รายงานสรปุ ผลการจดั การศกึ ษา
ปี งบประมาณ 2564
กศน.อาเภอบาเจาะ
รายงานการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. แผนงาน : พืน้ ฐานด้านการพฒั นาและเสริมสรา้ งศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 4 ผรู้ บั บริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ
ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิ กรรม เป้าหมาย ผลการ ได้รับจดั สรร ผลการเบกิ จ่าย คงเหลือสง่ คนื
ดาเนินงาน
1. งบบริหาร 1 แห่ง 5,000 5000 0
2. ค่าสาธารณูปโภค 1 แห่ง 1แห่ง 14,000 14000 0
3. กิจกรรมการสง่ เสริมการรหู้ นังสอื 189 คน 1แหง่ 103,950 12912.97
217 คน 189 คน 1,087.03
4. กิจกรรมการศกึ ษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ 139 คน 217 คน 24,955 24955 0
5. กิจกรรมการศกึ ษาเพื่อพัฒนาสังคมและ 139 คน 55,600 55600 0
51 คน
ชุมชน 51 คน 20,400 20400 0
6. กิจกรรมการเรียนรตู้ ามหลักปรชั ญา 596 คน
596 คน 223,905 บาท 222,817.97 บาท 1,087.03 บาท
เศรษฐกิจพอเพียง
รวม
ผลผลิตที่ 5 ผูร้ ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั กิจกรรมจดั การศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิ กรรม เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ได้รับจัดสรร ผลการเบกิ จา่ ย คงเหลือส่งคนื
1. งบบริหาร 1 1 25,500 25,500 0
2. คา่ สาธารณูปโภค 1 1 6,000 3133.31 2,866.69
3. คา่ หนังสือพิมพ์ 1 1 3,650 3,650
4. ค่าวารสาร 1 1 8,500 8,500 0
4 แหง่ 4 แห่ง 43,650 บาท 40,783.31 บาท 0
รวม 2,866.69 บาท
ผลผลิตที่ 5 ผ้รู ับบรกิ ารการศึกษาตามอธั ยาศัย กิจกรรมสนับสนนุ คา่ บรกิ ารเครือขา่ ยสารสนเทศ
ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิ กรรม เปา้ หมาย ผลการดาเนินงาน ได้รับจดั สรร ผลการเบกิ จ่าย คงเหลือส่งคนื
1. คา่ สาธารณปู โภค ค่าบริการ 1 1 19,260 19,260 0
สอ่ื สารและโทรคมนาคม 1 1 11,436 11,427.6 8.4
- กศน.อาเภอ 2 แหง่ 2 แห่ง 30,696 บาท 30,687.6 บาท 8.4 บาท
- ห้องสมดุ ประชาชน
รวม
ผลผลิตที่ 5 ผ้รู บั บรกิ ารการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจดั สรา้ งแหล่งเรียนร้ใู นระดับตาบล
ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิ กรรม เปา้ หมาย ผลการดาเนินงาน ได้รบั จดั สรร ผลการเบกิ จา่ ย คงเหลือสง่ คนื
1. ค่ากิจกรรม 2 2 20,000 20,000 0
2. ค่าสาธารณปู โภค 1 1 6,000 5656.05 343.95
3. คา่ หนงั สือพิมพ์ 6 6 14,220 14,220
9 แห่ง 9 แหง่ 40,220 บาท 39,876.05 บาท 0
รวม 343.95 บาท
2. แผนงาน : ยุทธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมดิจิทลั
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ไดร้ ับจดั สรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือสง่ คนื
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั 150 150 39,600 39,600 0
รวม 150 คน 150 คน 39,600 บาท 39,600 บาท 0
3. แผนงาน : ยทุ ธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดชว่ งชีวติ
ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิ กรรม เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ไดร้ บั จดั สรร ผลการเบกิ จา่ ย คงเหลือส่งคนื
1. โครงการความร่วมมือการผลติ ผ้ดู ูแลผ้สู ูงอายุ ระหวา่ ง 70 70 25,700 25,700 0
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสขุ
410 410 28,700 28,700 0
2. โครงการการจดั และสง่ เสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เพือ่ คงพฒั นาการทางกาย จิต และสมองของผูส้ งู อายุ 480 คน 480 คน 54,400 บาท 54,400 บาท 0
รวม
4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิ กรรม เป้าหมาย ผลการดาเนนิ งาน ไดร้ บั จัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือสง่ คืน
1. โครงการภาษาตา่ งประเทศเพื่อการสอื่ สารดา้ นอาชพี 24 26 28,800 28,800 0
2. โครงการศนู ย์ฝกึ อาชพี ชุมชน
148 155 108,000 108,000 0
- กจิ กรรมช้ันเรียนวิชาชพี 158 289 66,000 66,000 0
48 52 43,200 43,200
- กจิ กรรมพัฒนาอาชีพระยะสน้ั 0
- กิจกรรม 1 อาเภอ 1 อาชพี 42 42
48 48 30,200 30,200 0
3. โครงการฝึกประสบการณก์ ารใชภ้ าษาจงั หวดั ชายแดนใต้ 42 42 32,840 32,840 0
48 48 35,760 35,760 0
- กจิ กรรมฝึกภาษาเพือ่ การสื่อสาร (ภาษาไทย)
558 คน 702 คน 39,840 39,840 0
- กจิ กรรมฝึกภาษาเพื่อการสือ่ สาร (ภาษาตา่ งประเทศ)
384,640 บาท 384,640 บาท 0
- กจิ กรรมคา่ ยฝกึ ประสบการณ์ภาษาสกู่ ารประกอบอาชีพ
(ภาษาไทย)
- กจิ กรรมค่ายฝกึ ประสบการณภ์ าษาสกู่ ารประกอบอาชีพ
(ภาษาต่างประเทศ)
รวม
5. แผนงาน : บรู ณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปญั หาในจังหวดั ชายแดนภาคใต้
ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิ กรรม เปา้ หมาย ผลการ ได้รบั จดั สรร ผลการเบกิ จ่าย คงเหลือสง่ คนื
ดาเนินงาน
1. โครงการจดั การศกึ ษาตลอดชีวิตใน 110,600
สถาบันศึกษาปอเนาะ 7 แหง่ 7 แห่ง 84,000 110,600 0
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 7 แห่ง 7 แหง่ 10,150 84,000
- กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา 70 คน 70 คน 10,150 0
- กิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ชาตไิ ทย 73,040 0
สาหรับนกั ศึกษาปอเนาะ 20,000
44 คน 44 คน 73,040 0
2. โครงการ ลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ 297,790 บาท
- กิจกรรมคา่ ยลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ 20 คน 20 คน 20,000 0
ระดับสถานศกึ ษา 0
134 คน/ 7 แหง่ 134 คน/ 7 แห่ง 297,790 บาท
3. โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใตเ้ กมส์
รวม
6. แผนงาน : ยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิ กรรม เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ได้รบั จัดสรร ผลการเบกิ จ่าย คงเหลือส่งคนื
1. ค่าหนงั สือเรียน 2,709 2,709 608,200 608,000 200
2. ค่ากิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผ้เู รียน 2,709 2,709 551,288 551,480 192
3. ค่าจดั การเรียนการสอน 2,566 2,566 1,631,470 1,631,461.12 8.88
7,984 คน 7,984 คน 2,790,958 2,790,941.12 400.88
รวม