย คน 1,725,639
1.4 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาก่อน คน 553,809
ร้อยละ 100
ผลผลิตท่ี 2 : ผจู้ ปบรกะาถรมศศึกึกษษาาภาคบังคบั

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนช้นั ประถมศกึ ษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทเี่ ข้าเรียนชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทจ่ี บการศึกษาภาคบังคบั
ตัวชวี้ ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทจ่ี บการศกึ ษาภาคบังคับ
ตามกาหนดเวลาของหลักสูตร

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเภทหมวดงบประมาณ)
ารการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน

บประมาณรวมทง้ั สิ้น สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท
31,376,362,872 งบรายจ่ายอน่ื
94,420,400 256,318,057,528 212,920,617,000 15,159,709,300 17,972,332,300 39,686,097,100
- 212,920,617,000 1,289,531,400 - - 1,955,664,700
10,148,400 214,210,148,400 212,920,617,000 1,289,531,400 - - -
- -
210,148,400 214,210,148,400

210,148,400 214,210,148,400 - 212,920,617,000 1,289,531,400 - - -

51,663,900 71,740,800 679,923,100 - 330,497,500 376,726,400 44,440,000 -
751,663,900 71,740,800 679,923,100 - 330,497,500 376,726,400 44,440,000 -

43,023,900 71,740,800 671,283,100 - 321,857,500 376,726,400 44,440,000 -

698,405,600 27,122,500 671,283,100 - 277,239,200 376,726,400 44,440,000 -

44,618,300 44,618,300 - 44,618,300

8,640,000 - 8,640,000 - 8,640,000 - --
8,640,000 8,640,000
19,852,700 3,376,033,946 26,143,818,754 8,640,000
03,915,200 111,077,560 192,837,640
- 10,188,002,400 17,205,078,400 2,062,289,600 64,482,300

- 114,132,800 186,690,800 - 3,091,600

03,915,200 111,077,560 192,837,640 - 114,132,800 186,690,800 - 3,091,600
92,808,400 92,808,400
186,690,800 186,690,800 92,808,400
15,886,200 9,739,360 6,146,840
8,529,800 8,529,800 186,690,800
32,524,500 2,594,633,186 18,237,891,314
12,794,600 3,091,600

8,529,800

- 7,485,713,800 12,444,071,400 862,105,600 40,633,700

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ
ตัวชีว้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน 68
6
1. กจิ กรรมหลักสนับสนุนผ้ปู ฏิบัตงิ านในสถานศกึ ษา สนผ. 6
1.1 การสนับสนุนผปู้ ฏิบัตงิ านในสถานศกึ ษา (งบประจา) สนผ. 7,73
สนผ. 6 4,3
2. กจิ กรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศกึ ษาสาหรับโรงเรียนปกติ ตสน.
2.1 การสนับสนุนการจดั การศกึ ษาประถมศกึ ษาสาหรบั สคส. 6 1,5
โรงเรยี นปกติ (งบประจาและงบเงนิ อุดหนุน)
2.2 การสนับสนุนการจดั การศึกษาประถมศึกษาสาหรบั สตผ. 6
โรงเรยี นปกติ (งบลงทุน) สอ. 6
2.3 โครงการเพ่มิ ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน สอ.
47 สอ. 6
2.4 โครงการเสรมิ สรา้ งประสิทธภิ าพและเพิม่ ขีดความสามารถ สอ.
ในการปฏบิ ัติงานด้านการเงนิ การคลัง และการพัสดภุ าครฐั สอ. 6
ดว้ ยเทคโนโลยี ทางการเงนิ ในยุคดิจทิ ัล 4.0 สทร. 6
2.5 โครงการติดตาม ประเมินผล และวิจยั การจัดการศกึ ษา กพร.
ข้ันพืน้ ฐานท้งั ระบบ 1
2.6 โครงการระบบการควบคมุ ภายในเพอื่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา สภอ. 3
2.7 โครงการเสรมิ สรา้ งและพัฒนาคณุ ภาพชีวิตในหน่วยงาน สทศ.
เพ่อื ขับเคลอ่ื นองคก์ รสูค่ วามสาเร็จ สทศ. 4
2.8 โครงการธารงหลกั เอกลักษณข์ องชาติ สทศ. 49
2.9 โครงการสง่ เสริมใหน้ ักเรียนทางานหารายไดใ้ นช่วงปิดภาคเรียน สทศ.
ฤดูร้อน สทศ. 6
2.10 โครงการทุนพระราชทาน สทศ.
2.11 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรแ์ ละเครอื ข่ายอินเทอรเ์ น็ต สวก. 2
ความเรว็ สงู เพือ่ การศกึ ษา สวก. 6
6
2.12 โครงการยกระดับพัฒนาระบบบริหารสู่ระบบราชการ 4.0 6
ของสานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน ตามหลกั เกณฑ์ 6
การบริหารกิจการบ้านเมืองทด่ี ี 6
2.13 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 6
เพอ่ื เสริมศกั ยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซยี น 3
2.14 โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ 3
ภายในของสถานศึกษา
2.15 โครงการคัดเลอื กนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรบั รางวลั
พระราชทาน ระดบั การศึกษาข้ันพน้ื ฐาน
2.16 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศกึ ษาเพ่อื การประกันคุณภาพทใี่ ช้โรงเรียนเป็น
ฐ2า.1น7 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา
และการเทียบวฒุ ิการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน
2.18 โครงการพัฒนาศกั ยภาพและเครอื ข่ายดา้ นการวัดและ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษาใหม้ ีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ
2.19 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลสง่ เสรมิ จัดการเรยี นรู้
ดา้ นสขุ ภาวะของผเู้ รยี น
2.20 โครงการพัฒนาคุณภาพการจดั การเรยี นการสอนสงั คมศึกษา
ศาสนา และวฒั นธรรม
2.21 โครงการยกระดับผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี น และสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน

บประมาณรวมทง้ั สิ้น สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท
681,300,000 - 681,300,000 - - งบรายจ่ายอ่นื
81,300,000 - 681,300,000 - 681,300,000
5,916,852,274 -
3,033,701,360 - 4,927,103,200
681,300,000 - 3,792,126,700
1,509,487,600
30,139,840 1,813,287,566 3,541,500 2,243,393,440 538,718,100 20,925,100
1,045,300 5,068,100 538,718,100
330,844,800 1,297,143,440 -

509,487,600 1,509,487,600

3,541,500 2,496,200 - --
5,068,100 5,068,100 - --

7,407,400 7,407,400 - - 4,407,400 - - 3,000,000
699,905,760
477,800 477,800 477,800
174,900 174,900 174,900

621,300 621,300 621,300
640,000 640,000 640,000

2,057,200 2,057,200 2,057,200 733,905,840
937,004,740 237,098,980 203,098,900

5,032,800 5,032,800 5,032,800

25,697,300 6,255,500 19,441,800 25,697,300 200,000
18,137,000 16,725,800 1,411,200 17,937,000
11,806,800 9,640,800 2,166,000 11,806,800 272,600
20,322,000 8,267,046 12,054,954 20,322,000 3,075,300
4,704,500 4,704,500 4,704,500
4,874,400 4,874,400 - 4,874,400
4,267,200 4,267,200 - 4,267,200
6,637,900 6,037,900 - 6,365,300
10,177,000 5,747,000 600,000 7,101,700
4,430,000

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ
ตัวช้วี ัด/กจิ กรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน

2.22 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผูม้ ีความสามารถพิเศษ สวก. 3
ระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. สวก.
2.23 โครงการเรง่ รดั พัฒนาคุณภาพผู้เรยี นสกู่ ารยกระดบั สวก. 3
ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ สวก.
2.24 โครงการพัฒนาการจดั การเรยี นร้อู ิสลามศกึ ษา สวก. 3
2.25 โครงการพัฒนาและสง่ เสรมิ การใช้หลักสตู รการศึกษา สวก. 3
ข้ันพนื้ ฐาน สวก.
2.26 โครงการการขับเคล่ือนหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวก. 3
สสู่ ถานศกึ ษา สวก.
2.27 โครงการพัฒนาสอ่ื การเรียนร้ใู นการจดั การศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน 3
2.28 โครงการพัฒนาและสง่ เสริมการวดั และประเมินผลการเรยี นรู้ สนผ. 3
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศกึ ษา สนผ.
2.29 โครงการส่งเสรมิ นิสยั รกั การอ่าน สนผ. 3
2.30 โครงการการพัฒนาการจัดการเรยี นร้ปู ระวัติศาสตร์ชาตไิ ทย สนผ. 3
ตามแนวพระราชดาริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสริ กิ ิต์ิ
48 พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเดจ็ พระปรมินทร สนผ.
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “
การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม สนผ. 66
(Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตรช์ าติไทย” 6
สนผ. 6
2.31 การบริหารจัดการในเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาโดยใช้ สนผ. 3
พื้นทเี่ ป็นฐาน (Area base) (งบประจา)
2.32 โครงการการพัฒนาประสิทธภิ าพการบริหารจดั การงบลงทุน สนผ. 3
2.33 โครงการ สนับสนุนแนวทางในการลดความเหลอื่ มล้า
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนผ. 3
2.34 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและวัฒนธรรม ระหวา่ ง
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐานและองคก์ รในประเทศ 3
และตา่ งประเทศ ประจาปี 2563 3

2.35 โครงการแลกเปลย่ี นดา้ นการศกึ ษาและวัฒนธรรมไทย- 3
สหรัฐอเมริกา ระหวา่ ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้นื ฐานและกระทรวงศึกษาธกิ ารรฐั วสิ คอนซนิ 3
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจาปี 2563

2.36 โครงการแลกเปลย่ี นดา้ นการศกึ ษาและวัฒนธรรมระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐานกับสานักงาน
การศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจาปี 2563
2.37 โครงการความร่วมมือดา้ นอาสาสมัครต่างประเทศ ปี 2020
2.38 โครงการแลกเปลยี่ นครใู นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สาหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวตั น์ ระหว่างสาธารณรฐั เกาหลี
และประเทศไทย ประจาปี 2563

2.39 โครงการแลกเปลย่ี นด้านการศกึ ษาและวัฒนธรรมระหวา่ ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกับสหพันธ์
สาธารณรฐั เยอรมนี ประจาปี 2563
2.40 โครงการแลกเปลย่ี นนักเรียนระดบั มัธยมศกึ ษากับจังหวัด
เฮียวโกะ ประเทศญ่ปี นุ่ ปี 2020

บประมาณรวมทง้ั ส้ิน สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท
- 3,367,300 งบรายจ่ายอื่น

3,367,300 3,367,300 6,000,000 8,767,700

9,387,800 3,387,800 - 3,024,400 620,100
2,794,600 10,709,300 787,700
3,024,400 3,024,400
11,497,000 8,702,400 3,502,500 5,685,200

5,685,200 2,182,700 - 6,209,500
1,058,000 6,264,800
6,209,500 6,209,500 1,371,100
7,635,900 6,577,900 2,500,000 6,184,500 1,115,100
2,000,000 4,873,400
6,184,500 3,684,500
5,988,500 3,988,500

603,605,600 2,041,900 603,605,600 603,605,600 - --
2,041,900 2,110,800 - 2,041,900 2,200,000
2,110,800 749,800
2,280,900 2,280,900 - 2,110,800
80,900 2,500,000
785,600 785,600
35,800 500,000
2,828,100 2,828,100 1,200,000
328,100
375,500 375,500 348,600
1,003,800 1,003,800 375,500
503,800
1,430,000 1,430,000
230,000
715,000 715,000
366,400

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ
ตัวช้วี ัด/กจิ กรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน

2.41 โครงการแลกเปลย่ี นผ้บู รหิ าร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สนผ. 3
ระดบั มัธยมศกึ ษากับจังหวดั เฮียวโกะ ประเทศญีป่ ุ่น ประจาปี 2563 สนผ. 3
2.42 โครงการสู่ความเป็นเลิศ การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิก สนผ. 3
วิชาการระหวา่ งประเทศ ครั้งท่ี 11 สนผ. 3
2.43 โครงการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม (Kagoshima Asia Youth
Arts Festival) ปี 2019 สนผ. 3
2.44 โครงการแลกเปลย่ี นด้านการศึกษาและวฒั นธรรมระหวา่ ง สนผ.
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน สพร. 4
และกระทรวงศึกษาธิการ รัฐควนี สแ์ ลนด์
เครอื รัฐออสเตรเลยี ประจาปี 2563 สนผ. 6
สพฐ.
49 2.45 โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ สนผ.
คณติ ศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มโรงเรยี นกาญจนาภิเษกวทิ ยาลัย สนผ.
2.46 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดา้ นการศกึ ษา สนก. 61
2.47 การประชุมปฏิบัติการ “การกระจายอานาจแบบ CLUSTER” 2,52
เพ่ือเพ่มิ ประสทิ ธผิ ลการบริหารการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน สานักงาน สนก.
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน สนก. 69
65
2.48 การพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิ ารจัดการ สนก. 3
(การจดั หารถประจาตาแหน่ง)
2.49 โครงการพัฒนานโยบายเพือ่ สนับสนุนการศกึ ษาภาคบังคับ สนก. 3
3. กจิ กรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน้ สาหรับโรงเรียนปกติ สนก. 3
3.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับ สนก.
โรงเรียนปกติ (งบประจาและงบลงทุน) ศนฐ. 3
3.2 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศกึ ษาตอนตน้ สาหรับ
โรงเรียนปกติ (งบลงทุน) 3
3.3 โครงการวิจยั และสรา้ งความเข้มแข็งการจดั การเรียนรู้ 3
คณติ ศาสตร์วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รว่ มกับมูลนิธิ สอวน.
มหาวิทยาลัย 3
และ สสวท. 3

3.4 โครงการการจดั การเรยี นรดู้ ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตั กรรมทางการศกึ ษาเพ่อื สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3.5 โครงการวิจยั และพัฒนานวตั กรรมรูปแบบโรงเรยี นแหง่
นวตั กรรมเพ่อื ยกระดบั คณุ ภาพการเรยี นร้อู ย่างสรา้ งสรรค์
(Innovative School)
3.6 โครงการเสริมสร้างศกั ยภาพผู้เรียนด้านการพัฒนา
นักคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพือ่ ตอบสนองการเปลย่ี นแปลง
ในศตวรรษที่ 21 (Creating Innovators)

3.7 โครงการสง่ เสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแหง่ การเรยี นรู้ (School as
Learning Community) เพ่อื พัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่
3.8 โครงการขับเคล่ือนพัฒนานวัตกรรมการจดั การเรียนรแู้ บบ
Active Learning ร่วมกับภาคเี ครอื ข่ายองคก์ ร
แ3.ล9ะโหคนร่วงยกงาารนสภร้าางยคนณุ อภกาพทุนมนุษย์ดว้ ยการวจิ ัย
3.10 โครงการพัฒนาการนิเทศ

บประมาณรวมทง้ั ส้ิน สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน หน่วย : บาท
324,400 - งบรายจ่ายอืน่
934,400 934,400
118,300 610,000
300,000 300,000 246,800
300,000
893,100 893,100
774,800
1,546,800 1,546,800
1,300,000

11,147,600 11,147,600 11,147,600

3,158,300 3,158,300 3,158,300
4,867,200 4,867,200 4,867,200

2,246,400 2,246,400 2,246,400

119,906,500 119,906,500 119,906,500
20,069,060 657,693,800
981,274,200 279,281,900 1,862,375,260 - 1,666,924,900 510,048,060 323,387,500 19,708,600
701,992,300
510,048,060 - 657,886,700 323,387,500
510,048,060
11,138,200 5,438,200 510,048,060
5,700,000
11,138,200

9,285,100 8,825,100 460,000 5,353,200 3,931,900
1,987,200 787,200 1,200,000 1,987,200 -
2,000,000
3,744,700 1,744,700 3,744,700

20,919,200 4,009,200 16,910,000 20,919,200
850,600 850,600
450,600 400,000
5,540,500 5,540,500
17,760,100 1,540,500 4,000,000 17,760,100
13,200,100 4,560,000

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ
ตัวช้ีวัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน 5

3.11 โครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏบิ ัตริ าชการ สน. 6
เพ่ือนาไปสู่การบริหารจดั การภาครฐั ท่ีดี
3.12 โครงการพัฒนาคณุ ภาพการเรยี นรูส้ ่สู ากล สนก. 3
สบว. 3
3.13 โครงการการจดั การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Education for Sustainable Development) สวก. 3
สวก. 3
3.14 โครงการครูคลงั สมอง
สนก. 3
3.15 โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาแหลง่ การเรยี นรูใ้ หม้ ี 3
ความหลากหลาย เพ่ือเอ้ือต่อการศกึ ษา สพค.
50 และการเรียนร้อู ย่างมีคณุ ภาพ 3
3.16 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรยี น การสอนคณติ ศาสตร์ สพค. 3
และวทิ ยาศาสตรส์ ู่ความเป็นเลิศ สพค. 3
สพค.
3.17 โครงการพัฒนาเพมิ่ พูนสมรรถนะและศกั ยภาพ 6
ข้าราชการพลเรอื นสามัญในสานักงานคณะกรรมการ สพร. 6
การศึกษาขั้นพนื้ ฐาน และข้าราชการตาแหน่ง สพร. 6
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สพร.
6
3.18 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ สพร. 6
3.19 โครงการพัฒนาครูด้วยหลักสูตร "ผู้นาในตัวฉัน" สพร. 31
3.20 โครงการฝกึ อบรมหลักสูตรที่สานักงาน ก.พ. กาหนด สพฐ.
และหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จดั 11
สอ.
3.21 โครงการบรหิ ารอัตรากาลงั บุคลากร สังกัด สพฐ. สนผ. 6
3.22 โครงการสรรหาและบรรจุแตง่ ตั้งบุคลากร สังกัด สพฐ. 4
3.23 โครงการประเมินบุคคลและผลงานเพ่อื เล่อื นตาแหน่ง สนผ.
6
3.24 โครงการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร สนผ.
ทางการศกึ ษา สนผ. 6
3.25 โครงการเสรมิ สรา้ งและพัฒนาศกั ยภาพบุคลากร สงั กัด สพฐ. 4
3.26 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการศึกษาภาคบังคบั สนผ.
4. กจิ กรรมหลักส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาส 4
ทางการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐานอย่างทวั่ ถงึ และเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท สนผ.
4.1 โครงการประชาสมั พันธ์การศึกษาขั้นพนื้ ฐาน สพฐ. 4

4.2 โครงการยกระดบั คุณภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ สอ. 9
และกลุม่ โรงเรยี นเฉลมิ พระเกียรติ 4

4.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิ ารเชิงกลยุทธ์
ด้านการวางแผนงาน
4.4 โครงการบริหารงบลงทุน (คา่ พิมพ์แบบ)
4.5 โครงการสง่ เสรมิ กากับ ตดิ ตามการจัดการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน
ในมาตรา 12 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

4.6 โครงการจดั การศึกษาข้ันพ้นื ฐานสาหรับบุคคลทีไ่ ม่มีหลกั ฐาน
ทะเบียนราษฎรและไม่มีสญั ชาติไทย
4.7 โครงการสง่ เสริมการรับนักเรยี น
4.8 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
5. กิจกรรมหลักการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
5.1 โครงการพัฒนาประสิทธภิ าพและดแู ลความปลอดภยั ของ
นักเรียนและโรงเรียน

บประมาณรวมทง้ั สิ้น สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท
- 5,080,000 - - งบรายจ่ายอ่ืน
5,080,000 5,080,000 2,500,000
24,217,800 9,669,200 -
22,652,300 20,152,300 57,751,100
60,544,700 36,326,900 578,746,000 12,983,100
1,378,000 579,186,000 2,793,600
1,994,600
579,186,000 440,000
1,994,600 616,600

16,373,200 8,110,100 8,263,100 16,373,200
1,485,400 1,485,400 - 1,485,400

2,765,000 2,765,000 - 2,765,000 - --
11,999,400 11,999,400 - 11,999,400 - --
3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 - --

3,659,130 3,659,130 - 3,659,130
14,976,465 14,976,465 - 14,976,465
1,119,000 1,119,000 - 1,119,000
8,377,500 8,377,500 - 8,377,500

25,787,205 25,787,205 - 25,787,205
198,021,300 198,021,300 - 198,021,300
12,143,800 61,555,600 50,588,200 - 112,143,800

5,672,400 5,672,400 46,714,600 5,672,400
49,905,200 3,190,600 49,905,200
-
3,439,700 3,439,700 3,439,700
-
2,140,600 2,140,600 - 2,140,600
1,500,000 1,500,000 - 1,500,000
1,223,600
2,228,300 1,004,700 2,228,300
2,650,000
2,800,000 150,000 2,800,000
44,457,600 44,457,600 36,145,680 44,457,600
98,241,900 62,096,220 224,000 - 98,241,900
2,729,300 2,505,300 2,729,300

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ
ตัวชีว้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน

5.2 โครงการยกระดบั การขับเคล่อื นงานแนะแนวในสถานศึกษา สวก. 3
และสร้างเสริมสมรรถนะผเู้ รียนระดบั การศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน ฉก.ชน.
เพ่ือการศกึ ษาต่อและการมีงานทา สพฐ. 4
4
5.3 โครงการการดแู ลช่วยเหลือและคมุ้ ครองเด็กนักเรียน สนผ.
5.4 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ 1,34
สนผ.
6. กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการศกึ ษาสาหรับโรงเรียนในโครงการ 6 1,3
ตามพระราชดาริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพืน้ ทส่ี ูง สนผ.
51 และถนิ่ ทุรกันดาร สนผ. 8,34
สอ.
6.1 การสนับสนุนการจัดการศกึ ษาสาหรบั โรงเรียนในโครงการ สนผ. 6 8,3
ตามพระราชดาริ โรงเรยี นเฉลมิ พระเกียรติ และโรงเรียน สนก.
ในเขตพื้นท่ีสูงและถิ่นทุรกันดาร (งบลงทุน) สมป. 3,80
7. กจิ กรรมหลักการกอ่ สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สมป. คน 343,138
และส่ิงก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนปกติ สมป. คน 341,640
7.1 การสนับสนุนการก่อสร้าง ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น สมป. คน 1,027,914
และส่ิงก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรยี นปกติ (งบลงทุน) สมป. ร้อยละ 100
ผลผลิตท่ี 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศกึ ษาตอนปลาย
ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทเ่ี ข้าเรียนช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 4 3,31
ตัวช้วี ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทจ่ี บช้นั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย 61
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนชัน้ มัธยมศกึ ษาตอนปลาย 6 3,0
ตัวชวี้ ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนทจ่ี บการศกึ ษามัธยมศึกษา 4
ตอนปลายตามกาหนดเวลาของหลักสูตร 61
1. กจิ กรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สาหรับโรง1เร.1ียนกปารกสตนิ ับสนุนการจดั การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรบั 48
โรงเรยี นปกติ (งบประจาและงบเงนิ อุดหนุน) 2
1.2 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับ
โรงเรยี นปกติ (งบลงทุน) 1
1.3 โครงการทุนการศกึ ษาเฉลมิ ราชกุมารี ระยะท่ี 2 (เงนิ อุดหนุน)
1.4 การบรหิ ารจดั การในเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษามัธยมศึกษา 2
โดยใช้พืน้ ท่ีเป็นฐาน (Area base) (งบประจา)
2. กจิ กรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดบั มัธยมศึกษา 2
2.1 โครงการสรา้ งเสรมิ ศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน
และการเตรียมสกู่ ารเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน 2
2.2 โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ของผเู้ รียน (คนดี มีวินัย) สู่ความเป็นพลเมืองดี 3
2.3 โครงการพัฒนาระบบการบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษาสมู่ าตรฐาน
การปฏบิ ัตงิ านโรงเรยี นมัธยมศกึ ษา
2.4 โครงการพัฒนาการบรหิ ารและการจดั การศึกษาสสู่ มรรถนะ
การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานสากล
2.5 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศนู ย์กลางการศึกษาในภมู ิภาค
(Education Hub)

2.6 โครงการสง่ เสริมและพัฒนาคณุ ภาพการจดั การศึกษาระดับ
มัธยมศกึ ษาสู่ผเู้ รยี นในศตวรรษท่ี 21

บประมาณรวมทงั้ สิ้น สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน หน่วย : บาท
8,520,500 13,640,800 งบรายจ่ายอ่นื

13,640,800 5,120,300

42,575,000 15,173,820 27,401,180 42,575,000 - -
39,296,800 39,296,800 - 39,296,800
44,872,200 - - 1,344,872,200
- 1,344,872,200

344,872,200 - 1,344,872,200 - 1,344,872,200

45,757,700 - 8,345,757,700 - - 8,345,757,700 - -
345,757,700 - 8,345,757,700
01,399,000 444,146,200 3,357,252,800 8,345,757,700

- 406,679,000 3,366,364,000 25,746,000 2,610,000

11,402,200 - 3,311,402,200 - 280,012,100 3,005,644,100 25,746,000 -
148,970,100 148,970,100
444,146,200 138,974,100 9,996,000
005,644,100 3,760,500 3,005,644,100
2,755,800 3,005,644,100
15,750,000 4,288,300 15,750,000
141,038,000 3,601,300 141,038,000 15,750,000
3,391,600
89,996,800 441,700 45,850,600 141,038,000
10,760,500 7,000,000
- 126,666,900 360,719,900 - 2,610,000
6,785,800 4,030,000
10,760,500
9,600,300 5,312,000
- 6,785,800 - --
6,571,300 2,970,000
- 9,600,300 - --
8,091,600 4,700,000
- 6,571,300 - --
6,571,300 6,129,600
- 6,356,600 - - 1,735,000

- 6,571,300 - --

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ
ตวั ชีว้ ัด/กจิ กรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน

2.7 โครงการส่งเสริมการบรหิ ารจดั การสานักบรหิ ารงาน สมป. 6
การมัธยมศึกษาตอนปลาย สวก.
2.8 โครงการ สง่ เสรมิ การเรยี นการสอนภาษาตา่ งประเทศท่สี อง สวก. 3
สภจ. 3
2.9 โครงการการพัฒนาความรคู้ วามเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ สนผ.
(Economic Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศกึ ษา สนผ. 3 3
ข้ันพน้ื ฐาน ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ัล ประเทศไทย 4.0 6
52 2.10 โครงการตามยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจนี สศศ. 6 13,524 2,62
2.11 การสนับสนุนการส่งเสรมิ ศักยภาพในการเรียนระดับ สศศ. 26,017 5
มัธยมศกึ ษา (งบลงทุน) สพฐ. คน
2.12 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาภาคบังคบั สศศ. คน 50
ผลผลิตที่ 4 : เดก็ พกิ ารได้รับการศึกษาข้ันพน้ื ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ สศศ. รอ้ ยละ
ร้อยละ 100
ตวั ชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ร้อยละ
ตัวชวี้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนเด็กพกิ ารในศนู ย์การศึกษาพิเศษ รอ้ ยละ 100
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการ 3-5 ปีไดร้ ับการศกึ ษา รอ้ ยละ
ระดบั ปฐมวัยเพ่มิ ข้ึน 100
ตัวช้วี ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของเด็กพกิ ารทจี่ บช้ันอนุบาล 3 ปฐมวัย 4
ได้เข้าเรียนระดบั ประถมศกึ ษาเพิม่ ข้ึน 100
ตัวช้วี ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเดก็ พกิ ารทจ่ี บช้ันประถมศกึ ษา ไดเ้ ข้าเรียน 4
ระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมขึน้ 4 33
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพกิ ารทจ่ี บช้ันมัธยมศกึ ษาตอนตน้ 3
ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ/สายอาชีพ เพมิ่ ขนึ้ 4
ตัวช้วี ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนพกิ ารเรียนรวมทม่ี ีแผน 13
การจัดการศกึ ษาเฉพาะบุคคล (IEP) ครบทง้ั 8 องคป์ ระกอบ 4 1

1. กิจกรรมหลักสนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กออทิสตกิ และเดก็ พกิ าร 28
ในมูลนิธิคุณพุ่ม 2

1.1 การสนับสนุนการศกึ ษาสาหรบั เดก็ ออทิสติกและเดก็ พิการ
ในมูลนิธิคุณพมุ่ (งบอุดหนุน)
2. กิจกรรมหลักยกระดับคณุ ภาพการจัดการศึกษาสาหรับเดก็
ทมี่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ
โครงการยกระดับคุณภาพการจดั การศกึ ษาสาหรบั เด็กท่ีมีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ
โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุนเดก็ พิการได้รบั การศกึ ษา
ข้ันพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
3. กจิ กรรมหลักการจัดการศกึ ษาเพื่อนักเรียนพกิ ารโดยโรงเรียนศึกษาพเิ ศษ

3.1 การสนับสนุนการจดั การศึกษาเพอื่ นักเรยี นพิการโดยโรงเรียน
ศึกษาพิเศษ (งบประจา)
4. กจิ กรรมหลักการพฒั นาสมรรถภาพเด็กพกิ ารโดยศนู ย์การศกึ ษาพิเศษ
4.1 การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ (งบประจา)
4.2 การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถภาพเดก็ พิการ
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ (งบบรหิ ารกลมุ่ สอื่ ฯ ประจา)

บประมาณรวมทง้ั สิ้น สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน หน่วย : บาท
- - 1,260,000 - - งบรายจ่ายอ่ืน
1,260,000 1,260,000
8,530,000 11,630,800 -
12,105,800 3,575,800 3,000,000 5,058,200
5,458,200 2,458,200 475,000
400,000

11,405,300 7,226,300 4,179,000 11,405,300
360,719,900 360,719,900 2,504,813,400
360,719,900
50,666,800 50,666,800
25,119,200 120,305,800 50,666,800

- 1,886,080,200 393,431,000 345,608,000 -

53,316,000 53,316,000 - - - - 53,316,000 -
53,316,000 53,316,000 -
33,908,100 65,141,700 268,766,400 53,316,000
303,532,900 34,766,500 268,766,400 -
30,375,200 30,375,200 - 133,355,100 553,000 200,000,000 -
37,923,300 137,387,900
137,923,300 535,400 137,387,900 102,979,900 553,000 200,000,000
86,417,800 535,400 285,105,100
285,525,100 1,312,700 285,105,100 30,375,200
420,000
892,700 892,700 - 103,038,400 34,884,900 -

103,038,400 34,884,900

- 134,917,700 59,208,100 92,292,000

134,025,000 59,208,100 92,292,000

892,700

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ
ตัวช้วี ัด/กิจกรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน 29
คน
5. กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ สศศ. 4 รอ้ ยละ 2
ส่ิงก่อสร้างประกอบสาหรับเด็กพิการ สศศ. 4 ร้อยละ
1,51
5.1 การสนับสนุนการก่อสร้าง ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรียนและ สศศ. 4 คน 1,5
ส่ิงก่อสร้างประกอบสาหรับเดก็ พิการ (งบลงทุน) สศศ. 4 คน 73
6. กจิ กรรมหลักคนื ครูให้นักเรียน สาหรับนักเรียนพิการ โรงเรยี น
6.1 โครงการคนื ครใู ห้นักเรียน สาหรับนักเรยี นพิการ สพค. 2 38,880
ผลผลิตที่ 5 : เดก็ ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน สพฐ. 2 90
ตวั ชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนเดก็ ดอ้ ยโอกาสในโรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์ สบว. 2
ตวั ชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนทมี่ ีคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ สพฐ. 2 80
ตามทหี่ ลักสูตรสถานศึกษาข้ันพืน้ ฐานกาหนด สวก. 3
ตวั ชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสมีทักษะอาชีพ สพฐ. 3 22
ทจี่ ะเข้าสู่ตลาดแรงงานตาม 5 กลุ่มอาชีพทก่ี าหนดไว้
1. กิจกรรมหลักการจัดการศกึ ษาสาหรับเด็กดอ้ ยโอกาส 2
โดยโรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์
53 1.1 การสนับสนุนการจดั การศึกษาสาหรบั เดก็ ดอ้ ยโอกาสโดย 50
โรงเรยี นศกึ ษาสงเคราะห์ (งบประจา)
5
2. กิจกรรมหลักการกอ่ สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน
และส่ิงกอ่ สร้างประกอบสาหรับโรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์ 1,22
3,009
2.1 การสนับสนุนการก่อสร้าง ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียนและ
ส่งิ ก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนศกึ ษาสงเคราะห์ 8,640
ผลผลิตท่ี 6 : เดก็ ผู้มีความสามารถพิเศษไดร้ ับการพฒั นาศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทไี่ ดร้ ับการพัฒนาความสามารถพิเศษ 220
ดา้ นทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกฬี า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 5
ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนสถานศกึ ษาทไี่ ดร้ ับการสนับสนุน 93
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 9
1. กจิ กรรมหลักการพฒั นาศนู ย์โอลิมปิกวิชาการ
1.1 โครงการศูนย์โอลมิ ปิกวชิ าการ 6

1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนเดก็ ผมู้ ีความสามารถ
พิเศษได้รบั การพัฒนาศกั ยภาพ
2. กิจกรรมหลักพฒั นาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภมู ิภาค

2.1 โครงการ ยกระดบั โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ ุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให้มีคณุ ภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวทิ ยาศาสตร์ช้ันนาของนานาชาติ

2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุน
เดก็ ผมู้ ีความสามารถพิเศษได้รบั การพัฒนาศกั ยภาพ

3. กจิ กรรมหลักการพัฒนาผ้มู ีความสามารถพิเศษดา้ นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

3.1 โครงการหอ้ งเรียนพิเศษวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสง่ิ แวดล้อม

3.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุน
เด็กผมู้ ีความสามารถพิเศษไดร้ บั การพัฒนาศกั ยภาพ

บประมาณรวมทง้ั สิ้น สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท
298,785,000 - - 298,785,000 - งบรายจ่ายอืน่
98,785,000 -
298,785,000 - 1,514,769,000 -
298,785,000 - 1,514,769,000 298,785,000
1,514,769,000 151,236,700 -
14,769,000 - 1,514,769,000 -- -
514,769,000 - 734,777,000
34,777,000 583,540,300 -

29,300,100 - 229,300,100 - 151,236,700 78,063,400 - -
229,300,100 - 229,300,100
05,476,900 105,871,200 505,476,900 151,236,700 78,063,400
505,476,900 505,476,900
22,117,800 1,116,246,600 - - 505,476,900 - -

505,476,900

- 144,159,900 230,980,900 828,830,000 18,147,000

57,909,800 57,909,800 - - 57,909,800 - --
34,745,900 34,745,900 34,745,900
23,163,900 23,163,900 912,681,500 23,163,900
912,681,500
36,933,900 24,252,400 - 42,032,400 114,623,300 763,611,200 16,667,000
-
920,120,900 7,439,400 53,020,000 25,219,400 114,623,300 763,611,200 16,667,000
53,020,000
16,813,000 16,813,000 16,813,000

68,644,100 15,624,100 - 31,164,100 36,000,000 - 1,480,000

59,294,900 6,274,900 21,814,900 36,000,000 - 1,480,000

9,349,200 9,349,200 9,349,200

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ
ตวั ช้ีวัด/กิจกรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน 15
รอ้ ยละ
4. กจิ กรรมหลักการพัฒนาผ้มู ีความสามารถพเิ ศษดา้ นทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ สวก. 3 โรงเรียน 1
ดนตรี และกีฬา สวก. 3 ร้อยละ
สพฐ. 3 4,59
4.1 โครงการพัฒนานักเรียนผมู้ ีความสามารถพิเศษดา้ นทัศนศลิ ป์ 3
ดา้ นดนตรี และด้านนาฏศลิ ป์ สภอ. 2
4.2 โครงการหอ้ งเรยี นกีฬา สพฐ. 2 80
4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุน 3
เดก็ ผู้มีความสามารถพิเศษไดร้ ับการพัฒนาศกั ยภาพ
54
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 3,82
โครงการที่ 1 : โครงการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษท่ี 21 109

ตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม 90
นาความรู้ทไ่ี ด้รับมาพฒั นาการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 90
1. กจิ กรรมหลักพฒั นาครูแกนนาภาษาองั กฤษในระดบั ภมู ิภาค ร้อยละ 80
(Boot Camp)
โรงเรยี น 5,326
1.1 โครงการพัฒนาการเรยี นการสอนภาษาอังกฤษในระดบั ภูมิภาค โรงเรยี น 400
(Boot Camp) รอ้ ยละ 60

1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาและ คน 15,000
เสริมสร้างศกั ยภาพครสู ู่ศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 3
โครงการท่ี 2 : โครงการขับเคล่ือนการพฒั นาการศึกษาทย่ี ั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทไ่ี ดร้ ับการพฒั นาให้สามารถ
เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ตวั ชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทไ่ี ดร้ ับการพัฒนาการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหาร ส่ือการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน
สร้างเครือข่ายกบั หน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และประชาสังคม
ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
ในการอนุรักษท์ รัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม ของนักเรียน
ตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ :ร้อยละของพืน้ ทนี่ วัตกรรมการศกึ ษาทมี่ ีแนวปฏบิ ัติทด่ี ี
ในด้านการบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอนทที่ าให้ผเู้ รียนไดร้ ับ
การศกึ ษาทม่ี ีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับอตั ลักษณ์ของชุมชนและพน้ื ที่

ตัวชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนประชารัฐไดร้ ับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ทหี่ ลายหลาย
ตวั ช้ีวัดเชิงปริมาณ : สามารถปรับลดจานวนโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสม
กับจานวนนักเรียนในพน้ื ท่ี
ตัวชว้ี ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนชัน้ มัธยมศกึ ษาตอนตน้ ไดค้ ้นพบ
ตนเอง ได้สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพทห่ี ลากหลายตามความถนัดและ
ความสนใจของตนเองและสามารถวางแผนเพือ่ การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ตวั ชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : จานวนครูธุระการอัตราจ้างเพือ่ ลดภาระงานครู
ในโรงเรียนสังกดั สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน
ตวั ชว้ี ัดเชิงคณุ ภาพ : ผลการทดสอบความสามารถของผเู้ รียนระดับชาติ (NT)
ด้านภาษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
วิชาภาษาไทยให้เพิ่มข้นึ ร้อยละ 3 จากฐานเดิม

บประมาณรวมทง้ั ส้ิน สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท
150,545,100 - 13,053,600 80,357,600 65,218,800 งบรายจ่ายอ่ืน
58,630,000 8,084,900
11,867,400 - 1,300,600 -
138,677,700 -
12,300,200 432,800 6,531,600 10,999,600 - -
3,614,397,418 5,221,400
141,108,400 2,430,700 - 69,358,000 65,218,800 -
5,221,400 5,221,400 2,387,822,600

98,567,500 984,170,082 33,627,500 390,527,500 22,080,000 1,798,137,400
- --
33,627,500 33,627,500

33,627,500 33,627,500 - - 33,627,500 - --
20,176,500 20,176,500 3,286,672,500
13,451,000 13,451,000 20,176,500
27,681,100 541,008,600
13,451,000

- 2,137,140,000 260,127,500 10,080,000 1,420,333,600

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ
ตวั ชี้วัด/กิจกรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน

1. กจิ กรรมหลักพฒั นาการจัดการเรียนรู้ข้นั พื้นฐานในเขตพฒั นาเศรษฐกจิ สมป. 2
พิเศษ
55 สวก. 2
1.1 โครงการพัฒนาสถานศกึ ษาข้นพ้นื ฐานเพือ่ รองรบั สพฐ. 2
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนั ออก ด้านภาษา วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ10 อุตสาหกรรม ศรต. 20
สพฐ. 41
1.2 โครงการการจดั การศึกษาข้ันพน้ื ฐานโรงเรียนในเขต 4
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สนก.
1.3 โครงการพัฒนานโยบายเพือ่ สนับสนุนการขับเคลื่อน สนก. 3
การพัฒนาการศกึ ษาท่ยี ั่งยืน สนก. 5
2. กิจกรรมหลักโรงเรียนคณุ ภาพประจาตาบล 5
(1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สพฐ. 5
2.1 โครงการโรงเรยี นคุณภาพประจาตาบล
(1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สบน. 5
สพฐ.
2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน 3
การพัฒนาการศึกษาทย่ี ่ังยืน สพค. 3
3. กิจกรรมหลักสร้างจิตสานึกในการพฒั นาคณุ ภาพชีวิต สพฐ. 3
ทเี่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร สนก. 3
3.2 โครงการสร้างจติ สานึกและความรูใ้ นการผลิตและบริโภค สพฐ. 3
ทีเ่ ป็นมิตรกับสง่ิ แวดลอ้ ม
สนผ. 33
3.3 โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชดาริ
สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 43
บูรณาการจดั การเรยี นรู้ตามแนวทางการศึกษา 4
เพอ่ื การพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นทักษะ และสมรรถะผูเ้ รยี น
แหง่ อนาคตในศตวรรษที่ 21 28
3.4 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุนการขับเคลื่อน 41
การพัฒนาการศกึ ษาทย่ี ่ังยืน
4. กจิ กรรมหลักขับเคล่ือนการพฒั นาพ้นื ทน่ี วัตกรรมการศึกษา
4.1 โครงการบรหิ ารพน้ื ทีน่ วตั กรรม
4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลอ่ื น
การพัฒนาการศึกษาทยี่ ั่งยืน
5. กิจกรรมหลักพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลมุ่ พิเศษ
5.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคล่อื น
การพัฒนาการศกึ ษาทย่ี ่ังยืน
6. กจิ กรรมหลักสานพลังประชารัฐด้านการศกึ ษาพน้ื ฐาน
และการพฒั นาผนู้ า

6.1 โครงการโรงเรียนประชารฐั
6.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่อื สนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศกึ ษาทย่ี ั่งยืน
7. กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
7.1 โครงการบริหารจัดการโรงเรยี นขนาดเล็ก

บประมาณรวมทงั้ ส้ิน สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน หน่วย : บาท
1,300,000 - - - - งบรายจ่ายอน่ื
5,749,200 4,449,200
1,300,000 - - - - 5,749,200
2,460,200 1,160,200
2,460,200

989,300 989,300 - 989,300

2,299,700 2,299,700 2,299,700

00,208,800 105,208,800 95,000,000 - - - - 200,208,800

120,125,300 25,125,300 95,000,000 120,125,300

80,083,500 80,083,500 80,083,500

31,053,100 21,703,100 9,350,000 - - - - 31,053,100

7,221,300 3,221,300 4,000,000 7,221,300
10,225,200 5,425,200 4,800,000 10,225,200

1,185,400 635,400 550,000 1,185,400

12,421,200 12,421,200 12,421,200

36,686,000 26,606,000 10,080,000 - - - 10,080,000 26,606,000
26,043,600 15,963,600 10,080,000 -
10,642,400 10,642,400 - - 10,080,000 15,963,600
-
2,433,300 2,433,300 - 10,642,400
1,460,000 1,460,000 293,127,500
293,127,500 - - - - 2,433,300
973,300 973,300 1,460,000
- 973,300
33,768,500 40,641,000 156,450,000
156,450,000 - 260,127,500 - 73,641,000
304,312,100 11,184,600
29,456,400 29,456,400 - 260,127,500 44,184,600
-- 29,456,400
85,750,000 129,300,000
171,450,000 15,000,000 - 285,750,000
171,450,000

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ
ตวั ช้ีวัด/กิจกรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน 1

7.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน สพฐ. 4
การพัฒนาการศกึ ษาทีย่ ั่งยืน
56 8. กจิ กรรมหลักยกระดับคุณภาพผ้เู รียนด้านศักยภาพการเรียนรู้ สวก. 3 1
เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ สพฐ.
8.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรยี นรทู้ ง้ั ระบบสู่การยกระดบั 3 76
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นและการเตรยี มผ้เู รยี นให้สอดคลอ้ ง สวก. 573,7
กับศตวรรษท่ี 21 สพฐ. 3
8.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 3 1
การพัฒนาการศกึ ษาทีย่ ั่งยืน สพร. 2,13
9. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาเพือ่ การมีงานทา สพฐ. 4 2,1
9.1 โครงการสรา้ งเสริมให้ผูเ้ รียนมีสมรรถนะและศักยภาพ 4
เพื่อการมีงานทา สนผ. 17
สวก. 3 85
9.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน สพฐ. 3 90
การพัฒนาการศกึ ษาทยี่ ่ังยืน 3 90
10. กจิ กรรมหลักครูผูท้ รงคณุ คา่ แห่งแผ่นดนิ สนก.
10.1 โครงการครผู ู้ทรงคณุ ค่าแหง่ แผ่นดิน รอ้ ยละ 7
10.2 โครงการพัฒนานโยบายเพือ่ สนับสนุนการขับเคลอ่ื น สนก. ร้อยละ
การพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน สนก. ร้อยละ
11. กจิ กรรมหลักคนื ครูให้นักเรียนสาหรับโรงเรียนปกติ สกก.
11.1 โครงการคืนครใู หน้ ักเรยี น สกก. 1
12. กจิ กรรมหลักการยกระดบั คุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย สกก.
12.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรยี นการสอนภาษาไทย สกก. 3
ให้นักเรยี นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 1
12.1 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 3
การพัฒนาการศึกษาทีย่ ั่งยืน 3
โครงการท่ี 3 : โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 3
ตัวชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทไี่ ด้รับการพัฒนาในแต่ละกิจกรรม 3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทไี่ ด้รับการพฒั นาในแตล่ ะกิจกรรม
ตัวชว้ี ัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทไ่ี ด้รับการพัฒนาในแตล่ ะกิจกรรม
1. กจิ กรรมหลักส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพอื่ เสริมสร้างคณุ ธรรม จริยธรรม
และลักษณะทพ่ี งึ ประสงค์
1.1 โครงการสง่ เสรมิ การจัดการศกึ ษาแนวพุทธดว้ ยการ
จัดการเรยี นร้แู บบ active learning การพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และการวิจยั

1.2 โครงการนักธรุ กิจน้อยมีคณุ ธรรม นาสเู่ ศรษฐกิจสรา้ งสรรค์
(The Young Entrepreneur Project : YEP)

1.3 โครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สูว่ ิถี "ความดี" อย่างยั่งยืน
1.4 โครงการลูกเสอื

1.5 โครงการสภานักเรยี น

1.6 โครงการนักเรียนไทยสขุ ภาพดี

1.7 โครงการศลิ ปหตั ถกรรมนักเรยี น

บประมาณรวมทงั้ สิ้น สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท
- - - - - งบรายจ่ายอ่นื
114,300,000 114,300,000
2,925,000 114,300,000
8,629,600 5,704,600
2,925,000 8,629,600
5,177,800 2,252,800
5,177,800

3,451,800 3,451,800 - 3,451,800

14,398,500 7,818,500 6,580,000 --- - 14,398,500
8,639,100 2,059,100 6,580,000 8,639,100

5,759,400 5,759,400 - 5,759,400

65,000,000 191,250,000 573,750,000 -- - - 765,000,000
750,000 191,250,000 573,750,000 573,750,000
191,250,000 - 2,137,140,000 - 191,250,000
- 2,137,140,000 -
37,140,000 --
137,140,000 - 2,137,140,000 --
2,137,140,000 - 6,864,100
6,864,100 5,894,100 4,118,500
4,118,500 3,148,500 970,000
970,000 2,745,600
2,745,600
2,745,600 --
71,911,400
104,116,000 67,795,400 - 171,911,400 -

75,988,400 48,193,000 27,795,400 - 75,988,400 - --
1,924,800 548,100
2,472,900 2,472,900
2,484,100 250,000
2,734,100 2,734,100
668,900 -
668,900 1,980,000 1,300,000 668,900
3,280,000 3,280,000 3,280,000
3,280,000 3,282,400 - 3,280,000
3,282,400 - 3,282,400
6,679,200 - 6,679,200 6,679,200

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ
ตัวชวี้ ัด/กิจกรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน ร้อยละ
9
1.8 โครงการ ตน้ แบบสหกรณ์โรงเรยี น สกก. 3
สกก. 3 15
1.9 โครงการกีฬา สพฐ. 1 80
1.10 โครงการพัฒนานโยบายเพ่อื สนับสนุนการเสรมิ สร้าง
ระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม สนก. 1 15
สพฐ. 1
2. กจิ กรรมหลักส่งเสริมคณุ ธรรม จริยธรรมและคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์
และคา่ นิยมของชาติ สบว. 21
สพฐ.
57 2.1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุนการเสรมิ สร้าง สนผ.
ระเบียบวินัย คุณธรรม และจรยิ ธรรม สพฐ. 2 3
โครงการท่ี 4 : โครงการจัดตง้ั สถาบันไทยโคเซ็น รอ้ ยละ 80

ตวั ช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนทส่ี มัครเข้าศึกษาในสถาบันโคเซ็น 3 3
1. กิจกรรมหลักพัฒนากาลังคนดา้ นวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ 3
นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่มิ ขีดความสามารถภาคอตุ สาหกรรม 37
ในประเทศและภมู ิภาค รอ้ ยละ 75
รอ้ ยละ 5
1.1 โครงการพัฒนากาลงั คนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ 80
นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถ ร้อยละ 100
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ร้อยละ 3
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุนการจดั ต้ังสถาบันไทยโค
โครงการท่ี 5 : โคเซรน็ งการการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาด้วยดจิ ิทัลเทคโนโลยี ร้อยละ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูทเี่ ข้าร่วมโครงการสามารถ
นาเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรู้ได้
ดว้ ยตนเองตามความสนใจและความถนัด
1. กิจกรรมหลักการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาด้วยดจิ ิทัลเทคโนโลยี
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาดว้ ยดจิ ทิ ัลเทคโนโลยี
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนา
คณุ ภาพการศึกษาดว้ ยดจิ ิทัลเทคโนโลยี
โครงการที่ 6 : โครงการพฒั นาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
ตัวชว้ี ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาทเ่ี ข้าร่วมโครงการ
มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ตัวช้วี ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนทม่ี ีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ
ทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ ัน้ พ้นื ฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ในแตล่ ะวิชาเพม่ิ ข้นึ
ตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาตอนตน้
ไดร้ ับการพฒั นาสมารรถนะการรู้เร่ืององิ ตามแนวทางการประเมิน PISA
ตัวชว้ี ัดเชิงคณุ ภาพ : ทุกเขตพื้นทกี่ ารศึกษามีเครื่องมือทเี่ ป็นมาตรฐาน
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ใช้สาหรับการประเมินคณุ ภาพการศึกษา
ของผเู้ รียนในระดบั ช้นั ป.1 - 6 และชัน้ ม.1 - 3
ตวั ชวี้ ัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของนักเรียนระดบั ป.3 ทมี่ ีคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผเู้ รียนระดบั ชาติ (National Test : NT)
มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมขน้ึ

รวมทง้ั สิ้น สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท
บประมาณ 3,177,500 100,000 - 3,277,500 งบรายจ่ายอื่น
- 19,918,100
3,277,500 1,000,000 18,918,100 30,395,300
30,395,300 -
19,918,100 95,923,000
30,395,300 40,000,000
57,553,800
95,923,000 55,923,000 40,000,000 38,369,200 - --

57,553,800 17,553,800 148,294,200 9,823,700
38,369,200 38,369,200
9,823,700
52,223,700 3,929,500 130,400,000 12,000,000 -
130,400,000 12,000,000 -
52,223,700 3,929,500 148,294,200 -

148,294,200 148,294,200 5,894,200 130,400,000 12,000,000

3,929,500 3,929,500 - 3,929,500 - --
35,320,000 35,320,000 - 35,320,000

35,320,000 35,320,000 - - 35,320,000 - --
21,192,000 21,192,000 111,635,318 21,192,000 - - 377,803,800
14,128,000 14,128,000 14,128,000

77,803,800 266,168,482 --

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ
ตวั ชีว้ ัด/กจิ กรรม ทรี่ ับผิดชอบ หน่วยงาน ร้อยละ
ร้อยละ 85
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตร สวก. 2
การศึกษาปฐมวัย สพฐ. 2 80

ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาขัน้ พน้ื ฐานมีคณุ ภาพ สทศ. 2 8
ตามเกณฑ์ประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษาทเี่ ข้มแข็ง สพฐ. 2
2
1. กิจกรรมหลักการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเตม็ ศึกษา สทศ. 6
58 1.1 โครงการขับเคล่อื นการจัดการเรยี นร้สู ะเต็มศึกษา สพฐ. 6 1
วิทยาการคานวณและ coding
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนาหลกั สตู ร สทศ. 3 12
กระบวนการเรยี นการสอน การวดั และประเมินผล สพฐ. 3
11
2. กิจกรรมหลักการยกระดับคณุ ภาพผูเ้ รียนเพอื่ เตรียมความพร้อม สทศ. 3
ในการประเมิน PISA 2021 สพฐ. 3
สวก.
2.1 โครงการการยกระดบั คุณภาพผเู้ รยี นเพ่อื เตรยี มความพรอ้ ม สพฐ. 3
ในการประเมิน PISA 2021 3
2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร สทศ.
กระบวนการเรยี นการสอน การวัดและประเมินผล สพฐ. 1
3. กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกนั คณุ ภาพ
ภายในสถานศกึ ษา 6
3.1 โครงการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือลดความเหลอ่ื มลา้
ดา้ นคณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษา 6
3.3 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนาหลกั สูตร
กระบวนการเรยี นการสอน การวัดและประเมินผล
4. กจิ กรรมหลักพฒั นาคลังเคร่ืองมือมาตรฐานเพือ่ ยกระดบั คณุ ภาพผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21

4.1 โครงการการพัฒนาเคร่ืองมือมาตรฐาน
เพ่ือประเมินคณุ ภาพผเู้ รียน
4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
5. กิจกรรมหลักการยกระดับผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติ
ทสี่ อดคล้องกบั บริบทพ้ืนที่
5.1 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติ
ที่สอดคล้องกับบริบทพนื้ ที่
5.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสตู ร
กระบวนการเรียนการสอน การวดั และประเมินผล

6. กิจกรรมหลักการพฒั นาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
6.1 โครงการพัฒนาการจดั ประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวยั
6.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลกั สูตร
กระบวนการเรยี นการสอน การวดั และประเมินผ

7. กิจกรรมหลักการพฒั นามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐาน
และการประกันคณุ ภาพการศกึ ษา

7.1 โครงการพัฒนามาตรฐานผ้ปู ระเมินคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
7.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอ่ื สนับสนุนการพัฒนาหลกั สูตร
กระบวนการเรยี นการสอน การวดั และประเมินผล

บประมาณรวมทงั้ ส้ิน สพฐ. สพท./รร. งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หน่วย : บาท
งบรายจ่ายอนื่

89,398,800 49,919,100 39,479,700 - - - - 89,398,800

53,639,300 14,159,600 39,479,700 53,639,300

35,759,500 35,759,500 - 35,759,500

21,245,000 17,789,000 3,456,000 - - - - 21,245,000

12,747,000 9,291,000 3,456,000 12,747,000

8,498,000 8,498,000 - 8,498,000

11,253,200 5,176,472 6,076,728 - - - - 11,253,200

6,751,900 675,172 6,076,728 6,751,900

4,501,300 4,501,300 - 4,501,300

26,151,600 96,819,830 29,331,770 - - - - 126,151,600

75,691,000 46,359,230 29,331,770 75,691,000

50,460,600 50,460,600 - 50,460,600

10,320,800 78,779,680 31,541,120 - - - - 110,320,800

66,192,500 34,651,380 31,541,120 66,192,500
44,128,300 44,128,300 44,128,300

8,814,000 7,064,000 1,750,000 - - - - 8,814,000

5,288,400 3,538,400 1,750,000 5,288,400

3,525,600 3,525,600 3,525,600

10,620,400 10,620,400 - - - - - 10,620,400

6,372,200 6,372,200 - 6,372,200

4,248,200 4,248,200 4,248,200

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สานัก กลยุทธ์ หน่วยนับ เป้าหมาย รวมงบ
ตวั ชวี้ ัด/กิจกรรม ทร่ี ับผิดชอบ หน่วยงาน รอ้ ยละ 100 37,63
รอ้ ยละ
แผนงานยุทธศาสตรสร้างความเสมอภาคทางการศกึ ษา ศพก. 4 13
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพฐ. 4 รอ้ ยละ
100
ตัวชวี้ ัดเชิงคณุ ภาพ : โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนโดยใช้ สนผ. 4 คน
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม สพฐ. 4 13
ตัวชวี้ ัดเชิงคณุ ภาพ : โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสังกัด สพฐ. สนผ. 4 รอ้ ยละ
59 จัดการเรียนโดยใช้ เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ รอ้ ยละ 30
สพก.จชต. 1
1. กิจกรรมหลักการส่งเสริมการจัดการศกึ ษาทางไกล ร้อยละ 80
1.1 โครงการส่งเสรมิ การจดั การศกึ ษาทางไกล ฉก.ชน. 1
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพอื่ สนับสนุนการพัฒนาสอ่ื 30
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่อื การศกึ ษา 2

โครงการท่ี 2 : โครงการสร้างโอกาสและลดความเหล่ือมล้าทางการศึกษา 6,801,655 37,20
ในระดับพ้นื ที่
3 37,20
ตวั ชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้นื ทพี่ ิเศษ 3 37,2
ไดร้ ับการพฒั นา
100 56
1. กจิ กรรมหลักพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนทตี่ ั้งในพื้นทลี่ ักษณะพิเศษ 56

1.1 โครงการพัฒนาการศกึ ษาโรงเรียนทตี่ งั้ ในพื้นทล่ี กั ษณะพิเศษ 56
(พนื้ ทีส่ งู เกาะแก่ง และถ่ินทุรกันดาร) 56
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการสรา้ งโอกาส 14
และลดความเหลอ่ื มลา้ ทางการศึกษาในระดับพ้นื ท่ี 14
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตง้ั แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน 14
ตวั ชีว้ ัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทไี่ ด้รับการสนับสนุนคา่ ใช้จ่าย 1
ในการจัดการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน
1. กิจกรรมหลักการสนับสนุนคา่ ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1.1 โครงการสนับสนุนคา่ ใช้จา่ ยในการจดั การศกึ ษาตัง้ แตร่ ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไ้ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงทถ่ี ูกตอ้ งเพือ่ สนับสนุน
การแกไ้ ขปัญหา
ตัวชว้ี ัดเชิงคณุ ภาพ : ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติ
ขน้ั พื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) เพ่มิ ขึน้
ตัวชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : คา่ เฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอิสลามศกึ ษา (I-NET) เพ่มิ ข้ึน
1. กิจกรรมหลักการศึกษาเพือ่ ความมนั่ คง
1.1 โครงการส่งเสรมิ และเผยแพรค่ วามจริงท่ีถูกต้องเพอ่ื สนับสนุน
การแก้ไขปัญหา

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพตดิ
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ตวั ชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนทเี่ ข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิค้มุ กนั รณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด

1. กิจกรรมหลักป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ในสถานศึกษา


Click to View FlipBook Version