The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รูปเล่ม E-book สถิติกรุงเทพมหานคร ประจำปี 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by stat.pipd.sed, 2022-06-20 22:08:41

รูปเล่ม E-book สถิติ ประจำปี 64

รูปเล่ม E-book สถิติกรุงเทพมหานคร ประจำปี 64

สถิติกรุงเทพมหานคร

ประจาปี 2564

จัดทาโดย กองยทุ ธศาสตร์บริหารจัดการ
สานกั ยทุ ธศาสตรแ์ ละประเมนิ ผล

คำนำ

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตระหนักในความสำคัญของข้อมูลต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งประกอบไปด้วย สถิติด้านองค์กรกรุงเทพมหานคร ด้านสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษ ฐกิจ
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการรวบรวมนั้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับ
การวางแผนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาควิชาการ ทั้งหน่วยงานภายใน
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรเอกชน นักวิชาการ สถานศึกษา
และประชาชน ใช้ในการศกึ ษาคน้ คว้าและเป็นหนงั สืออา้ งอิงข้อมลู

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ทำให้หนังสือสถิติ
กรุงเทพมหานคร 2564 สำเร็จด้วยดี หากมีข้อเสนอแนะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำหนังสือสถิติ
กรงุ เทพมหานคร ขอให้เสนอตอ่ สำนักยทุ ธศาสตรแ์ ละประเมนิ ผล จักขอบคณุ ย่งิ

สำนักยุทธศาสตรแ์ ละประเมินผล

สารบญั หน้า
1
1. infographic 9
2. สถติ ดิ า้ นองคก์ รกรุงเทพมหานคร 10
13
2.1 กรอบอัตรากำลังของขา้ ราชการกรุงเทพมหานคร
2.2 จำนวนลกู จา้ งประจำและลกู จ้างช่ัวคราวของกรุงเทพมหานคร (สำนกั งานเขต) 15

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 16
2.3 จำนวนลกู จา้ งประจำและลกู จา้ งช่วั คราวของกรงุ เทพมหานคร (สำนกั )
22
ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2564
2.4 สรปุ รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศกึ ษา ดูงาน 24
25
และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสถาบนั พัฒนาข้าราชการกรงุ เทพมหานคร 27
2.5 จำนวนงบประมาณโครงการตามแผนพฒั นากรุงเทพมหานคร ประจำปงี บประมาณ 2564
จำแนกตามแผนสาขาและหนว่ ยงาน 28
2.6 งบประมาณรายจา่ ยโครงการ ประจำปงี บประมาณ 2564
2.7 งบประมาณรายจา่ ยของกรุงเทพมหานคร ประจำปงี บประมาณ 2564 29
จำแนกตามดา้ นและแผนงาน
2.8 เปรยี บเทยี บงบประมาณรายจ่ายของกรงุ เทพมหานคร ประจำปงี บประมาณ 2564 31
จำแนกตามดา้ นของแผนพัฒนากรงุ เทพมหานคร
2.9 เปรียบเทยี บประมาณการและรายรบั จรงิ ของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทรายรบั 32
ปีงบประมาณ 2562 – 2564
2.10 เปรียบเทยี บงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564 34
จำแนกตามสำนกั งานเขตเรยี งตามจำนวนเงินปีงบประมาณ 2562
2.11 เปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ปงี บประมาณ 2560 – 2564 จำแนกตามหนว่ ยงาน
เรยี งตามจำนวนเงินปงี บประมาณ 2564
2.12 การจดั เกบ็ ภาษบี ำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ 2563 – 2564 จำแนกตามสำนักงานเขต
เรยี งตามจำนวนเงนิ ปงี บประมาณ 2564
2.13 การจดั เก็บภาษีป้าย ปงี บประมาณ 2563 – 2564 จำแนกตามสำนักงานเขต
เรยี งตามจำนวนเงิน ปีงบประมาณ 2564

สารบญั (ต่อ)

หน้า

2.14 การจดั เกบ็ ภาษโี รงเรือนและท่ดี นิ ปงี บประมาณ 2563 – 2564 จำแนกตามสำนักงานเขต 36
เรยี งตามจำนวนเงนิ ปีงบประมาณ 2564
38
2.15 เปรยี บเทียบรายไดจ้ ริง - รายจ่ายจรงิ ของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2547 – 2564 39
2.16 รายได้คา่ ธรรมเนียมการขนถา่ ยส่งิ ปฏกิ ูลและการเก็บขนมูลฝอย ปีงบประมาณ 2563- 2564
41
จำแนกตามสำนักงานเขต เรยี งตามจำนวนเงนิ ของการเก็บขนมลู ฝอย ปีงบประมาณ 2564 42
44
3. สถติ ดิ ้านสังคม 47
3.1 จงั หวัดท่ีมปี ระชากรมากกวา่ 1 ล้านคน พ.ศ. 2555 - 2564 49
3.2 จำนวนประชากร และความหนาแนน่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 2564
3.3 จำนวนบา้ นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 - 2564 51
3.4 จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลงั คาเรือนของชมุ ชน
ในกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2564 57
3.5 จำนวนประชากร พน้ื ท่ี ความหนาแนน่ จำนวนบา้ น จำแนกตามแขวง 62
ในเขตกรุงเทพมหานคร 2564 63
3.6 จำนวนชมุ ชนประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564
3.7 จำนวนประชากรในเขตกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2555 – 2564 64
3.8 จำนวน และอัตราการเพิ่มของประชากรในเขตกรงุ เทพมหานครและเขตปริมณฑล
กบั ทว่ั ราชอาณาจกั ร พ.ศ. 2555 - 2564 67
3.9 จำนวนประชากรในเขตกรงุ เทพมหานคร เขตปริมณฑล และท่ัวราชอาณาจักร
พ.ศ. 2543 - 2564 และประมาณการของ พ.ศ. 2565 - 2568 69
3.10 จำนวนประชากรในเขตปรมิ ณฑล พ.ศ. 2543 - 2564 และประมาณการ 119
ของ พ.ศ. 2565 - 2568 120
3.11 จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 จำแนกตามอายแุ ละเขต 121
3.12 จำนวนการจดทะเบยี นสมรสในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 – 2564 123
3.13 จำนวนการจดทะเบียนหยา่ ในกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2560 – 2564 125
3.14 จำนวนการจดทะเบียนรับรองบตุ รในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 – 2564
3.15 จำนวนประชากรเกิด ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนกั งานเขต พ.ศ. 2563 – 2564
3.16 จำนวนประชากรตาย ในกรงุ เทพมหานคร จำแนกตามสำนกั งานเขต พ.ศ. 2563 – 2564

สารบญั (ต่อ)

หนา้

3.17 จำนวนประชากรยา้ ยเข้า ประชากรยา้ ยออก ในกรุงเทพมหานคร 127

จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2563 - 2564 128
129
3.18 จำนวนนักเรียน หอ้ งเรียน ปกี ารศึกษา 2564 จำแนกตามระดบั ชัน้ 130

3.19 จำนวนนกั เรยี นสงั กัดกรงุ เทพมหานคร ปกี ารศกึ ษา 2560 - 2564 จำแนกตามระดับช้ัน 141

3.20 ศนู ยพ์ ัฒนาเด็กก่อนวยั เรยี นกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 141

จำแนกตามพืน้ ท่ีและสำนักงานเขต 142
143
3.21 จำนวนนกั ศกึ ษาและจำนวนครูโรงเรยี นฝึกอาชพี กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561 – 2564
145
จำแนกตามรายโรงเรยี น
146
3.22 จำนวนผู้เขา้ รับกำรอบรมศูนย์ฝกึ อาชีพกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561 – 2564
จำแนกตามรายศนู ย์ 147

3.23 จำนวนผู้ฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาสัญจร โดยสำนักพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 148
3.24 จำนวนผใู้ ชบ้ รกิ ารหอ้ งสมดุ เพื่อการเรยี นรู้กรุงเทพมหานคร
149
ปงี บประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
3.25 จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ พิพิธภณั ฑ์เด็ก และหอหอศลี ปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 150
151
ปงี บประมาณ 2564 (ตลุ าคม 2563 - กันยายน 2564)
3.26 จำนวนผบู้ าดเจ็บท้งั หมด - ผู้เสยี ชวี ิตท้งั หมด จำแนกตามสาเหตุ เนือ่ งจากอุบัติเหตุต่างๆ 152

ของโรงพยาบาลสงั กัดสำนักการแพทย์ กรงุ เทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 152
3.27 จำนวนผู้ป่วยเสียชวี ติ ของโรงพยาบาลในสงั กัดสำนกั การแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2564
3.28 จำนวนผู้รบั บริการปรึกษาเกย่ี วกบั โรคเอดสใ์ นสว่ นราชการในสังกดั กรงุ เทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2564
3.29 สถานทต่ี ้ังของโรงพยาบาลสังกดั สำนกั การแพทย์ กรงุ เทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564

เรียงตามจานวนเตียง
3.30 จำนวนเตยี งของโรงพยาบาลในสังกดั สำนกั การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปงี บประมาณ 2564
3.31 จำนวนผูป้ ว่ ยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสงั กดั สำนกั การแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2564
3.32 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวใี นเขตกรงุ เทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2556

จนถงึ วนั ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
3.33 จำนวนผู้ติดเชอ้ื เอชไอวีในเขตกรงุ เทพมหานคร จำแนกตามเพศและกล่มุ อายุ

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

สารบญั (ต่อ) หน้า
153
3.34 จำนวนผตู้ ิดเชื้อเอชไอวไี ด้ร้สู ถานะการตดิ เชอ้ื และไดร้ ับยาตา้ นไวรัส ปี พ.ศ. 2564
ในสว่ นราชการสังกดั กรุงเทพมหานคร (เฉพาะสงั กัดสำนักอนามัย) 154
จำแนกตามศนู ยบ์ ริการสาธารณสขุ 155
157
3.35 อตั ราปว่ ย 10 อันดับ ในกรงุ เทพมหานคร ปี 2564 160
ต้งั แตว่ นั ที่ 1 มกราคม - 31 ธนั วาคม 2564 163
165
3.36 จำนวนการให้บริการของศูนย์บรกิ ารสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 167
3.37 จำนวนผู้ป่วยวณั โรค ปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามศูนยบ์ ริการสาธารณสขุ 168
3.38 อตั ราผู้ป่วยเบาหวานรายใหมท่ ไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยรายใหม่ปี พ.ศ. 2564 ในส่วนราชการสงั กัด 169
174
กรุงเทพมหานคร (เฉพาะสงั กดั สำนักอนามัย) จำแนกตามศนู ย์บรกิ ารสาธารณสขุ 179
3.39 อตั ราผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหติ สูง ในส่วนราชการสังกดั กรุงเทพมหานคร
182
(เฉพาะสังกดั สานักอนามัย)จำแนกตามศูนยบ์ รกิ ารสาธารณสขุ ปี พ.ศ. 2564
3.40 จำนวนผู้ปว่ ยโรคไขเ้ ลือดออก 10 ปี ย้อนหลัง พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2564

จำแนกรายเขตในกรุงเทพมหานคร เรยี งจากมากไปน้อย
3.41 จำนวนผ้เู ข้ารบั การบำบัดรักษาการตดิ ยาเสพตดิ และการป้องกันการตดิ ยาเสพตดิ

ปงี บประมาณ 2564 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตลุ าคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
3.42 จำนวนผูป้ ว่ ยนอก จำแนกตามกลมุ่ โรค (21 กลุ่มโรค) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ปงี บประมาณ 2564
3.43 การควบคุมและการระงับเหตรุ ำคาญในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายเขต (สว่ นที่ 1)
3.44 การควบคุมและการระงับเหตรุ ำคาญในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564

จำแนกตามรายเขต (สว่ นท่ี 2)
3.45 จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ไดร้ ับใบอนุญาตหรือหนังสอื รบั รองการแจ้งตามกฎหมาย

วา่ ด้วยการสาธารณสุขในพนื้ ทกี่ รุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 และจำนวน
สถานประกอบการอาหารท่ีได้รบั การรบั รองมาตรฐานอาหารปลอดภยั ของกรงุ เทพมหานคร
ระดับด/ี เกรด C (3 ดาว)
3.46 จำนวนกิจการท่ีเป็นอนั ตรายตอ่ สขุ ภาพในเขตกรงุ เทพมหานคร 20 ลำดับแรก
ปงี บประมาณ 2564

สารบัญ (ต่อ) หน้า
183
3.47 จำนวนคนพิการทีม่ ีบตั รประจำตวั คนพิการในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564
จำแนกตามประเภทความพิการ และเพศ 184

3.48 จำนวนผ้ใู ช้บรกิ ารศูนยเ์ ยาวชนกรงุ เทพมหานคร ปงี บประมาณ 2564 185
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
186
3.49 จำนวนผใู้ ซ้บริการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564
(ตลุ าคม 2563 - กนั ยายน 2564) 187
188
3.50 จำนวนผู้มาใชบ้ รกิ ารซมุ้ บรกิ ารการท่องเทีย่ วกรงุ เทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 190
(ตลุ าคม 2564 - กันยายน 2564) 192

4. สถติ ดิ ้านโครงสร้างพืน้ ฐาน 193
4.1 จำนวนหน่วยจำหนา่ ย (ลา้ นหนว่ ย) แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟา้ ในเขตการไฟฟ้านครหลวง 194
4.2 จำนวนผใู้ ชไ้ ฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง 195
4.3 ปริมาณน้ำผลติ จา่ ย ปรมิ าณน้ำจำหนา่ ย จำนวนผู้ใชน้ ำ้ จำนวนติดตงั้ ประปาใหม่ 196
ปริมาณน้ำใช้ คา่ นำ้ เฉล่ีย 198
4.4 ปริมาณการออกใบอนญุ าตให้ทำการจดั สรรท่ีดนิ ทวั่ ประเทศ
4.5 ท่อี ยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิ ณฑล 200
4.6 การจดทะเบยี นอาคารชดุ ทวั่ ประเทศ
4.7 จำนวนรถจดทะเบยี นสะสม 202
4.8 สถติ ิจำนวนรถจดทะเบียนใหมต่ ามกฎหมายว่าดว้ ยรถยนต์ และกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมท่ัวประเทศ 204
4.9 สถิตจิ ำนวนรถจดทะเบยี นใหมต่ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยรถยนต์ และกฎหมาย
วา่ ดว้ ยการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร 205
4.10 สถติ จิ ำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายวา่ ดว้ ยรถยนต์ และกฎหมาย 207
ว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมสว่ นภมู ิภาค
4.11 เปรียบเทียบจำนวนรถใหม่ท่จี ดทะเบยี นตามกฎหมายว่าดว้ ยรถยนต์และกฎหมาย
ว่าดว้ ยการขนส่งทางบกของกรุงเทพมหานคร
4.12 จำนวนวินและจำนวนผูข้ บั ข่ีรถจักรยานยนต์รบั จา้ งสาธารณะ
4.13 ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานคร

สารบญั (ต่อ)

หนา้

4.14 ปริมาณจราจรบนทางพิเศษของการทางพเิ ศษแห่งประเทศไทย รายดา่ นเก็บค่าผา่ นทางพิเศษ 209
4.15 จำนวนผใู้ ช้บรกิ ารรถโดยสารประจำทางต่อวัน ปงี บประมาณ 2544 – 2564 220
4.16 จำนวนรถโดยสารประจำทางที่วิง่ บริการ ปงี บประมาณ 2556 – 2564 221
4.17 จำนวนเส้นทาง และจำนวนรถ ณ เดือน กนั ยายน 2564 222
4.18 จำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถไฟฟา้ ระบบขนสง่ มวลชนกรงุ เทพ 223

(รถไฟฟา้ BTS) สายสีเขียว 226
4.19 จำนวนผูโ้ ดยสารทใ่ี ช้บรกิ ารรถไฟฟา้ มหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสนี ้ำเงิน)
232
และสายฉลองรชั ธรรม (สายสมี ว่ ง)
4.20 จำนวนผโู้ ดยสำรทใ่ี ชบ้ รกิ ำรรถโดยสำรประจำทำงด่วนพเิ ศษ (BRT)

5. สถิตดิ ้านเศรษฐกิจ 233
5.1 เปรยี บเทยี ร้อยละของค่าใชจ้ ่ายเฉลย่ี ต่อเดือนของครวั เรือน จำแนกตามประเภทคา่ ใชจ้ ่าย 234
พ.ศ. 2558-2564
5.2 ดชั นรี าคาผู้บรโิ ภคทว่ั ไปของกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2555 – 2564 จำแนกตามหมวดสนิ ค้า 235
5.3 สถานการณ์พกั แรม จำนวนผ้เู ย่ียมเยอื น และรายไดจ้ ากผ้เู ย่ยี มเยือน พ.ศ. 2564 237
5.4 สถิติการรับจดทะเบยี นพาณิชยข์ องสำนกั งานทะเบียนพาณิชยก์ รุงเทพมหานคร 238
ประจำปีงบประมาณ 2564
5.5 สถติ ิการจดทะเบียนจดั ตั้งใหมธ่ รุ กิจค้าปลีก ปี 2562 – 2564 240
5.6 สถิตกิ ารจดทะเบยี นจดั ต้ังใหม่ธุรกจิ ค้าสง่ ปี 2562 – 2564 242
5.7 สถติ ิทรัพยร์ ับจำนำ ไถ่ถอน และหลุดจำนำ ของสำนักงานสถานธนานุบาลกรงุ เทพมหานคร 244
ปงี บประมาณ 2564
5.8 จำนวนทรพั ย์จำนำ และผู้ใช้บริการของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 245
จำแนกตามกลุม่ อาชพี ปงี บประมาณ 2560 - 2564
5.9 จำนวนทรพั ย์จำนำคงค้างสิ้นปีงบประมาณ จำแนกตามประเภททรัพย์จำนำ 245
ปงี บประมาณ 2562 – 2564

สารบัญ (ต่อ) หนา้

6. สถติ ดิ ้านทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดล้อม 246
6.1 จำนวนสวนสาธารณะและพนื้ ท่สี วนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ในความรับผดิ ชอบของ 247
สำนักส่งิ แวดลอ้ มและสำนักงานเขตตา่ งๆ เรียงตามจำนวนสวนสาธารณะ
6.2 สวนสาธารณะหลักทีอ่ ยู่ในความรับผดิ ชอบของสำนกั ส่ิงแวดลอ้ ม กรงุ เทพมหานคร 250
6.3 จำนวนสวนสาธารณะของกรงุ เทพมหานคร (พน้ื ท่ีสีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ 252
6.4 สวนสาธารณะท่ีมพี นื้ ทีม่ ากกว่า 25 ไร่ ของกรงุ เทพมหานคร 254
6.5 ปริมาณนำ้ ฝนรวมรายเดือนของกรงุ เทพมหานคร จำแนกตามพนื้ ทเ่ี ขต 258
6.6 ปรมิ าณนำ้ ฝนของกรุงเทพมหานคร จำแนกเปน็ รายเดือน 260
6.7 เปรยี บเทยี บปรมิ าณน้ำฝนของกรงุ เทพมหานคร 261
6.8 พนื้ ท่รี องรับและเกบ็ กักน้ำ (โครงการแกม้ ลงิ ) ในพื้นที่กรงุ เทพมหานคร 262
6.9 ค่าเฉลยี่ คุณภาพนำ้ คลองในเขตกรุงเทพมหานคร 264
6.10 คณุ ภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร 313
6.11 การเก็บของมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 – 2564 324
6.12 ปริมาณการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 - 2564 326

infographic

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

สถิตดิ ้านองคก์ ร
กรุงเทพมหานคร

-9-

กรอบอัตรากาลงั ขา้ ราชการกรุงเทพมหานครสามญั และขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามหน่วยงาน

กรอบอัตรากาลัง (ตาแหนง่ )

ลาดบั หนว่ ยงาน ข้าราชการ ขา้ ราชการครแู ละ
กรงุ เทพมหานครสามัญ บคุ ลากรทางการศึกษา
หนว่ ยงานระดบั สานักหรอื เทยี บเทา่
1 สำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรงุ เทพมหำนคร กรงุ เทพมหานคร
2 สำนักงำนเลขำนุกำรผู้วำ่ รำชกำรกรงุ เทพมหำนคร
3 สำนกั งำนคณะกรรมกำรขำ้ รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 61 -
4 สำนกั ปลัดกรุงเทพมหำนคร 75 -
5 สำนักกำรคลัง 192 -
6 สำนักกำรจรำจรและขนส่ง 728 -
7 สำนักกำรแพทย์ 524 -
8 สำนักกำรโยธำ 200 -
9 สำนักกำรระบำยนำ 5,109 -
10 สำนักกำรศึกษำ 891 -
11 สำนกั งบประมำณกรงุ เทพมหำนคร 617 -
12 สำนักเทศกจิ 282 61
13 สำนกั ปอ้ งกนั และบรรเทำสำธำรณภยั 136 -
14 สำนักกำรวำงผังและพฒั นำเมือง 150 -
15 สำนักพฒั นำสังคม 2,080 -
16 สำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล 223 -
17 สำนักวฒั นธรรม กีฬำ และกำรทอ่ งเท่ียว 205 121
18 สำนกั ส่ิงแวดล้อม 275 -
19 สำนักอนำมัย 613 -
20 ตำแหนง่ ที่กำหนดใหใ้ ช้จดั สรรตำแหน่งหรอื 516 -
เกล่ียอตั รำกำลังใหแ้ ก่หน่วยงำนท่ีมีควำมจำเปน็ 2,564 -
รวม (ตาแหน่ง) 107 -

15,548 182

- 10 -

กรอบอัตรากาลงั ขา้ ราชการกรุงเทพมหานครสามญั และขา้ ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามหน่วยงาน

กรอบอัตรากาลัง (ตาแหน่ง)

ลาดบั หน่วยงาน ข้าราชการ ข้าราชการครแู ละ
กรงุ เทพมหานครสามัญ บคุ ลากรทางการศึกษา
หนว่ ยงานระดับสานักงานเขต
1 สำนกั งำนเขตคลองเตย กรงุ เทพมหานคร
2 สำนกั งำนเขตคลองสำน
3 สำนกั งำนเขตคลองสำมวำ 151 93
4 สำนักงำนเขตคันนำยำว 147 213
5 สำนักงำนเขตจตุจักร 152 748
6 สำนกั งำนเขตจอมทอง 130 105
7 สำนกั งำนเขตดอนเมือง 165 371
8 สำนกั งำนเขตดินแดง 164 353
9 สำนกั งำนเขตดุสิต 148 408
10 สำนกั งำนเขตตลิ่งชนั 151 315
11 สำนักงำนเขตทววี ฒั นำ 153 178
12 สำนักงำนเขตทุ่งครุ 155 267
13 สำนกั งำนเขตธนบรุ ี 140 363
14 สำนกั งำนเขตบำงกอกนอ้ ย 146 440
15 สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่ 169 244
16 สำนักงำนเขตบำงกะปิ 165 227
17 สำนกั งำนเขตบำงขนุ เทยี น 142 89
18 สำนกั งำนเขตบำงเขน 165 617
19 สำนกั งำนเขตบำงคอแหลม 164 798
20 สำนักงำนเขตบำงแค 154 309
21 สำนกั งำนเขตบำงซ่ือ 147 178
22 สำนกั งำนเขตบำงนำ 159 465
23 สำนักงำนเขตบำงบอน 149 146
24 สำนักงำนเขตบำงพลัด 140 324
25 สำนักงำนเขตบำงรกั 143 411
26 สำนักงำนเขตบงึ กุ่ม 149 166
27 สำนกั งำนเขตปทมุ วนั 142 60
28 สำนกั งำนเขตประเวศ 144 381
29 สำนักงำนเขตปอ้ มปรำบศัตรพู ำ่ ย 153 139
30 สำนกั งำนเขตพญำไท 160 596
31 สำนกั งำนเขตพระโขนง 141 49
32 สำนกั งำนเขตพระนคร 136 39
140 94
158 140

- 11 -

กรอบอัตรากาลัง (ตาแหนง่ )

ลาดับ หนว่ ยงาน ขา้ ราชการ ข้าราชการครแู ละ
กรงุ เทพมหานครสามญั บคุ ลากรทางการศึกษา
หนว่ ยงานระดับสานกั งานเขต
33 สำนกั งำนเขตภำษเี จริญ กรงุ เทพมหานคร
34 สำนักงำนเขตมีนบรุ ี
35 สำนกั งำนเขตยำนนำวำ 162 386
36 สำนักงำนเขตรำชเทวี 151 451
37 สำนักงำนเขตรำษฎร์บรู ณะ 140 137
38 สำนกั งำนเขตลำดกระบงั 143 67
39 สำนกั งำนเขตลำดพร้ำว 143 223
40 สำนักงำนเขตวงั ทองหลำง 166 830
41 สำนักงำนเขตวฒั นำ 146 292
42 สำนักงำนเขตสวนหลวง 133 58
43 สำนกั งำนเขตสะพำนสูง 147 200
44 สำนกั งำนเขตสัมพนั ธวงศ์ 146 294
45 สำนักงำนเขตสำทร 133 193
46 สำนักงำนเขตสำยไหม 134 35
47 สำนกั งำนเขตหนองแขม 136 40
48 สำนักงำนเขตหนองจอก 154 645
49 สำนกั งำนเขตหลักสี่ 144 459
50 สำนกั งำนเขตหว้ ยขวำง 183 922
รวม (ตาแหน่ง) 142 217
145 150
มหำวทิ ยำลัยนวมินทรำธริ ำช 7,470 14,925
รวมท้ังหมด (ตาแหน่ง) 196
23,214 -
15,107

- 12 -

จานวนลูกจ้างประจาและลกู จ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2564

ลาดบั ท่ี สังกัด ลูกจ้างประจา กรอบอัตรากาลัง
504 ลูกจ้างช่ัวคราว
1 สำนักงำนเขตคลองเตย 426 257
2 สำนกั งำนเขตคลองสำน 323 179
3 สำนักงำนเขตคลองสำมวำ 311 200
4 สำนกั งำนเขตคันนำยำว 690 204
5 สำนักงำนเขตจตุจักร 489 393
6 สำนักงำนเขตจอมทอง 397 274
7 สำนักงำนเขตดอนเมือง 470 242
8 สำนักงำนเขตดินแดง 554 229
9 สำนกั งำนเขตดุสิต 358 259
10 สำนักงำนเขตตลิ่งชนั 383 216
11 สำนักงำนเขตทววี ฒั นำ 328 252
12 สำนักงำนเขตทุ่งครุ 565 195
13 สำนักงำนเขตธนบรุ ี 511 245
14 สำนักงำนเขตบำงกอกน้อย 360 235
15 สำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่ 546 130
16 สำนักงำนเขตบำงกะปิ 482 284
17 สำนักงำนเขตบำงขนุ เทยี น 474 297
18 สำนักงำนเขตบำงเขน 364 223
19 สำนักงำนเขตบำงคอแหลม 493 190
20 สำนกั งำนเขตบำงแค 419 238
21 สำนกั งำนเขตบำงซื่อ 331 214
22 สำนกั งำนเขตบำงนำ 356 189
23 สำนักงำนเขตบำงบอน 214

- 13 -

ลาดบั ที่ สังกัด กรอบอัตรากาลัง

24 สำนักงำนเขตบำงพลัด ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
25 สำนักงำนเขตบำงรัก 382 177
26 สำนักงำนเขตบงึ กุ่ม 378 175
27 สำนกั งำนเขตปทมุ วนั 358 170
28 สำนกั งำนเขตประเวศ 468 287
29 สำนักงำนเขตปอ้ มปรำบศัตรูพำ่ ย 462 255
30 สำนกั งำนเขตพญำไท 425 181
31 สำนักงำนเขตพระโขนง 506 251
32 สำนกั งำนเขตพระนคร 344 159
33 สำนกั งำนเขตภำษเี จริญ 732 277
34 สำนักงำนเขตมีนบรุ ี 418 182
35 สำนักงำนเขตยำนนำวำ 403 203
36 สำนักงำนเขตรำชเทวี 410 225
37 สำนักงำนเขตรำษฎรบ์ รู ณะ 474 194
38 สำนกั งำนเขตลำดกระบงั 374 182
39 สำนักงำนเขตลำดพร้ำว 543 382
40 สำนักงำนเขตวงั ทองหลำง 436 202
41 สำนกั งำนเขตวฒั นำ 367 223
42 สำนักงำนเขตสวนหลวง 413 200
43 สำนกั งำนเขตสะพำนสูง 481 205
44 สำนกั งำนเขตสัมพนั ธวงศ์ 277 173
45 สำนกั งำนเขตสำทร 299 113
46 สำนกั งำนเขตสำยไหม 401 184
47 สำนักงำนเขตหนองแขม 319 166
48 สำนักงำนเขตหนองจอก 407 197
49 สำนกั งำนเขตหลักส่ี 385 237
50 สำนกั งำนเขตหว้ ยขวำง 358 183
457 206
รวม
21,411 10,948

- 14 -

จานวนลูกจ้างประจาและลกู จ้างชวั่ คราวของกรุงเทพมหานคร ณ วันท่ี 31 ธนั วาคม 2564

ลาดบั ท่ี สังกัด กรอบอัตรากาลัง

ลูกจ้างประจา ลูกจ้างช่ัวคราว

1 สำนกั กำรคลัง 359 27
2 สำนกั กำรจรำจรและขนส่ง
3 สำนกั กำรแพทย์ 70 17
4 สำนักกำรโยธำ
5 สำนกั กำรระบำยนำ 1,247 910
6 สำนักกำรวำงผังและพฒั นำเมือง
7 สำนกั กำรศึกษำ 1,217 292
8 สำนกั งบประมำณกรงุ เทพมหำนคร
9 สำนกั งำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 2,517 1,338
10 สำนักงำนเลขำนุกำรผู้วำ่ รำชกำรกรงุ เทพมหำนคร
11 สำนักงำนเลขำนุกำรสภำกรงุ เทพมหำนคร 26 2
12 สำนกั เทศกจิ
13 สำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร 133 27

- สถำบนั พฒั นำขำ้ รำชกำร กทม. 18 2
- สำนกั งำนเลขำนุกำรปลัด กทม.
- สำนกั งำนกำรเจำ้ หนำ้ ท่ี 12 2
- สำนกั งำนกฎหมำยและคดี
- สำนกั งำนปกครองและทะเบยี น 39 10
- สำนักงำนตรวจสอบภำยใน
- สำนักงำนประชำสัมพนั ธ์ 17 4
- กองงำนผู้ตรวจรำชกำร
- สำนักงำนกำรต่ำงประเทศ 227 69
14 สำนักปอ้ งกันและบรรเทำสำธำรณภยั
15 สำนกั พฒั นำสังคม 61 24
16 สำนักยทุ ธศำสตรแ์ ละประเมินผล 96 22
17 สำนกั วฒั นธรรม กฬี ำ และกำรทอ่ งเที่ยว 61 3
18 สำนกั ส่ิงแวดล้อม 8 3
19 สำนกั อนำมัย 12 4
12 1
รวม 15 3
22 1
มหำวทิ ยำลัยนวมินทรำธริ ำช 4 2
1 คณะแพทยศำสตรว์ ชิรพยำบำล 95 59
2 คณะพยำบำลศำสตร์เกือกำรณุ ย์ 126 48
38 2
รวม 263 130
2,756 1,181
967 457
10,418 4,640

884 -
93 -
977 -

- 15 -

รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรมตามแผนพฒั นาขา้ ราชการกรุงเทพมหานครและบคุ ลากรกรุงเทพมหานครประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
ของสถาบนั พฒั นาขา้ ราชการกรุงเทพมหานคร

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบคุ คลของกรุงเทพมหานครให้มสี มรรถนะพงึ ประสงค์

กลยุทธ์ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม กลุ่มเปา้ หมาย (คน) รวม งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการที่รบั ผิดชอบ
100 610,000 สบฝ. กลุ่มงานพฒั นา
1.1 พฒั นาทรัพยากรบคุ คลของ 1. หลักสูตรการพฒั นาสมรรถนะตามเส้นทาง ขรก. บคุ ลากร บคุ คลอ่ืน สมรรถนะวชิ าชพี และตาแหนง่
กรงุ เทพมหานครใหม้ ีความรู้ ทกั ษะ การพฒั นาตามสายอาชีพ (Training Road 100 (1 รุ่น) 220
และสมรรถนะพงึ ประสงค์ (BMAPro Map: TRM) 1,315,000 สบฝ. กลุ่มงานพฒั นา
21st Competency Model) 250 สมรรถนะวชิ าชีพและตาแหน่ง

- 16 - 1.2 พฒั นาทรัพยากรบคุ คลของ 2. หลักสูตรการฝึกอบรมเพือ่ สรา้ งสมรรถนะ 220 (2 รนุ่ ๆ 605,650 สบฝ. กลุ่มงานพฒั นา
กรงุ เทพมหานครใหม้ ีความรู้ ทกั ษะ ของขา้ ราชการในศตวรรษท่ี 21 ละ 110) บคุ ลากรกรุงเทพมหานคร
และสมรรถนะพงึ ประสงค์ (BMAPro
21st Competency Model)

3. หลักสูตรการพฒั นาความสามารถในการ 250 (5 รุ่นๆ
ปฏบิ ตั ิงานของบคุ ลากรกรุงเทพมหานคร ละ 50)

4.หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศขา้ ราชการ 1200 (12 1200 11,194,400 สบฝ. กลุ่มงานพฒั นา
สมรรถนะวชิ าชีพและตาแหนง่
กรุงเทพมหานคร รนุ่ ๆ ละ 100)

5. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนเิ ทศบคุ ลากร 1000 (10 1,000 3,685,800 สบฝ. กลุ่มงานพฒั นา
กรุงเทพมหานคร ร่นุ ๆ ละ บคุ ลากรกรงุ เทพมหานคร

100)

รายละเอียดโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรมตามแผนพัฒนาขา้ ราชการกรุงเทพมหานครและบคุ ลากรกรุงเทพมหานครประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
ของสถาบนั พัฒนาขา้ ราชการกรุงเทพมหานคร

1. โครงการพฒั นาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มสี มรรถนะพงึ ประสงค์

กลยุทธ์ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม ขรก. กลุ่มเปา้ หมาย (คน) รวม งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการท่ีรบั ผิดชอบ
บคุ ลากร บคุ คลอ่ืน 200
6. หลักสูตรการฝึกอบรม 200 (4 รนุ่ ๆ 1,640,000 สบฝ. กลุ่มงานพฒั นา
Coaching&Mentoring เพ่ือพฒั นาคุณภาพการ ละ 50) 200 สมรรถนะวชิ าชีพและตาแหนง่
ปฏบิ ตั ิงาน
2,179,200 สบฝ. กลุ่มงานพฒั นา
7. หลักสูตรฝึกอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการเพ่อื พฒั นา 200 (4 รนุ่ ๆ สมรรถนะวชิ าชีพและตาแหนง่

- 17 - ภาะผู้นา: นาตนเอง (Self Leading) ละ 50)

8. หลักสูตรการพฒั นาทกั ษะการใช้ภาษาในการ 180 (3 ร่นุ ๆ 180 2,236,600 สบฝ. กลุ่มงานพฒั นา
สมรรถนะวชิ าชีพและตาแหน่ง
ปฏบิ ตั ิงาน ละ 60)

1.3 พฒั นาทรพั ยากรบคุ คลของ 9. หลักสูตรการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ 475 (19 รุ่นๆ 475 3,926,500 สบฝ. กลุ่มงานพฒั นา
กรงุ เทพมหานครใหพ้ รอ้ มเขา้ สู่ยคุ เพ่อื เพม่ิ ประสิทธภิ าพการปฏบิ ตั ิงาน ละ 25) สมรรถนะวชิ าชพี และตาแหน่ง
องค์กรดิจทิ ลั
10. หลักสูตรสรา้ งเสรมิ คุณธรรม จริยธรรม ใน 200 ขรก.+ 200 1,092,300 สบฝ. กลุ่มงานพฒั นา
1.4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม การปฏบิ ตั ิงาน ลจ. (2 รุ่นๆ สมรรถนะวชิ าชีพและตาแหน่ง
หลักธรรมาภบิ าล
ละ 100)

รวมโครงการท่ี 1 จานวน 10 หลักสูตร 2,775 1,250 - 4,025 28,485,450.00

2. โครงการพฒั นาศักยภาพของนักบริหาร และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นาในการปฏบิ ตั ภิ ารกิจของเมอื งในอนาคต

กลยทุ ธ์ โครงการ/หลกั สตู ร/กจิ กรรม ขรก. กลมุ่ เปา้ หมาย (คน) รวม งบประมาณ (บาท) สว่ นราชการท่ีรับผิดชอบ
30 (1 รุ่น) บตุ ลากร บคุ คลอื่น 40
2.1 เสริมสร้างและพฒั นาสมรรถนะ 1. หลักสูตรการฝึกอบรมนกั บริหารมหานครระดบั สงู 6,258,900 สบฝ. กล่มุ งานพฒั นา
ทกั ษะทางการบริหารของนกั บริหารให้ รุน่ 16 40 (1 รุ่น) 10 50 สมรรถนะทางการบริหาร
เหมาะสมกบั การปฏบิ ตั งิ าน
2. หลกั สูตรการฝกึ อบรมนกั บริหารมหานคร 10
ระดบั กลาง รนุ่ ที่ 27 7,154,100 สบฝ. กลมุ่ งานพฒั นา
586,600 สมรรถนะทางการบริหาร
3.หลักสูตรการเพม่ิ ประสิทธิภาพงานสนบั สนนุ การ 100 (2 รุ่นๆ ละ 100
สบฝ. กลุ่มงานพฒั นา
บริหารหนว่ ยงาน 50) สมรรถนะทางการบริหาร

- 18 - 2.2 เตรียมทรัพยากรบคุ คลของ 4. หลักสตู รเทคนคิ ทางการบริหาร 120 (2 รนุ่ ๆ ละ 120 2,362,400 สบฝ. กล่มุ งานพฒั นา
กรุงเทพมหานครเพ่ือเข้าสูก่ ารเปน็ 5.หลักสูตรการบริหารงานเขต 60) 190 สมรรถนะทางการบริหาร
ผู้บริหารในอนาคต
190 กลุม่ 1 (2
รุ่นๆ ละ 25) 7,184,800 สบฝ. กลมุ่ งานพฒั นา
กล่มุ 2 (2 รุน่ ๆ สมรรถนะทางการบริหาร

ละ 70)

2.3 พฒั นาบคุ ลากรท่ีมคี วามเหมาะสม 6. หลกั สูตรการฝกึ อบรมนกั บริหารมหานคร ระดบั 120 (2 รุ่นๆ ละ 20 140 16,237,600 สบฝ. กลุ่มงานพฒั นา
กบั งานและมศี กั ยภาพสงู ตน้ รนุ่ ท่ี 38 และรนุ่ ที่ 39 70) 77 สมรรถนะทางการบริหาร

7. หลักสตู รการพฒั นาบคุ ลากรผู้มศี กั ยภาพสูง 77 (1 รุ่น) 577,900.00 สบฝ. กลุม่ งานพฒั นาสมรรถนะ
(Talent Development) วชิ าชพี และตาแหนง่

รวมโครงการท่ี 2 จานวน 7 หลักสูตร 677 - 40 717 40,362,300.00

3. โครงการเสริมสร้างการพฒั นางานและวฒั นธรรมองคก์ ร

กลยุทธ์ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม กลุ่มเปา้ หมาย (คน) รวม งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการที่รบั ผิดชอบ
80
3.1 สร้างกลไกการขบั เคล่ือนการ 1. หลักสูตรการส่งเสรมิ การใช้นวตั กรรมเพ่อื ขรก. บคุ ลากร บคุ คลอ่ืน 391,800 สนร.กลุ่มงานพฒั นานวตก
พฒั นาทรพั ยากรบคุ คลของ พฒั นาทรพั ยากรบคุ คล 80 (2 รุ่นๆ ละ 170 รรม
กรุงเทพมหานคร
40) 211,600 สยพ. กลุ่มงานบริหาร
สารสนเทศ
2. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏบิ ตั ิการการจัดการ 170 กลุ่ม 1 (2

ฐานข้อมูลของหน่วยงาน รนุ่ ๆ ละ 45)

กลุ่ม 2 (2

รนุ่ ๆ ละ 40)

- 19 - 4.1 สร้างนวตั กรรมเพ่อื การพฒั นา 3.หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธภิ าพการใช้ 80 (2 รุน่ ๆ ละ 80 645,000 สนร. กลุ่มงานบริหารและ
(Innovation Organization) เครื่องมือในการพฒั นางาน 40) จดั การความรู้

4. หลักสูตรการบรหิ ารSocial Media ของ 80 (1 รนุ่ ) 80 183,400 สนร. กลุ่มงานออกแบบและ
องค์กรอย่างเปน็ ระบบ เผยแพรส่ ่ือการเรียนรู้
30 (1 รนุ่ )
5.หลักสูตรกระบวนการพฒั นานวตั กรรมการ 30 146,400 สนร. กลุ่มงานพฒั นานวตก
เรียนรูท้ ่ีมีประสิทธภิ าพ 50 (1 รนุ่ ) รรม

6.หลักสูตรการวจิ ยั และพฒั นาคุณภาพงาน 50 855,720 สบฝ. กลุ่มงานพฒั นา
สมรรถนะวชิ าชพี และตาแหนง่

4.2 สร้างองค์กรแหง่ การเรยี นรู้ 7. หลักสูตรการสร้างองค์กรแหง่ การเรยี นรู้ 300 (3 รนุ่ ๆ 300 855,200 สนร. กลุ่มงานบริหารและ
(Learning Organization) (Learning Organization) ละ 100) จดั การความรู้

3. โครงการเสริมสร้างการพฒั นางานและวฒั นธรรมองคก์ ร

กลยทุ ธ์ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม กลุ่มเปา้ หมาย (คน) งบประมาณ (บาท) ส่วนราชการที่รบั ผิดชอบ

ขรก. บคุ ลากร บคุ คลอ่ืน รวม 1,453,300 สนร. กลุ่มงานพฒั นานวตก
180 รรม
4.3 สร้างองค์กรแหง่ ความสุข 8. หลักสูตรการเสริมสร้างทกั ษะการขบั เคลื่อน 180 (3 รุ่นๆ
(Happy Workplace) กิจกรรมองค์กรสุขภาวะ ละ 60)

9. หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษยี ณอายรุ าชการ 850 (10 รุ่นๆ 1,550 2400 13,516,400 สบฝ. กลุ่มงานพฒั นา
ละ 240) สมรรถนะวชิ าชพี และตาแหนง่

10. หลักสูตรการเสรมิ สรา้ งสมดุลชวี ติ ของ 160 (2 รนุ่ ๆ 160 1,258,630 สบฝ. กลุ่มงานพฒั นาบตุ ลา
บคุ ลากรกรงุ เทพมหานคร ละ 80) กรกรุงเทพมหานคร

- 20 -

รวมโครงการท่ี 3 จานวน 10 หลักสูตร 1,820 1,710 3,530 19,517,450

4. โครงการสง่ เสริมการศึกษาเพ่ิมเตมิ ฝึกอบรม ประชมุ และดงู านในประเทศและตา่ งประเทศ

กลยทุ ธ์ โครงการ/หลกั สตู ร/กจิ กรรม กลุ่มเปา้ หมาย (คน) รวม งบประมาณ (บาท) สว่ นราชการทรี่ ับผิดชอบ

1.2 พฒั นาทรัพยากรบคุ คลของ ขรก. บคุ ลากร บคุ คลอื่น 899 40,590,710.00 สยพ. กลุ่มงานส่งเสริม
กรุงเทพมหานครใหม้ ีความรู้ ทกั ษะ 899 การศึกษาและพฒั นา
และสมรรถนะพงึ ประสงค์ (BMAPro
21st Competency Model) 1. การส่งขา้ ราชการไปศึกษา ฝกึ อบรม ประชมุ และดูงานในประเทศ (308 โครงการยอ่ ย) 24,388,400.00 สยพ. กลุ่มงานส่งเสรมิ
- โครงการทนุ การศกึ ษาต่อเนอ่ื ง (107 โครงการยอ่ ย 234 คน 9,373,000.- บาท) การศึกษาและพฒั นา
- 21 - - โครงการทนุ การศกึ ษาใหม่ (57 โครงการย่อย 231 คน 8,635,400.- บาท)
- โครงการทุนฝกึ อบรม ประชมุ และดูงาน ที่ส่งไปพัฒนากับหน่วยงานภายนอก
(116 โครงการยอ่ ย 378 คน 15,977,910.- บาท)
- โครงการทนุ ฝึกอบรมหลักสูตรประเภทนักบริหาร (28 โครงการย่อย 56 คน 6,604,400 บาท)

2.การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม 90 90
และดูงาน ณ ต่างประเทศ

รวมโครงการที่ 4 จานวน 2 กิจกรรม(333 โครงการยอ่ ย) 989 989 64,979,110.00
รวมโครงการท่ี 1-4 จานวน 29 หลักสูตร/ กิจกรรม 6,261 2,960 *9221 153,344,310.00

หมายเหตุ *กลุ่มเปา้ หมายไมร่ วมบคุ คลอื่น

จำนวนงบประมำณโครงกำรตำมแผนพฒั นำกรุงเทพมหำนคร ประจำปงี บประมำณ 2564
จำแนกตำมแผนสำขำและหน่วยงำน

แผนสำขำสงิ่ แวดลอ้ ม แผนสำขำกำรจรำจร แผนสำขำทรพั ยำกรมนุษย์ แผนสำขำกำรบริหำร แผนสำขำกำรคลงั แผนสำขำผงั เมอื ง แผนสำขำเทคโนโลยี หน่วย : ล้ำนบำท
งบลงทนุ งบดำเนินกำร และกำรปกครอง และกำรใชท้ ดี่ นิ และสำรสนเทศ
หน่วยงำน กำรขนสง่ และสำธำรณปู โภค และสงั คม รวม
งบลงทุน งบดำเนินกำร
1 สำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร งบลงทนุ งบดำเนินกำร งบลงทุน งบดำเนินกำร งบลงทนุ งบดำเนินกำร งบลงทุน งบดำเนินกำร งบลงทุน งบดำเนินกำร งบลงทุน งบดำเนินกำร
2 สำนกั กำรแพทย์
3 สำนักอนำมยั - - - - - - - 13.7000 - - - - - - - 13.7000
4 สำนักกำรศึกษำ - - - - - -
5 สำนกั กำรโยธำ - - - - 170.1641 - - - -- - - - - 170.1641 -
6 สำนกั กำรระบำยนำ - - - - 41.2700 54.4324 -
7 สำนกั กำรคลัง - - 3,149.1313 - 79.7111 - - - -- - - - - 41.2700 -
8 สำนักกำรจรำจรและขนสง่ 2,390.5007 745.0350 - - 493.2736 - -
9 สำนักป้องกนั และบรรเทำสำธำรณภยั - - - - - - - -- - - - - 79.7111 54.4324
10 สำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนคร - - 309.9233 624.1440 - - -
11 สำนักยทุ ธศำสตร์และประเมนิ ผล 2.0000 - - - - - - - -- - - - - 3,642.4050 -
12 สำนกั สง่ิ แวดลอ้ ม - - - - - - -
13 สำนกั วฒั นธรรม กฬี ำ และกำรทอ่ งเทีย่ ว - - - - 80.6000 - - - -- - - - - 2,390.5007 745.0350
14 สำนักกำรวำงผังและพฒั นำเมอื ง 270.3586 5,462.2771 - - - - -
- 22 - 15 สำนักงำนเขตสมั พนั ธวงศ์ - - - - - - - 16.8000 - - - - - 8.8510 - 25.6510
16 สำนักงำนเขตปทุมวนั - - - - - - -
17 สำนกั งำนเขตยำนนำวำ - - - - 42.5880 - - - -- - - - - 309.9233 624.1440
18 สำนักงำนเขตพระโขนง - - - - - - -
19 สำนักงำนเขตบำงกะปิ 7.9671 - - - 1.0000 - - - -- - - - - 82.6000 -
20 สำนกั งำนเขตบำงกอกใหญ่ 14.7400 - - - 1.0000 - -
21 สำนักงำนเขตตลง่ิ ชัน - - 15.1525 - - - - - -- - - - 10.9915 - 10.9915
- - 10.6422 - - - -
- - 9.6856 - - - - - -- - - - 189.3233 - 189.3233
-
- - -- - - - - 270.3586 5,462.2771

- -- - - - - 42.5880 -

- - - 48.5748 - - - 48.5749 -

- -- - - -- 1.0000 -

- -- - - -- 1.0000 -

- -- - - -- 7.9671 -

- -- - - - - 14.7400 -

- -- - - - - 15.1525 -

- -- - - - - 10.6422 -

- -- - - -- 9.6856 -

จำนวนงบประมำณโครงกำรตำมแผนพฒั นำกรุงเทพมหำนคร ประจำปีงบประมำณ 2564
จำแนกตำมแผนสำขำและหน่วยงำน

แผนสำขำสง่ิ แวดลอ้ ม แผนสำขำกำรจรำจร แผนสำขำทรัพยำกรมนุษย์ แผนสำขำกำรบรหิ ำร แผนสำขำกำรคลงั แผนสำขำผงั เมือง แผนสำขำเทคโนโลยี รวม
งบลงทุน งบดำเนินกำร และกำรปกครอง และกำรใชท้ ดี่ นิ และสำรสนเทศ
หน่วยงำน กำรขนสง่ และสำธำรณปู โภค และสงั คม งบลงทนุ งบดำเนินกำร
22 สำนกั งำนเขตภำษีเจริญ 1.1745 -
งบลงทุน งบดำเนินกำร งบลงทุน งบดำเนินกำร งบลงทุน งบดำเนินกำร งบลงทุน งบดำเนินกำร งบลงทนุ งบดำเนินกำร งบลงทุน งบดำเนินกำร

--- - 1.1745 - - - - - - - - -

23 สำนักงำนเขตจตจุ กั ร --- - 6.8002 - - - - - - - - - 6.8002 -

24 สำนกั งำนเขตบึงกมุ่ --- - 9.0689 - - - - - - - - - 9.0689 -

25 สำนักงำนเขตบำงคอแหลม 37.6465 - - - - - - - -- - --- 37.6465 -

26 สำนกั งำนเขตรำชเทวี --- - - - - 0.8330 - - - --- - 0.8330

- 23 - 27 สำนกั งำนเขตคลองเตย --- - - - - 0.5760 - - - --- - 0.5760

28 สำนักงำนเขตสะพำนสงู --- - 2.8117 - - - - - - - - - 2.8117 -

29 สำนกั งำนเขตวงั ทองหลำง - - 28.3990 - - - - - -- - --- 28.3990 -

30 สำนกั งำนเขตคลองสำมวำ --- - 16.9100 - - - -- - --- 16.9100 -

31 มหำวทิ ยำลัยนวมินทรำธริ ำช --- - - 323.9500 - 431.0180 - - - - -- - 754.9680

รวม 2,723.2129 6,207.3121 3,522.9339 624.1440 946.3721 378.3824 - 462.9270 - - 48.5748 - - 209.1658 7,241.0939 7,881.9313

แหล่งขอ้ มลู : สำนกั งบประมำณกรงุ เทพมหำนคร

งบประมาณรายจ่ายโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564

งบประมาณของกรงุ เทพมหานคร

แผนพฒั นากรงุ เทพมหานคร งบลงทนุ งบดาเนนิ การ รวม คิดเปน็ รอ้ ยละ
(บาท)
แผนสาขาท่ี 1 (บาท) (บาท)
แผนสาขาส่ิงแวดล้อม 2,723,212,994
แผนสาขาที่ 2 6,207,312,121 8,930,525,115 58.73
แผนสาขาการจราจร การขนส่ง
และสาธารณปู โภค 3,522,933,980 624,144,065 4,147,078,045 28.33
แผนสาขาที่ 3
แผนสาขาทรพั ยากรมนษุ ยแ์ ละสังคม 946,372,149.00 378,382,400.00 1,324,754,549.00 10.31
แผนสาขาท่ี 4
แผนสาขาการบรหิ ารและการปกครอง - 462,927,000 462,927,000 1.36
แผนสาขาท่ี 5
แผนสาขาการคลัง -- --
แผนสาขาที่ 6
แผนสาขาผังเมืองและการใช้ท่ีดิน 48,574,800 - 48,574,800 0.57
แผนสาขาที่ 7
แผนสาขาเทคโนโลยสี ารสนเทศ - 209,165,800 209,165,800 0.70
7,881,931,386 15,123,025,309
รวมทั้งสิ้น 7,241,093,923 100.00

แหล่งขอ้ มูล : สานักงบประมาณกรงุ เทพมหานคร

- 24 -

งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ 2564
จาแนกตามดา้ นและแผนงาน

ด้านและแผนงาน จานวนเงนิ (บาท) รอ้ ยละ

1. ดา้ นการบรหิ ารท่ัวไป 24,377,012,645 31.31
- แผนงานบรหิ ารทั่วไป 5,988,422,400 7.93
- แผนงานบรหิ ารงานปกครองและทะเบยี น 1,962,452,210 2.60
- แผนงานบรหิ ารการคลัง 3,458,796,850 4.58
- แผนงานบรหิ ารงานบคุ คล 231,048,900 0.31
- แผนงานส่งเสริมระบบบรหิ าร 12,736,292,285 16.87
16.39
2. ด้านการรกั ษาความสะอาดและความเปน็ ระเบยี บเรยี บรอ้ ย 13,647,950,770 0.13
- แผนงานบริหารทั่วไป 97,515,130 0.06
- แผนงานพฒั นาและส่งเสรมิ 43,271,450 16.42
- แผนงานรกั ษาความสะอาด 1.47
- แผนงานรกั ษาความเปน็ ระเบยี บเรียบร้อย 12,399,817,910 19.64
1,107,346,280 0.32
3. ด้านการโยธาและระบบจราจร 12,543,057,815 4.09
- แผนงานบรหิ ารท่ัวไป 10.45
- แผนงานพฒั นาการใช้ท่ีดินและระบบจราจร 241,449,530 1.75
- แผนงานการโยธา 3,090,343,165 11.16
- แผนงานพฒั นาการโยธาและระบบจราจร 7,889,508,420 0.05
1,321,756,700 2.76
4. ด้านการระบายนาและบาบดั นาเสีย 7,164,096,530 5.19
- แผนงานบริหารทั่วไป 1.49
- แผนงานพฒั นาระบบระบายน้า 38,378,227 7.54
- แผนงานจดั การระบายนา้ และแก้ไขปญั หานา้ ทว่ ม 2,083,530,827 0.13
- แผนงานจัดการคุณภาพนา้ 3,917,232,878 3.53
1,124,954,598 0.97
5. ดา้ นการพัฒนาและบรกิ ารสังคม 6,146,123,490 1.90
- แผนงานบรหิ ารทั่วไป 0.35
- แผนงานพฒั นาสภาวะสิ่งแวดล้อม 100,553,100 0.44
- แผนงานบรกิ ารสังคม 2,662,843,830 0.07
- แผนงานพฒั นาชุมชน 732,338,200 0.75
- แผนงานส่งเสริมอาชพี 1,437,151,860
- แผนงานปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภยั
- แผนงานการทอ่ งเที่ยว 264,098,000
- แผนงานการกฬี า 328,780,700
55,723,200
564,634,600

- 25 -

งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจาปงี บประมาณ 2564 (ตอ่ )
จาแนกตามดา้ นและแผนงาน

ด้านและแผนงาน จานวนเงนิ (บาท) รอ้ ยละ

6. ดา้ นการสาธารณสุข 6,784,159,830 8.33

- แผนงานบริหารทั่วไป 167,474,900 0.22
- แผนงานบริการด้านการแพทย์ 3,921,897,400 5.19
- แผนงานพฒั นาด้านการแพทย์และอนามัย 0.02
- แผนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 17,882,500 0.51
- แผนงานอนามัย 382,188,830 3.04
2,294,716,200
7. ดา้ นการศึกษา 5.64
4,837,598,920
- แผนงานบรหิ ารท่ัวไป 0.39
- แผนงานบรหิ ารการศึกษา 294,466,800 5.21
- แผนงานพฒั นาคุณภาพการศึกษา 3,937,154,920 0.80

รวม 7 ดา้ น 33 แผนงาน 605,977,200 100.00

75,500,000,000

แหลง่ ขอ้ มูล : สานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

การเปรยี บเทยี บงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจา้ ปงี บประมาณ 2564
จ้าแนกตามด้านของแผนพฒั นากรงุ เทพมหานคร

ด้านการสาธารณสุข ดา้ นการศึกษา ด้านการบริหารท่ัวไป
6,784,159,830 4,837,598,920 24,377,012,645

ดา้ นการพฒั นาและบรกิ าร 8.99% 6.41% 32.29% ดา้ นการรักษาความ
สงั คม 6,146,123,490 8.14% สะอาดและตวามเป็น
9.49% 18.08%
ดา้ นการระบายน้าและ ระเบยี บเรยี บรอ้ ย
บา้ บดั น้าเสยี 16.61% 13,647,950,770
7,164,096,530

ดา้ นการโยธาและระบบ
จราจร

12,543,057,815

แหลง่ ขอ้ มูล : สา้ นกั งบประมาณกรงุ เทพมหานคร

- 26 -

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ 2564

จาแนกตามดา้ นของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

หนว่ ย : ล้านบาท

ดา้ นของแผนพัฒนา ปงี บประมาณ 2563 ปงี บประมาณ 2564

กรงุ เทพมหานคร จานวนเงนิ รอ้ ยละ จานวนเงนิ รอ้ ยละ

1. ด้านการบรหิ ารท่ัวไป 25,984.41 31.31 24,377.01 32.29

2. ด้านการรกั ษาความสะอาด

และความเปน็ ระเบยี บเรยี บรอ้ ย 13,604.43 16.39 13,647.95 18.08

3. ด้านการโยธาและระบบจราจร 16,301.21 19.64 12,543.06 16.61

4. ด้านการระบายน้าและบา้ บดั น้าเสีย 9,264.85 11.16 7,164.10 9.49

5. ด้านการพฒั นาและบรกิ ารสังคม 6,255.21 7.54 6,146.12 8.14

6. ด้านการสาธารณสุข 6,910.06 8.33 6,784.16 8.99

7. ด้านการศึกษา 4,679.83 5.64 4,837.60 6.41

รวม 83,000.00 100.00 75,500.00 100.00

แหล่งขอ้ มูล : สานักงบประมาณกรงุ เทพมหานคร
หมายเหตุ : ไมร่ วมงบประมาณรายจ่ายของการพาณชิ ย์กรงุ เทพมหานคร จานวน 951,764,300 บาท

- 27 -

เปรียบเทียบประมาณการและรายรับจริงของกรุงเทพมหานคร จาแนกตามประเภทรายรับ
ปงี บประมาณ 2563 - 2565

ประเภทรายรบั ปงี บประมาณ 2563 ปงี บประมาณ 2564 หนว่ ย : ล้านบาท
ประมาณการ รายรบั จรงิ ปงี บประมาณ 2565
รายไดป้ ระจา
1. ภาษอี ากร ประมาณการ รายรบั จรงิ ประมาณการ
- กทม. จัดเกบ็ เอง
- ส่วนราชการอนื่ จัดเก็บให้ 15,900.00 3,996.79 7,000.00 3,598.08 10,000.00
รวม 62,500.00 59,725.58 63,500.00 63,902.78 64,000.00
2. ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนญุ าต 78,400.00 63,722.37 70,500.00 67,500.86 74,000.00
ค่าปรบั และค่าบรกิ าร
3. รายได้จากทรัพยส์ ิน 2,250.00 1,154.96 2,650.00 880.87 2,550.00
4. รายได้จากการสาธารณูปโภค 1,000.00 1,062.34 1,100.00 780.64 1,100.00
การพาณิชย์ และกิจการอื่น ๆ
5. รายได้เบด็ เตล็ด 50.00 49.41 50.00 56.83 50.00
1,300.00 1,538.04 1,200.00 509.37 1,300.00
รวมรายไดป้ ระจา 83,000.00 67,527.12 75,500.00 69,728.57 79,000.00
รายได้พิเศษ
- 3,684.57 - 3,088.32 7,441.81
เงินสะสมจ่ายขาด - 3,684.57 - 3,088.32 7,441.81
รวมรายได้พิเศษ 83,000.00 71,211.69 75,500.00 72,816.89 86,441.81

รวม

แหล่งข้อมูล : กองบญั ชี สานกั การคลัง กรงุ เทพมหานคร
หมายเหตุ : รายรบั จรงิ ประจาปงี บประมาณ 2564

- 28 -

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจาปงี บประมาณ 2562 - 2564
จาแนกตามสานักงานเขต เรียงตามจานวนเงนิ ปงี บประมาณ 2562

ลาดบั สานักงานเขต 2562 จานวนเงนิ 2564 หนว่ ย : ล้านบาท
2563
1 ลาดกระบัง 571.5620 587.5440 อัตราการเปล่ียนแปลง
2 หนองจอก 563.0800 567.4660 600.3240
3 จตุจกั ร 540.1980 589.3630 539.1550 2563 2564
4 บางขุนเทยี น 552.4230 534.7178 550.0320
5 บางกะปิ 495.2980 579.2970 492.1310 -0.72 3.54
6 ประเวศ 467.1800 524.1310 514.5720 4.67 1.86
7 มีนบุรี 479.3036 584.8080 485.8210 -1.01 0.83
8 บางแค 453.8520 509.9621 464.7448 4.86 -5.05
9 คลองสามวา 485.2970 477.7604 477.9030 5.82 -6.11
10 สายไหม 396.0650 460.1170 424.6740 25.18 -12.01
11 หนองแขม 395.8990 418.0220 407.8312 6.40 -4.73
12 พระนคร 403.7440 420.9054 406.9720 5.27 -2.72
13 คลองเตย 380.5100 412.8640 346.8030 -5.19 3.87
14 จอมทอง 373.7452 385.8620 403.2870 5.54 1.59
15 บางเขน 390.3540 396.5220 415.1226 6.32 -3.11
16 สวนหลวง 375.8790 421.9486 391.8720 2.26 -1.43
17 ธนบรุ ี 368.9521 371.9650 385.5771 1.41 -10.12
18 ลาดพรา้ ว 375.0020 397.1049 359.7520 6.09 1.71
19 ดอนเมือง 389.0480 376.7220 406.5910 8.09 -1.62
20 ดุสติ 368.9570 422.7538 384.4860 -1.04 5.35
21 ท่งุ ครุ 369.5750 401.2450 398.0160 7.63 -2.90
22 ภาษเี จรญิ 378.9140 393.2240 371.4970 0.46 -4.50
23 บงึ กมุ่ 346.7460 384.6175 375.7460 8.66 -3.82
24 บางกอกน้อย 371.0100 354.8487 382.5890 8.75 -4.18
25 ทววี ัฒนา 359.8614 416.4913 369.7590 6.40 1.22
26 ตลง่ิ ชัน 349.0260 376.1796 377.8890 1.51 -3.41
27 บางบอน 357.8920 402.2096 384.5870 2.34 5.89
28 หว้ ยขวาง 344.4320 352.6210 352.4880 12.26 -8.14
29 วฒั นา 331.2437 352.2620 349.3510 4.53 -1.71
30 หลกั ส่ี 338.9580 341.7540 340.8120 15.24 -6.05
31 บางซือ่ 336.0210 346.8890 328.8530 -1.47 9.07
32 พญาไท 305.4220 348.9729 296.7365 2.27 0.06
33 ราชเทวี 358.9450 335.1725 345.2622 3.17 2.22
34 ดินแดง 402.0640 369.8575 340.8250 2.34 -1.75
35 ปทุมวนั 336.8910 331.0040 666.2590 3.85 -5.77
36 สะพานสงู 316.4010 354.1410 324.1240 9.74 -11.47
37 บางพลดั 302.1117 335.3010 327.3100 3.04 -6.65
38 วงั ทองหลาง 344.3200 311.8738 306.2720 -17.67 2.97
328.6510 5.12 88.13
5.97 -3.33
3.23 4.95
-4.55 -6.81

- 29 -

เปรียบเทยี บงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจาปงี บประมาณ 2562 - 2564
จาแนกตามสานักงานเขต เรียงตามจานวนเงินปีงบประมาณ 2562

ลาดบั สานกั งานเขต 2562 จานวนเงนิ 2564 หนว่ ย : ล้านบาท

39 ราษฎร์บรู ณะ 290.0511 2563 302.9360 อัตราการเปลี่ยนแปลง
40 บางนา 306.2600 310.2710
41 บางคอแหลม 284.8450 298.7290 336.1250 2563 2564
42 คลองสาน 305.1880 312.9740 312.8035
43 ยานนาวา 290.6750 306.9330 290.8860 2.99 1.41
44 สาทร 280.8690 309.4020 283.0100 2.19 -0.86
45 คันนายาว 280.0565 310.1966 281.7460 7.75 9.51
46 พระโขนง 277.1700 305.8090 283.0910 1.38 1.10
47 บางกอกใหญ่ 247.4520 274.0389 263.0980 6.72 -6.23
48 บางรกั 240.8830 281.1728 231.9510 8.88 -7.46
49 ปอ้ มปราบศัตรพู ่าย 235.9938 267.9389 249.3142 -2.15 2.81
50 สมั พนั ธวงศ์ 196.0453 246.4450 199.9470 1.44 0.68
252.1960 8.28 -1.81
รวม 20,873.6714 208.1766 21,592.7491 2.31 -5.88
6.87 -1.14
21,626.6192 6.19 -3.95

3.61 -0.16

แหล่งข้อมลู : สานกั งบประมาณกรงุ เทพมหานคร
หมายเหตุ : ไมร่ วมงบประมาณรายจ่ายของการพาณชิ ย์กรงุ เทพมหานคร จานวน 547,483,000 บาท

ในปงี บประมาณ 2561 และจานวน 445,801,000 ในปงี บประมาณ 2562
และจานวน 398,006,000 ในปงี บประมาณ 2563 และจานวน 951,764,300 ในปงี บประมาณ 2564

- 30 -

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 - 2564
จาแนกตามหน่วยงาน เรียงตามจานวนเงินปีงบประมาณ 2564

หนว่ ยงาน 2560 2561 2562 2563 หนว่ ย : ลา้ นบาท

2564

งบกลาง 13,588.4941 17,517.6266 18,930.9810 14,878.8874 14,207.8572
สานักการโยธา 8,241.9105 9,986.4500 9,900.2073 9,229.8580 7,840.7159
สานักสิง่ แวดล้อม 6,916.6515 7,359.4211 7,052.9250 7,542.2290 7,758.9231
สานกั การระบายนา 5,881.8990 4,821.5320 4,749.6112 8,213.4520 6,161.7771
สานักการคลัง 4,551.6330 3,089.0477 3,754.1180 3,606.4504 2,912.4473
สานกั การแพทย์ 3,308.0820 3,414.9180 3,739.1173 4,124.6348 4,040.4180
สานักการจราจรและขนสง่ 3,924.9304 3,469.4075 3,036.3540 4,327.2310 2,897.6492
มหาวิทยาลัยนวมนิ ทราธริ าช 1,984.1914 2,710.3160 2,578.4718 3,134.6330 2,784.0270
สานกั อนามัย 2,502.0308 2,348.9630 2,403.1920 2,474.2798 2,421.9910
สานกั วฒั นธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 1,575.7960 1,426.7329 1,401.9476 1,397.3746
สานกั การศึกษา 1,002.7544 1,192.5051 1,241.7038 418.7450
สานกั ปลดั กรุงเทพมหานคร 960.2723 1,252.3169 900.4440
สานักยุทธศาสตร์และประเมนิ ผล 971.7452 943.4499 868.6314 941.2704
สานกั ป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัย 404.6414 691.2292 639.3216 706.7530 720.6740
สานักพัฒนาสงั คม 390.9940 283.5897 445.1976 424.9270 373.4580
สานกั การวางผงั และพฒั นาเมือง 393.5098 370.7080 427.2761 424.7850 418.7450
สานกั เทศกจิ 168.9990 297.8630 206.8800 316.3410 216.6570
193.8360 187.2780 198.1340 154.5800 172.1960
สานักงานคณะกรรมการขา้ ราชการกรงุ เทพมหานคร 122.1734 124.6629 156.0395 199.3590 135.3249
สานกั งานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 75.1577 92.1226 84.4920 82.2589 85.0462
สานักงบประมาณกรงุ เทพมหานคร 73.0340 89.0330 81.3900 103.4060 83.7131
70.9570 67.0390 73.7690 70.9200 74.2300
สานักงานเลขานุการผวู้ า่ ราชการกรงุ เทพมหานคร

รวม 56,343.4206 60,483.8952 61,688.3286 63,906.3806 55,566.3094

แหล่งข้อมูล : สานกั งบประมาณกรงุ เทพมหานคร
หมายเหตุ : ไมร่ วมงบประมาณรายจ่ายของการพาณชิ ยก์ รงุ เทพมหานคร จานวน 547,483,000 บาท

ในปงี บประมาณ 2561 และจานวน 445,801,000 ในปงี บประมาณ 2562 และจานวน 398,006,000
ในปงี บประมาณ 2563 และจานวน 951,764,300 ในปงี บประมาณ 2564

- 31 -

กำรจัดเก็บภำษีบำรุงทอ้ งท่ี ปงี บประมำณ 2563 - 2564
จำแนกตำมสำนักงำนเขต เรียงตำมจำนวนเงิน ปีงบประมำณ 2564

สำนกั งำนเขต 2563 2564 อัตรำกำรเปล่ียนแปลง
จำนวนเงนิ (บำท) จำนวนเงนิ (บำท)
คลองเตย 95.13
คลองสาน 214,615.60 418,784.33 -74.55
คลองสามวา 80,626.23 20,522.48 -74.92
คันนายาว 349,955.86 87,770.01 53.10
จตุจกั ร 277,662.61 425,103.90 -16.60
จอมทอง 1,153,430.13 961,905.93 -50.48
ดอนเมือง 286,116.16 141,686.92 -47.25
ดินแดง 603,471.85 318,341.59 -73.46
ดุสิต 501,949.43 133,224.31 -49.96
ตล่ิงชนั 23,000.89 11,508.87 -4.95
ทววี ฒั นา 272,386.30 258,892.13 -63.05
ทุ่งครุ 369,670.18 136,603.61 -59.21
ธนบรุ ี 115,348.80 47,055.25 -78.59
บางกอกนอ้ ย 114,998.58 24,617.94 -25.55
บางกอกใหญ่ 381,652.25 284,149.26 -79.42
บางกะปิ 86,764.33 17,855.45 -0.09
บางขุนเทยี น 1,020,848.79 1,019,972.54 138.38
บางเขน 706,957.04 1,685,242.67 -42.25
บางคอแหลม 208,435.21 120,376.61 -91.28
บางแค 168,674.66 14,703.02 -26.19
บางซ่ือ 362,357.20 267,443.81 -13.95
บางนา 731,072.52 629,117.15 -21.97
บางบอน 2,480,178.08 1,935,184.74 -56.81
บางพลัด 310,055.09 133,923.70 -80.16
บางรกั 194,043.16 38,504.94 -84.98
บงึ กุ่ม 170,796.23 25,660.10 -22.28
ปทมุ วนั 265,427.30 206,280.48 -83.99
ประเวศ 716,047.21 114,620.48 -77.63
ปอ้ มปราบฯ 1,952,560.30 436,807.54
พญาไท 22,697.48 23,556.81 3.79
พระโขนง 342,519.49 115,772.61 -66.20
พระนคร 782,981.42 246,513.03 -68.52
ภาษเี จริญ 259,381.08 29,535.83 -88.61
มีนบรุ ี 217,932.95 75,330.15 -65.43
961,129.71 484,895.91 -49.55

- 32 -

กำรจัดเก็บภำษบี ำรุงท้องที่ ปีงบประมำณ 2563 - 2564
จำแนกตำมสำนักงำนเขต เรียงตำมจำนวนเงิน ปีงบประมำณ 2564

สำนักงำนเขต 2563 2564 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนเงนิ (บำท) จำนวนเงนิ (บำท)
ยานนาวา 669.29
ราชเทวี 212,843.46 1,637,392.53 24.01
ราษฎรบ์ รู ณะ 195,143.15 241,989.83 -36.29
ลาดกระบงั 214,382.15 136,578.11 -61.27
ลาดพร้าว 1,101,438.28 426,538.80 -72.73
วงั ทองหลาง 894,227.96 243,862.29 -45.05
วฒั นา 604,280.42 332,047.61 -55.18
สวนหลวง 502,050.79 225,034.18 -63.44
สะพานสูง 1,582,120.90 578,472.89 -57.77
สัมพนั ธวงศ์ 610,970.10 258,034.94 -49.99
สาทร 69,361.57 34,690.91 -28.85
สายไหม 387,918.74 275,997.55 -66.12
หนองแขม 394,401.77 133,631.00 78.26
หนองจอก 813,967.91 -63.09
หลักส่ี 785,308.77 1,450,965.69 -30.85
หว้ ยขวาง 70,956.78 289,847.22 -15.51
กองรายได้ 1,519,519.52 49,066.96
รวมท้ังส้ิน -
- 1,283,870.23 -30.65
26,664,636.39 -

18,492,048.84

แหล่งขอ้ มลู : กองรำยได้ สำนกั กำรคลัง กรงุ เทพมหำนคร
หมำยเหตุ : 1. ภำษบี ำรงุ ทอ้ งที่เปน็ ยอดสุทธิ (หกั 5% แล้ว)

- 33 -

กำรจัดเก็บภำษปี ้ำย ปีงบประมำณ 2563 - 2564
จำแนกตำมสำนักงำนเขต เรียงตำมจำนวนเงนิ ปีงบประมำณ 2564

สำนกั งำนเขต 2563 2564 อัตรำกำรเปล่ียนแปลง

คลองเตย จำนวนเงนิ (บำท) จำนวนเงนิ (บำท) 27.48
คลองสาน 16.33
คลองสามวา 41,741,090.48 53,209,816.24 26.05
คันนายาว 10,634,470.41 12,371,039.07 13.75
จตุจกั ร 8,370,833.49 10,551,270.00 17.26
จอมทอง 15,623,611.92 17,772,485.13 19.77
ดอนเมือง 110,687,071.61 129,786,326.21 9.73
ดินแดง 9,233,999.95 11,059,126.04 6.29
ดุสิต 13,513,337.15 14,827,771.04 20.70
ตล่ิงชัน 25,280,868.07 26,871,047.04 36.44
ทววี ฒั นา 4,403,701.80 5,315,387.70 40.29
ทุ่งครุ 9,574,280.45 13,062,743.31 42.65
ธนบรุ ี 7,382,272.60 10,356,667.06 11.98
บางกอกน้อย 5,426,246.95 7,740,700.37 10.06
บางกอกใหญ่ 10,781,510.28 12,073,259.16 25.42
บางกะปิ 15,897,463.10 17,496,640.39 14.28
บางขนุ เทยี น 3,066,145.80 3,845,581.03 19.39
บางเขน 20,872,913.56 23,854,350.50 15.11
บางคอแหลม 20,339,426.06 24,283,431.88 29.97
บางแค 16,108,184.60 18,542,272.24 36.24
บางซื่อ 8,054,216.69 10,468,173.98 25.02
บางนา 17,025,261.81 23,194,724.72 19.17
บางบอน 12,006,714.49 15,011,133.74 44.08
บางพลัด 19,166,829.90 22,841,851.16 46.15
บางรัก 8,346,128.74 12,024,734.76 23.67
บงึ กุ่ม 8,275,533.86 12,094,707.40 5.35
ปทมุ วนั 20,699,024.40 25,597,624.91 8.74
ประเวศ 14,982,688.28 15,783,583.57 36.95
ปอ้ มปราบฯ 51,046,499.40 55,510,158.52 2.10
พญาไท 20,092,117.94 27,517,121.86 26.75
พระโขนง 11,333,188.79 11,571,186.48 18.67
พระนคร 13,230,661.50 16,769,236.27 19.02
ภาษเี จริญ 9,830,522.78 11,666,126.85 12.52
มีนบรุ ี 8,202,501.36 9,762,211.97 23.70
9,803,031.42 11,030,624.99
19,236,459.67 23,794,632.68

- 34 -

กำรจัดเก็บภำษีปำ้ ย ปีงบประมำณ 2563 - 2564
จำแนกตำมสำนักงำนเขต เรียงตำมจำนวนเงิน ปีงบประมำณ 2564

สำนกั งำนเขต 2563 2564 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง

ยานนาวา จำนวนเงนิ (บำท) จำนวนเงนิ (บำท) 12.71
ราชเทวี 13.13
ราษฎร์บรู ณะ 19,159,089.76 21,593,547.16 54.26
ลาดกระบงั 36,715,115.43 41,535,219.31 8.21
ลาดพร้าว 7,573,786.80 11,683,021.00 48.18
วงั ทองหลาง 28,347,157.92 30,675,074.14 4.18
วฒั นา 15,940,280.91 23,619,584.54 22.45
สวนหลวง 14,731,406.85 15,346,569.28 9.51
สะพานสูง 27,747,055.34 33,977,449.53 22.37
สัมพนั ธวงศ์ 23,660,620.74 25,911,022.91 14.97
สาทร 9,801,333.17 11,993,408.95 24.58
สายไหม 10,247,364.80 11,781,431.94 28.07
หนองแขม 12,622,041.50 15,724,084.41 18.32
หนองจอก 9,731,398.97 12,462,760.04 41.20
หลักสี่ 10,339,247.48 12,233,849.40 31.87
หว้ ยขวาง 7,227,138.76 10,204,954.50 25.01
กองรายได้ 12,042,732.53 15,880,439.03 -
รวมทั้งส้ิน 30,181,201.80 37,729,837.33 19.82

- -
876,335,782.07 1,050,010,001.74

แหล่งข้อมูล : กองรำยได้ สำนกั กำรคลัง กรงุ เทพมหำนคร

- 35 -

กำรจัดเก็บภำษโี รงเรือนและทดี่ นิ ปีงบประมำณ 2563 - 2564
จำแนกตำมสำนักงำนเขต เรียงตำมจำนวนเงิน ปีงบประมำณ 2564

สำนักงำนเขต 2563 2564 อัตรำกำรเปล่ียนแปลง
จำนวนเงนิ (บำท) จำนวนเงนิ (บำท)
คลองเตย -84.91
คลองสาน 124,567,118.54 18,802,344.32 -94.45
คลองสามวา 13,051,026.27 724,822.34 -40.85
คันนายาว 7,980,877.11 -50.36
จตุจักร 5,337,377.34 4,720,356.24 -61.65
จอมทอง 69,696,761.56 2,649,580.08 -73.41
ดอนเมือง 19,634,736.52 26,725,488.11 -51.13
ดินแดง 21,659,054.87 5,221,278.62 -65.92
ดุสิต 20,958,152.39 10,584,153.32 -70.88
ตล่ิงชัน 6,335,196.38 7,141,655.18 -59.25
ทววี ฒั นา 7,398,610.64 1,845,091.40 -74.60
ทุ่งครุ 4,223,486.09 3,014,681.16 -86.13
ธนบรุ ี 10,329,778.94 1,072,599.28 -75.06
บางกอกน้อย 2,790,592.04 1,432,581.83 -69.84
บางกอกใหญ่ 28,587,057.20 -69.37
บางกะปิ 2,022,916.67 695,904.78 -67.93
บางขุนเทยี น 68,904,572.07 8,622,773.16 -75.38
บางเขน 84,522,178.33 -83.51
บางคอแหลม 17,927,882.92 619,612.00 -76.02
บางแค 4,748,801.88 22,100,682.92 55.66
บางซื่อ 12,998,018.41 20,806,727.44 -18.04
บางนา 11,054,678.29 2,955,565.85 -58.62
บางบอน 16,961,183.76 1,138,661.46 -86.54
บางพลัด 12,919,370.22 20,232,793.59 -68.29
บางรัก 9,900,548.11 9,059,904.09 -83.20
บงึ กมุ่ 78,222,860.59 7,019,271.30 37.75
ปทมุ วนั 3,012,016.68 1,739,239.50 -51.48
ประเวศ 46,173,680.87 3,139,406.20 -62.67
ปอ้ มปราบฯ 21,948,503.50 13,141,054.24 -92.93
พญาไท 30,876,917.25 4,148,971.67 -44.04
พระโขนง 15,975,407.12 22,404,196.34 111.01
พระนคร 10,754,754.69 8,194,179.45 -43.46
ภาษเี จรญิ 7,978,190.80 2,182,550.88 -25.77
มีนบรุ ี 4,457,961.89 8,939,310.14 -68.97
21,382,901.90 22,694,097.91
4,511,025.34
3,309,235.82
6,634,802.19

- 36 -

กำรจัดเก็บภำษโี รงเรือนและทด่ี นิ ปงี บประมำณ 2563 - 2564
จำแนกตำมสำนักงำนเขต เรียงตำมจำนวนเงิน ปงี บประมำณ 2564

สำนกั งำนเขต 2563 2564 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนเงนิ (บำท) จำนวนเงนิ (บำท)
ยานนาวา -70.67
ราชเทวี 9,304,974.24 2,728,744.55 -54.51
ราษฎร์บรู ณะ 59,894,380.52 27,245,114.19 -22.53
ลาดกระบงั 9,037,595.40 7,001,823.80 -73.13
ลาดพร้าว 60,448,269.03 16,241,741.07 -85.08
วงั ทองหลาง 38,069,119.07 5,678,114.10 -44.61
วฒั นา 29,469,658.32 16,322,182.45 -65.45
สวนหลวง 408,588,701.32 141,174,700.40 -27.94
สะพานสูง 24,987,417.30 18,006,431.56 21.93
สัมพนั ธวงศ์ 3,973,858.27 4,845,467.74 -65.86
สาทร 12,173,767.47 4,155,518.45 -79.24
สายไหม 25,500,536.33 5,293,482.29 -7.59
หนองแขม 3,427,278.75 3,167,100.19 -3.73
หนองจอก 5,261,289.63 5,065,108.40 -8.37
หลักสี่ 4,567,890.51 4,185,436.42 -77.03
หว้ ยขวาง 6,017,269.78 1,382,341.76 -70.60
กองรายได้ 50,152,565.37 14,744,541.06 -100.00
รวมทั้งส้ิน 56,193,901.67 -65.97
1,632,361,645 -
555,462,447

แหล่งข้อมลู : กองรำยได้ สำนักกำรคลัง กรงุ เทพมหำนคร

13,921,479,708.01
136,133,468.80
914,814,620.40

- 37 -

เปรียบเทียบรายไดจ้ ริง - รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2547 - 2564

ปงี บประมาณ รายไดจ้ รงิ รายจ่ายจรงิ การเกินดลุ รอ้ ยละของ
(บาท) (รวมเงนิ กันไวเ้ บกิ เหลื่อมป)ี จานวน รายได้จรงิ
2547 (บาท)
2548 36,744,530,566.88 (บาท) 39.85
2549 36,713,654,374.03 22,100,852,445.00 14,643,678,121.88 16.59
2550 43,612,405,077.00 30,622,428,099.59 6,091,226,274.44 21.61
2551 43,644,003,524.29 34,188,667,969.00 9,423,737,108.00 29.12
2552 45,470,633,351.60 30,934,162,508.00 12,709,841,016.29 3.29
2553 38,502,264,122.50 43,973,654,264.54 1,496,979,087.06 2.27
2554 46,179,488,877.63 37,627,246,253.55 12.33
2555 57,483,806,592.42 40,487,843,226.12 875,017,868.95 20.76
2556 59,548,868,221.97 45,548,211,027.17 5,691,645,651.51 10.44
2557 63,061,200,856.26 53,332,127,989.28 11,935,595,565.25 6.02
2558 66,555,841,051.95 59,267,953,742.61 6,216,740,232.69 3.68
2559 69,247,556,155.00 64,109,830,987.04 3,793,247,113.65 6.84
2560 71,763,569,163.00 64,508,902,218.00 2,446,010,064.91 3.80
2561 79,270,578,182.00 69,037,966,658.00 4,738,653,937.00 7.92
2562 86,444,156,711.36 72,992,813,905.00 2,725,602,505.00 16.42
2563 83,338,637,909.00 72,251,080,129.00 6,277,764,277.00 9.76
2564 67,527,122,065.64 75,203,731,446.00 14,193,076,582.36 6.76
69,728,566,287.40 62,959,193,961.00 8,134,906,463.00 6.38
65,279,564,719.11 4,567,928,104.64
4,449,001,568.29

แหล่งข้อมูล : ปงี บประมาณ 2547 - 2564 กองบญั ชี สานกั การคลัง กรงุ เทพมหานคร
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลนี้ไมร่ วมรายไดพ้ เิ ศษและรายจ่ายพิเศษ
2. รายจ่ายจรงิ รวมเงนิ กันไวเ้ บกิ เหล่ือมปดี ว้ ย
3. แหล่งที่มาของขอ้ มูลจากกองบญั ชีกองรายไดส้ านกั การคลัง

*

- 38 -

รายไดค้ ่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏกิ ูลและการเก็บขนมลู ฝอย ปีงบประมาณ 2563- 2564
จาแนกตามสานักงานเขต เรียงตามจานวนเงินของการเก็บขนมลู ฝอย ปีงบประมาณ 2564

2563 2564 อัตราการเปลี่ยนแปลง

ลาดบั สานกั งานเขต การขนถ่าย การเก็บขน การขนถ่าย การเก็บขน การขนถ่าย การเก็บขน

1 คลองเตย ส่ิงปฏกิ ูล มลู ฝอย สิ่งปฏกิ ูล มูลฝอย สิ่งปฏกิ ูล มลู ฝอย
2 คลองสาน
3 คลองสามวา 487,000.00 11,987,920.00 408,750.00 11,747,100.00 -16.07 -2.01
4 คนั นายาว 500,800.00 8,230,270.00 393,500.00 7,961,450.00 -21.43 -3.27
5 จตุจกั ร 895,650.00 14,097,820.00 838,600.00 13,622,400.00
6 จอมทอง 801,160.00 9,103,500.00 746,250.00 10,414,170.00 -6.37 -3.37
7 ดอนเมอื ง 946,000.00 20,780,701.20 846,000.00 20,348,382.00 -6.85 14.40
8 ดินแดง 613,750.00 10,462,280.00 552,250.00 9,697,350.00 -10.57 -2.08
9 ดสุ ติ 804,050.00 11,156,400.00 753,356.00 12,479,250.00
10 ตลิ่งชนั 751,050.00 12,045,880.00 716,250.00 11,688,270.00 -10.02 -7.31
11 ทววี ฒั นา 555,500.00 5,684,420.00 452,400.00 4,716,440.00 -6.30 11.86
12 ทงุ่ ครุ 563,100.00 7,511,410.00 525,750.00 7,261,111.00
13 ธนบุรี 581,500.00 6,107,480.00 603,250.00 5,239,520.00 -4.63 -2.97
14 บางกอกน้อย 570,110.00 8,897,393.54 553,100.00 9,769,403.54 -18.56 -17.03
15 บางกอกใหญ่ 513,700.00 7,244,000.00 446,650.00 7,079,980.00 -6.63 -3.33
16 บางกะปิ 621,750.00 7,170,700.00 452,750.00 6,859,320.00
17 บางขนุ เทยี น 411,750.00 3,559,320.00 436,500.00 2,333,600.00 3.74 -14.21
18 บางเขน 1,321,250.00 21,122,810.00 1,174,250.00 21,130,500.00 -2.98 9.80
19 บางคอแหลม 849,050.00 9,182,050.00 855,300.00 8,999,900.00
20 บางแค 1,075,850.00 13,530,150.00 918,450.00 12,106,010.00 -13.05 -2.26
21 บางซ่อื 343,000.00 3,970,920.00 270,100.00 3,496,560.00 -27.18 -4.34
22 บางนา 691,750.00 16,097,200.00 636,200.00 15,532,240.00
23 บางบอน 1,003,850.00 8,178,130.00 868,750.00 9,921,940.00 6.01 -34.44
24 บางพลัด 455,250.00 11,125,860.00 410,750.00 10,150,140.00
25 บางรัก 512,400.00 8,792,460.00 473,050.00 8,041,300.00 -11.13 0.04
26 บึงกุ่ม 516,400.00 4,985,240.00 471,150.00 5,227,220.00 0.74 -1.98
27 ปทมุ วนั 718,250.00 9,141,490.00 630,600.00 7,497,290.00
28 ประเวศ 771,000.00 16,242,330.00 833,750.00 16,396,550.00 -14.63 -10.53
29 ปอ้ มปราบฯ 505,250.00 11,388,770.00 420,300.00 10,110,800.00 -21.25 -11.95
30 พญาไท 730,000.00 17,834,160.00 680,750.00 16,136,610.00 -8.03 -3.51
31 พระโขนง 451,050.00 5,020,740.00 349,700.00 5,104,070.00
32 พระนคร 829,750.00 7,744,300.00 832,750.00 7,485,110.00 -13.46 21.32
33 ภาษีเจริญ 1,068,000.00 8,219,500.00 543,500.00 7,274,860.00 -9.77 -8.77
34 มีนบรุ ี 576,650.00 7,171,500.00 461,500.00 6,839,570.00 -7.68 -8.54
35 ยานนาวา 512,500.00 9,715,840.00 429,950.00 9,516,880.00 -8.76 4.85
36 ราชเทวี 879,050.00 15,608,090.00 930,700.00 15,523,500.00 -12.20 -17.99
37 ราษฎรบ์ รู ณะ 686,400.00 7,224,900.00 647,600.00 7,727,090.00
694,300.00 11,970,700.00 490,050.00 10,398,920.00 8.14 0.95
368,300.00 9,787,130.00 313,750.00 9,548,690.00 -16.81 -11.22
-6.75 -9.52
-22.47 1.66

0.36 -3.35

-49.11 -11.49
-19.97 -4.63
-16.11 -2.05

5.88 -0.54
-5.65 6.95

-29.42 -13.13
-14.81 -2.44

- 39 -

รายไดค้ ่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมลู ฝอย ปงี บประมาณ 2563- 2564
จาแนกตามสานักงานเขต เรียงตามจานวนเงินของการเก็บขนมลู ฝอย ปงี บประมาณ 2564

2563 2564 อัตราการเปลี่ยนแปลง

ลาดบั สานกั งานเขต การขนถ่าย การเก็บขน การขนถ่าย การเก็บขน การขนถ่าย การเก็บขน

38 ลาดกระบัง สิ่งปฏกิ ูล มลู ฝอย สิ่งปฏกิ ูล มูลฝอย สิ่งปฏกิ ูล มลู ฝอย
39 ลาดพร้าว
40 วงั ทองหลาง 798,750.00 21,140,190.00 680,000.00 19,616,570.00 -14.87 -7.21
41 วฒั นา
42 สวนหลวง 840,250.00 11,805,170.00 813,000.00 12,598,140.00 -3.24 6.72
43 สะพานสูง 795,050.00 11,395,270.00
44 สมั พันธวงศ์ 715,750.00 9,751,950.00 -9.97 -14.42
45 สาทร
46 สายไหม 1,034,000.00 11,062,800.00 917,500.00 10,473,200.00 -11.27 -5.33
47 หนองแขม 637,200.00 11,207,040.00
48 หนองจอก 537,600.00 10,677,560.00 -15.63 -4.72
49 หลกั ส่ี
50 หว้ ยขวาง 410,500.00 6,088,180.00 373,200.00 6,285,140.00 -9.09 3.24
339,000.00 2,954,100.00
รวมท้ังหมด 325,000.00 2,655,700.00 -4.13 -10.10

704,900.00 6,878,720.00 530,500.00 6,841,920.00 -24.74 -0.53
927,850.00 15,091,950.00
757,950.00 16,703,080.00 -18.31 10.68

420,400.00 7,691,730.00 393,900.00 7,589,160.00 -6.30 -1.33
970,850.00 9,339,340.00
873,400.00 9,838,330.00 -10.04 5.34

639,500.00 11,438,400.00 531,150.00 11,201,120.00 -16.94 -2.07
405,900.00 9,945,880.00
514,132,535 411,900.00 10,028,680.00 1.48 0.83
34,102,883 30,231,670 499,644,047
-11.35 -2.82

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ (ทะเบยี นและสถิต)ิ กองรายได้ สานักการคลัง

- 40 -

สถติ ดิ ้านสังคม

- 41 -


Click to View FlipBook Version