กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงด้วยระบบดาวเทียมให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน กิจกรรมที่ 1 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานรบผั ิดชอบ รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครอง ที่ดินของรัฐ (ภายใต้โครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและควบคุม คุ้มครองที่ดินของรัฐ) รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อให้มีแนวเขตถูกต้องชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างราษฎร กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐอันจะทําให้การดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จํานวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญ สําหรับที่หลวง จํานวน 300 แปลง เนื้อที่ 20,000 ไร่ ที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแล้วมีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 17 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกระบี่กาฬสินธุ์เชียงราย เชียงใหม่นครนายก นครปฐม นครศรีธรรมราช พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรีภูเก็ต ยโสธร ลพบุรีลําปาง สงขลา และจังหวัดสระบุรี 15,173,900 บาท งบดําเนินงาน 15,173,900 บาท สํานักจัดการที่ดินของรัฐ
: :พ ั ฒนาฐานข ้ อม ู ลด ้ านท ี ่ ด ิ นเพ ื ่ อเพ ิ ่ มศ ักยภาพในการพัฒนาประเทศ :ร ั งว ั ดออกและตรวจสอบหน ั งส ื อส ํ าค ั ญส ํ าหร ั บท ี ่ หลวงและควบค ุ มค ุ ้ มครองท ี ่ ด ิ นของร ั ฐ งบประมาณ ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ต.ค.65-ธ.ค.65ม.ค.66-มี.ค.66เม.ย.66-มิ.ย.66ก.ค.66-ก.ย.66 1 58.2663 (55.1459) (2.3479) (0.4200) (0.3525)กทผ. ส ํ าน ั กงาน/ 47/ 6/ 18/ 18/ 5/ จ ั งหว ั ด 8 1331 2พัฒนาฐานข้อมูลด้านที ่ ด ิ นเพ ื ่ อเพ ิ ่ มศ ักยภาพในการพัฒนาประเทศ 21ั้ี ่ ิ ี ่ ปปี ่ ิใ้ป็ีั 61530 (60520) (00400) (00400) (00210)กทผ ตารางแผนปฎิบัติการตามแผนงาน/ โครงการ/ งาน/ กิจกรรมกรมที ่ ด ิ นประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ประเด็นย ุ ทธศาสตร ์ 3 พัฒนาระบบข้อม ูลขนาดใหญ่ด้านที ่ ด ิ นและแผนท ี ่ ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล เป้าประสงค์ : ฐานข้อมูลด้านที ่ ด ิ นถ ู กน ําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภ ู ม ิ ภาคเม ื องอย ่ างสมด ุ ล โครงการเพิ ่ มประสิทธิภาพการรังวัดที ่ ด ิ นด ้ วยระบบดาวเท ี ยม โครงการ เป้าหมาย แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน ่ วยงาน หน ่ วยน ับ ปริมาณงาน (ล้านบาท)รับผิดชอบ เพ ิ ่ มประสิทธิภาพการรังวัดที ่ ด ิ นด ้ วยระบบดาวเท ี ยม โครงการ โครงการ /งาน / กิจกรรม
2.1พฒนาฐานขอมูลท ด นและแผนท ร ู ปแปลงท ด นใหเปนระบบมาตรฐานเดยวกน 6.1530 (6.0520) (0.0400) (0.0400) (0.0210)กทผ. แปลง 300,000 67,000 77,000 81,000 75,000 2.2จัดทําฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มาตราส่วน 1 : 4000 5.9917 (5.9917) - - -ศรท. ก ิโลเมตร 250,000 60,000 60,000 64,000 66,000 2.3จัดทําฐานข้อมูลที ่ เขาท ี ่ ภ ู เขาและพ ื ้ นท ี ่ ลาดช ั นเฉล ี ่ ยเก ิ น 35 เปอร์เซ็นต์ 3.1740 (3.1740) - - -ศรท. จ ั งหว ั ด 10 1 3 3 3 2.4จัดทําฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในที ่ ด ิ นของร ั ฐ 4.1599 (4.1599) - - -ศรท. แปลง 26,000 6,000 6,000 6,900 7,100 2.5 4.7295 (4.7295) - - -ศรท. ระวาง 3,500 750 750 960 1,040 3รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที ่ หลวงและ 15.1739 (1.7134) (5.8736) (5.9325) (1.6544)สจร. ควบค ุ มค ุ ้ มครองท ี ่ ด ิ นของร ั ฐ แปลง/ 300/ - 125/ 100/ 75/ ไร่ 20,000 - 7,000 7,000 6,000 ควบค ุ มท ี ่ ด ิ นของร ั ฐ เร ื ่ อง 2,200 600 600 500 500 ค ุ ้ มครองท ี ่ ด ิ นของร ั ฐ เร ื ่ อง 2,000 500 500 500 500 ร ั งว ั ดออกและตรวจสอบหน ั งส ื อส ํ าค ั ญส ํ าหร ั บท ี ่ หลวง จ ั ดท ํ าแผนท ี ่ เพ ื ่ อแก ้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที ่ ด ิ นของร ั ฐ
แ ป ยกระ ละกา อส ั งห ประเ ะด ั บกา ารบร ิ ก หาร ิ ม เด ็ นย ุ ารบร ิ ก การทท ี ่ ทร ั พย ์ ย ุ ทธศ การด ้ ว ท ั นสม ั ย ์ ท ี ่ เป็ น ศาสต วยเทค ม ั ย แล นเล ิศใน ตร ์ ท ี ่ คโนโล ะส ่ งเส นระด ั บ 4 ย ี ด ิ จท ิั สร ิ มธร ุ ั บสาก ท ั ล รก ิ จ กล
เป้าปร กลยทุ เป้าปร หลักก วัตถุป ประ ระสงค์องค ทธ ์ 4.1 4.2 ระสงค์ การและเหตุผ ประสงค์ 4 เด็นยุทธศาส ค์กรสมรรถน 1 พัฒนาและ 2 สร้างระบบ องค์กร ธรรมา ล ยุทธศ มุ่งยก ปรับเป ส่วนรว ด้วยกา เข้ามา ในระดั ของป การให เทคโน ทั่วปร และได ที่จําเป็ และแ สิ่งปลกู 1. 2. 3. เพื อส กิ เพื ด้ ต เพื ส ท้ ก ด้ สตร์ ย ที ใ ะสูง อํานวยค ส่งเสริมการบ การบริหารงา รสมรรถนะสู าภิบาล ศาสตร์ชาติด้ ระดับและพัฒ ปลี่ยนภาครัฐ วม” ปรับวัฒ ารนํานวัตกรร ประยุกต์ใช้อย ดับสากลมีลัก ระชาชนได้อ ห้บริการจดท นโลยีสารสนเท ะเทศ เพื่อให ด้จัดเก็บโฉนด ป็นในการปฏิบั พลตฟอร์มม กสร้างเพื่อใชป้ พ่ือให้ประชา สังหาริมทรัพย์ จการบ้านเมอื พ่อให ื ้มีฐานข้อ ้านภูมิสารสน อบสนองควา พ่ือให้มีฐานข้ นับสนุน การ ้องถิ่นการเก ารจัดทําสาธา ้านอื่น ๆ ที่เกี่ ยกระดับกา ที่ทันสมัย แ นระดับสา ความสะดวก บริการประชาช านสู่การเป็นอ ง อํานวยคว ด้านการปรับ ฒนาประสิท โดยยึดหลัก ฒนธรรมการท รม เทคโนโลยี ย่างคุ้มค่า เพื่อ ษณะเปิดกว้า ย่างสะดวก ร ทะเบียนสิทธิ ทศและการสื่ ห้ประชาชนไ ดที่ดิน เอกสา บัติงานในรูปแ มาใช้ในการให ประโยชน์ระห าชนเกิดควา ยอ์ ื่น ๆรวมทงั้ องที่ดี (Good อมูลที่ดินที่ถกู เทศ (Land.Pa มต้องการด้าน ข้อมูลการถือ กําหนดนโยบา ษตร การใช้ป ารณูปโภคพื้น ยวข้องทั้งภาค ารบริการด้ว และส่งเสรมิ กล ในการให้บริก ชนด้วยระบบอิ งค์กรดิจิทัล ามสะดวก ใน บสมดุลและพ ธิภาพการทํา “ภาครัฐของป ทํางานให้มุ่งผ ยีข้อมูลขนาดใ อให้การปฏิบัติ าง เชื่อมโยงถึ รวดเร็ว และโ ธิและนิติกรร สื่อสารมาใช้ใน ด้รับบริการด้ ารแสดงสิทธิป บบดิจิทัล นอ ห้บริการประ หว่างหน่วยงาน มเชื่อมั่นในก งได้รับบริการที Governanc กต้อง ครบถ้วน arcel-Based. นข้อมูลที่ดินข อครองที่ดินใ ายด้านเศรษฐกิ ประโยชน์ใน นฐาน การกําห ครัฐและภาคเ วยเทคโนโ มธุรกิจอสงั การแก่ประชา อิเล็กทรอนิกส นการให้บริกา พัฒนาระบบ างานของหน่ ประชาชนเพื่อ ผลสัมฤทธิ์แล ใหญ่และระบ ติงานของหน่ว ถึงกันและตอบ โปร่งใส ปัจจุ มให้แก่ประช นการปฏิบัติร ด้วยความสะด ประเภทต่าง อกจากนี้ได้มี ชาชน และเ นภาครัฐ การถือครอง ท่มีีประสิทธิภา ce) น ทันสมัย เป็ .Geoinforma องรัฐและเอก นภาพรวม ที กิจความมั่นค ที่ดิน การกร หนดผังเมืองแ เอกชน ลยีดิจิทัล งหาริมทรัพ าชน ยึดหลักธ ส์ ารแก่ประชาช บบริหารจัดก นวยงานภาครั อประชาชนแล ละผลประโยช บบการทํางาน วยงานภาครัฐ บสนองต่อคว บันกรมที่ดิน ชาชนด้วยกา ราชการในสําน ดวก รวดเร็ว ๆ (ฉบับหลว การพัฒนา A ชื่อมโยงข้อมู งกรรมสิทธิ์ใ าพ ภายใต้หลัก นศูนย์กลางก ation) ที่ช่วยให กชนได้ทันควา ท่ีเป็นศูนย์กล คง และสังคม ระจายการถือ และสิ่งแวดล้อ และการบริ พย์ที่เป็ นเลิ ธรรมาภิบาล ชน ยึดหลัก การภาครัฐ รัฐ ด้วยการ ละประโยชน์ ชน์ส่วนรวม ที่เป็นดิจิทัล ฐมีมาตรฐาน วามต้องการ นได้ยกระดับ ารนําระบบ นักงานที่ดิน เพิ่มมากขึ้น วง) เอกสาร Application มูลที่ดินและ นที่ดินและ ักการบริหาร ารให้บริการ ห้รัฐสามารถ ามต้องการ ลางสําหรับ การปกครอง อครองที่ดิน อม และงาน รการิ ลศิ
ผลทคาดวี่าจะได ่ ้รับ 1. 2. 3. ประชาชนได้รับการบริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และรังวัด ทําแผนที่เกี่ยวกับที่ดินที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ประหยัดโปร่งใสเป็นธรรม และสามารถขอรับบริการในต่างพื้นที่ (Online) ในธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินบางประเภท ทําให้สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชาชนสามารถขอรับบริการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศที่ดินบางประเภท โดยผ่านระบบเครือข่าย Internet ในรูปแบบ Web Service มีระบบการให้บริการประชาชนในสํานักงานที่ดินที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ จากระบบเดิมที่ดําเนินการให้บริการด้วยระบบมือ.(Manual.System).และ เอกสารล้วน ๆ สํานักงานที่ดินจะถูกพัฒนาให้เป็นสํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ สามารถให้บริการประชาชนด้วยความมีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัดและโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลให้กรมที่ดินมีการบริหารจัดการที่ดินแบบทันสมัยและโปร่งใส (e - Dol : Electronic Department of Lands) การติดตามประเมินผล 1. มีการติดตามและกําหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัด เป็นประจําทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปีและนําผลการดําเนินงาน มาวิเคราะห์ประมวลผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสรุปเป็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะนําเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อกําหนด เป็นมาตรการแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในเชิงนโยบาย 2. กํากับ ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงาน ในพื้นที่และการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานจากส่วนกลางทั้งจากระดับ ผู้บริหาร และผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาและส่งเสริมการบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมที่ 1 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานรบผั ิดชอบ การให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติในระบบอินเทอร์เน็ต (ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของประเทศไทย) ดําเนินการนําเข้าข้อมูลแผนผังชดหุ้องชุดแบบอาคารชุด (Floorplan) และพื้นส่วนกลาง ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในระบบพิกัดฉาก UTM ตามมาตรฐานของกรมที่ดิน พร้อมทั้งจัดทําฐานข้อมูลอาคารชุดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รูปแบบ 3 มิติ โดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนห้องชุด อาคารชุดกับแบบจําลอง 3 มิติและ พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลอาคารชุดในรูปแบบ 3 มิติและติดตั้งระบบฯ บนชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวนข้อมูลอาคารชุด ห้องชุดในระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ 480,000 ยูนิต ประชาชนได้รับความพึงพอใจในระบบการให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติ ในระบบอินเทอร์เน็ต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 พื้นที่ทั่วประเทศ 23,688,000 บาท งบรายจ่ายอื่น 23,688,000 บาท ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
กิจกรรมที่ 2 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานรบผั ิดชอบ กิจกรรมที่ 3 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานรบผั ิดชอบ กิจกรรมที่ 4 กระบวนงาน ตัวชี้วดั : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสํานักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 1 รองรับการจดทะเบียนต่างสํานักงานที่ดิน (ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสํานักงานที่ดินเพื่อรองรับสํานักงาน ที่ดินอิเล็กทรอนิกส์) จัดหาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ระบบไฟฟ้าและเครือข่ายสําหรับสํานักงานที่ดิน ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 1 รองรับการจดทะเบียนออนไลน์ จํานวนสํานักงานที่ดินที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับสํานักงานที่ดิน อิเล็กทรอนิกส์ 56 แห่ง ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไมน่ ้อยกว่า ร้อยละ 80 หน่วยงานของกรมที่ดิน 6,270,000 บาท งบลงทุน 6,270,000 บาท สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานกงานทั ี่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสํานักงานที่ดินเพื่อรองรับ สํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์) ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Signature.pad) สําหรับให้บริการประชาชน และภาคเอกชน โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กับเอกสารสิทธิในที่ดินประเภทโฉนดที่ดินสามารถดําเนินการและตรวจสอบข้อมูล ได้สะดวกรองรับการลดการเรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จํานวนสํานักงานที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานที่ดิน เป็นโฉนดที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ 63 แห่ง ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไมน่ ้อยกว่า ร้อยละ 80 สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก 63 แห่ง 3,150,000 บาท งบลงทุน 3,150,000 บาท สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสํานักงานที่ดินเพื่อรองรับ สํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์) ดําเนินการจัดจ้างเอกชนพัฒนาระบบให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนา หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งดิจิทัลสามารถให้บริการได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครือข่าย อินเทอร์เน็ต เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกรมที่ดิน และประชาชน ส่งผลให้การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันใจ ผู้รับบริการทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ร้อยละความสําเร็จของระบบให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 95 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการต่อระบบศูนย์กลางการให้บริการ ผ่านระบบให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานรบผั ิดชอบ กิจกรรมที่ 5 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานรบผั ิดชอบ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,240,000 บาท งบดําเนินงาน 8,240,000 บาท สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบบริการในสํานักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย (ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสํานักงานที่ดินเพื่อรองรับ สํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์) ดําเนินการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริการในสํานักงานที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทันสมัย และจ้างเหมาบริการงานปรับปรุง ข้อมูลทะเบียนที่ดินและแผนที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องจากโครงการศูนย์ข้อมูล และแผนที่แห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน โดยมีหน้าที่บันทึกข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง เข้าระบบดิจิทัล สแกนเอกสารสิทธิและสารบบที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ จํานวนสํานักงานที่ดินที่ได้รับการจ้างเหมาบริการ 381 แห่ง ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สํานักงานท่ดีินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ที่ถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติงาน 37,352,800 บาท งบดําเนินงาน 37,352,800 บาท สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างระบบการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กิจกรรมที่ 1 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานรบผั ิดชอบ นําเข้าข้อมูลทดี่ินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ (ภายใต้โครงการจัดการข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ) ดําเนินการนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน สารบบที่ดินของสํานักงานที่ดิน ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งตรวจสอบ ความถูกต้อง เพื่อให้สามารถเชื่อมโยง สืบค้น และเรียกใช้ข้อมูลที่ดินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จํานวนข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและสารบบของสํานักงานที่ดินครบถ้วน ไม่น้อยกว่า 4.842 ล้านแปลง ข้อมูลทะเบียนที่ดินและภาพลักษณ์ในระบบคอมพิวเตอร์มีความถูกต้อง สามารถ เชื่อมโยงได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จํานวน 8 จังหวัด (จันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีตราด นครนายก นครปฐม นครราชสีมา ระยอง) 48 สํานักงาน 151,210,800 บาท งบรายจ่ายอื่น 151,210,800 บาท สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 2 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานรบผั ิดชอบ กิจกรรมที่ 3 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานรบผั ิดชอบ กิจกรรมที่ 4 กระบวนการ ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานรบผั ิดชอบ นําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสํานักงานที่ดิน (ภายใต้โครงการจัดการข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ) ดําเนินการนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสํานักงานที่ดินทั่วประเทศ ในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถสืบค้นและเรียกใช้ข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จํานวนภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดที่นําเข้าเป็นข้อมูลรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 9.92 ล้านแผ่น ข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดมีความถูกต้องสามารถเชื่อมโยงได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ใน 5 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีปราจีนบุรีสระแก้ว และจังหวัดเพชรบุรีจํานวน 29 สํานักงาน 29,765,000 บาท งบรายจ่ายอื่น 29,765,000 บาท สํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด เพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายรังวัดสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก (ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการรังวัด) ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์กล้องสํารวจให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยหากครุภัณฑ์สํารวจมีอายุการใช้งานนานแล้วหรือเสื่อมสภาพ ชํารุดเสียหายก็จะ ดําเนินการซ่อมแซม จัดหาทดแทนใหม่ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานของช่างรังวัด จํานวนสํานักงานที่ดินที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรังวัด 100 สํานักงาน คิวรังวัดที่ให้บริการประชาชนของสํานักงานที่ดิน เฉลี่ยไม่เกิน 50 วัน สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จํานวน 100 สํานักงาน 11,899,000 บาท งบลงทุน 11,899,000 บาท สํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด เร่งรัดงานรังวัดของสํานักงานที่ดิน (ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการรังวัด) จัดส่งเจ้าหน้าที่รังวัดจากส่วนกลางเพื่อให้ความช่วยเหลือในการดําเนินการรังวัด ในสํานักงานที่ดินที่มีปริมาณงานรังวัดเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก หรือมีงานรังวัด ค้างดําเนินการจํานวนมาก เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการกับประชาชน จํานวนงานที่ออกรังวัดเฉพาะกิจ 2,250 ราย ปริมาณงานที่แล้วเสร็จตามโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา 1,099,500 บาท งบดําเนินงาน 1,099,500 บาท สํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
กิจกรรมที่ 5 กระบวนการ ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานรบผั ิดชอบ กิจกรรมที่ 6 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานรบผั ิดชอบ กิจกรรมที่ 7 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานรบผั ิดชอบ จัดสร้างหลักเขตที่ดินเพื่อใช้ในงานรังวัดของสํานักงานที่ดิน (ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการรังวัด) ดําเนินการจัดหาวัสดุที่จําเป็นในการรังวัดที่ดิน หลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ให้เพียงพอกับการใช้งาน และปริมาณงานที่เกิดขึ้นในแต่ละปีของสํานักงานที่ดินจังหวัด/ สาขา/ส่วนแยก เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณงานรังวัดที่ดินที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จํานวนแปลงที่ดินที่ได้รับการรังวัด 140,000 แปลง แปลงที่ดินของประชาชนมีแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ร้อยละ 100 สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ 24,000,000 บาท งบดําเนินงาน 24,000,000 บาท สํานักงานที่ดิน/กองแผนงาน สร้างศนยู์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน (ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน) ก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร ร้อยละความสาเรํ ็จของการก่อสร้างศูนย์สารสนเทศที่ดิน ร้อยละ 40 การสร้างศูนย์สารสนเทศที่ดนเป ิ ็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ร้อยละ 80 ศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน 222,877,000 บาท งบลงทุน 222,877,000 บาท สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพร้อมสํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์แบบ Online (ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสํานักงานที่ดินเพื่อรองรับ สํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการสํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ การออกตรวจติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการฯ 5 ครั้ง สํานักงานที่ดินมีการเตรียมความพร้อมในการเป็นสํานักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 พื้นที่จังหวัดตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน 448,600 บาท งบดําเนินงาน 448,600 บาท สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
: : :จ ั ดการข ้ อม ู ลท ี ่ ด ิ นเพ ื ่ อการจดทะเบ ียนออนไลน์ทั ่ วประเทศ :เพ ิ ่ มประสิทธิภาพการบริการด้านการรังวัด :ก ่ อสร ้ างอาคารศ ู นย ์ สารสนเทศท ี ่ ด ิ นกรมท ี ่ ด ิ น งบประมาณ ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ต.ค.65-ธ.ค.65ม.ค.66-มี.ค.66เม.ย.66-มิ.ย.66ก.ค.66-ก.ย.66 1. 23.6880 (3.2868) (3.8252) (7.6505) (8.9255)ศรท. ย ู น ิ ต 480,000 - 90,000 180,000 210,000 ตารางแผนปฎิบัติการตามแผนงาน/ โครงการ/ งาน/ กิจกรรมกรมที ่ ด ิ นประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ประเด็นย ุ ทธศาสตร ์ 4 ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที ่ ท ั นสม ั ยและส ่ งเสร ิ มธ ุ รก ิ จอส ั งหาร ิ มทร ั พย ์ ท ี ่ เป็นเลิศในระดบสากล ั เป้าประสงค์ : องค์กรสมรรถนะส ู งอ ํ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนยึดหลักธรรมาภิบาล โครงการเพิ ่ มประสิทธิภาพการให้บริการของสํานักงานที ่ ด ิ นเพ ื ่ อรองร ั บส ํ าน ั กงานท ี ่ ด ิ นอ ิ เล ็ กทรอน ิ กส ์ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการการใช้ประโยชน์ที ่ ด ิ นและส ิ ่ งปล ู กสร ้างของประเทศไทย โครงการ /งาน / กิจกรรม เป้าหมาย แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน ่ วยงาน หน ่ วยน ับ ปริมาณงาน (ล้านบาท)รับผิดชอบ การให้บริการค้นหาข้อม ู ลอาคารช ุ ดแบบ 3 มิติในระบบอินเทอร์เน็ต
2.เพิ ่ มประสิทธิภาพการให้บริการของสํานักงานที ่ ด ิ นเพ ื ่ อรองร ั บส ํ าน ั กงานท ี ่ ด ิ นอ ิ เล ็ กทรอน ิ กส ์ สทส. 2.1เพิ ่ มประสิทธิภาพการให้บริการของสํานักงานที ่ ด ินตามโครงการพัฒนา 6.2700 - (6.2700) - - ระบบสารสนเทศท ี ่ ด ิ นระยะท ี ่ 1 รองรับการจดทะเบียนต่างสํานักงานที ่ ด ิ น แห ่ ง 56 - 28 28 - 2.2สํานักงานที ่ ด ิ นอ ิ เล ็ กทรอน ิ กส ์ 3.1500 - (3.1500) - - แห ่ ง 63 - 28 35 - 2.3 8.2400 (1.2360) (2.8840) (4.1200) - ร ้ อยละ 95 - - - 95 2.4พัฒนาระบบบริการในสํานักงานที ่ ด ิ นด ้วยเทคโนโลยีและเครื ่ องม ื อท ั นสม ั ย 37.3528 (9.6989) (8.9775) (9.6989) (8.9775) แห ่ ง 381 381 381 381 381 2.5เตรียมความพร้อมสํานักงานที ่ ด ิ นอ ิ เล ็ กทรอน ิ กส ์ แบบ Online 0.4486 (0.1200) (0.1200) (0.1122) (0.0964) คร ั ้ ง 5 1121 3.จัดการข้อม ู ลท ่ ด ีิ นเพ ื ่ อการจดทะเบ ียนออนไลน์ทั ่ วประเทศ 3.1นําเข้าข้อม ู ลท ี ่ ด ิ นเพ ื ่ อการจดทะเบ ียนออนไลน์ 151.2108 (22.6817) (37.8027) (37.8027) (52.9237)สทส. ล ้านแปลง 4.8420 1.2110 1.2110 1.2110 1.2090 3.2นําเข้าข้อม ู ลภาพล ั กษณ ์ หล ั กฐานการร ั งว ั ดของส ํ าน ั กงานท ี ่ ด ิ น 29.7650 - (4.4600) (11.9100) (13.3950)สมส. ล ้ านแผ ่ น 9.9200 - - 5.0000 4.9200 พ ัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณ ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ต.ค.65-ธ.ค.65ม.ค.66-มี.ค.66เม.ย.66-มิ.ย.66ก.ค.66-ก.ย.66 โครงการ /งาน / กิจกรรม เป้าหมาย แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน ่ วยงาน หน ่ วยน ับ ปริมาณงาน (ล้านบาท)รับผิดชอบ 4.เพิ ่ มประสิทธิภาพการบริการด้านการรังวัดสมส. 4.1เพิ ่ มประสิทธิภาพฝ่ายรังวัดสํานักงานที ่ ด ิ นจ ั งหว ั ด/สาขา/ส่วนแยก 11.8990 - (11.8990) - - ส ํ าน ั กงาน 100 - - - 100 4.2เร่งรัดงานรังวัดของสํานักงานที ่ ด ิ น 1.0995 (0.1392) (0.1350) (0.3561) (0.4692) ราย 2,250 225 675 675 675 4.3จัดสร้างหลักเขตที ่ ด ิ นเพ ื ่ อใช้ในงานรังวัดของสํานักงานที ่ ด ิ น 24.0000 (12.0000) (6.0000) (6.0000) -กผ. แปลง 140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 5.สร้างศ ู นย ์ สารสนเทศท ี ่ ด ิ นกรมท ี ่ ด ิ น 222.8770 (62.9410) (53.3120) (106.6240) -สทส. ร ้ อยละ 40 - - - 40
ประ พ ั เด ็ น พฒนา ั แล ย ุ ทธ ส ู ่ องค ์ ละม ี ธร ธศาส กรสม รรมาภ ิ สตร ์ ท ี ่ รรถน ภบาล ิ ท ี ่ 5 ะส ู ง
เป้าปร กลยุท เป้าปร หลักก ประ ระสงค์ ธ์ 5 5 5 ระสงค์ ารและเหตุผล 5 ะเด็นยุทธศา องค์ก ธรรมา 5.1 5.2 5.3 เสริมส พัฒนา การพั องค์ก ธรรม ล โดยม เพื่อป และพ ด้านห ส่วนร เปลี่ย ภาครั ระบบ ของห ได้อย ที่เกดิ ให้ไป ในกา ของร ดิจิทัล ด้วยแ ของป เข้าถึง รังวัด และนิ ........ พ สตร์ รสมรรถนะสู าภิบาล สร้างศักยภาพ าบุคลากรให้มีค ัฒนาสู่องค์กร กรสมรรถนะสู มาภิบาล ยุทธศาส มุ่งหวังที่จะป ประชาชนแล พัฒนาระบบ หนึ่งด้วยการ รวม ให้หน่วย ยนแปลงของโล รัฐเปลี่ยนแป บการทํางานที หน่วยงานภาคร ย่างสะดวก รว ดขึ้น ระบบราช ปสู่เป้าหมายที่ ารดําเนินกิจก ะบบราชการเพื ลมาใช้ในระบ แนวคิดที่ว่าร ประชาชน เปิด งความต้องการ กรมที่ดิน ดทําแผนที่กา นิติกรรมเกี่ยว ................... พัฒนาสู่อง สูง อํานวยคว พองค์กรเพื่อสร ความรู้ทักษะ รสมรรถนะสูง สูง อํานวยคว สตร์ชาติ (พ.ศ รับเปลี่ยนกา ะประโยชน์ส การบริหารจั รปรับวัฒนธร ยงานภาครัฐมี ลกอยู่ตลอดเว ลงไปอย่างมา ท่ีเป็นดิจิทัลเข รัฐมีมาตรฐาน วดเร็ว และโป ชการจึงต้องปรั ีมุ่งหวังไว้โดย รรมทางเศรษ พ่ือขับเคลื่อนภ บบราชการ เพื ระบบราชกา กว้างและเชื่อม รของประชาชน นมีภารกิจหลั รออกหนังสือ วกับอสังหาริ ................... งค์กรสมรร วามสะดวกใ ร้างมาตรฐาน และทัศนคติที และมีธรรมาภิ วามสะดวกใน ศ. 2561 – 25 ารทํางานขอ ส่วนรวม จึงไ ัดการภาครัฐ รรมการทํางา มีความทันสม วลา ทําให้ในปั าก มีการนําน ข้ามาประยุก นในระดับสากล ปร่งใส อีกทั้ง รับเปลี่ยนเพื่อใ ยภาครัฐต้องส ษฐกิจและสังค ภารกิจพิเศษ (A พ่ือมุ่งสู่การเป็ ารจะต้องยึด มโยงถึงกัน ยึด น และให้บริกา ลักที่สําคัญในก อแสดงสิทธิใน มทรัพย์การ ................... รถนะสูงแล นการให้บริก และภาพลักษ ท่พรี ้อมรับการ ภบาลิ นการให้บริกา 580) มุ่งยกร งภาครัฐให้เป็ ได้กําหนดปร ฐเป็นประเด็น านให้มุ่งผลสั มัย และพร้อม ปัจจุบันรูปแบบ นวัตกรรม เท ต์ใช้อย่างคุ้ม ล ตอบสนองค ง เพื่อให้สอด ให้สามารถส่งเ สามารถปรับตั คมยุคดิจิทัลมุ่ Agenda.–.Ba นระบบราชกา ดหลักธรรมา ดประชาชนเป็น ารด้วยระบบอั การคุ้มครองสิ นที่ดิน การให รสงวนคุ้มครอ ................... ละมีธรรมาภ การแก่ประช ษณ์งานบริการ เปลี่ยนแปลงค รแก่ประชาช ะดับ “หน่วย ป็นภาครัฐขอ ะเด็นด้านกา นยุทธศาสตร์ สัมฤทธิ์และผ มจะปรับตัวใ บการทํางานข ทคโนโลยีข้อมู ค่า เพื่อให้กา ความต้องการข ดรับกับการปฏิ เสริมการขับเค ตัวและอํานวย มุ่งเน้นให้เกิดค ased) และการ าร 4.0 (Gove ภิบาลเพื่อป นศูนย์กลางใน อัจฉริยะ สิทธิในที่ดินข ห้บริการจดท องดูแลที่ดินข ................... ภิบาล าชน ยึดหลัก รที่ดี ควบคู่คุณธรรม ชน ยึดหลัก ยงานภาครัฐ” องประชาชน ารปรับสมดุล ชาติที่สําคัญ ผลประโยชน์ ให้ทันต่อการ ของหน่วยงาน มูลขนาดใหญ่ ารปฏิบัติงาน ของประชาชน ฏิรูปประเทศ คลื่อนประเทศ ยความสะดวก ความคล่องตัว รนําเทคโนโลยี ernment.4.0) ประโยชน์สุข การให้บริการ องบุคคลการ ทะเบียนสิทธิ ของรัฐ โดยมี ................... ก ม
หน่วยงานในสังกัดกระจายอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 461 แห่ง ทําหน้าที่เป็นกลไกหลัก ในการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพและมีหน่วยงานในส่วนกลางทําหน้าที่ในการกํากับดูแล สนับสนุน การปฏิบัติงานให้บริการประชาชนของสํานักงานที่ดินในส่วนภูมิภาคในลักษณะ เชื่อมโยงกัน ทั้งในด้านฐานข้อมูลด้านการคลังและการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ โดยในแต่ละปีมีประชาชนติดต่อขอรับบริการมากกว่า 13 ล้านราย และ ดูแล จัดเก็บเอกสารสิทธิทางทะเบียนที่ดินมากกว่า 37 ล้านแปลง กรมที่ดิน ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการให้บริการประชาชน จึงได้ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ทั้งด้านอาคารสถานที่กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ บุคลากรที่มีคุณภาพและการ ให้บริการด้านอื่น ๆเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ประชาชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์งานบริการที่ดีให้เกิดขึ้น ในสายตาประชาชนอีกด้วย วัตถุประสงค์ 1. 2. 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของสานํ ักงานที่ดินท่ัวประเทศ เพื่อให้ประชาชนผใชู้ ้บริการมความพี ึงพอใจและเชื่อมั่นในงานบริการของกรมที่ดนิ เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร ระบบงานบริการ ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผลทคาดวี่าจะได ่ ้รับ 1. 2. 3. ระบบการควบคุมดูแลรักษาหลักฐานทะเบียนที่ดิน งานด้านการรังวัด ในสํานักงานที่ดินทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและบริหารจัดการ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถกํากับดูแลและสนับสนุน การปฏิบัติงานราชการของส่วนภูมิภาคได้อย่างสัมฤทธิ์ผล การติดตามประเมินผล 1. 2. มีการติดตามและกําหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดเป็นประจําทั้งรายเดือน รายไตรมาสและรายปีและนําผลการดําเนินงาน มาวิเคราะห์ประมวลผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสรุปเป็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะนําเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อกําหนด เป็นมาตรการ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในเชิงนโยบาย กํากับ ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงาน ในพื้นที่และการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานจากส่วนกลางทั้งจาก ระดับผู้บริหาร และผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อสร้างมาตรฐานและภาพลักษณ์งานบริการที่ดี กิจกรรมที่ 1 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 2 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 3 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ บริการด้านทะเบียนที่ดินในสํานักงานที่ดนิ (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของสํานักงานที่ดินทั่วประเทศ สําหรับ เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เป็นต้น ตามความเหมาะสมจําเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานที่ดินทั่วประเทศเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จํานวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านทะเบียนที่ดิน 12,580,000 ราย ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สํานักงานที่ดินทั่วประเทศ 530,207,100 บาท งบดําเนินงาน 480,837,600 บาท งบลงทุน 49,369,500 บาท สนง.ที่ดินทั่วประเทศ/กองแผนงาน ปรับปรุงสถานที่ใหบร้ ิการประชาชนด้านอสังหาริมทรพยั ์ (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) สนับสนุนงบประมาณสําหรับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสํานักงานที่ดินที่มีสภาพเก่า ชํารุด ซึ่งอาจทําให้เกิดอัคคีภัย และเป็นอันตรายกับชีวิต ทรัพย์ของทางราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป จํานวนสํานักงานที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงสถานที่ให้บริการ 12 แห่ง ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก 5,000,000 บาท งบดําเนินงาน 5,000,000 บาท สํานักงานที่ดิน/กองแผนงาน บริการด้านรังวัดที่ดินในสานํ ักงานที่ดิน (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติราชการในงาน ด้านการรังวัดที่ดิน ควบคุมและรักษาหลักฐานด้านการรังวัดให้แก่สํานักงานที่ดิน ทั่วประเทศ จํานวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านรังวัดที่ดิน 420,000 ราย ประชาชนมีความพงพอใจต ึ ่องานบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สํานักงานที่ดินทั่วประเทศ 69,430,000 บาท งบดําเนินงาน 69,430,000 บาท สนง.ที่ดินทั่วประเทศ/กองแผนงาน
กิจกรรมที่ 4 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 5 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รบผั ิดชอบ กิจกรรมที่ 6 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปรมาณิ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ พัฒนาปรับปรงระบบการรุังวัดในสานํ ักงานที่ดิน (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) จัดสรรงบประมาณสําหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการฝ่ายรังวัดให้แก่ สํานักงานที่ดินทั่วประเทศ จํานวนบุคลากรที่ได้รับการจ้างเหมาบริการ 202 ราย ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก 22,800,000 บาท งบดําเนินงาน 22,800,000 บาท สนง.ที่ดิน/กองแผนงาน เพิ่มประสทธิภาพระบบการดิูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ดําเนินการจัดจ้างปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมพื้นที่จะจัดเก็บเอกสารติดตั้งระบบพิสูจน์ ตัวตนก่อนเข้าห้องจัดเก็บสารบบที่ดิน จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาห้องจัดเก็บสารบบที่ดิน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับห้องจัดเก็บ สารบบที่ดินในสํานักงานที่ดินทั่วประเทศ จํานวนหลักฐานทางทะเบียนที่ดินและการรังวัดที่ดินได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุง 37 ล้านแปลง ประชาชนได้รับการคุ้มครองดูแลรักษาทะเบียนที่ดิน ให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก 48,929,500 บาท งบดําเนินงาน 42,025,200 บาท งบลงทุน 6,904,300 บาท สนง.ที่ดิน/กองแผนงาน ปรับปรุงระบบการดูแลหลกฐานทางทะเบั ียนที่ดนิ (ภายใต้โครงการ สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ) ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ให้สํานักงานที่ดินทั่วประเทศ สํานักงานที่ดินในพื้นที่เป้าหมายได้รับการปรับปรุงระบบดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ร้อยละ 100 หน่วยงานสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเวลาที่กําหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก 3,420,000 บาท งบลงทุน 3,420,000 บาท สนง.ที่ดิน/กองแผนงาน
กิจกรรมที่ 7 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 8 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 9 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน (ภายใต้โครงการ สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ) ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ําประชาชน ห้องน้ําคนพิการ ทางลาดสําหรับ ให้บริการผู้สูงอายุและคนพิการ ที่จอดรถสําหรับประชาชน ที่พักรอสําหรับประชาชน ที่มารับบริการ ให้แก่สํานักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศ สํานักงานที่ดินในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ร้อยละ 100 ประชาชนและหรือผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรามีความพึงพอใจในการขอรับบริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกของสํานักงานที่ดินในภาพรวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก 25,589,000 บาท งบลงทุน 25,589,000 บาท สนง.ที่ดิน/กองแผนงาน สนับสนุนการให้บริการในสานํ ักงานที่ดนเพิ ื่อรองรับ GECC (ภายใต้โครงการ สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ) ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับให้บริการประชาชน ได้แก่รถเข็น ชนิดนั่งสําหรับผู้สูงอายุผู้พิการ และดําเนินการปรับปรุง/ต่อเติมประตูทางเข้าอาคาร สํานักงานที่ดินให้เป็นประตูอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัสและอํานวยความสะดวก แก่บุคคลในกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุผู้พิการฯลฯ) สํานักงานที่ดินที่ได้รับการสนับสนุนการให้บริการเพื่อรองรับ GECC ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก 2,434,300 บาท งบลงทุน 2,434,300 บาท สนง.ที่ดิน/กองแผนงาน พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พื้นที่ 5 จังหวัด ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2553 ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) (ภายใต้โครงการ สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ) ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และส่วนประกอบอื่น เพื่ออํานวย ความสะดวกในการให้บริการประชาชน และสร้างขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อาทิก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน สํานักงานที่ดินใหม่ ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมสําหรับให้เจ้าหน้าที่พักอาศัย สํานักงานที่ดินในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไมน่ ้อยกว่า ร้อยละ 80 สํานักงานที่ดินจังหวัดปัตตานียะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 10 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 11 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รบผั ิดชอบ 25,867,800 บาท งบลงทุน 25,867,800 บาท สนง.ที่ดิน/กองแผนงาน สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ (ภายใต้โครงการ สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ) จัดหาครุภัณฑ์สํานักงานให้แก่สํานักงานที่ดินทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากอายุ การใช้งานของครุภัณฑ์สํานักงานแต่ละประเภท สนับสนุนให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงานที่ดินที่มีสภาพเก่า ชํารุดทรุดโทรม แออัดไม่สามารถรองรับ จํานวนประชาชนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น จํานวนหน่วยงานที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ 133 แห่ง ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไมน่ ้อยกว่า ร้อยละ 80 สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา 635,041,800 บาท งบลงทุน 635,041,800 บาท สนง.ที่ดิน/กองแผนงาน พัฒนารูปแบบงานพิมพของกรมท์ ี่ดิน (ภายใต้โครงการ สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ) ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานกราฟฟิก สําหรับสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์งานในภารกิจของกรมที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการออกแบบกราฟฟิก 1 ชุด หน่วยงานที่รับบริการมีความพึงพอใจในด้านงานพิมพ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 กลุ่มงานออกแบบและสร้างสอสื่ิ่งพิมพ์กองการพิมพ์ 378,700 บาท งบลงทุน 378,700 บาท กองการพิมพ์ กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงควบคู่ คุณธรรม กิจกรรมที่ 1 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริม รัฐบาลดิจิทัล (ภายใต้โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล) จัดฝึกอบรมบุคลากรตามหลักสูตรดิจิทัลสําคัญ ได้แก่หลักสูตร PDPA,.หลักสูตร Cyber Security, หลักสูตร Data Governance หรือหลักสูตรอื่นที่กําหนดตามแนวทาง ของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของกรมที่ดินมีความรู้เพื่อส่งเสริมให้กรมที่ดินก้าวสู่ การเป็นหน่วยงานในรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 14 คน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของกรมที่ดินมีความรู้ด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รบผั ิดชอบ 290,900 บาท งบดําเนินงาน 290,900 บาท สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 5.3 การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ 1 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 2 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอํานวยการบริหารและประชาสัมพันธ์ (ภายใต้ผลผลิต งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของกรมที่ดิน ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหรือจัดสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนทั่วไป สนับสนุนการดําเนินงานด้านงาน สารบรรณ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของกรม และการบริหารงานของผู้บริหาร ระดับสูงของกรมที่ดิน จํานวนครั้งที่มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของกรมที่ดิน 171 ครั้ง/เดือน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 4,077,120 บาท งบบุคลากร 1,286,120 บาท งบดําเนินงาน 2,791,000 บาท สํานักงานเลขานุการกรม งานบริหารงานบุคคล (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลบทบาท ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานของบุคลากรในตําแหน่งต่าง ๆ ของกรมที่ดินให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพจัดการสอบแข่งขัน การคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ให้เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกรมที่ดินในทุกตําแหน่ง และ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคลของกรมที่ดิน 1) การกําหนดตําแหน่งและอัตรากําลังบุคคล จํานวน 800 ตําแหน่ง 2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปีได้มีการนําไป ปฏิบัติเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3) จํานวนเรื่องที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง/สอบสวนวินัย 30 เรื่อง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2,358,600 บาท งบบุคลากร 1,287,600 บาท งบดําเนินงาน .1,071,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่
กิจกรรมที่ 3 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 4 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 5 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคณภาพุ พื้นที่ดําเนนการิ งานการเงนและบิญชั ี (ภายใต้ผลผลิต งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและบริหารงบประมาณของกรมที่ดิน ปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานัก/กองและสํานักงานที่ดินทั่วประเทศ เกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชีและการบริหารงบประมาณ ดําเนินการภารกิจด้านการเงิน การคลังได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กองคลัง 1,170,860 บาท งบบุคลากร 512,660 บาท งบดําเนินงาน 658,200 บาท กองคลัง งานดานการพ้มพิ ์ (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์แผนที่ระวางแผนที่แบบพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน แบบพิมพ์หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดแบบพิมพ์หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง แบบพิมพ์ ใบแทน และงานพิมพ์อื่น ๆ หน่วยงานกรมที่ดินมีแบบพิมพ์ที่มีมาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการไม่น้อยกว่า 80 หน่วยงานที่รับบริการด้านงานพิมพ์มีความเชื่อมั่นในแบบพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินและแบบพิมพ์อื่น ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 กองการพิมพ์ 8,273,860 บาท งบบุคลากร 7,903,660 บาท งบดําเนินงาน 370,200 บาท กองการพิมพ์ งานดานกฎหมาย้ (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วย การจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับ กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม และที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์เพื่อยกร่าง และพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน ดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรม สัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา จํานวนเรื่องทางกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือออกใหม 10 ่เรื่อง งานคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองที่ดําเนินการได้ทันกําหนดเวลา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 สํานักกฎหมาย
งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 6 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ พื้นที่ดําเนนการิ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 7 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1,424,010 บาท งบบุคลากร 973,310 บาท งบดําเนินงาน 450,700 บาท สํานักกฎหมาย งานด้านแผนและติดตามประเมินผล (ภายใต้ผลผลิต งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะ และประสานการกําหนดนโยบาย การแปลงนโยบาย และจัดทํายุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์และแผนแม่บทของกรม ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง ให้คําปรึกษาและแนะนํา ด้านการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทําแผนต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทํา งบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลและกระทรวง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ จัดทําและ บริหารโครงการพิเศษต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย งาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปีได้มีการนําไปปฏิบัติและการจัดทํา งบประมาณเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2,555,690 บาท งบบุคลากร 1,421,890 บาท งบดําเนินงาน 1,133,800 บาท กองแผนงาน งานพัฒนาบคลากรุ (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ติดตามและประเมินผล ตลอดจนจัดทําฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรกรมที่ดิน ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม หน่วยงาน ของรัฐและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง บุคลากรกรมที่ดินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/ โครงการ กําหนดไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน และสถานที่ฝึกอบรม/สัมมนาภายนอก 2,399,000 บาท งบบุคลากร 31,200 บาท งบดําเนินงาน 2,367,800 บาท กองฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 8 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดําเนนการิ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 9 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคณภาพุ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 10 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ พื้นที่ดาเนํ ินการ งานดานการพ้สดัุ (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุการจัดการงานก่อสร้าง และยานพาหนะของกรม ควบคุมตรวจสอบและบํารุงรักษาพัสดุช่าง เครื่องจักรกลทางการพิมพ์และเครื่องมือ ในการรังวัดทําแผนที่จัดทําหมุดหลักฐานแผนที่ ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดําเนินการได้สําเร็จตามเป้าหมายไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 80 ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านพัสดุในการประหยัดงบประมาณในการจัดการ ร้อยละ 3 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 6,184,750 บาท งบบุคลากร 1,938,450 บาท งบดําเนินงาน 4,246,300 บาท กองพัสดุ งานส่งเสริมและกํากับการรังวัดเอกชน (ภายใต้ผลผลิต งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ดําเนินการกํากับ ควบคุมดูแลสํานักงานช่างรังวัดเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับช่างรังวัด เอกชน ปฏิบัติหน้าที่ในงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน 1. จํานวนสํานักงานช่างรังวัดเอกชนที่ขอจัดตั้ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย ที่กําหนด 2. จํานวนผู้ที่เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของผู้ผ่านการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศที่มีงานรังวัดเอกชนเข้าดําเนินการในพื้นที่ 393,300 บาท งบบุคลากร 120,000 บาท งบดําเนินงาน 273,300 บาท สํานักงานช่างรังวัดเอกชน งานพัฒนาและบริการดานเทคโนโลย ้ ีสารสนเทศ (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์และเป็นศูนย์กลาง เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงาน คอมพิวเตอร์ของกรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวนโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนา 1,450 โปรแกรม สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 11 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงคณภาพุ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 12 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 13 กระบวนงาน 19,244,060 บาท งบบุคลากร 2,484,260 บาท งบดําเนินงาน 16,759,800 บาท สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกําหนดมาตรฐานและสงเสร่ ิมการรังวดั (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) กําหนดมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง ตลอดจนกํากับดูแล ให้คําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรังวัดและทําแผนที่ของสํานักงานท่ีดิน การแก้ไขเพิ่มเติมระวางแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน พัฒนามาตรฐานการจัดเก็บระวางแผนที่ หลักฐานแผนที่และหลักฐานการรังวัด ดําเนินการรังวัดเพื่อการจัดรูปที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน การชลประทาน การทางหลวง สามารถให้บริการนัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน เฉลี่ยทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สานํ ักงานที่ดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 5,097,360 บาท งบบุคลากร 4,778,960 บาท งบดําเนินงาน 318,400 บาท สํานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด งานวางมาตรฐานกระบวนงานทะเบียนสทธิ ิและนิติกรรม (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) จัดทําระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง กํากับดูแลให้คําปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์การเพิกถอนหรือแก้ไขการจดทะเบียนหรือรายการ จดทะเบียน การเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า พิจารณาการได้มาและการจําหน่ายไปซึ่งสิทธิ ในที่ดินเพื่อการศาสนา กรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวและนิติบุคคลบางประเภท มาตรฐานด้านการทะเบียนที่ดิน ปริมาณงานที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ตามแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 2,531,130 บาท งบบุคลากร 1,550,130 บาท งบดําเนินงาน 981,000 บาท สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน งานส่งเสริมธรกุิจอสังหาริมทรัพย์ (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และอาคารชุด การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด งานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน .............................................................................................................................
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 14 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 15 กระบวนงาน กรุงเทพมหานคร การคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและห้องชุด บริการข้อมูลและ ข้อสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปริมาณงานที่ทําสําเร็จ เปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ต้องดําเนินการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สํานักส่งเสริมธรกุิจอสังหาริมทรัพย์ 1,460,920 บาท งบบุคลากร 845,020 บาท งบดําเนินงาน 615,900 บาท สํานักส่งเสริมธรกุิจอสังหาริมทรัพย์ งานตรวจราชการ (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปีนโยบายสําคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม ไปสู่การปฏิบัติของข้าราชการในส่วนภูมิภาค ให้คําแนะนําการปฏิบัติราชการ แก่สํานักงานที่ดินในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกํากับติดตามประเมินการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรมและแผนปฏิบัติราชการเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาคตรวจสอบข้อเท็จจริงกํากับ ติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ 1. ร้อยละ 80 ของสํานักงานที่ดินได้รับการตรวจราชการ 2. ร้อยละ 80 ของข้อเสนอแนะที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยรับการตรวจ 3. ร้อยละ 80 ของข้อเสนอแนะที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากอธิบดีให้สํานัก/กอง นําไปปฏิบัติ 4. ร้อยละ 80 ของงานที่ได้รับมอบหมายดําเนินการแล้วเสร็จ รายงานผลการตรวจราชการมีความน่าเชื่อถือผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์และประชาชน ผู้รับบริการพึงพอใจ สํานักงานที่ดินทั่วประเทศ และพื้นท่ีดําเนินการตามแผนการตรวจราชการ ประจําปีพ.ศ. 2566 2,322,000 บาท งบบุคลากร 360,000 บาท งบดําเนินงาน 1,962,000 บาท กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สํานักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน งานตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) จัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม รวบรวม วิเคราะห์และสรุป ประมวลผลข้อมูลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการ แบบบูรณาการรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เสนอที่ประชุม ผู้บริหารกรมที่ดินประจําเดือน รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆตอบปัญหา และให้คําแนะนําผ่านทาง E-mail หรือโทรศัพท์
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 16 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคณภาพุ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 17 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคณภาพุ 1. ร้อยละ 80 ของข้อมูลการตรวจราชการได้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและ เป็นข้อมูลทันสมัย 2. ร้อยละ 80 ของข้อมูลการตรวจราชการสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. ดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ใหแล้ ้วเสร็จ ไม่นอยกว้ ่า ร้อยละ 80 1. ข้อมูลผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล แก่สํานักงานที่ดินทั่วประเทศและผู้บริหารประกอบการบริหารจัดการงาน ตามภารกิจกรมที่ดิน 2. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภารกิจด้านที่ดินได้อย่าง เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สํานักงานที่ดินทั่วประเทศ และพื้นที่ดําเนินการตามแผนการตรวจราชการ ประจําปี พ.ศ. 2566 และศูนย์ดํารงธรรมกรมที่ดิน 316,500 บาท งบดําเนินงาน 316,500 บาท กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ งานพัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมประสิทธิภาพ (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ดําเนินการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ภายในกรม ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ภารกิจที่ได้ดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมประสิทธิภาพ จํานวน 20 เรื่อง ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับบริการข้อมูลการพัฒนาระบบการให้บริการ ในสํานักงานที่ดิน/สํานัก/กอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 960,550 บาท งบบุคลากร 747,750 บาท งบดําเนินงาน 212,800 บาท กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร งานตรวจสอบภายใน (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม ด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี การพัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Financial &.Compliance.Audit) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) และด้านการบริหาร (Management Audit) ร้อยละ 100 ของจํานวนหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบได้ตามแผนที่กําหนด ไม่น้อยกว่ารอยละ้ 100 ของหน่วยรับตรวจที่มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงาน ผลการตรวจสอบ
พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 18 กระบวนงาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ พื้นที่ดาเนํ ินการ งบประมาณทไดี่้รับ หน่วยงานรบผั ิดชอบ สํานัก/กอง ในส่วนกลางและสํานักงานที่ดินในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวม 77 จังหวัด 461 สํานักงาน 620,900 บาท งบบุคลากร 96,000 บาท งบดําเนินงาน 524,900 บาท กลุ่มตรวจสอบภายใน งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม (ภายใต้ผลผลติงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน) ดําเนินการเกี่ยวกับเผยแพร่รณรงค์ให้ความรู้ดําเนินโครงการ/กิจกรรม และติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดําเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จัดทําโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 202,200 บาท งบดําเนินงาน 202,200 บาท ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดนิ, กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน
ผลผล ิ ต :งานด ้ านทะเบ ี ยนและร ั งว ั ดท ี ่ ด ิ นท ี ่ บร ิการให้แก่ประชาชน :สน ั บสน ุ นการพ ัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ โครงการ :ฝึกอบรมเพิ ่ มข ี ดความสามารถและสร ้ างความพร ้ อมของบ ุ คลากรเพ ื ่ อส ่ งเสร ิ มร ั ฐบาลด ิ จ ิ ท ั ล งบประมาณ ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ต.ค.65-ธ.ค.65ม.ค.66-มี.ค.66เม.ย.66-มิ.ย.66ก.ค.66-ก.ย.66 1บริการด้านทะเบียนที ่ ด ินในสํานักงานที ่ ด ิ น 530.2071 (145.2126) (168.6176) (111.7314) (104.6455)สนง.ที ่ ด ิ น บริการด้านทะเบียนที ่ ด ิ น ล ้ านราย 12.5800 3.13 3.15 3.15 3.15ทั ่ วประเทศ/กผ. การจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ล้านบาท 92,771.4557 23,192.8639 23,192.8639 23,192.8639 23,192.8640 งานวิชาการที ่ ด ิ น ราย 78,000 19,500 19,500 19,500 19,500 แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน ่ วยงาน หน ่ วยน ับ ปริมาณงาน (ล้านบาท)รับผิดชอบ ตารางแผนปฎิบัติการตามแผนงาน/ โครงการ/ งาน/ กิจกรรมกรมที ่ ด ิ นประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ประเด็นย ุ ทธศาสตร ์ 5 พัฒนาส ู ่ องค ์ กรสมรรถนะส ู งและม ี ธรรมาภ ิ บาล เป้าประสงค์ : องค์กรมีสมรรถนะส ู งอ ํานวยความสะดวกในการให้แก่บริการประชาชนยึดหลักธรรมาธิบาล โครงการ โครงการ /งาน / กิจกรรม เป้าหมาย ควบค ุ มและร ั กษาหล ั กฐานทางทะเบ ี ยนท ี ่ ด ิ น ล ้านแปลง 39.0591 9.7647 9.7647 9.7647 9.7650
ปรับปร ุ งสถานท ี ่ ให้บริการประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์ 5.0000 (1.2501) (1.2501) (1.2500) (1.2498)สนง.ที ่ ด ิ น/กผ. ค่าปรับปร ุ งระบบไฟฟ้าแห่ง 12 3 3 4 2 2บริการด้านรังวัดที ่ ด ินในสํานักงานที ่ ด ิ น 69.4300 (17.3584) (17.3576) (17.3569) (17.3571)สนง.ที ่ ด ิ น บริการด้านการรังวัดที ่ ด ิ นราย 420,000 90,000 90,000 120,000 120,000ทั ่ วประเทศ/กผ. พัฒนาปรับปร ุ งระบบการร ั งว ัดในสํานักงานที ่ ด ิ น 22.8000 (5.7000) (5.7000) (5.7000) (5.7000)สนง.ที ่ ด ิ น/กผ. จ้างเหมาบริการตําแหน่งเจ้าหน้าที ่ ธ ุรการปฏิบัติงานฝ่ายรังวัด คน 202 202 202 202 202 3เพิ ่ มประสิทธิภาพระบบการด ู แลหล ั กฐานทางทะเบ ี ยนท ี ่ ด ิ น 48.9295 (14.8293) (12.1730) (16.1734) (5.7538)สนง.ที ่ ด ิ น/กผ. ปรับปร ุ งและด ู แลร ั กษาหน ั งส ื อแสดงส ิ ทธ ิในที ่ ด ิ น ล ้านแปลง 37 37 37 37 37 แห ่ ง 9 -72- ปรับปร ุ งต ่ อเต ิ มห ้ องจ ั ดเก ็ บสารบบท ี ่ ด ิ น แห ่ ง 352 352 352 352 352
งบประมาณ ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ต.ค.65-ธ.ค.65ม.ค.66-มี.ค.66เม.ย.66-มิ.ย.66ก.ค.66-ก.ย.66 แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน ่ วยงาน หน ่ วยน ับ ปริมาณงาน (ล้านบาท)รับผิดชอบโครงการ /งาน / กิจกรรม เป้าหมาย 4ปรับปร ุ งระบบการด ู แลหล ั กฐานทางทะเบ ี ยนท ี ่ ด ิ น 3.4200 - (3.4200) - -สนง.ที ่ ด ิ น /กผ. ปรับปร ุ งท ี ่ จ ั ดเก ็ บเอกสารสารบบและด ู แลร ั กษาหน ั งส ื อแสดงส ิ ทธ ิในที ่ ด ิ น ช ุ ด/ 10/ - 10/ - - จัดซื ้ อต ู ้ เก ็ บสารบบแบบรางเล ื ่ อนต ู ้ เก ็บโฉนดที่ดิน 4 ลิ้นชักต ู ้ เก ็ บระวางแผนท ี ่ ต ู ้ 130 - 130 - - แบบแขวนและต ู ้ เหล ็ กเก ็ บสารบบชน ิ ดหน ้ าเด ี ยว 5ปรับปร ุงมาตรฐานส ิ ่ งอ ํ านวยความสะดวกเพ ื ่ อการบร ิการประชาชน 25.5890 (22.3180) (3.2710) - -สนง.ที ่ ด ิ น/กผ. ปรับปร ุ ง/ ต่อเติม / ก่อสร้างแห่ง 49 45 4 - - ปรับปร ุ ง/ต่อเติมห้องน ้ ําประชาชนและห้องน ้ ํ าคนพ ิ การ 81- - ปรับปร ุ ง/ต่อเติมทางลาดคนพิการ 2--- ปรับปร ุ ง/ต่อเติมที ่ จอดรถประชาชนและคนพิการ 1--- ปรับปร ุ ง/ต่อเติมที ่ พ ักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ 4--- ก่อสร้างห้องน ้ ําประชาชนและห้องน ้ ํ าคนพ ิ การ 8--- ก่อสร้างทางลาดคนพิการ 1--- ่้ี ่ ิ
ก่อสร้างที จอดรถประชาชนและคนพิการ 16 3 - - ก่อสร้างที ่ พ ักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ 5--- 6สนับสน ุ นการให้บริการในสํานักงานที ่ ด ิ นเพ ื ่ อรองร ั บ GECC 2.4343 (2.4343) ---สนง.ที ่ ด ิ น/กผ. ค่าปรับปร ุ ง/ต่อเติมประต ู ส ํ าน ั กงานท ี ่ ด ิ นแห ่ ง 36 36 - - - รถเข็นสําหรับคนพิการ คัน 11 11 - - - 7พ ัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 25.8678 (6.4105) (13.2900) (5.1340) (1.0333)สนง.ที ่ ด ิ น/กผ. (พื ้ นท ี ่ 5 จ ั งหว ั ดตามพระราชบ ั ญญ ั ต ิ การบร ิ หารราชการจ ั งหว ั ดชายแดน ภาคใต้พ.ศ. 2553 ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสต ู ลและสงขลา) ค่าปรับปร ุ งอาคารท ี ่ ท ํ ากาและส ิ ่ งก ่ อสร ้างประกอบ แห่ง 10 2 5 2 1 ค่าก่อสร้างอาคารที ่ ท ํ ากาและส ิ ่ งก ่ อสร ้างประกอบ แห่ง 7 -421 8สนับสน ุ นการเพ ิ ่ มประสิทธิภาพการบริหารราชการ 635.0418 (40.7110) (220.6898) (177.8281) (195.8129)สนง.ที ่ ด ิ น/กผ. ก่อสร้าง/ปรับปร ุ งอาคารท ี ่ ท ํ าการและส ิ ่ งก ่ อสร ้างประกอบ แห่ง 133 26 52 33 22 พัฒนาร ู ปแบบงานพิมพ์ของกรมที ่ ด ิ น 0.3787 (0.3787) ---กพ. ช ุ ด 1 1---
งบประมาณ ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ต.ค.65-ธ.ค.65ม.ค.66-มี.ค.66เม.ย.66-มิ.ย.66ก.ค.66-ก.ย.66 แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน ่ วยงาน หน ่ วยน ับ ปริมาณงาน (ล้านบาท)รับผิดชอบโครงการ /งาน / กิจกรรม เป้าหมาย 9 0.2909 - (0.1455) (0.1454) -สทส. คน 14 - 7 7 - 10งานอํานวยการบริหารและประชาสัมพันธ์ 2.7910 (0.6976) (0.6978) (0.6978) (0.6978)สล. 1การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของกรมที ่ ด ิ น คร ั ้ ง/ 2,058 514 514 515 515 เล ่ ม 210,000 - 54,000 54,000 102,000 2งานช ่ วยอ ํ านวยการและงานเลขาน ุ การกรม เร ื ่ อง 24,230 6,050 6,050 6,050 6,080 3ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรม เรื ่ อง 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 11งานบริหารงานบ ุ คคลกจ. ิ ( ) ( ) ( ) ( ) ฝึกอบรมเพิ ่ มข ี ดความสามารถและสร ้ างความพร ้ อมของบ ุ คลากรเพ ื ่ อส ่ งเสร ิ มร ั ฐบาลด ิ จ ิ ท ั ล 1การบริหารงานบ ุ คคล 1.0710 (0.2677) (0.2677) (0.2678) (0.2678) 1.1การกําหนดตําแหน่งข้าราชการล ู กจ ้ างและพน ั กงานราชการ ราย 800 200 200 200 200 12ิ์ัํัสํัี ่ ิ ั ่ ปศ ั ้ 1 1
1.2การวเคราะหอตรากาลงของสานกงานท ด นท วประเทศ คร ง 1 -1-- 1.3การดําเนินการสําหรับอัตรากําลังข้าราชการที ่ เกษ ี ยณอาย ุ คร ั ้ ง 1 -1-- เม ื ่ อส ิ ้ นปีงบประมาณและอัตรากําลังล ู กจ ้างประจํา ท ี ่ เกษ ี ยณอาย ุ และว ่ างระหว ่างปี 1.4การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีตามแผนกลยุทธ์การบริหาร แผน 1 -1-- ทร ั พยากรบ ุ คคลกรมท ี ่ ด ิ น . 2การสรรหาและประเมินบ ุ คคล 2.1ดําเนินการสอบแข่งขัน/นํารายชื ่ อ/คัดเลือกเพ ่ อบรรจ ื ุ บ ุ คคล คร ั ้ ง 5 2111 เข ้ าราชการร ั บราชการและพน ั กงานราชการ 2.2ดําเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการเพื ่ อแต ่ งต ั ้ ง คร ั ้ ง 5 1211 (เลื ่ อน/ย้าย) ให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดียวกัน 2.3ดําเนินการประเมินบ ุ คคลเพ ื ่ อแต ่ งต ั ้ ง (เลื ่ อน) ข้าราชการประเภททั ่ วไป ครั ้ ง 24 6 6 6 6 ระด ั บช ํานาญงานและประเภทวิชาการระดับชํานาญการ/ ช ํ านาญการพ ิ เศษ 2.4ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นราย 2 -2-- ส ั งก ั ดราชการบร ิ หารส ่ วนกลาง
งบประมาณ ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ต.ค.65-ธ.ค.65ม.ค.66-มี.ค.66เม.ย.66-มิ.ย.66ก.ค.66-ก.ย.66 แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน ่ วยงาน หน ่ วยน ับ ปริมาณงาน (ล้านบาท)รับผิดชอบโครงการ /งาน / กิจกรรม เป้าหมาย 2.5ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื ่ อเข ้ าร ั บการศ ึ กษาอบรม ราย 10 6 4 - - หล ั กส ู ตรต ่ างๆท ี ่ เท ี ยบเท ่ าหล ั กส ู ตรน ั กบร ิ หารระด ั บกลางของก.พ. และหล ั กส ู ตรน ั กบร ิ หารระด ั บส ู งท ี ่ ก.พ. ก ํ าหนด 3การบรรจ ุ และแต ่ งต ั ้ งข ้ าราชการและการบร ิ หารงานล ู กจ ้างประจําราย 4,530 802 880 1,100 1,748 พน ั กงานราชการและล ู กจ ้ างช ั ่ วคราวเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 4การจัดทําทะเบียนประวัติการพิจารณาบําเหน็จความชอบข้าราชการ และการจ ั ดสว ั สด ิ การ 4.1 การจัดทําทะเบียนประวัติ 1)ดําเนินการควบคุมดูแลรักษาและบันทึกแก้ไขและตรวจสอบ รายการ 65,000 16,250 16,250 16,250 16,250 หล ั กฐานทางทะเบ ียนประวัติข้าราชการให้เป็นปัจจ ุ บ ั น (แฟ้มประวัติข้าราชการระบบบริหารระบบทะเบียนประวัติ งานบ ุ คคลข ้ าราชการอ ิ เล ็ กทรอน ิ กส ์ ระบบจ ่ ายตรงเง ิ นเด ื อน ระบบนายทะเบ ี ยนค ่ าร ั กษาพยาบาล)
2)ดําเนินการจัดทําประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ราย 100 25 25 25 25 3)ดําเนินการเกี ่ ยวก ั บทะเบ ียนประวัติของข้าราชการที ่ ร ับโอนและให้โอน ราย 40 10 10 10 10 4)ตรวจสอบและแจ้งรายละเอียดประวัติข้าราชการแก่หน่วยงานต่างๆ ราย 2,500 625 625 625 625 5)ออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที ่ ของร ั ฐ ราย 300 75 75 75 75 6)ราย 180 45 45 45 45 7)ดําเนินการเกี ่ ยวก ั บการขออน ุญาตลาตามระเบ ี ยบว ่ าด ้ วยการลา ราย 120 30 30 30 30 ของข ้ าราชการ 8)ดําเนินการเกี ่ ยวก ั บการขออน ุญาตลาออกจากราชการของข ้ าราชการ ราย 140 35 35 35 35 9)ครั ้ ง 350 87 87 88 88 4.2 การพิจารณาบําเหน็จความชอบข้าราชการ 1)การพิจารณาเลื ่ อนเง ิ นเด ื อนข ้ าราชการ 1 ต.ค. 2565ราย 10,392 2,598 2,598 2,598 2,598 2)ออกคําสั ่ งบ ั นท ึ กและตรวจสอบค ํ าส ั ่ งบ ั นท ึ กข ้ อม ู ล รายการ 75,000 18,750 18,750 18,750 18,750 3)การพิจารณาเลื ่ อนเง ิ นเด ื อนข ้ าราชการ 1 เม.ย. 2566ราย 10,392 2,598 2,598 2,598 2,598 4)ออกคําสั ่ งบ ั นท ึ กและตรวจสอบค ํ าส ั ่ งบ ั นท ึ กข ้ อม ู ลรายการ 75,000 18,750 18,750 18,750 18,750 การเล ื ่ อนเง ิ นเด ื อนและค ํ าส ั ่ งให้ได้รับบําเหน็จความชอบอื่นๆ ออกบ ัตรประจําตัวเจ้าหน้าที ่ ของร ั ฐผู ้ ร ั บบ ํ าเหน ็ จบ ํ านาญ ด ํ าเน ิ นการเก ี ่ ยวก ั บการเกษ ี ยณอาย ุ ของข ้ าราชการ การเล ื ่ อนเง ิ นเด ื อนและค ํ าส ั ่ งให้ได้รับบําเหน็จความชอบอื่นๆ
งบประมาณ ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ต.ค.65-ธ.ค.65ม.ค.66-มี.ค.66เม.ย.66-มิ.ย.66ก.ค.66-ก.ย.66 แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน ่ วยงาน หน ่ วยน ับ ปริมาณงาน (ล้านบาท)รับผิดชอบโครงการ /งาน / กิจกรรม เป้าหมาย 5)การเสนอขอพระราชทานเครื ่ องราชอ ิ สร ิ ยาภรณ ์ และ ราย 1,000 250 250 250 250 เหร ี ยญจ ั กรพรรด ิมาลาให้แก่ข้าราชการ 6)แจ้งประกาศรายชื ่ อผ ู ้ได้รับพระราชทานเครื ่ องราชอ ิ สร ิ ยาภรณ ์ คร ั ้ ง 2 11 ในราชกิจจาน ุ เบกษา 7)การจ่ายดวงตราเครื ่ องราชอ ิ สร ิ ยาภรณ ์ และเหร ี ยญจ ั กรพรรด ิ มาลา ส ํ าร ั บ/ดวง 250 62 62 63 63 8)การจ่ายประกาศนียบัตรกํากับเครื ่ องราชอ ิ สร ิ ยาภรณ ์ และ ราย 700 175 175 175 175 เหร ี ยญจ ั กรพรรด ิ มาลา 4.3 การจัดสวัสดิการ 1)ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที ่ กรมท ี ่ ด ิ น ท ุ น 45 - - - 45 2)ราย 10 - - - 10 ของกองการพ ิ มพ ์ (เครื ่ องจ ั กรและสารเคม ี) โครงการประกันภัยอ ุ บ ั ต ิ เหต ุ หม ู ่ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ผ ู ้ปฏิบัติงาน 3)โครงการประกันภัยอุบัติเหตุหมู่เจ้าหน้าที ่ ผ ู ้ปฏิบัติงานภาคสนาม ราย 500 - - - 500 4)โครงการประกันภัยเจ้าหน้าที ่ ส ั งก ั ดส ํ าน ั กงานท ี ่ ด ิ น 5 จังหวัด ราย 300 - - - 300
ชายแดนภาคใต้ 5)โครงการประกันภัยอุบัติเหตุหมู่เจ้าหน้าที ่ ปฏิบัติงานเดินสํารวจ ราย 50 - - - 50 เพ ื ่ อแก ้ไขปัญหาเอกสารสิทธิในที ่ ด ิ นฯ (โครงการบูโด) 6)โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม (ภาคสมัครใจ)ราย 7,000 - - - 7,000 7)การตรวจสุขภาพประจําปีราย 500 - - - 500 8)การจัดพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ครั ้ ง 1 ---1 ท ี ่ เกษ ี ยณอาย ุ ราชการ 5การดําเนินการทางวินัย 5.1แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการส ื บสวนสอบสวนว ิ น ั ยข ้ อเท ็ จจร ิ ง/เรื ่ อง 30 6 10 7 7 การแจ ้ งข ้ อกล ่ าวหาและสร ุ ปพยานหลักฐานที ่ สน ั บสน ุ นข ้ อกล ่ าวหา 5.2จัดทําค ู ่ ม ื อเก ี ่ ยวก ั บงานว ิ น ั ย เล ่ ม 2,000 12งานการเงินและบัญชี 0.6582 (0.1346) (0.1945) (0.1645) (0.1646)คล. 1บริหารจัดการงบประมาณ ครั ้ ง 100 20 25 25 30 2บันทึกข้อม ู ลทางบ ั ญช ี รายการ 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 3บันทึกรายรับและนําส่งในระบบ New GFMIS Thaiรายการ 175,500 40,500 45,000 45,000 45,000 4รับจ่ายเงินตามสัญญายืมเงินราชการ เรื ่ อง 2,450 350 700 700 700 2,000
งบประมาณ ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ต.ค.65-ธ.ค.65ม.ค.66-มี.ค.66เม.ย.66-มิ.ย.66ก.ค.66-ก.ย.66 แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน ่ วยงาน หน ่ วยน ับ ปริมาณงาน (ล้านบาท)รับผิดชอบโครงการ /งาน / กิจกรรม เป้าหมาย 5ตรวจสอบในสําคัญและเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thisรายการ 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000 6ประสานราชการระหว่างหน่วยงาน เรื ่ อง 90,958 15,236 20,242 25,243 30,237 13งานด้านการพิมพ์ 0.3702 (0.0924) (0.0926) (0.0926) (0.0926)กพ. 1จัดพิมพ์แบบพิมพ์เพื ่ อใช้ในงานด้านทะเบียนและด้านรังวัด รีม 5,000 - 500 2,000 2,500 ท ี ่ บร ิการให้แก่ประชาชน 2จัดพิมพ์แบบพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในที ่ ด ิ นหน ั งส ื อกรรมส ิ ทธ ิ ์ ห ้ องช ุ ด ค ู ่ ฉบ ั บ 630,000 50,000 150,000 200,000 230,000 และใบแทนฉบับ 50,000 20,000 10,000 10,000 10,000 3จัดพิมพ์สื ่ อพ ิ มพ ์ เอกสารเพ ื ่ อสน ั บสน ุ นหน ่ วยงานของกรมท ี ่ ด ิ น เล ่ ม 8,000 1,000 2,000 2,000 3,000 4จัดพิมพ์สิ ่ งพ ิ มพ ์ เพ ื ่ อสน ั บสน ุ นงานด ้านประชาสัมพันธ์ของกรมที ่ ด ิ น แผ ่ น 130,000 30,000 30,000 30,000 40,000 14งานดานกฎหมาย ้านกฎหมาย 0 4507 . (0 1126) (0.1126) (0 1126) (0.1126) (0 1126) (0.1126) (0 1129) (0.1129)สกม. 1ด้านกฎหมาย 1. พัฒนากฎหมาย
ฎ 1.1ดําเนินการร่างกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา เรื ่ อง 10 2.00 2.00 3.00 3.00 กฎกระทรวงระเบ ี ยบประกาศคําสั ่ ง 1.2ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ ์ ของกฎหมายท ี ่ อย ู ่ในภารกิจ เรื ่ อง 40 10.00 10.00 10.00 10.00 กรมท ี ่ ด ิ นและการร ับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการ ประเมินผลสัมฤทธิ ์ ของกฎหมายท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ อง 1.3ศึกษาวิเคราะห์จัดทําคําชี ้ แจงความเห ็ นข ้ อเสนอเก ี ่ ยวก ั บ เร ื ่ อง 140 35.00 35.00 35.00 35.00 กฎหมายต ่ างๆท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ องก ั บงานของกรมท ี ่ ด ิ น 1.4เผยแพร่ความร ู ้ และว ิ ธ ีปฏิบัติเกี ่ ยวก ั บกฎหมายท ี ่ ด ิ นและ เร ื ่ อง 150 37.00 37.00 38.00 38.00 กฎหมายท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ อง 1.5การรายงานผลการดําเนินการต่างๆ เรื ่ อง 400 100.00 100.00 100.00 100.00 2.1การพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายและข้อร้องเรียน เรื ่ อง 36 9.00 9.00 9.00 9.00 2.2เผยแพร ่ ความร ู ้ และว ิ ธ ีปฏิบัติเกี ่ ยวก ั บกฎหมายท ี ่ ด ิ นและ เร ื ่ อง 20 5.00 5.00 5.00 5.00 กฎหมายท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ อง 2.3การประช ุ มคณะกรรมการพ ิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย เรื ่ อง 12 3.00 3.00 3.00 3.00 ของกรมท ี ่ ด ิ น 2.4การดําเนินการที ่ เก ี ่ ยวข ้ องก ับการประช ุ ม เร ื ่ อง 180 45.00 45.00 45.00 45.00 2. พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายและศึกษาวิจัย
งบประมาณ ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ต.ค.65-ธ.ค.65ม.ค.66-มี.ค.66เม.ย.66-มิ.ย.66ก.ค.66-ก.ย.66 แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน ่ วยงาน หน ่ วยน ับ ปริมาณงาน (ล้านบาท)รับผิดชอบโครงการ /งาน / กิจกรรม เป้าหมาย 2.5ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์/ตนเอง เรื ่ อง 300 75.00 75.00 75.00 75.00 2.6การตรวจร่างระเบียบประกาศคําสั ่ งบ ั นท ึ กข ้ อตกลงและ เร ื ่ อง 12 3.00 3.00 3.00 3.00 ส ั ญญาต ่ างๆ 2การดําเนินการเกี ่ ยวก ั บคด ี แพ ่ งคด ี อาญาและคด ีปกครองเรื ่ อง 10,000 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 3การพิจารณาและดําเนินการหาตัวผ ู ้ ต ้ องร ั บผ ิ ดทางแพ ่ งและทางละเม ิ ดเร ื ่ อง 950 237.00 237.00 238.00 238.00 เพ ื ่ อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงาน 4งานอํานวยการและสนับสน ุ นการบร ิหารงานในสํานักเรื ่ อง 14,000 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 15งานด้านแผนและติดตามประเมินผล 1.1338 (0.2834) (0.2834) (0.2835) (0.2835)กผ. 1บริหารงานด้านนโยบายและแผน 1.1การจัดทําแผนปฏิบัติการกรมที ่ ด ิ นประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566แผนงาน 2 -- 2 การจ ั ดท ําแผนปฏิบัติราชการแผนงาน 2 2--- การทบทวน/ปรับปร ุ งเป้าหมายฯเพื ่ อประกอบการจัดทํางบประมาณ โครงการ/ 13/ 13/ - - - 1.2 1.3
รายจ ่ายประจําปีพ.ศ. 2567ผลผลิต 2 2--- การจ ั ดท ํ าข ้ อม ู ลพ ื ้ นฐานแผนงาน/โครงการเพื ่ อจ ั ดท ํ าค ํ าขอต ั ้ งงบประมาณรายจ่าย โครงการ/ 13/ - 13/ - - ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2567 และลงข้อม ู ลในระบบ e-Budgeting ผลผลิต 2 -2-- การจ ั ดท ําและประสานแผนงานโครงการภายใต้ภารกิจกรมที ่ ด ิ น คร ั ้ ง 10 ประสานการดําเนินงานเกี ่ ยวก ั บแผนความม ั ่ นคง/แผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัด ครั ้ ง 20 ชายแดนภาคใต้กับศอ.บต. กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที ่ เก ี ่ ยวข ้ อง ประสานการดําเนินงานและจัดทําต้นท ุ นต ่ อหน ่ วยผลผล ิ ต ผลผล ิ ต / โครงการ/ หน ่ วยงาน การจ ั ดท ํ าแผนบร ิ หารจ ั ดการความเส ี ่ ยงตามหล ั กเกณฑ ์ แผน 1 --1- กระทรวงการคล ั งฯ การรายงานผลในระบบ eMENSCR ในส่วนที ่ เก ี ่ ยวข ้ อง ผลผล ิ ต / 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ โครงการ 1 1111 1.10การจัดทําประเด็นที่คาดว่าจะถ ู กอภ ิปรายซักถามจากสมาชิกสภาผ ู ้ แทนราษฎร แผน 1 --1- ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2567 1.4 1.5 10 1.6 20 1.7 2/ 16/ 22 1.8 1.9
งบประมาณ ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ต.ค.65-ธ.ค.65ม.ค.66-มี.ค.66เม.ย.66-มิ.ย.66ก.ค.66-ก.ย.66 แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน ่ วยงาน หน ่ วยน ับ ปริมาณงาน (ล้านบาท)รับผิดชอบโครงการ /งาน / กิจกรรม เป้าหมาย 2การจัดทํา/จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จ ั ดท ําแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายครั ้ ง 1 1--- ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (2 ผลผลิต 13 โครงการ) การจ ั ดท ํ าค ํ าขอต ั ้ งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2567หน่วยงาน 101 101 101 101 101 - เข ้ าร ่วมในการชี ้ แจงงบประมาณและจัดทําเอกสารประกอบการชี ้ แจง คร ั ้ ง 9 -333 งบประมาณ จ ัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566ครั ้ ง / ผลผลิต 1/1 - - - 1/1 ให้แก่สํานักงานที ่ ด ิ นและส ํ าน ั ก/กอง ผลผล ิ ต : งานด ้ านทะเบ ี ยนและร ั งว ั ดท ี ่ ด ิ นท ี ่ บร ิการให้แก่ประชาชน 3จัดทําระบบสารสนเทศเพื ่ อการบร ิ หารงานส ํ าน ั กงานท ี ่ ด ิ น 3.1ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อม ู ลจากการรายงานของส ํ าน ั กงานท ี ่ ด ิ น แบบรายงาน 160,428 40,107 40,107 40,107 40,107 2.1 2.2 2.3 ู ตามแบบบ.ท.ด. 72 รวมทั ้ งจ ั ดท ํ ารายงานเสนอผ ู ้ บร ิ หาร 3.2วิเคราะห์ข้อม ู ลและจ ั ดท ํ าข ้ อม ู ลสนเทศเพ ื ่ อการบร ิ หารสน ั บสน ุ น คร ั ้ ง 50 12 13 12 13
การด ํ าเน ิ นงานของหน ่ วยงานต ่ างๆท ั ้ งภายในและภายนอก 3.3เผยแพร ่ ข ้ อม ู ลทาง Internetครั ้ ง 12 3 3 3 3 3.4ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อม ู ลเพ ื ่ อจ ั ดท ํ ารายงานทางสถ ิ ต ิ ต ่ างๆได้แก่เล่ม 20 - - - 20 รายงานปริมาณเอกสารสิทธิรายงานปริมาณงานและการจัดเก็บรายได้ 3.5วิเคราะห์ข้อม ู ลการจ ัดสรรงบประมาณค่าหลักเขตที ่ ด ินให้กับสํานักงานที ่ ด ิ น คร ั ้ ง 385 96 96 96 97 4ติดตามและประเมินผล 4.1ติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน/ครั ้ ง 23/4 23/1 23/1 23/1 23/1 กรมท ี ่ ด ิ นประจําปีพ.ศ. 2566 4.2จัดทํารายงานผลสัมฤทธิ ์ การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี ้ ว ั ด คร ั ้ ง 10 1 3 3 3 ความส ํ าเร ็จของกระทรวงมหาดไทยประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 4.3จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยและขับเคลื ่ อน คร ั ้ ง 30 5 5 10 10 การด ํ าเน ินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 4.4จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในประเด็นภารกิจที่เกี่ยวข้อง ครั้ง 30 5 5 10 10 ก ั บกรมท ี ่ ด ิ นท ี ่ สอดคล ้ องก ั บแผนย ุ ทธศาสตร ์ ของหน ่ วยงานต ่ างๆ 4.5ติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย ครั ้ ง 4 1111 งบประมาณประจําปีพ.ศ. 2566
งบประมาณ ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ต.ค.65-ธ.ค.65ม.ค.66-มี.ค.66เม.ย.66-มิ.ย.66ก.ค.66-ก.ย.66 แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน ่ วยงาน หน ่ วยน ับ ปริมาณงาน (ล้านบาท)รับผิดชอบโครงการ /งาน / กิจกรรม เป้าหมาย 4.6การรายงานผลการดําเนินการตามย ุ ทธศาสตร ์ ชาต ิและแผนการปฎิรูป ครั ้ ง 4 1111 ประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 4.7ตรวจสอบและอน ุ ม ั ต ิการใช้งานระบบการบริหารงบประมาณและแผนงาน หน่วยงาน 7 7777 กรมท ี ่ ด ิ น (e - FMS) 4.8งานเผยแพร่ทางวิชาการ 1) จัดทําวารสารที ่ ด ิ น เล ่ ม 700 100 300 100 200 2) การจัดทํารายงานประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2565เล่ม 550 - - - 550 3) รวบรวมระเบียบคําสั ่ งกรมท ี ่ ด ิ นพ.ศ. 2565 (จัดทํา E-Book)หน่วยงาน 23 23 23 23 23 5งานอํานวยการ 5.1งานธ ุ รการ 1) ลงทะเบียนรับตามระเบียบงานสารบรรณ เรื ่ อง 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2) ลงทะเบียนส่งตามระเบียบงานสารบรรณ เรื ่ อง 2,500 625 625 625 625 3) ประชุมประจําเดือน ครั ้ ง 12 3 3 3 3
5.2งานพัสด ุ - จ ั ดหาเบ ิ กจ ่ ายซ ่ อมฯว ั สด ุ คร ุ ภ ั ณฑ ์ คร ั ้ ง 15 2 3 5 5 5.3งานบ ุ คคล 1) พิจารณาบําเหน็จความชอบ ครั้ง 2 -1-1 2) ขอพระราชทานเครื ่ องราชอ ิ สร ิ ยาภรณ ์ คร ั ้ ง 1 --1- 3) ดําเนินการเสนอขอเลื ่ อนค ่ าตอบแทนของพน ั กงานราชการ คร ั ้ ง 1 ---1 6งานวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ 1แปลเอกสารทางราชการ หน้า 100 25 25 25 25 2เป็นล่าม 2.1 เป็นล่ามในการประช ุ มเป็นภาษาอังกฤษและเป็นล่ามให้กับชาวต่างชาติครั้ง 8 2222 ท ี ่ มาต ิ ดต ่ อส ํ าน ั ก/กองเพื ่ อปรึกษาปัญหาเกี ่ ยวก ั บท ี ่ ด ิ นหร ื ออาคารช ุ ด หร ื อด ู งานกรมท ี ่ ด ิ น 2.2 เป็นล่ามในการรับข้อม ู ลกรณ ี ชาวต ่ างชาต ิ หร ื อบ ุ คคลท ี ่ โทรศัพท์มา ครั ้ ง 80 20 20 20 20 หร ื อ e – mail มาเพื ่ อสอบถามค ํ าศ ั พท ์ ภาษาอ ั งกฤษหร ือปรึกษาปัญหา เก ี ่ ยวก ั บท ี ่ ด ินโดยนําไปสอบถามสํานัก/กองที ่ เก ี ่ ยวข ้ องแล ้ วแจ ้ งข ้ อม ู ลกล ั บ
งบประมาณ ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ต.ค.65-ธ.ค.65ม.ค.66-มี.ค.66เม.ย.66-มิ.ย.66ก.ค.66-ก.ย.66 แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน ่ วยงาน หน ่ วยน ับ ปริมาณงาน (ล้านบาท)รับผิดชอบโครงการ /งาน / กิจกรรม เป้าหมาย 3เป็นผ ู ้ แทนกรมท ี ่ ด ิ นเข ้ าร ่วมประช ุ มก ั บส ํ าน ั ก/กองในการประช ุ มท ี ่ ด ํ าเน ิ นการ คร ั ้ ง 10 3 3 2 2 เป็นภาษาอังกฤษหรือเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษรวมทั้งการประชุมเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน 4ต้อนรับคณะศึกษาด ู งานจากต ่างประเทศและดําเนินการในการเดินทาง ครั ้ ง 6 2211 ไปอบรมและศึกษาด ู งานณต ่างประเทศของข้าราชการกรมที ่ ด ิ น 5พิจารณาและดําเนินงานที ่ เก ี ่ ยวข ้ องด ้ านความร ่ วมม ื อก ั บต ่างประเทศ เรื ่ อง 10 3 2 3 2 6แปลข่าวกิจกรรมกรมที ่ ด ิ น ข ่ าว 100 25 25 25 25 16งานพัฒนาบ ุ คลากร 2.3678 (0.5918) (0.5920) (0.5920) (0.5920)ฝอ. -ฝึกอบรม/สัมมนา/ประช ุ มตามแผนพ ั ฒนาบ ุ คลากรกรมท ี ่ ด ิน โครงการ 10 1135 ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 คน 722 30 92 600 - 17งานด้านการพัสด ุ 4.2463 (1.0613) (1.0615) (1.0615) (1.0620)พด.
1การจัดหาวัสด ุ คร ุ ภ ั ณฑ ์ การจ ้ างเหมาบร ิ การการจ ้ างก ่ อสร ้ างคร ั ้ ง/รายการ 900/1,600 225/400 225/400 225/400 225/400 และการจ ้ างซ ่ อมแซมคร ุ ภ ั ณฑ ์ 2การเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆและกระดาษต่อเนื ่ อง ร ี ม/เล่ม/กล่อง 120,000 25,000 30,000 30,000 35,000 3การเบิกจ่ายหนังสือแสดงสิทธิในที ่ ด ิ น ฉบ ั บ/เล่ม/กล่อง 1,550,000 350,000 450,000 375,000 375,000 4การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินต่างๆ เล่ม/ชุด 12,000,000 2,400,000 4,800,000 2,400,000 2,400,000 5การดําเนินการด้านยานพาหนะ ครั ้ ง 6,400 1,600 1,600 1,600 1,600 6ตรวจสอบปรับแก้/ซ่อมแซมเคร ่ องม ืื อส ํ ารวจร ั งว ั ดคอมพ ิ วเตอร ์ เคร ื ่ อง/ช ุ ด 1,000 250 250 250 250 และอ ุ ปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 7ผลิตหม ุ ดหล ั กฐานแผนท ี ่ หม ุ ดหล ั กเขตท ี ่ ด ิ นชน ิ ดทองเหล ื อง ช ิ ้ น 70,600 17,650 17,650 17,650 17,650 และผล ิตอะไหล่อ ุ ปกรณ์ช่าง 8สํารวจสถานที ่ /ติดตามการก่อสร้าง/จัดทําแบบแปลน เรื ่ อง 10 2 2 3 3 9ตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง เรื ่ อง 10 2 2 3 3 10ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เรื ่ อง 40 10 10 10 10 11การรับ-ส่งหนังสือราชการและงานธ ุ รการต ่ างๆ เร ื ่ อง 25,000 6,250 6,250 6,250 6,250
งบประมาณ ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ต.ค.65-ธ.ค.65ม.ค.66-มี.ค.66เม.ย.66-มิ.ย.66ก.ค.66-ก.ย.66 แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน ่ วยงาน หน ่ วยน ับ ปริมาณงาน (ล้านบาท)รับผิดชอบโครงการ /งาน / กิจกรรม เป้าหมาย 18งานส่งเสริมและกํากับการรังวัดเอกชน 0.2733 (0.0500) (0.0800) (0.0700) (0.0733)สชอ. 1จัดประช ุ มคณะกรรมการฯและคณะอน ุ กรรมการช ่ างร ั งว ั ดเอกชน คร ั ้ ง 6 2211 2การประกาศ - รับสมัคร - ทดสอบ คน 200 3โครงการอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน คน ร้อยละ 90 - - -ร้อยละ 90 ของผ ู ้สอบได้ของผ ู ้สอบได้ 4ออกใบอน ุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน คน ร้อยละ 90 - - -ร้อยละ 90 ของผ ู ้สอบได้ของผ ู ้สอบได้ 5ออกใบอน ุญาตจ ั ดต ั ้ งส ํ าน ั กงานช ่ างร ั งว ั ดเอกชน ส ํ าน ั กงาน 6 2211 6ตรวจสอบเครื ่ องม ื อร ั งว ั ดเอกชน ช ิ ้ น 500 125 125 125 125 7ออกหนังสือรับรองเครื ่ องม ื อร ั งวดเอกชน ฉบ ัั บ 450 113 113 112 112 8การตรวจสอบควบค ุ มก ํ าก ั บแนะน ํ าต ิ ดตามงานร ั งว ั ดเอกชน ส ํ าน ั กงาน 188 200 คน ุ 188 สํานักงาน 9การจัดทําสถิติข้อม ู ลงานร ั งว ั ดเอกชน คร ั ้ ง 12 3 3 3 3