The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cfo trg, 2019-12-13 04:19:43

ก.พ.62

ก.พ.62

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตรัง
TRANG Economic& Fiscal Report

ฉบบั ที่ 2/2562
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตรังประจาํ เดอื น กมุ ภาพนั ธ์ 2562

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกจิ จังหวดั ตรงั ในเดอื น กุมภาพันธ์ 2562 บ่งชเี้ ศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวต่อเน่ืองจากเดือนก่อน
จากปัจจัยสนับสนุนเครื่องช้ีเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ขยายตัว ตามดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ในขณะท่ี ด้านอุปทานหดตัว ตามภาคบริการ แต่ปรับตัวดีข้ึนจากเดือนกอ่ น ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ยังคงขยายตัว
ต่อเนอ่ื ง การจา้ งงานเพ่ิมข้ึน

เศรษฐกิจด้านอุปทาน(การผลิต) พบว่า มีสัญญาณหดตัว เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากปัจจัยสนับสนุน
เคร่ืองชี้ดัชนีผลผลติ ภาคบริการ หดตวั ที่ร้อยละ -5.2 ปรับตวั ดีขนึ้ จากเดือนกอ่ นทีห่ ดตวั รอ้ ยละ -11.2 ตามภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวด
โรงแรมภัตตาคารที่หดตัวร้อยละ -4.5 และปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงแรมและที่พักหดตัวร้อยละ -11.4 ดัชนีผลผลิตภาค
เกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากเดือนก่อนท่ีขยายตัวร้อยละ 3.1 จากผลผลิตกุ้งขาวท่ีลดลงเนื่องจากการเกิดโรค
ระบาด และดัชนผี ลผลิตภาคอตุ สาหกรรม ขยายตัวที่ร้อยละ 5.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนท่ี
ขยายตัวร้อยละ 6.0 ตามทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมที่ขอจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 19.3 จากจํานวนโรงงานในจังหวัด
ขยายตวั ร้อยละ 6.2

เคร่อื งชี้เศรษฐกิจดา้ นอุปทาน ปี 2561 ปี 2562

(Supply Side) (สัดส่วนต่อ ปี 2561 Q1 Q2 Q3 Q4 ธ.ค. ม.ค. ก.พ. YTD
GPP)

ดชั นผี ลผลติ ภาคบรกิ าร 0.1 -1.0 3.7 -0.4 -3.4 0.6 -11.2 -5.2 30.6
(โครงสร้างสัดส่วน 51.7% )

ดชั นผี ลผลิตภาคเกษตรกรรม -0.5 1.8 -6.6 0.3 2.4 -0.8 3.1 2.3 5.4
(โครงสร้างสัดส่วน 30.9% )

ดชั นผี ลผลิตภาคอตุ สาหกรรม 3.5 4.3 1.8 1.6 6.5 10.7 6.0 5.7 3.6
(โครงสรา้ งสัดส่วน 17.4% )

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย) พบว่าขยายตัว จากปัจจัยสนับสนุนดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ
30.8 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากรายจ่ายประจําที่ขยายตัวร้อยละ 31.8 และรายจ่ายลงทุน ขยายตัวร้อยละ
23.2 เน่อื งจากมาตรการเรง่ รดั เบิกจา่ ย สําหรับอัตราการเบิกจ่ายในภาพรวมสะสมต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 อยู่ท่ีร้อยละ
36.9 และอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 19.1 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 8.2 เมอ่ื เทียบกับเดือนเดียวกนั ของปีกอ่ น เพ่ิมขนึ้ จากเดือนกอ่ นทขี่ ยายตัวร้อยละ 7.5 จากสินเชื่อเพ่ือการลงทุน
ที่ขยายตัวร้อยละ 8.2 ด้านดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวรอ้ ยละ -5.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวจาก
เดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 6.0 จากจํานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหมห่ ดตัวร้อยละ -17.9 และจาํ นวนรถยนต์น่ังส่วน
บคุ คลไมเ่ กิน 7 คนจดทะเบียนใหม่หดตัวร้อยละ -13.7 ขณะที่การบริโภคภายในจังหวัดขยายตัวร้อยละ 2.0 โดยได้รับปัจจัย
สนบั สนุนจากมาตรการช่วยเหลอื ผู้มีรายไดน้ อ้ ยของภาครฐั

2

เครอื่ งชี้ดา้ นอุปสงค์ (Demand Side) ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

ดัชนกี ารบริโภคภาคเอกชน(%yoy) Q1 Q2 Q3 Q4 ธ.ค. ม.ค. ก.พ. YTD
ดชั นีการลงทนุ ภาคเอกชน(%yoy)
ดัชนกี ารใชจ้ ่ายภาครัฐ(%yoy) 1.4 17.4 8.8 -5.9 -12.3 -31.4 6.0 -5.2 7.6

1.8 2.8 1.1 0.5 2.8 7.4 7.5 8.2 7.2

17.8 21.3 2.9 21.5 23.3 21.6 19.6 30.8 12.8

ดา้ นรายไดเ้ กษตรกรจังหวัดตรงั พบว่ารายได้เกษตรกรในเดือนน้ีหดตวั รอ้ ยละ -3.5เมือ่ เทยี บกบั เดือนเดยี วกันของปีก่อน
จากดัชนีราคาผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมหดตัวลดลงต่อเน่ืองจากเดือนก่อน จากราคายางพารา ปาล์มนํ้ามัน ท่ีลดลงจาก
เดอื นเดียวกันของปีกอ่ นอยู่ท่รี อ้ ยละ -5.7

ด้านการเงิน พบว่า สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินปรับตัวอยู่ในเกณฑ์ดี พิจารณาจาก ปริมาณเงินฝากรวม
ขยายตวั รอ้ ยละ 1.0 และปริมาณสินเช่ือรวม ขยายตัวรอ้ ยละ 8.2

เครอ่ื งชด้ี ้านรายได้เกษตรกรและด้าน ปี 2561 Q1 ปี 2561 ธ.ค. ปี 2562
การเงนิ Q2 Q3 Q4 ม.ค. ก.พ. YTD

ดัชนรี ายได้เกษตรกร(%yoy) -25.6 -38.2 -29.1 -15.9 -9.8 -8.1 1.2 -3.5 7.4
ปริมาณเงินฝากรวม(%yoy)
ปรมิ าณสินเชื่อรวม(%yoy) 0.7 1.5 3.1 1.0 0.7 0.7 0.3 1.0 1.0

7.4 2.4 0.9 1.0 7.4 7.4 7.5 8.2 8.2

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปของจังหวัดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
หมวดอาหารและเครอื่ งด่มื ไมม่ แี อลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 1.4 จากการสูงขึ้นของไข่ และผลิตภัณฑ์นมสูงขึ้นร้อยละ 6.4 (ไข่ไก่
นมผง นมถ่ัวเหลือง) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ําสูงข้ึนร้อยละ 5.2 (เนื้อสุกร ไก่ย่าง ปลาแดง ปลาลัง หอยลาย ปูทะเล ปลา
ทูเค็ม กุ้งแห้ง) ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้งสูงข้ึนร้อยละ 3.3 ตามการสูงข้ึนของข้าวสารเจ้า ขนมปังปอนด์ ขนมอบ
อาหารบริโภค-นอกบ้านสูงข้ึนร้อยละ 0.8 ขณะที่ผักและผลไม้ลดลงร้อยละ -3.3 ตามการลดลงของผลไม้สดร้อยละ -5.6
(องุ่น ชมพู่ ลองกอง ส้มเขียวหวาน เงาะ) เครื่องประกอบอาหารลดลงร้อยละ -3.3 (มะพร้าว(ผลแห้ง/ขูด) น้ํามันพืช
มะขามเปียก นํ้าตาลทราย) สําหรับเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารบริโภค-ในบ้าน ดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
หมวดอน่ื ๆ ไม่ใชอ่ าหารและเคร่ืองด่ืม สูงข้ึนร้อยละ 0.5 จากการสูงขึ้นของหมวดเคหสถานร้อยละ 2.7 ตามการสูงข้ึนของค่า
เชา่ บา้ น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าแรงชา่ งทาสี กา๊ ซหงุ ตม้ เครอื่ งซักผา้ หมวดเคร่ืองนุ่มห่มและรองเท้าสูงขึ้นร้อยละ 0.4 หมวดการ
ตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล และหมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนาสูงข้ึนร้อยละ 0.4 และ 0.1
ตามลําดับ ขณะท่ีหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสารลดลงร้อยละ -0.9 ตามการลดลงของน้ํามันเช้ือเพลิงร้อยละ -2.0
สําหรบั หมวดยาสูบและเครือ่ งดม่ื มีแอลกอฮอล์ ดชั นโี ดยเฉลี่ยไมเ่ ปลีย่ นแปลง

เครือ่ งชดี้ า้ นเสถียรภาพเศรษฐกิจ ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

อัตราเงินเฟ้อ (%yoy) Q1 Q2 Q3 Q4 ธ.ค. ม.ค. ก.พ. YTD
การจ้างงาน (%yoy)
1.1 0.5 1.3 1.9 0.8 -0.3 -0.3 1.0 -0.01

11.8 11.0 14.6 14.1 11.8 11.8 8.8 9.1 9.8

3

ด้านการคลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมจากคลังจํานวนท้ังส้ิน 1,385.2 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 54.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 32.9 จากรายจ่ายประจําขยายตัวร้อยละ 31.8
และรายจ่ายลงทุนขยายตัวร้อยละ 23.2 เน่ืองจากการเบิกจ่ายของกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง กรมชลประทาน
สําหรับอัตราการเบิกจ่ายในภาพรวมสะสมต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ร้อยละ 36.9 และอัตราการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุนสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ร้อยละ 19.1 โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา จํานวน 1,338.8 ล้านบาท
และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จํานวน 2,154.8 ล้านบาท ด้านผลการจัดเก็บรายได้มีจํานวนทั้งส้ิน 111.6 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ -4.9 เน่ืองจากสรรพากรพน้ื ทตี่ รงั ด่านศลุ กากรกนั ตงั ธนารักษ์พนื้ ทต่ี รัง จัดเกบ็ รายไดล้ ดลง ขณะทีส่ รรพสามติ พื้นที่ตรัง
มีการจดั เก็บรายไดเ้ พ่ิมขน้ึ เมอ่ื เทียบกบั เดอื นเดียวกันของปีก่อน ดลุ เงนิ งบประมาณขาดดลุ จาํ นวน 1,338.8 ลา้ นบาท

เครอ่ื งช้ภี าคการคลงั ปีงบประมาณ(FY) Q1/FY62 ปงี บประมาณ(FY) YTD (FY)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
รายได้จัดเกบ็ (ล้านบาท)
(%yoy) ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62
ความแตกต่างเทยี บกบั ประมาณการ
ร้อยละความแตกต่างเทยี บกบั ประมาณการ 1,565.9 329.7 111.1 136.2 111.6 577.4
รายได้นําส่งคลัง(ล้านบาท)
(%yoy) -8.4 185.2 -3.9 0.3 -4.9 -4.5
รายจ่ายเงินงบประมาณรวม(ล้านบาท) 1,492.7 282.6 94.5 115.3 90.9 488.9
(%yoy)
ดลุ เงินงบประมาณ (ลา้ นบาท) 405.2 198.1 566.6 552.7 440.5 552.0

594.0 59.5 28.5 26.5 46.4 132.5
-7.6 14.9 -45.0 -36.9 15.0 -42.1

12,950.3 4207.1 1,475.2 1,210 1,385.2 6,802.1

11.6 241.7 19.8 32.9 54.5 30.0

-12,356.3 -4,147.6 -1,446.7 -1,183.2 -1,338.8 -6,669.6

4

ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ ประจําปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
เดอื นกมุ ภาพนั ธ์ 2562

รายการ งบประมาณทีไ่ ด้รับ ผลการเบกิ จา่ ยจรงิ รอ้ ยละ เปา้ หมายการ
1. รายจา่ ยจรงิ ปงี บประมาณปจั จบุ นั จดั สรร 1,203.1 การเบิกจา่ ย เบิกจา่ ย
(รอ้ ยละ)
3,493.6 34.4 100.0

1.1 รายจ่ายประจาํ 1,338.8 792.5 59.2 100.0

1.2 รายจ่ายลงทนุ 2,154.8 410.6 19.1 100.0

2. รายจา่ ยงบประมาณเหล่อื มปี 1,196.5 529.4 44.2 0.0

2.1 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2559 924.0 457.9 49.6 0.0

2.2 กอ่ นปงี บประมาณ พ.ศ. 2559 272.5 71.554 26.3 0.0

3. รวมการเบิกจ่าย (1+2) 4,690.1 1,732.5 36.9 100.0

ทีม่ า : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS)

กราฟผลการเบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณภาพรวม ประจาํ ปีงบประมาณ 2562
เดือนกมุ ภาพันธ์ 2562

ร้ อยละ 100

100

90

80
70 77

60

50 54

40 36.9

30 28..0 32
20.2 30.8

20
10.6

10

เดือน

00
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิ ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

เป้ าหมาย ผลการเบิกจ่าย

ทีม่ า : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลังภาครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)

5

กราฟผลการเบิกจา่ ยเงินงบประมาณงบลงทุน ประจําปงี บประมาณ 2562
เดอื นกมุ ภาพนั ธ์ 2562

ร้ อยละ 100

100

90

80

70
65

60

50

45
40

30
19.1

20 20 เดือน
8 13.5 12.6

10 2.2

00

ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

เป้ าหมาย งบลงทนุ

ทีม่ า : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลงั ภาครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)

ผลการเบกิ จา่ ยงบลงทนุ ของหน่วยงานทไี่ ด้รับงบประมาณจดั สรรต้งั แต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป

ปงี บประมาณ 2562 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หน่วย : ลา้ นบาท

ลาํ ดบั ท่ี หน่วยงาน งบประมาณท่ี กอ่ หนี้ รอ้ ยละ ผลการ รอ้ ยละการ
ไดร้ ับจัดสรร การกอ่ หนี้ เบิกจา่ ย
เบิกจ่ายจริง
1 กรมส่งเสรมิ การปกครองทอ้ งถ่ิน 418.7 31.2 7.4 31.2 7.4
71.1 27.9
2 กรมชลประทาน 255.1 130.9 51.3 19.7 7.9
105.6 44.0
3 สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสุข 250.6 52.5 21.0 76.5 33.7
25.1 11.2
4 กรมทางหลวงชนบท 240.1 124.8 52.0 1.4 0.8
330.6 18.4
5 กรมทางหลวง 226.8 112.1 49.4

6 สนง.คณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน 223.3 106.6 47.7

7 ตรัง 181.3 32.4 17.9

รวม 1,795.9 590.5 32.9

ทมี่ า : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงินการคลงั ภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)

6

หน่วยงานท่ีมีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป จํานวน 7 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน 1,795.9ล้านบาท
คดิ เปน็ ร้อยละ 83.3 ของงบรายจา่ ยลงทนุ ท่ไี ด้รบั ท้งั ส้นิ 2,154.8 ล้านบาท

ผลการเบกิ จ่ายงบลงทุนของหน่วยงานท่ไี ด้รับงบประมาณจัดสรรตัง้ แต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2562 ประจาํ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ลาํ ดับท่ี หนว่ ยงาน งบประมาณท่ี ก่อหน้ี รอ้ ยละ ผลการ รอ้ ยละการ
การก่อหน้ี เบิกจ่ายจริง เบกิ จ่าย
ไดร้ ับจดั สรร 20.5
74.1 16.2 15.2
1 มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลศรวี ิชยั 78.8 58.4 15.2 9.9 52.2
43.8 27.4
2 กรมทรพั ยากรนํ้าบาดาล 65.4 9.9 78.8 1.4 3.3
49.6 10.5 49.2
3 สถาบนั การพลศกึ ษา 52.5 23.0 65.8 1.5 8.9
42.1 3.8 34.6
4 สนง.ตํารวจแหง่ ชาติ 41.2 32.4 60.7 70.6 28.6

5 กรมการปกครอง 21.3 10.5

6 สนง.คณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา 16.5 10.8

7 กรมพฒั นาทด่ี นิ 11.1 4.7

รวม 246.8 149.8

ทีม่ า : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐั แบบอเิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

หนว่ ยงานทม่ี รี ายจา่ ยลงทนุ วงเงินตัง้ แต่ 10 ถงึ 100 ล้านบาท จาํ นวน 7 หนว่ ยงาน รวมรายจา่ ยลงทุน 246.8
ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 11.5 ของงบรายจ่ายลงทนุ ทีไ่ ดร้ บั ทั้งสนิ้ 2,154.8 ลา้ นบาท

การใชจ้ ่ายผ่านบตั รสวสั ดิการแหง่ รฐั ในจังหวัดตรงั
ประจําเดอื นกุมภาพันธ์ 2562

ลาํ ดับที่ รายการ ก.พ. 2561 ก.พ. 2562 หนว่ ย : บาท
รอ้ ยละ
1 ค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน 21,206,522.9 10,982,600.2
2 คา่ โดยสารรถไฟ 175,453.8 568,949.9 -48.2
3 คา่ โดยสารรถ บขส. 66,233.0 322,885.0 224.3
4 คา่ ก๊าซหงุ ต้ม 13,505.0 84,201.5 387.5
21,461,714.7 11,958,636.6 523.5
รวม -44.3

7

เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจการคลังจงั หวัด(Economic and Fiscal)
ตารางท่ี 1 เครือ่ งชีเ้ ศรษฐกิจ

เคร่ืองชี้เศรษฐกิจจงั หวัด หนว่ ย ปี 2561 Q1 Q2 ปี 2561 ธ.ค. ม.ค. ปี 2562 YTD
Q3 Q4 ก.พ.
เศรษฐกจิ ด้านอุปทาน(Supply 0.6 -0.1 2.3 2.4 -7.1 22.6
Side) (สัดสว่ นตอ่ GPP) 0.2 -0.3 -3.2
-0.8 3.1 5.4
ดชั นีผลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy -0.5 1.8 -6.6 0.3 2.4 2.3
(โครงสรา้ งสดั สว่ น 30.9% ) 27,058 24,432 52,302.0
0.2 3.3 27,870.0 3.6
ปรมิ าณผลผลิต : ยางพารา ตัน 288,548 58,815 61,909 92,737 75,085 3.9
%yoy -0.8 0.1 -9.1 0.4 4.6 27,094 30,531 66,376.1
6.9 4.1 35,845.1 2.0
ปรมิ าณผลผลติ : ปาล์มนา้ํ มัน ตัน 468,792 115,443 152,869 109,662 90,816 0.2
%yoy 5.6 4.7 2.9 7.8 8.7 3,752.0 3,609 7,264.0
-1.6 -3.7 3,655.0 -5.3
จํานวนอาชญาบตั ร : สกุ ร ตวั 47,606.0 11,702 14,745 10,930.0 10,229 -6.8
%yoy 9.3 12.4 37.0 -2.9 -7.8 1,594.5 1,243 2,545.8
-24.6 0.5 1,302.8 -15.2
ปริมาณผลผลิต : ก้งุ ขาว ตัน 20,445.3 4,872.4 5,397.0 4,866.2 5,309.7 -26.2
%yoy -6.2 28.7 8.0 -11.3 -29.4 10.7 6.0 3.6
5.7
ดชั นผี ลผลิตภาคอุตสาหกรรม %yoy 3.5 4.3 1.8 1.6 6.5 41.0 35.8 69.6
(โครงสรา้ งสดั สว่ น 17.4% ) -4.4 -17.0 33.9 -16.6
666.0 672.0 -16.2 670.0
ปริมาณการใชไ้ ฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ล้านกโิ ลวัตต์ 502.4 128.5 123.0 128.0 122.9 6.7 670.0
%yoy -2.1 2.2 -1.3 -3.3 -5.7 21,842 6.3 6.2
21.7 21,865 6.2 21,560.0
จํานวนโรงงานในจังหวัด แหง่ /โรง 666.0 633.0 643.0 649.0 666.0 21,560.0
%yoy 6.7 7.7 5.4 5.4 6.7 0.6 21.2 19.3
19.3
ทุนจดทะเบียนของอตุ สาหกรรม ลา้ นบาท 21,842.0 18,107 17,681 18,779.3 18,836 2.0 -11.2 30.6
%yoy 21.7 4.3 0.1 5.2 5.0 2.6 -5.2
1.2 3.0 7.2
ดัชนผี ลผลิตภาคบริการ %yoy 0.1 -1.0 3.7 -0.4 -3.4 -7.5 -12.8 4.2 -8.1
(โครงสรา้ งสัดส่วน 51.7% ) -4.5 2.4
1.2 1.2 -5.6
ภาษีมลู ค่าเพม่ิ หมวดโรงแรม ลา้ นบาท 31.3 12.3 9.8 4.4 4.8 0.6 -11.4
ภตั ตาคาร %yoy 0.8 -1.5 4.4 0.8 -1.3
3.6 3.4
ปรมิ าณการใชไ้ ฟฟ้าในโรงแรม ลา้ นกิโลวตั ต์ 15.4 4.1 4.2 -7.1 -10.5
และทพ่ี ัก -3.35 3.7 -0.1
%yoy

8

เครือ่ งชเ้ี ศรษฐกจิ จงั หวัด หน่วย ปี ปี 2561 ปี 2562
2561
เศรษฐกจิ ด้านอุปสงค์(Demand Side) %yoy Q1 Q2 Q3 Q4 ธ.ค. ม.ค. ก.พ. YTD
ดัชนีการบรโิ ภคภาคเอกชน %yoy 4.5 9.4 3.2 2.8 2.8 1.7 9.2 8.7 8.4
ล้านบาท 1.4 17.4 8.8 -5.9 6.0 -5.2 7.6
ภาษมี ลู คา่ เพม่ิ จากการขายสง่ ขายปลีก %yoy 183.6 51.8 34.5 44.2 -12.3 -31.4 18.3 19.3 37.5
คัน -6.7 6.9 -6.8 53.0 12.2 13.2 2.0 7.1
จํานวนรถจกั รยานยนต์จดทะเบียนใหม่ %yoy 23,931 -22.1 -6.1 -31.1
คนั 0.1 6,095.0 7,013.0 5,449.0 5,374.0 1,729.0 1,472.0 1,777.0 3,249.0
จาํ นวนรถยนต์นัง่ ส่วนบคุ คลไมเ่ กนิ 7 คน %yoy 3,037.0 1.3 -6.1 -5.5 -3.2 -20.1 -17.9 -18.9
จดทะเบยี นใหม่ %yoy 14.2 9.7 537.0 92.0 270.0 208.0 478.0
ดชั นกี ารลงทนุ ภาคเอกชน ตรม. 1.8 870.0 958.0 672.0 -24.2 -41.0 1.9 -13.7 -5.5
%yoy 52,158 38.8 54.8 -4.7 2.8 7.4 7.5 8.2 7.2
พนื้ ท่อี นุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล คนั 9.8 2.8 0.5 18,911 5,357.0 980.0
1,538.0 13,411 1.1 89.8 126.4 7,731.0 -70.6 8,711.0
จํานวนรถยนต์เพอื่ การพาณิชย์ %yoy 11.5 8,251.0 11,585 261.0 42.0 131.6 99.0 30.5
จดทะเบียนใหม่ 11.5 476.0 -4.9 204.0 303.0
ล้านบาท -38.1 -8.7
สนิ เชอื่ เพื่อการลงทนุ %yoy 18,791 32.6 435.0 366.0 1.7
%yoy 1.8 507.6
ดัชนกี ารใช้จา่ ยภาครัฐ ลา้ นบาท 17.8 473.7 35.1 -3.7 -17.9 7.4 4.6 -3.9 511.0
%yoy 2.8 21.6 7.1
รายจ่ายประจํา ล้านบาท 11,692 21.3 471.1 475.3 487.6 511.3 510.7 12.8
%yoy 20.2 1.0 0.5 2.8 1,202.2 7.5 8.2
รายจา่ ยลงทนุ 2,620.5 2.9 21.5 23.3 26.1 19.6 30.8 2,294.8
2,387.6 30.4 273.0 32.9
ดา้ นรายได้ (Income) 2.4 648.5 2,163.2 3,341.3 3,567.5 -1.7 1,128.7 1,166.1 300.2
ดัชนรี ายได้เกษตรกร -15.3 -0.4 24.8 24.3 34.0 31.8 -25.1
ดชั นีผลผลิตภาคเกษตรกรรม 406.0 639.7 81.0 219.2
ดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม 693.4 -8.7 15.6 -63.6 23.2
ด้านการเงนิ (Financial) 21.9

ปริมาณเงินฝากรวม %yoy -25.6 -38.2 -29.1 -15.9 -9.8 -8.1 1.2 -3.5 7.4
%yoy -0.5 1.8 -6.6 0.3 2.4 -0.8 3.1 2.3 5.4
ปริมาณสนิ เชือ่ รวม %yoy -25.2 -39.0 -25.0 -16.2 -12.1 -7.4 -1.9 -5.7 1.4

ด้านเสถยี รภาพเศรษฐกจิ (Stability) ล้านบาท 66,341 66,382 66,761 65,506 66,341 66,341 66,677 67,131 67,131
ดชั นรี าคาบริโภคทว่ั ไป %yoy 0.7 1.5 3.1 1.0 0.7 0.7 0.3 1.0 1.0
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ล้านบาท
%yoy 66,666 62,168 62,296 62,716 66,666 66,666 67,146 67,074 67,074
-อาหารและเคร่ืองดมื่ 7.4 2.4 0.9 1.0 7.4 7.4 7.5 8.2 8.2
-ไมใ่ ช่อาหารและเคร่ืองดม่ื
ดชั นรี าคาผ้บู รโิ ภคพนื้ ฐาน 142.2 141.5 142.2 142.4 142.7 141.7 141.8 142.5 142.2
อัตราเงินเฟอ้ พ้นื ฐาน %yoy 1.1 0.5 1.3 1.9 0.8 -0.3 -0.3 1.0 -0.01
ดชั นีราคาผู้ผลติ %yoy -0.6 -0.5 -0.9 -0.6 -0.5 -1.2 -0.3 1.4 0.5
อตั ราการเลี่ยนแปลง %yoy 2.5 1.3 3.0 3.8 1.8 0.5 -0.4 0.5 0.0
การจ้างงาน (Employment)
101.6 101.2 101.6 101.9 101.8 101.9 101.9 101.8 101.9
%yoy 1.0 0.7 1.0 1.3 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7

102.5 101.7 102.7 103.2 102.4 101.0 100.8 101.1 101.0
%yoy 0.4 -1.5 0.5 1.7 0.7 -0.5 -1.1 -0.6 -0.8
คน 79,224 73,432 77,950 79,906 79,224 79,224 78,896 79,585 79,585
%yoy 11.8 11.0 14.6 14.1 11.8 11.8 8.8 9.1 9.8

9

ตารางที่ 2 เคร่อื งชก้ี ารคลงั

เคร่ืองชี้ภาคการคลงั หน่วย ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ(FY)
(FY) พ.ศ. 2562

รายได้จดั เกบ็ (ล้านบาท) ลา้ นบาท พ.ศ.2561 Q1/FY62 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 YTD (FY)
1,565.9 329.7 111.1 136.2 111.6 577.4
ประมาณการ %yoy 185.2 -3.9 0.3 -4.9 -4.5
ความแตกตา่ งเทียบกบั ประมาณการ ลา้ นบาท -8.4 47.1 16.7 20.9 20.6 88.6
รอ้ ยละความแตกตา่ งเทยี บกับ ล้านบาท 73.2 282.6 94.5 115.3 90.9 488.9
ประมาณการ 1,492.7
%yoy 198.1 566.6 552.7 440.5 552.0
สรรพากรพ้นื ทตี่ รัง 405.2
ลา้ นบาท 270.2 87.8 121.5 90.9 482.7
1,354.0 177.9 -9.7 3.3 -6.6 -5.9
สรรพสามติ พ้ืนท่ตี รงั %yoy -7.2 6.8
ล้านบาท 22.0 94.0 2.6 2.2 1.6 10.6
53.9 0.3
ดา่ นศลุ กากรกนั ตงั %yoy 1.8 297.9 -24.2 6.7 11.3 -2.7
ล้านบาท -15.8 3.1 0.08 0.1 0.04 0.4
14.7 294.3 10.2 -58.7 -70.9 -48.3
ธนารักษ์พนื้ ท่ีตรงั %yoy 9.3 49.3 1.5 0.2 0.9 4.2
ล้านบาท 173.3 251.4 92.0 -94.5 -73.3 -53.2
-21.5 59.5 19.1 12.2 18.1 79.6
ส่วนราชการอ่ืน %yoy 594.0 14.9 36.0 0.4 20.5 11.6
ลา้ นบาท -7.6 4,207.1 28.5 26.5 46.4 132.5
241.7 -45.0 -36.9 15.0 -42.1
รายไดน้ ําส่งคลัง %yoy 12,950.3 -4,147.6 1,475.2 1,210 1,385.2 6,802.1
ล้านบาท 11.6 251.6 19.8 32.9 54.5 30.0
-1,446.7 -1,183.2 -1,338.8 -6,669.6
รายจา่ ยเงินงบประมาณรวม %yoy -12,356.3 22.7 36.2 56.4 33.3
ล้านบาท 12.8

ดลุ เงินงบประมาณ %yoy
ลา้ นบาท

%yoy

สํานกั งานคลังจังหวดั ตรงั ศาลากลางจงั หวัดตรงั ถ.พทั ลุง ต.ทับเทย่ี ง อ.เมอื ง จ.ตรงั 92000
โทร. 0-7521-8022 , มือถอื 088-792-9591 โทรสาร 0-7521-0828
E-mail : [email protected] http://www.cgd.go.th/trg


Click to View FlipBook Version