ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาส 4 รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม เบิกจ่าย ใช้จ่าย 35.00 35.33 19.00 28.96 32.00 34.08 เบิกจ่าย ใช้จ่าย 55.00 55.78 39.00 58.15 52.00 56.24 เบิกจ่าย ใช้จ่าย 80.00 81.76 57.00 81.65 75.00 81.74 เบิกจ่าย ใช้จ่าย 98.00 100.00 75.00 100.00 93.00 100.00 1. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เร่งรัดเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 ส่วนที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว 2. รายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ให้เร่งก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 และก่อหนี้ผูกพันทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 เป้ าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานคลังจังหวัดยโสธร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร อีเมล์: [email protected] โทร 045 711523 โทรสาร 045 712426 ที่มา : หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 427 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565) หน่วย : ร้อยละ
เป้ าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายเดือน) งบรายจ่าย การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ประจ า 86.00 92.00 98.00 87.84 93.92 100.00 ลงท ุน 63.00 69.00 75.00 87.77 93.88 100.00 ภาพรวม 81.00 87.00 93.00 87.83 93.91 100.00 ที่มา : หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว. 427 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565)
รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ข้อมูลจากระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร หน่วย : ล้านบาท ร้อยละ สูง/-ต ่ำ ร้อยละ สูง/-ต ่ำ งบประจ่ำ 2,367.9 2 109.97 1,662.9 2 70.2 3 92.00 -21.77 7 6 1,772.8 9 74.8 7 93.92 -19.05 7 6 งบลงทุน 2,706.0 0 276.50 1,869.6 6 69.0 9 69.00 0.09 4 3 2,146.1 6 79.3 1 93.88 -14.57 7 0 ภาพรวม 5,073.92 386.47 3,532.5 8 69.62 87.00 -17.38 76 3,919.0 5 77.24 93.91 -16.67 76 งบรำยจ่ำย งบประมำณ ทไี ดร้ับจัดสรร กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย ณ สนิ้เดอืน ส.ค. 6 6 สถำนะ ล่ำดบั ประเทศ PO เบิกจ่ำย ร้อยละ เบิกจ่ำย ผลรวม กำรใช้จ่ำย ร้อยละ ใช้จ่ำย กำรใช้จ่ำยเงนิงบประมำณ เป้ำหมำยกำรใช้จ่ำย ณ สนิ้เดอืน ส.ค. 6 6 สถำนะ ล่ำดบั ประเทศ
รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ข้อมูลจากระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 งบจังหวัด หน่วย : ล้านบาท ร้อยละ สูง/-ต ่ำ ร้อยละ สูง/-ต ่ำ งบประจ่ำ 5 0.9 7 4.11 3 4.7 4 68.1 6 92.0 0 -23.84 3 0 38.8 5 76.2 2 93.92 -17.70 3 2 งบลงทุน 183.1 3 27.70 143.4 0 78.3 1 69.0 0 9.31 1 4 171.1 0 93.4 3 93.88 -0.45 4 3 ภาพรวม 234.10 31.81 178.14 76.10 87.00 -10.90 14 209.95 89.68 93.91 -4.23 42 งบรำยจ่ำย งบประมำณ ทไี ดร้ับจัดสรร กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย ณ สนิ้เดอืน ส.ค. 6 6 สถำนะ PO เบิกจ่ำย ร้อยละ เบิกจ่ำย ผลรวม กำรใช้จ่ำย ร้อยละ ใช้จ่ำย กำรใช้จำ่ยเงินงบประมำณ เป้ำหมำยกำรใช้จ่ำย ณ สนิ้เดอืน ส.ค. 6 6 สถำนะ ล่ำดบั ประเทศ ล่ำดบั ประเทศ
สรุปงบประจ า แยกประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566) ข้อมูลจากระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 รำยกำร ไดร้ับจัดสรร PO เบิกจ่ำย ร้อยละ เบิกจ่ำย รวมใช้จ่ำย ร้อยละ ใช้จ่ำย คงเหลือ ยังไมเ่บิกจ่ำย ร้อยละ คงเหลือ คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่ำย ร้อยละ คงเหลือ ส่วนรำชกำร 1,941.19 105.86 1,615.81 83.24 1,721.67 88.69 325.38 16.76 219.52 11.31 อปท. (งบกลาง) 375.76 - 12.37 3.29 12.37 3.29 363.39 96.71 363.39 96.71 กรมจังหวัด 50.97 4.11 34.74 68.16 38.85 76.22 16.23 31.84 12.12 23.78 รวมรายจา่ยประจ า 2,367.92 109.97 1,662.92 70.23 1,772.89 74.87 705.00 29.77 595.03 25.13
สรุปงบลงทุน แยกประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566) ข้อมูลจากระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 รำยกำร ไดร้ับจัดสรร PO เบิกจ่าย ร้อยละ เบิกจ่าย รวมใช้จ่าย ร้อยละ ใช้จ่าย คงเหลือ ยังไมเ่บิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ คงเหลือ ยังไมใ่ช้จ่าย ร้อยละ คงเหลือ ส่วนรำชกำร 1,726.16 248.80 1,416.01 82.03 1,664.81 96.45 310.15 17.97 61.35 3.55 อปท. (อดุหนุน) 796.71 - 310.25 38.94 310.25 38.94 486.46 61.06 486.46 61.06 กรมจังหวัด 183.13 27.70 143.40 78.31 171.10 93.43 39.73 21.69 12.03 6.57 รวมรายจา่ยลงทุน 2,706.00 276.50 1,869.66 69.09 2,146.16 79.31 836.34 30.91 559.84 20.69
สรุปงบประมาณของ อปท. (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566) ข้อมูลจากระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 รายการ ไดร้ับจดัสรร PO เบกิจา่ย ร้อยละ เบกิจา่ย รวมใช้จา่ย ร้อยละ ใช้จา่ย คงเหลอื ยังไม่เบกิจา่ย ร้อยละ คงเหลือ คงเหลือ ยังไม่ใช้จา่ย ร้อยละ คงเหลือ อปท. (งบกลาง) 375.76 - 12.37 3.29 12.37 3.29 363.39 96.71 363.39 96.71 อปท. (อดุหนุน) 796.71 - 310.25 38.94 310.25 38.94 486.46 61.06 486.46 61.06 รวม 1,172.47 - 322.62 27.52 322.62 27.52 849.85 72.48 849.85 72.48
สรุปงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566) ข้อมูลจากระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ร้อยละ สูง/-ต ่ำ ร้อยละ สูง/-ต ่ำ งบประจ่ำ 342.3 0 99.75 203.2 2 59.3 7 92.00 -32.63 302.9 7 88.5 1 93.92 -5.41 งบลงทุน 34.9 9 - 29.9 4 85.5 8 69.00 16.58 29.9 4 85.5 8 93.88 -8.31 ภาพรวม 377.29 99.75 233.16 61.80 87.00 -25.20 332.91 88.24 93.91 -5.68 PO เบิกจ่ำย ร้อยละ เบิกจ่ำย ผลรวม กำรใช้จ่ำย ร้อยละ ใช้จ่ำย กำรใชจ้่ำยเงินงบประมำณ เป้ำหมำยกำรใช้จ่ำย ณ สนิ้เดอืน ส.ค. 6 6 สถำนะ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ทไี ดร้ับจัดสรร กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย ณ สนิ้เดอืน ส.ค. 6 6 สถำนะ
สรุปงบประมาณของเทศบาลเมืองยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566) ข้อมูลจากระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ร้อยละ สูง/-ต ่ำ ร้อยละ สูง/-ต ่ำ งบประจ่ำ 247.8 6 - 223.5 9 90.2 1 92.0 0 -1.79 223.5 9 90.2 1 93.92 -3.71 งบลงทุน 7.0 6 6.89 - - 69.0 0 -69.00 6.8 9 97.5 9 93.88 3.71 ภาพรวม 254.92 6.89 223.59 87.71 87.00 0.71 230.48 90.41 93.91 -3.50 PO เบิกจ่ำย ร้อยละ เบิกจ่ำย ผลรวม กำรใช้จ่ำย ร้อยละ ใช้จ่ำย กำรใช้จำ่ยเงินงบประมำณ เป้ำหมำยกำรใช้จ่ำย ณ สนิ้เดอืน ส.ค. 6 6 สถำนะ งบรำยจ่ำย งบประมำณที ไดร้ับจัดสรร กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย ณ สนิ้เดอืน ส.ค. 6 6 สถำนะ
สร ุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดยโสธร ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 หน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนได้ต่ ากว่าเป้าหมาย (ไฟสีส้ม) ส.ค. ร้อยละ 83.88-93.87 จ านวน 3 หน่วยงาน หน่วย : ล้านบาท ล าดบังปม.ทไี่ดร้ับ PO ทงั้สนิ้ ผลการ เบกิจา่ย ร้อยละ เบกิจา่ย สถานะ การ เบกิจา่ย ต่ ากว่า เป้าหมาย การ เบิกจ่าย รวมการ ใชจ้่าย ร้อยละ ใชจ้่าย สถานะ การ ใช้จา่ย ต่ ากว่า เป้าหมาย การใช้จา่ย 1 งบประมาณจงัหวัด - ส านักงานจงัหวัดยโสธร 183.13 27.70 143.40 78.30 171.10 93.43 1 2 ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด ยโสธร 6.55 0.00 6.09 93.06 6.09 93.06 2 3 องคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดยโสธร 34.99 0.00 29.94 85.58 29.94 85.58 3 ชื่อสว่นราชการ
สร ุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดยโสธร ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 หน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนได้ต่ ากว่าเป้าหมาย (ไฟสีแดง) ส.ค. ร้อยละ 0 - 83.87 จ านวน 3 หน่วยงาน หน่วย : ล้านบาท ล าดบังปม.ทไี่ดร้ับ PO ทงั้สนิ้ ผลการ เบกิจา่ย ร้อยละ เบกิจา่ย สถานะ การ เบกิจา่ย ต่ ากว่า เป้าหมาย การ เบิกจ่าย รวมการ ใชจ้่าย ร้อยละ ใชจ้่าย สถานะ การ ใช้จา่ย ต่ ากว่า เป้าหมาย การใช้จา่ย 1 ส านักงานจงัหวัด ยโสธร 0.03 - - - 6 - - 1 2 ตา รวจภูธรจงัหวัดยโสธร 22.08 8.12 - - 8.12 36.77 2 3 ส านักงานสง่เสริมการปกครองท้องถนิ่จงัหวัดยโสธร 798.18 0.00 266.89 33.44 5 266.89 33.44 3 ชื่อสว่นราชการ
เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (สิงหาคม 2566) หน่วย : ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ งบประจ ารับจัดสรร งบลงท ุนรับจัดสรร งบภาพรวม 21 กรกฎาคม 2566 2,272.08 2,695.28 4,967.36 18 สิงหาคม 2566 2,367.92 2,706.00 5,073.92 + เพิ่ม/- ลด + 95.84 + 10.72 +106.56 คิดเป็ นร้อยละ 4.218% 0.398% 2.145%
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมสูงส ุด 5 ล าดับ (สิงหาคม 2566) หน่วย : ล้านบาท ล าดับ หน่วยงาน รับจัดสรรงบประมาณ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 31.43 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 28.24 3 แขวงทางหลวงยโสธร 8.41 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 7.17 5 โรงเรียนเลิงนกทา 5.45 6 หน่วยงานอื่น ๆ จ านวน 67 หน่วยงาน รวมเป็ น 25.86 รวม 106.56
รกิจา ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต ุลาคม 2565 - 18 สิงหาคม 2566 ข้อมูลจากระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 หน่วย : ล้านบาท เงินกันฯ เบิกจ่ำย ร้อยละ เบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละ คงเหลือ 298.9 2 245.8 3 82.2 4 53.09 17.7 6 352.6 4 323.2 6 91.6 7 29.38 8.3 3 2.5 9 2.5 9 100.0 0 - - 654.15 571.68 87.39 82.47 12.61 รำยกำร ส่วนราชการ อปท. กรมจังหวัด รวม
สร ุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 12 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 หน่วย : ล้านบาท ล าดบัส่วนราชการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย คงเหลอืร้อยละคงเหลอื 1 ส านักงานเขตพนื้ที่การศกึษาประถมศกึษายโสธรเขต 2 10.413 9.87 94.81 0.54 5.19 2 โครงการชลประทานยโสธร 66.178 61.82 93.42 4.36 6.58 3 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 352.639 323.26 91.67 29.38 8.33 4 ส านักงานเขตพนื้ที่การศกึษาประถมศกึษายโสธรเขต 1 16.575 11.98 72.25 4.60 27.75 5 ส านักงานบังคบัคดจีังหวัดยโสธร 9.443 6.33 67.05 3.11 32.95 6 โรงพยาบาลยโสธร 17.128 11.39 66.50 5.74 33.50 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 73.549 38.97 52.98 34.58 47.02 8 เงนิเหลือจ่าย จ านวน 5 หน่วยงาน 0.164 - - 0.164 100.00 รวมทงั้สนิ้ 654.148 571.68 87.39 82.47 12.61
สร ุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร หน่วยงานที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวน 18 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 หน่วย : ล้านบาท ล าดบัส่วนราชการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย คงเหลอืร้อยละคงเหลอื 1 ศนูย์คมุ้ครองคนไร้ที่พงึ่จังหวัดยโสธร 0.452 0.452 100.00 - - 2 สถานีพฒันาที่ดนิยโสธร 4.193 4.193 100.00 - - 3 แขวงทางหลวงยโสธร 31.836 31.836 100.00 - - 4 แขวงทางหลวงชนบทยโสธร 1.334 1.334 100.00 - - 5 ส านักงานพาณชิย์จังหวัดยโสธร 0.002 0.002 100.00 - - 6 ที่ท าการปกครองจังหวัด ยโสธร 1.140 1.140 100.00 - - 7 ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัด ยโสธร 0.135 0.135 100.00 - - 8 ส านักงานที่ดนิจังหวัด ยโสธร 0.041 0.041 100.00 - - 9 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ยโสธร 5.430 5.430 100.00 - -
สร ุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร หน่วยงานที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวน 18 หน่วยงาน (ต่อ) ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 หน่วย : ล้านบาท ล าดบัส่วนราชการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย คงเหลอืร้อยละคงเหลอื 1 0 ส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม อัธยาศยัจังหวัดยโสธร 0.016 0.016 100.00 - - 1 1 ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดยโสธร 0.020 0.020 100.00 - - 1 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 8 1.490 1.490 100.00 - - 1 3 โรงเรียนเลิงนกทา 0.020 0.020 100.00 - - 1 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 1.788 1.788 100.00 - - 1 5 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 0.964 0.964 100.00 - - 1 6 ต ารวจภูธรจังหวัดยโสธร 3.112 3.112 100.00 - - 1 7 งบประมาณจังหวัด - ส านักงานจังหวัดยโสธร 2.589 2.589 100.00 - - 1 8 เทศบาลเมอืงยโสธร 3.575 3.575 100.00 - -
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดยโสธร หน่วยงานที่ใช้จ่ายได้สูงส ุด 10 ล าดับ ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 หน่วย : ล้านบาท ล าดับ งปม.ที่ได้รับ รวมการ ใชจ้่าย ร้อยละ ใชจ้่าย 1 สถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย จงัหวัดยโสธร 0.02 0.02 100.00 2 ส านักงานสรรพากรพนื้ทยี่โสธร 2.17 2.15 99.07 3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 25.74 25.41 98.72 4 โรงเรียนเลงินกทา 26.98 26.56 98.44 5 สถานีพัฒนาทดี่นิยโสธร 47.11 46.25 98.19 6 แขวงทางหลวงชนบทยโสธร 260.43 254.80 97.84 7 ส านักงานทดี่นิจงัหวัด ยโสธร 7.80 7.61 97.63 8 เรือนจ าจงัหวัดยโสธร 33.33 32.50 97.53 9 แขวงทางหลวงยโสธร 609.71 594.13 97.45 10 ส านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดยโสธร 6.78 6.59 97.25 ชอื่ส่วนราชการ
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดยโสธร หน่วยงานที่ใช้จ่ายได้ต ่าส ุด 10 ล าดับ ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 หน่วย : ล้านบาท ล าดับ งปม.ที่ได้รับ รวมการ ใชจ้่าย ร้อยละ ใชจ้่าย 1 ส านักงานสง่เสริมการปกครองท้องถนิ่จงัหวัดยโสธร 1,176.98 326.49 27.74 2 ส านักงานจงัหวัด ยโสธร 11.94 6.77 56.68 3 ตา รวจภูธรจงัหวัดยโสธร 67.70 48.23 71.25 4 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิ่แวดลอ้มจงัหวัด ยโสธร 1.80 1.36 75.45 5 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 38.30 29.65 77.42 6 ส านักงานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวัดยโสธร 79.89 61.86 77.44 7 ส านักงานพลงังานจงัหวัดยโสธร 1.40 1.11 79.67 8 วิทยาลยัชุมชนจงัหวัดยโสธร 16.38 13.46 82.20 9 ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดยโสธร 4.45 3.67 82.45 10 ส านักงานแรงงานจงัหวัดยโสธร 1.80 1.50 83.50 ชอื่ส่วนราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ส ุด ที่ กค 0402.5/ว 138 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 หน่วยงานของรัฐสามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันได้ท ุกรายการ โดยไม่ก าหนดวงเงิน กรณีมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบ New GFMIS Thai เพื่อจองงบประมาณ หน่วยงานของรัฐที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทรธรณ์ ให้บันทึกเอกสารส ารองเงิน ประเภทเอกสาร CX สร ุปแนวปฏิบัติ กรณีมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ที่จะต้องช าระให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ให้บันทึกเอกสารส ารองเงิน ประเภท เอกสาร CX กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการซึ่งมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึกเอกสารส ารองเงิน ประเภท เอกสาร CX
หน่วยงานของรัฐบันทึกเป็นเอกสารส ารองเงินประเภท CK ผ่านระบบ New GFMIS Thai ในกรณี ดังนี้ - เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศ พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่ที่จะเวนคืนแล้ว รายการเงินชดเชย เยียวยาที่จะต้องจ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล รายการเงินอุดหนุน การให้บริการสาธารณะ รายการข้อตกลงคุณธรรม และรายการอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.4 สร ุปแนวปฏิบัติ (ต่อ) เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บันทึกเป็นเอกสารส ารองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMIS Thai ในกรณี ดังนี้ - เมื่อเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการ เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะ หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูล ในระบบ e-GP แล้วแต่กรณี และอยู่ระหว่างกระบวนการอุทรธรณ์
สร ุปแนวปฏิบัติ (ต่อ) ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส ารองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ที่ต้องการ ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แล้วให้เลือก (LIST) เอกสารส ารองเงิน และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai หน่วยงานของรัฐที่เป็ นส่วนราชการและเป็ นหน่วยงานผู้เบิกที่มีส านักงานอยู่ในภูมิภาค เลือก (LIST) เอกสารส ารองเงิน สร ุปเลขที่เอกสารส ารองเงิน และรายละเอียดในแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็ นผู้รวบรวมยืนยัน ข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai เมื่อด าเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai แล้วเสร็จ ให้เรียกรายงานชื่อ “รายงานแสดงเอกสารส ารองเงินส าหรับส่วนราชการ-มีข้อมูลสัญญา (NFMA60CX)” จากระบบ New GFMIS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ 31 ซึ่งแสดงว่าได้ด าเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เรียบร้อยแล้ว
งบประมาณถูกพับ หากไม่ด าเนินการภายใน ระยะเวลาที่ก าหนด ด าเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการส ุดท้ายของเดือนกันยายน 2566
1. ผลการเบกิจ่ายและใช้จ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 - งบประมาณของส่วนราชการ หน่วย : ล้านบาท ร้อยละ สูง/-ต า ร้อยละ สูง/-ต า งบประจ า 2,367.92 109.97 1,662.92 70.23 92.00 -21.77 76 1,772.89 74.87 93.92 -19.05 76 งบลงทนุ 2,706.00 276.50 1,869.66 69.09 69.00 0.09 43 2,146.16 79.31 93.88 -14.57 70 ภาพรวม 5,073.92 386.47 3,532.58 69.62 87.00 -17.38 76 3,919.05 77.24 93.91 -16.67 76 - งบจังหวัด หน่วย : ล้านบาท ร้อยละ สูง/-ต า ร้อยละ สูง/-ต า งบประจ า 50.97 4.11 34.74 68.16 92.00 -23.84 30 38.85 76.22 93.92 -17.70 32 งบลงทนุ 183.13 27.70 143.40 78.31 69.00 9.31 14 171.10 93.43 93.88 -0.45 43 ภาพรวม 234.10 31.81 178.14 76.10 87.00 -10.90 14 209.95 89.68 93.91 -4.23 42 จ ำแนกงบประจ ำ หน่วย : ล้านบาท PO รายการ ได้รับจัดสรร PO เบกิจ่าย ร้อยละ เบกิจ่าย รวมใช้จ่าย ร้อยละ ใช้จ่าย คงเหลือ ยงัไม่เบิกจา่ย ร้อยละ คงเหลือ คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย ร้อยละ คงเหลือ ส่วนราชการ 1,941.19 105.86 1,615.81 83.24 1,721.67 88.69 325.38 16.76 219.52 11.31 อปท. (งบกลาง) 375.76 - 12.37 3.29 12.37 3.29 363.39 96.71 363.39 96.71 กรมจังหวดั 50.97 4.11 34.74 68.16 38.85 76.22 16.23 31.84 12.12 23.78 รวมรายจ่ายประจ า 2,367.92 109.97 1,662.92 70.23 1,772.89 74.87 705.00 29.77 595.03 25.13 PO เบกิจ่าย ร้อยละ เบิกจา่ย ผลรวม การใช้จา่ย ร้อยละ ใช้จา่ย การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป้าหมายการใช้จา่ย ณ สิ้นเดือน ส.ค. 66 สถานะ ล าดับ ประเทศ ล าดับ งบรายจ่าย งบประมาณ ประเทศ ที ได้รับจัดสรร การเบกิจ่ายเงินงบประมาณ เป้าหมายการเบิกจา่ย ณ สิ้นเดือน ส.ค. 66 สถานะ PO เบกิจ่าย ร้อยละ เบิกจา่ย ผลรวม การใช้จา่ย ร้อยละ ใช้จา่ย การใช้จา่ยเงินงบประมาณ เป้าหมายการใช้จา่ย ณ สิ้นเดือน ส.ค. 66 สถานะ ล าดับ ประเทศ ผลกำรเบกิจ่ำยและใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 จังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่18 สิงหำคม 2566 ***************************************** งบรายจ่าย งบประมาณ ที ได้รับจัดสรร การเบกิจ่ายเงินงบประมาณ เป้าหมายการเบิกจา่ย ณ สิ้นเดือน ส.ค. 66 สถานะ ล าดับ ประเทศ
จ ำแนกงบลงทนุ หน่วย : ล้านบาท รายการ ได้รับจัดสรร PO เบกิจ่าย ร้อยละ เบกิจ่าย รวมใช้จ่าย ร้อยละ ใช้จ่าย คงเหลือ ยงัไม่เบิกจา่ย ร้อยละ คงเหลือ คงเหลือ ยงัไม่ใช้จา่ย ร้อยละ คงเหลือ ส่วนราชการ 1,726.16 248.80 1,416.01 82.03 1,664.81 96.45 310.15 17.97 61.35 3.55 อปท. (อุดหนุน) 796.71 - 310.25 38.94 310.25 38.94 486.46 61.06 486.46 61.06 กรมจังหวดั 183.13 27.70 143.40 78.31 171.10 93.43 39.73 21.69 12.03 6.57 รวมรายจ่ายลงทุน 2,706.00 276.50 1,869.66 69.09 2,146.16 79.31 836.34 30.91 559.84 20.69 2. เงินกันไว้เบกิเหลอื่มปีพ.ศ. 2565 หน่วย : ล้านบาท เงินกนัฯ เบกิจ่าย ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ ร้อยละ คงเหลือ 298.92 245.83 82.24 53.09 17.76 352.64 323.26 91.67 29.38 8.33 2.59 2.59 100.00 - - 654.15 571.68 87.39 82.47 12.61 ที มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) รวบรวม : กลุ่มงานระบบการคลัง ส านักงานคลังจังหวดัยโสธร รายการ ส่วนราชการ อปท. กรมจังหวดั รวม
ล ำดบังปม.ที่ไดร้ับ PO ทั้งสิ้น ผลกำร เบกิจ่ำย ร้อยละ เบกิจ่ำย สถำนะ กำร เบกิจ่ำย ต่ ำกว่ำ เป้ำหมำย รวมกำร ใชจ้่ำย ร้อยละ ใชจ้่ำย สถำนะ กำรใช้ จำ่ย ต่ ำกว่ำ เป้ำหมำย 5,073.92 386.47 3,532.58 69.62 3,919.05 77.24 1 สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร 0.02 - 0.02 100.00 0.02 100.00 2 ส ำนักอ ำนวยกำรประจ ำศำลจังหวัดยโสธร 0.14 - 0.14 100.00 0.14 100.00 3 ส ำนักงำนประจ ำศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร 0.09 - 0.09 100.00 0.09 100.00 4 ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดยโสธร 0.13 - 0.13 100.00 0.13 100.00 5 ส ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่ยโสธร 2.17 0.00 2.15 99.07 2.15 99.07 6 โรงเรียนยโสธรพิทยำคม 25.74 0.00 25.41 98.72 25.41 98.72 7 โรงเรียนเลิงนกทำ 26.98 0.00 26.56 98.44 26.56 98.44 8 สถำนีพัฒนำที่ดิน ยโสธร 47.11 4.89 41.37 87.81 46.25 98.19 9 แขวงทำงหลวงชนบทยโสธร 260.43 12.82 241.98 92.92 254.80 97.84 10 ส ำนักงำนที่ดินจังหวัด ยโสธร 7.80 0.39 7.22 92.56 7.61 97.63 11 เรือนจ ำจังหวัดยโสธร 33.33 0.01 32.49 97.50 32.50 97.53 12 แขวงทำงหลวงยโสธร 609.71 16.14 578.00 94.80 594.13 97.45 13 ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร 6.78 0.46 6.13 90.45 6.59 97.25 14 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร 3.10 0.30 2.71 87.35 3.01 97.18 15 โครงกำรชลประทำนยโสธร 529.10 117.60 393.81 74.43 1 511.40 96.66 16 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดยโสธร 3.71 0.20 3.37 90.75 3.57 96.23 17 วิทยำลัยเทคนิคยโสธร 78.27 26.77 47.98 61.30 2 74.75 95.51 18 ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดยโสธร 0.52 0.00 0.50 95.13 0.50 95.13 19 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ยโสธร 1.13 0.03 1.04 91.91 1.07 94.49 20 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดยโสธร 11.00 0.15 10.22 92.89 10.37 94.27 21 ส ำนักงำนสัสดีจังหวัดยโสธร 2.96 0.00 2.79 94.17 2.79 94.17 22 ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดยโสธร 1.74 0.13 1.50 86.46 1 1.64 94.07 23 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์28 31.21 0.79 28.52 91.37 29.31 93.90 1 24 ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนยโสธร 4.92 0.29 4.30 87.41 4.59 93.34 2 25 ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ยโสธร 3.58 0.00 3.34 93.28 3.34 93.28 3 26 ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดยโสธร 0.81 0.05 0.71 87.63 0.76 93.26 4 27 กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดยโสธร 3.19 0.01 2.95 92.57 2.96 92.89 5 28 ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด ยโสธร 4.28 0.04 3.92 91.57 3.96 92.62 6 29 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดยโสธร 17.68 0.30 16.07 90.87 16.36 92.54 7 30 บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร 5.34 0.15 4.78 89.43 4.92 92.17 8 31 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร 3.23 0.02 2.95 91.23 2.96 91.81 9 32 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธรเขต 1 218.90 4.75 195.97 89.53 200.72 91.70 10 33 ส ำนักงำนจัดหำงำน ยโสธร 2.55 0.00 2.34 91.54 2.34 91.54 11 34 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดยโสธร 6.13 0.09 5.51 89.99 5.60 91.38 12 35 วิทยำลัยเทคนิคเลิงนกทำ 37.90 14.15 20.48 54.03 3 34.63 91.37 13 36 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดยโสธร 16.85 0.75 14.64 86.87 2 15.39 91.32 14 37 สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดยโสธร 4.03 0.09 3.59 89.19 3.68 91.30 15 38 ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด ยโสธร 298.36 0.37 271.04 90.84 271.41 90.97 16 39 ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ยโสธร 0.43 - 0.39 90.91 0.39 90.91 17 40 ส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่จังหวัดยโสธร 1.39 0.02 1.24 89.24 1.26 90.88 18 41 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธรเขต 2 206.03 12.26 174.65 84.77 3 186.92 90.72 19 42 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร 5.36 0.32 4.54 84.66 4 4.85 90.62 20 43 เทศบำลเมืองยโสธร 254.92 6.89 223.59 87.71 230.48 90.41 21 44 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดยโสธร 4.80 0.20 4.14 86.19 5 4.34 90.41 22 รายงานสถานะการเบกิจา่ยและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 รำยจำ่ยภำพรวม ตงั้แตต่น้ ปงีบประมาณ จนถงึวันที่18 สงิหาคม 2566 หน่วย : ล้ำนบำท ชื่อส่วนรำชกำร รวมจังหวัดยโสธร
ล ำดบังปม.ที่ไดร้ับ PO ทั้งสิ้น ผลกำร เบกิจ่ำย ร้อยละ เบกิจ่ำย สถำนะ กำร เบกิจ่ำย ต่ ำกว่ำ เป้ำหมำย รวมกำร ใชจ้่ำย ร้อยละ ใชจ้่ำย สถำนะ กำรใช้ จำ่ย ต่ ำกว่ำ เป้ำหมำย ชื่อส่วนรำชกำร 45 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด ยโสธร 1.52 0.05 1.32 86.76 6 1.37 90.33 23 46 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรยโสธร 7.57 0.06 6.77 89.48 6.84 90.32 24 47 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดยโสธร 4.72 0.00 4.26 90.28 4.26 90.28 25 48 โรงพยำบำลยโสธร 55.87 0.00 50.36 90.13 50.36 90.13 26 49 งบประมำณจังหวัด - ส ำนักงำนจังหวัดยโสธร 234.10 31.81 178.15 76.10 4 209.95 89.69 27 50 ส ำนักงำนคลังจังหวัดยโสธร 0.59 0.02 0.50 85.02 7 0.53 88.98 28 51 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร 103.92 14.64 77.46 74.54 5 92.10 88.63 29 52 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยโสธร 377.28 99.75 233.16 61.80 6 332.90 88.24 30 53 ส ำนักงำนประมงจังหวัดยโสธร 2.19 0.00 1.93 87.97 1.93 87.97 31 54 ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดยโสธร 7.68 0.00 6.75 87.81 6.75 87.81 32 55 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด ยโสธร 8.31 0.01 7.26 87.42 7.27 87.49 33 56 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดยโสธร 10.58 0.87 8.36 79.08 8 9.24 87.33 34 57 ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด ยโสธร 1.46 0.00 1.27 87.25 1.27 87.25 35 58 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ยโสธร 19.88 0.00 17.19 86.46 9 17.19 86.46 36 59 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดยโสธร 33.75 0.00 29.14 86.33 10 29.14 86.33 37 60 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 10.64 0.05 9.11 85.61 11 9.16 86.10 38 61 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร 6.63 0.00 5.65 85.21 12 5.65 85.21 39 62 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 2.80 0.08 2.27 81.06 13 2.35 84.01 40 63 ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดยโสธร 1.80 0.00 1.50 83.50 14 1.50 83.50 1 64 ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร 4.45 0.00 3.67 82.45 15 3.67 82.45 2 65 วิทยำลัยชุมชนจังหวัดยโสธร 16.38 0.14 13.33 81.37 16 13.46 82.20 3 66 ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดยโสธร 1.40 0.00 1.11 79.67 17 1.11 79.67 4 67 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม อัธยำศัยจังหวัดยโสธร 79.89 0.09 61.77 77.32 18 61.86 77.44 5 68 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 38.30 9.15 20.51 53.54 7 29.65 77.42 6 69 ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ยโสธร 1.80 0.00 1.36 75.45 8 1.36 75.45 7 70 ต ำรวจภูธรจังหวัดยโสธร 67.70 8.12 40.12 59.26 9 48.23 71.25 8 71 ส ำนักงำนจังหวัด ยโสธร 11.94 0.19 6.58 55.10 10 6.77 56.68 9 72 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 1,176.98 0.01 326.48 27.74 11 326.49 27.74 10 0 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #### 10 0.00 - 6 หมำยเหต ุเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย รำยจ่ำยประจ ำสะสม 87.00 เบิกจ่ำยไดต้ำมเป้ำหมำย 43 หน่วย ณ สิ้นเดือน ไตรมาส 4 เดือนสิงหาคม ร้อยละ 87.00 77.00-86.99 เบิกจ่ายไดต้่ ากว่าเป้าหมาย ไฟเหลือง 18 หน่วย 0-76.99 เบิกจ่ำยไดต้่ ำกว่ำเป้ำหมำย ไฟแดง 11 หน่วย หมำยเหต ุเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำย รำยจ่ำยประจ ำสะสม 93.91 ใช้จ่ำยไดต้ำมเป้ำหมำย 22 หน่วย ณ สิ้นเดือน ไตรมาส 4 เดือนสิงหาคม ร้อยละ 93.91 83.91-93.90 ใช้จ่ายไดต้่ ากว่าเป้าหมาย ไฟเหลือง 40 หน่วย รวบรวม : กลุ่มงำนระบบกำรคลัง ส ำนักงำนคลังจังหวัดยโสธร 0-83.90 ใช้จ่ำยไดต้่ ำกว่ำเป้ำหมำย ไฟแดง 10 หน่วย สรุป
หน่วย : ล้านบาท ล ำดับ ส่วนรำชกำร งบประมำณ เบกิจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย คงเหลือ ร้อยละคงเหลือ 1 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร 0.452 0.452 100.00 - - 2 สถำนพีัฒนำที่ดิน ยโสธร 4.193 4.193 100.00 - - 3 แขวงทำงหลวงยโสธร 31.836 31.836 100.00 - - 4 แขวงทำงหลวงชนบทยโสธร 1.334 1.334 100.00 - - 5 ส ำนกังำนพำณิชย์จังหวัดยโสธร 0.002 0.002 100.00 - - 6 ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด ยโสธร 1.140 1.140 100.00 - - 7 ส ำนกังำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ยโสธร 0.135 0.135 100.00 - - 8 ส ำนกังำนที่ดินจังหวัด ยโสธร 0.041 0.041 100.00 - - 9 ส ำนกังำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยัจังหวัด ยโสธร 5.430 5.430 100.00 - - 10 ส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ ตำมอัธยำศัยจังหวัดยโสธร 0.016 0.016 100.00 - - 11 ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจังหวัดยโสธร 0.020 0.020 100.00 - - 12 โรงเรียนรำชประชำนเุครำะห์28 1.490 1.490 100.00 - - 13 โรงเรียนเลิงนกทำ 0.020 0.020 100.00 - - 14 วิทยำลัยเทคนคิยโสธร 1.788 1.788 100.00 - - 15 ส ำนกังำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร 0.964 0.964 100.00 - - 16 ต ำรวจภธูรจังหวัดยโสธร 3.112 3.112 100.00 - - 17 งบประมำณจังหวัด - ส ำนกังำนจังหวัดยโสธร 2.589 2.589 100.00 - - 18 เทศบำลเมืองยโสธร 3.575 3.575 100.00 - - 19 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยโสธร 26.090 26.056 99.87 0.03 0.13 20 ส ำนกังำนจังหวัด ยโสธร 18.594 18.53 99.67 0.06 0.33 21 ส ำนกังำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด ยโสธร 4.727 4.67 98.78 0.06 1.22 22 วิทยำลัยชุมชนจังหวัดยโสธร 0.674 0.66 98.58 0.01 1.42 23 ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธรเขต 2 10.413 9.87 94.81 0.54 5.19 24 โครงกำรชลประทำนยโสธร 66.178 61.82 93.42 4.36 6.58 25 ส ำนกังำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 352.639 323.26 91.67 29.38 8.33 26 ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธรเขต 1 16.575 11.98 72.25 4.60 27.75 27 ส ำนกังำนบงัคับคดีจังหวัดยโสธร 9.443 6.33 67.05 3.11 32.95 28 โรงพยำบำลยโสธร 17.128 11.39 66.50 5.74 33.50 29 ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร 73.549 38.97 52.98 34.58 47.02 30 ส ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 0.004 - - 0.004 100.00 654.148 571.68 87.39 82.47 12.61 รายงานการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลอื่มปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตงั้แตว่ ันที่ 1 ตลุาคม 2565 จนถึงวันที่18 สิงหาคม 2566 รวมทั้งสนิ้