The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cfo trg, 2023-01-11 03:37:40

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตรัง ประจำเเดือน พฤศจิกายน 2565

EFพ.ย.65

Keywords: EFพ.ย.65

ภำวะเศรษฐกิจจงั หวดั ตรงั ขยำยตวั รอ้ ยละ 4.6

พิจารณาจากดา้ นอปุ ทำน(กำรผลิต) ขยำยตัว สะทอ้ นจากการขยายตัวของ
ภาคบรกิ าร ภาคเกษตร และภาคอตุ สาหกรรม ในขณะท่ีดำ้ นอปุ สงค์ (กำรใชจ้ ่ำย)
หดตัว จากการหดตัวของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน และการใชจ้ ่ายภาครัฐ
สำหรบั ด้ำนเสถียรภำพเศรษฐกิจ อัตรำเงินเฟ้ อทั่วไปและกำรจ้ำงงำน
ปรบั ตวั เพ่ิมข้ึน

ดำ้ นกำรผลติ +25.1 ดำ้ นกำรใชจ้ ่ำย -1.4

• ภาคบริการ +59.8 • การบริโภค -3.0
• ภาคเกษตรฯ +1.6 • การลงทนุ +1.0
• ภาคอตุ สาหกรรม +1.6 • การใชจ้ า่ ยภาครฐั -4.4

เสถียรภำพทำงเศรษฐกจิ รำยไดเ้ กษตรกร-15.8

• อตั ราเงนิ เฟ้ อ +6.5 • ผลผลติ เกษตรฯ +1.6
• การจา้ งงาน +4.5 • ราคาผลผลติ เกษตรฯ -17.1

รำยงำนฉบบั สมบรู ณ์

สำนกั งำนคลงั จงั หวดั ตรงั ศำลำกลำงจงั หวดั ตรงั ถ.พระรำมหก อ.เมือง จ.ตรงั 92000

โทร.0-7521-8022 โทรสำร 0-7521-0828 E-mail : [email protected] http://www.cgd.go.th/trg

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงั จังหวัดตรงั
TRANG Economic& Fiscal Report

ฉบับที่ 11/2565
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงั จังหวัดตรังประจำเดอื นพฤศจกิ ายน 2565

เศรษฐกิจจังหวัดตรัง ในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีสัญญาณขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
พิจารณาจากด้านอุปทาน(การผลติ ) ขยายตวั สะท้อนจากการขยายตัวของภาคบริการ ภาคเกษตร และภาคอตุ สาหกรรม
ในขณะที่ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัว จากการหดตัวของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ
สำหรบั ดา้ นเสถียรภาพเศรษฐกจิ อัตราเงินเฟอ้ ทวั่ ไปและการจ้างงานปรบั ตวั เพ่ิมขึ้น

เศรษฐกิจด้านอุปทาน(การผลิต) มีสัญญาณขยายตัวร้อยละ 25.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก
ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 59.8 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการใช้ไฟฟ้าในโรงแรมที่พัก และภาษีมูลค่าเพิ่มหมวด
โรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 68.9 และ 54.8 เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดเ้ พิ่มขึ้น รวมถึงจังหวัดและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวขอ้ งไดม้ ีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 1.6 ตามผลผลิตปาล์มน้ำมัน และ
ยางพารา ที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 และ 1.6 และดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 1.6 จาก
ทนุ จดทะเบียนของอตุ สาหกรรม และปรมิ าณการใช้ไฟฟ้า เพ่มิ ข้นึ ร้อยละ 1.7 และ 1.9

เครอ่ื งชเี้ ศรษฐกจิ ดา้ นอุปทาน ปี 2564 Q1 Q2 Q3 ปี 2565 พ.ย. YTD
(Supply Side) (สัดสว่ นต่อ GPP) ก.ย. ต.ค. 69.8
1.5
ดชั นผี ลผลติ ภาคบริการ -42.0 69.0 52.5 65.9 156.3 176.0 59.8 -0.3
(โครงสรา้ งสดั สว่ น 50.5% )

ดัชนีผลผลติ ภาคเกษตรกรรม -2.6 1.1 2.4 1.2 1.5 -0.5 1.6
(โครงสร้างสดั สว่ น 30.8% )

ดชั นีผลผลติ ภาคอตุ สาหกรรม 1.5 -2.6 -0.9 -2.3 0.7 -2.0 1.6
(โครงสรา้ งสัดส่วน 18.7% )

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย) มีสัญญาณหดตัวร้อยละ -1.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

พจิ ารณาจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -3.0 จากการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ -7.8 และดัชนีการใช้จ่าย

ภาครัฐ หดตัวร้อยละ -4.4 จากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ และรายจา่ ยลงทุนลดลง รอ้ ยละ -3.6 และ -21.1 ในขณะทดี่ ัชนกี ารลงทุน

ภาคเอกชน ขยายตวั ร้อยละ 1.0 จากสินเชอื่ เพอื่ การลงทนุ ขยายตวั รอ้ ยละ 1.0

เครื่องชี้ด้านอปุ สงค์ (Demand Side) ปี 2564 Q1 Q2 Q3 ปี 2565 พ.ย. YTD
ก.ย. ต.ค.

ดัชนกี ารบรโิ ภคภาคเอกชน(%yoy) -4.2 18.8 18.3 5.7 -0.9 27.2 -3.0 15.3

ดชั นกี ารลงทุนภาคเอกชน(%yoy) -0.8 -0.8 -0.8 1.3 1.3 1.4 1.0 1.6

ดัชนกี ารใช้จ่ายภาครัฐ(%yoy) 1.1 4.9 -4.9 0.0 -5.4 10.4 -4.4 0.4

2

ด้านรายได้เกษตรกรจังหวัดตรัง หดตัวร้อยละ -15.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการปรับตัวลดลง
ของราคายางพารา และปาลม์ น้ำมนั เปน็ สำคญั

ด้านการเงิน สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินขยายตัวได้ดี พิจารณาจาก ปริมาณเงินฝากรวม ขยายตัวร้อยละ
7.1 และปริมาณสนิ เช่ือรวม ขยายตวั ร้อยละ 1.0

เคร่ืองชด้ี า้ นรายได้เกษตรกรและดา้ นการเงนิ ปี 2564 Q1 ปี 2565
Q2 Q3 ก.ย. ต.ค. พ.ย. YTD

ดัชนีรายได้เกษตรกร(%yoy) 19.7 6.1 9.5 1.4 -7.0 -9.8 -15.8 2.3

ปริมาณเงนิ ฝากรวม(%yoy) 5.0 4.8 4.2 4.7 4.7 3.4 7.1 7.1

ปรมิ าณสนิ เชือ่ รวม(%yoy) -0.8 -1.2 -0.4 1.3 1.3 1.4 1.0 1.0

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดตรังขยายตัวร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 10.4 จากการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำสูงขึ้นร้อยละ
16.7 ตามการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ร้อยละ 30.9 (เนื้อสุกร) เป็ด ไก่ร้อยละ 12.0 ปลาและสัตว์น้ำร้อยละ 8.4 อาหารบริโภค-ในบ้าน
สูงขึ้นร้อยละ 14.4 (กับข้าวสำเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง ปลากระป๋อง) อาหารบริโภค-นอกบ้านสูงขึ้นร้อยละ 11.7 (อาหารเช้า/
กลางวัน/เย็น) เครื่องประกอบ อาหารสูงขึ้นร้อยละ 9.7 (น้ำพริกแกง น้ำมันพืช ไอศกรีม ซอสหอยนางรม ซีอิ๊ว น้ำปลา) ไข่และ
ผลติ ภัณฑ์นมสูงข้ึนร้อยละ 9.4 (ไข่ไก่ นมถั่วเหลือง นมผง) เครอ่ื งดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 5.0 (นำ้ หวาน น้ำอัดลม กาแฟ
ผงสำเร็จรูป น้ำผลไม้ น้ำปั่นผลไม้/ผัก อาหารสำเร็จรูป) ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งสูงขึ้นร้อยละ 2.3 (เต้าหู้ ขนมปังปอนด์
วุ้นเส้น ขนมอบ) ผักและผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ตามการสูงขึ้นของผลไม้สดร้อยละ 3.6 (แตงโม มะม่วง ชมพู่) แต่มีการลดลงของ
ผักสดร้อยละ 4.3 (ผักคะน้า ผักกาดขาว ขิง กะหล่ำปลี) หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 3.5 จากการสูงขึ้น
ของหมวดพาหนะการขนส่ง และการส่ือสารสูงขึ้น รอ้ ยละ 5.7 ตามการสงู ขึ้นของน้ำมนั เช้ือเพลิงร้อยละ 11.1 คา่ โดยสารสาธารณะ
ร้อยละ 8.9 และ ค่าซอื้ ยานพาหนะร้อยละ 0.2 หมวดการตรวจรักษา และบริการสว่ นบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 2.4 (ค่าตรวจรักษาและ
ค่ายา น้ำยาระงับกลิ่นกาย สบู่ถูตัว ยาสีฟัน ค่าแต่งผมสตรี น้ำหอม) หมวดยาสูบ และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 2.3
(บุหรี่ เบียร์ สุรา) หมวดเคหสถานสูงขึ้นร้อยละ 2.1 (ก๊าซหุงต้ม ค่ากระแสไฟฟ้า ปูนซีเมนต์ น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน
ไมถ้ พู ้ืน) หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้าสูงขึ้นร้อยละ 0.8 (เส้ือสตรี ค่าจ้างตัดเย็บ) และหมวดการบันเทิง การอา่ น การศึกษา และ
การศาสนาสูงข้ึนร้อยละ 0.4 (อาหารสตั ว์ คา่ เลา่ เรยี น เครอื่ งถวายพระ) สำหรบั การจ้างงาน ขยายตวั ร้อยละ 4.5

เคร่อื งชด้ี า้ นเสถยี รภาพเศรษฐกิจ ปี 2565
ปี 2564

Q1 Q2 Q3 ก.ย. ต.ค. พ.ย. YTD

อัตราเงินเฟอ้ (%yoy) -0.3 4.7 7.3 7.5 7.1 6.5 6.5 5.0

การจ้างงาน (%yoy) -0.1 0.6 2.5 3.2 3.2 3.5 4.5 5.3

3

ด้านการคลัง เดือนพฤศจิกายน 2565 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมจากคลังจำนวนทั้งสิ้น 1,460.3 ล้านบาท
หดตัวที่ร้อยละ -5.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนท่ีขยายตัวท่ีร้อยละ 8.5 จากรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำ
หดตัว ร้อยละ -21.1 และ -3.6 ตามลำดับ สำหรับอัตราการเบิกจ่ายในภาพรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2566 อยู่ที่
ร้อยละ 17.4 และอัตราการเบิกจ่ายรายจา่ ยลงทุนสะสมตั้งแตต่ น้ ปีงบประมาณ 2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 โดยเป็นการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ จำนวน 606.8 ล้านบาท และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน 17.6 ล้านบาท ด้านผลการจัดเก็บรายได้มี
จำนวนทั้งสิ้น 102.9 ล้านบาท หดตัวที่ร้อยละ -15.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากสรรพากรพ้ืนที่ตรัง สรรพสามิต
พื้นที่ตรัง ธนารักษ์พื้นที่ตรัง และด่านศุลกากรกันตัง จัดเก็บรายได้ลดลง ขณะท่ีส่วนราชการอื่น จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ดุลเงิน
งบประมาณขาดดุล จำนวน -1,419.2 ล้านบาท

เครอ่ื งชภี้ าคการคลัง ปงี บประมาณ ปีงบประมาณ(FY) พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ(FY) พ.ศ. 2566
(FY)
รายไดจ้ ัดเกบ็ (ล้านบาท) Q1/FY65 Q2/FY65 Q3/FY65 Q4/FY65 ก.ย.65 ต.ค.65 พ.ย.65 YTD(FY)
พ.ศ. 2565
(%yoy) 218.2 331.1 460.1 412.2 209.2 103.3 102.9 206.2
1,532.4 -33.4 5.6 24.0 1.13 23.8 6.4 -15.0 -5.5
ความแตกต่างเทยี บกบั 7.9 -31.8 -0.3 -142.8 -0.4 529.5
ประมาณการ -2.8 0.4
รอ้ ยละความแตกตา่ งเทยี บกับ 167.2 162.7 38.9 -0.1 -58.0 -0.3 -1,555.9
ประมาณการ
82.9 293.3 -0.8 0.1
รายไดน้ ำส่งคลัง(ลา้ น
398.4 104.7 105.3 81.6 17.0 68.9 40.4 41.2 81.6
บาท) 2.7 26.7
15.6 -15.5 -43.1 -41.4 17.2 19.7 18.4
(%yoy)
19,524.7 5,089.1 4,558.6 5,250.5 1,801.0 3089.6 1,680.6 1,460.3 3,140.9
รายจ่ายเงิน
งบประมาณรวม(ลา้ นบาท) 0.2 4.9 -6.0 0.6 -1.6 -32.2 8.5 -5.2 1.7

(%yoy) -19,126.4 -4,984.4 -4,453.3 -5168.9 -1,784.0 -3,020.7 -1,640.2 -1,419.2 -3,059.3

ดุลเงินงบประมาณ

(ล้านบาท)

4

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนพฤศจิกายน 2565

รายการ งบประมาณที่ไดร้ บั ผลการเบิกจ่ายจรงิ ร้อยละ เปา้ หมายการ
1. รายจ่ายจรงิ ปีงบประมาณปจั จบุ นั การเบกิ จา่ ย เบกิ จา่ ย
จัดสรร (ร้อยละ)
20.8 93.0
3,005.8 624.5
98.0
1.1 รายจ่ายประจำ 1,019.1 606.8 59.5
75.0
1.2 รายจ่ายลงทุน 1,986.7 17.6 0.9
100.0
2. รายจา่ ยงบประมาณเหลอื่ มปี 1,349.3 131.2 9.7
100.0
2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,349.3 131.2 9.7
93.0
3. รวมการเบิกจา่ ย (1+2) 4,355.1 755.7 17.4

ท่มี า : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงนิ การคลังภาครฐั แบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS)

กราฟผลการเบกิ จา่ ยเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปงี บประมาณ 2566
เดือนพฤศจิกายน 2565

ร้ อยละ 93
100

90

80 72
70

60 51
50

40
30

30
17.4

20

10 14.9 เดือน
0

0

Oct-65 Nov-65 Dec-65 Jan-66 Feb-66 Mar-66 Apr-66 May-66 Jun-66 Jul-66 Aug-66 Sep-66

เปา้ หมาย ผลการเบกิ จ่าย

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลงั ภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)

5

กราฟผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทนุ ประจำปงี บประมาณ 2566
เดือนพฤศจกิ ายน 2565

ร้ อยละ
100

90
80 75

70

60
50 46

40
29

30

20 13

10

0 0 0.3 0.9 เดือน

Oct-65 Nov-65 Dec-65 Jan-66 Feb-66 Mar-66 Apr-66 May-66 Jun-66 Jul-66 Aug-66 Sep-66

เปา้ หมาย ผลการเบกิ จ่าย

ทมี่ า : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลังภาครฐั แบบอเิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ผลการเบกิ จ่ายงบลงทนุ ของหนว่ ยงานท่ีไดร้ ับงบประมาณจัดสรรต้งั แต่ 100 ล้านบาทข้นึ ไป

ปงี บประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจกิ ายน 2565 หนว่ ย : ลา้ นบาท

ลำดบั ท่ี หนว่ ยงาน งบประมาณ กอ่ หนี้ รอ้ ยละ ผลการ ร้อยละการ

ทไ่ี ด้รบั การก่อหน้ี เบิกจา่ ยจรงิ เบกิ จ่าย
จดั สรร

1 กรมส่งเสรมิ การปกครองส่วนท้องถิ่น 693.2 0.02 0.003 0.02 0.003

2 กรมทางหลวง 373.6 53.6 14.4 3.0 0.8

3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 192.9 7.7 4.0 0.0 0.0

4 งบจังหวัดตรัง 162.9 0.0 0.0 0.0 0.0

5 สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน 140.7 0.0 0.0 0.0 0.0

6 กรมชลประทาน 128.3 22.7 17.7 6.4 5.0

รวม 1,691.6 84.0 5.0 9.4 0.6

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงินการคลงั ภาครฐั แบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS)

หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 6 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน 1,691.6 ล้านบาท

คิดเปน็ รอ้ ยละ 85.1 ของงบรายจา่ ยลงทนุ ที่ไดร้ บั ทงั้ ส้นิ 1,986.7 ล้านบาท

6

ผลการเบกิ จ่ายงบลงทนุ ของหนว่ ยงานท่ีได้รบั งบประมาณจัดสรรตง้ั แต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท
ปงี บประมาณ 2566 ประจำเดอื นพฤศจิกายน 2565

หน่วย : ลา้ นบาท

ลำดบั ท่ี หน่วยงาน งบประมาณ กอ่ หนี้ ร้อยละ ผลการ ร้อยละการ

ท่ไี ดร้ ับ การก่อ เบกิ จา่ ย เบิกจ่าย

จัดสรร หนี้ จริง

1 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลศรีวชิ ัย 36.9 7.04 19.1 0.0 0.0

2 มหาวทิ ยาลยั การกฬี าเเหง่ ชาติ 35.8 0.98 2.7 0.0 0.0

3 อบจ.ตรงั 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0

4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0

5 กรมโยธาธิการและผงั เมือง 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0

6 กรมทางหลวงชนบท 26.8 13.32 49.8 0.94 3.5

7 กรมทรพั ยากรน้ำบาดาล 15.9 2.29 14.4 2.29 14.4

8 กรมการปกครอง 11.8 2.83 24.0 0.0 0.0

รวม 218.1 26.5 12.1 3.2 1.5

ท่มี า : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS)

หน่วยงานทม่ี รี ายจา่ ยลงทนุ วงเงินตงั้ แต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท จำนวน 8 หน่วยงาน รวมรายจา่ ยลงทนุ 218.1
ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 11.0 ของงบรายจ่ายลงทุนทีไ่ ดร้ บั ทงั้ สิน้ 1,986.7 ลา้ นบาท

7

เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจการคลงั จงั หวัด(Economic and Fiscal)
ตารางท่ี 1 เครอ่ื งชเ้ี ศรษฐกจิ

เครอื่ งช้เี ศรษฐกิจจงั หวัด weight หนว่ ย ปี 2564 Q1 Q2 Q3 ปี 2565 ต.ค. พ.ย. YTD
เศรษฐกิจด้านอปุ ทาน(Supply Side) 60.0 27.3 22.6 20.8 ก.ย. 46.6 25.1 26.6
(สดั ส่วนต่อ GPP) 28.5 %yoy -21.9 44.8
ดชั นผี ลผลติ ภาคเกษตรกรรม 1.1 2.4 1.2 -0.5 1.6 1.5
(โครงสรา้ งสดั สว่ น 30.8% ) 91.3 ตัน -2.6 1.5
ปรมิ าณผลผลิต : ยางพารา 2.6 %yoy 58,653.0 59,888.0 89,839.0 23,512.0 24,113.0 256,005.0
1.4 ตัน 279,283.0 0.2 2.1 0.6 29,280.0 -0.3 1.6 0.9
ปรมิ าณผลผลติ : ปาล์มนำ้ มนั 4.7 %yoy -2.9 0.4
15.6 ตัว 117,911.7 168,033.0 121,971.0 38,794.0 32,434.0 479,143.7
จำนวนอาชญาบตั ร : สกุ ร %yoy 490,094.5 1.6 3.6 5.6 41,102.0 1.7 2.9 3.4
34.3 ตัน -1.6 6.1
ปริมาณผลผลิต : กุ้งขาว 25.5 %yoy 12,400.0 12,836.0 12,850.7 4,503.0 4,486.0 47,075.7
ดัชนผี ลผลิตภาคอตุ สาหกรรม 40.2 %yoy 43,972.0 29.7 19.6 26.3 4,287.0 -10.3 5.5 18.4
(โครงสรา้ งสัดสว่ น 18.7% ) 55.9 14.4 90.1
ปรมิ าณการใชไ้ ฟฟา้ ภาคอุตสาหกรรม ลา้ นกิโลวตั ต์ 4,449.8 5,019.9 4,912.5 1,532.0 1,637.3 17,551.4
50.0 %yoy 18,321.3 40.9 -0.3 0.7 1,710.6 -27.5 -7.5 3.5
จำนวนโรงงานในจงั หวัด 50.0 แหง่ /โรง -8.6 -2.6 -0.9 -2.3 13.9 -2.0 1.6 -0.3
%yoy 1.5 0.7
ทุนจดทะเบยี นของอตุ สาหกรรม ล้านบาท 153.1 151.9 148.0 49.3 49.0 551.3
ดัชนีผลผลิตภาคบรกิ าร %yoy 590.8 1.5 5.1 1.3 50.1 -2.6 1.9 2.1
(โครงสร้างสัดสว่ น 50.5% ) %yoy 4.5 9.4 465.0 466.0
ภาษีมลู คา่ เพ่ิมหมวดโรงแรมและภตั ตาคาร 467.0 467.0 464.0 464.0 -0.4 -0.2 466.0
ล้านบาท 467.0 0.2 -0.2 -1.1 -1.1 13,138.9 13,139.9 -0.2
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงแรมและที่พกั %yoy 0.2 13,142.9 -1.9 1.7
ล้านกิโลวตั ต์ 13,004.2 13,142.9 13,142.9 -5.7 176.0 59.8 13,139.9
%yoy 12,914.7 -6.8 -5.7 -5.7 156.3 1.7
-7.4 69.0 52.5 65.9 0.6 0.7 69.8
-42.0 0.7 1,368.2 54.8
2.2 2.1 1.7 369.9 1.1 7.0
3.9 148.2 73.7 106.1 1.1 68.9 107.9
-57.7 3.2 1.0 22.5 11.8
10.1 3.1 26.4 3.3 38.9 29.4
-6.96 6.2 55.8

8

เคร่ืองชเี้ ศรษฐกิจจงั หวดั weight หน่วย ปี 2564 ปี 2565

Q1 Q2 Q3 ก.ย. ต.ค. พ.ย. YTD

เศรษฐกจิ ดา้ นอปุ สงค(์ Demand Side) 40.0 %yoy -1.4 5.8 3.4 2.2 -1.0 10.1 -1.4 5.0
ดชั นกี ารบริโภคภาคเอกชน
ภาษมี ลู คา่ เพ่ิม 33.8 %yoy -4.2 18.8 18.3 5.7 -0.9 27.2 -3.0 15.3

จำนวนรถจักรยานยนตจ์ ดทะเบยี นใหม่ 38.6 ลา้ นบาท 394.3 108.7 114.4 109.2 37.8 40.0 39.0 411.4
%yoy -8.2 25.0 20.8 3.0 -5.5 29.9 -7.8 14.0

19.4 คนั 16,877.0 4,563.0 4,411.0 5,174.0 1,632.0 1,557.0 1,579.0 17,284.0
%yoy -5.6 1.0 4.6 31.7 21.7 27.6 3.5 12.2

จำนวนรถยนตน์ ั่งสว่ นบคุ คลไมเ่ กิน 42.0 คนั 2,442.0 992.0 689.0 599.0 212.0 170.0 190.0 2,640.0
7 คนจดทะเบยี นใหม่ 39.2 %yoy 19.3 5.3 10.2 15.2 24.0 11.8 34.8 10.9
ดัชนกี ารลงทนุ ภาคเอกชน 0.01 %yoy -0.81 -0.8 -0.8 1.3 1.3 1.4 1.0 1.6
ตรม. 64,868.0 11,692.0 8,522.0 5,325.0 1,320.0 1,036.0 25,277.0 51,852.0
พื้นทอ่ี นญุ าตกอ่ สรา้ งในเขตเทศบาล %yoy 50.7 37.0 -44.8 -19.0 -21.8 -49.3 -4.2 -12.1
คัน 1,738.0 808.0 481.0 486.0 140.0 99.0 94.0 1,968.0
จำนวนรถยนตเ์ พอ่ื การพาณชิ ย์จดทะเบียนใหม่ 1.0
%yoy 28.1 23.2 19.1 17.4 7.7 -5.7 6.8 18.1

สินเชอ่ื เพอ่ื การลงทนุ 98.9 ลา้ นบาท 21,083.2 20,929.3 21,007.9 21,129.3 21,124.1 21,141.5 21,185.3 21,185.3
ดัชนีการใช้จ่ายภาครฐั %yoy -0.8 -0.9 -0.8 1.3 1.3 1.4 1.0 1.6
รายจา่ ยประจำ
27.0 %yoy 1.1 4.9 -4.9 0.0 -5.4 10.4 -4.4 0.4
รายจา่ ยลงทุน
77.9 ลา้ นบาท 16,150.1 4,002.0 3,715.7 4,310.6 1,371.7 1,643.1 1,349.1 15,020.5
%yoy 5.2 4.9 -3.7 -0.5 -9.6 12.2 -3.6 1.0

22.1 ลา้ นบาท 3,398.7 1,087.2 843.0 940.0 429.3 37.5 111.3 3,019.0
%yoy 39.9 4.7 -14.9 5.8 37.4 -55.1 -21.1 -3.9

ด้านรายได้ (Income) %yoy 19.7 6.1 9.5 1.4 -7.0 -9.8 -15.8 2.3
ดัชนรี ายได้เกษตรกร %yoy -2.6 1.1 2.4 1.2 1.5 -0.5 1.6 1.5
ดชั นีผลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy 22.9 5.4 7.8 0.2 -8.4 -9.4 -17.1 1.5
ดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม

ดา้ นการเงนิ (Financial) ลา้ นบาท 80,655.8 81,714.1 81,829.5 81,784.8 81,784.8 81,937.5 81,910.4 81,910.4
ปริมาณเงนิ ฝากรวม %yoy 5.0 4.8 4.2 4.7 4.7 3.4 7.1 7.1
ล้านบาท
ปรมิ าณสนิ เชอ่ื รวม %yoy 70,277.3 69,521.5 70,346.5 70,413.6 70,413.6 70,471.7 70,617.8 70,617.8
-0.8 -1.2 -0.4 1.3 1.3 1.4 1.0 1.0

ด้านเสถยี รภาพเศรษฐกจิ (Stability) 139.0 145.2 149.4 150.3 150.5 150.9 151.5 148.8
ดชั นีราคาบรโิ ภคทว่ั ไป %yoy -0.3 4.7 7.3 7.5 7.1 6.5 6.5 5.0
อตั ราเงนิ เฟ้อ (Inflation Rate) %yoy -1.2 4.4 7.9 10.9 11.7 10.8 10.4 8.2
%yoy 1.2 5.1 6.8 5.0 3.6 3.1 3.5 5.2
-อาหารและเครอ่ื งดืม่
-ไมใ่ ชอ่ าหารและเครอื่ งดื่ม 175.4 101.4 103.4 104.1 104.2 104.4 104.8 103.3
ดัชนรี าคาผูบ้ รโิ ภคพ้ืนฐาน %yoy 73.0 1.2 -74.2 3.8 3.9 4.1 4.5 -43.3
อตั ราเงนิ เฟอ้ พน้ื ฐาน
ดัชนรี าคาผู้ผลิต 102.3 109.3 115.1 114.1 113.8 115.2 113.7 113.1
อตั ราการเปลย่ี นแปลง %yoy 2.4 9.8 13.3 11.1 10.5 9.9 7.2 10.9
การจา้ งงาน (Employment) คน 41,553.0 41,907.0 42,326.0 42,584.0 42,584.0 42,508.0 43,271.0 43,271.0
%yoy -0.1 0.6 2.5 3.2 3.2 3.5 4.5 5.3

9

ตารางท่ี 2 เครือ่ งช้ีการคลงั

เครื่องชีภ้ าคการคลงั หนว่ ย ปงี บ ปงี บประมาณ(FY) ปีงบประมาณ(FY)
ประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
รายได้จดั เก็บ(ล้านบาท) ลา้ นบาท
%yoy (FY) Q1/FY65 Q2/FY65 Q3/FY65 Q4/FY65 ก.ย.65 ต.ค.65 พ.ย.65 YTD (FY)
ประมาณการ ล้านบาท 218.2 331.1 460.1 412.2 209.2 103.3 102.9 206.2
ความแตกตา่ งเทยี บกับ ล้านบาท พ.ศ.2565 -33.4 5.6 24.0 1.13 23.8 6.4 -15.0 -5.5
ประมาณการ 1,532.4 55.5 333.8 459.7 413.0 209.4 246.1 103.2 349.3
ร้อยละความแตกต่างเทยี บกบั %yoy 7.9
ประมาณการ 1,365.2 162.7 -2.8 0.4 -31.8 -0.3 -142.8 -0.4 529.5
ล้านบาท
สรรพากรพนื้ ท่ีตรงั %yoy 167.2 293.3 -0.8 0.1 38.9 -0.1 -58.0 -0.3 -1,555.9
ล้านบาท
สรรพสามติ พ้นื ทต่ี รงั %yoy 82.9 201.9 298.5 428.9 386.9 202.6 91.0 90.1 181.1
ล้านบาท -31.3 11.7 28.3 2.3 26.0 2.0 -20.1 -10.3
ด่านศลุ กากรกนั ตงั %yoy 1,418.3 4.2 5.0 5.9 5.6 1.7 1.7 1.4 3.1
ล้านบาท 11.3 -43.2 -19.2 10.3 16.2 28.8 1.6 -43.8 -25.5
ธนารกั ษ์พื้นที่ตรงั %yoy 23.8 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.03 0.04 0.08
ลา้ นบาท -0.2 -22.2 -21.3 -55.3 -34.0 -55.9 -73.2 -73.4 -73.3
สว่ นราชการอ่ืน %yoy 1.1 1.9 5.3 3.9 1.8 0.2 0.4 0.8 1.1
ล้านบาท -27.2 -48.1 -0.5 -52.1 -82.1 -89.0 -56.7 -21.6 -38.4
รายได้นำสง่ คลงั %yoy 13.7 10.0 21.9 21.1 17.7 4.6 10.2 10.6 20.7
ลา้ นบาท -49.2 -55.3 -36.0 -6.8 23.3 0.5 94.6 122.3 107.8
รายจา่ ยเงินงบประมาณรวม %yoy 75.4 68.9 104.7 105.3 81.6 17.0 40.4 41.2 81.6
ล้านบาท -19.4 -41.4 26.7 15.6 -15.5 -43.1 17.2 19.7 18.4
ดุลเงินงบประมาณ %yoy 398.4 3089.6 5,089.1 4,558.6 5,250.5 1,801.0 1,680.6 1,460.3 3,140.9
2.7 -32.2 4.9 -6.0 0.6 -1.6 8.5 -5.2 1.7
-3,020.7 -4,984.4 -4,453.3 -5168.9 -1,784.0 -1,640.2 -1,419.2 -3,059.3
19,524.7 1.9 4.5 -6.4 0.9 0.4 -0.9 8.3 8.3
0.2

-19,126.4

0.2

สำนักงานคลงั จังหวัดตรงั ศาลากลางจังหวดั ตรัง ถ.พัทลุง ต.ทบั เท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8022 , มือถือ 088-792-9591 โทรสาร 0-7521-0828
E-mail : [email protected] http://www.cgd.go.th/trg


Click to View FlipBook Version