VI - 1 BAB VI PENUNJANG KEGIATAN PRANATA KOMPUTER Butir kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan Angka Kredit untuk Penunjang Kegiatan Pranata Komputer meliputi butir berikut : A. Pengajar/Pelatih di bidang teknologi informasi berbasis komputer A.1.Mengajar/Melatih/Membimbing yang Berkaitan dengan Bidang Teknologi Informasi Pelaksana : Semua Jenjang Kode Kegiatan : A.1. Satuan Hasil : Sertifikat/Laporan/Surat Keterangan Angka Kredit : 0,40 Deskripsi : Mengajar atau melatih pada unit organisasi pemerintah dalam kegiatan teknologi informasi berbasis komputer. Kegiatan tersebut adalah mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi informasi berbasis komputer yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah Bukti Fisik : Sertifikat/laporan dilengkapi dengan surat tugas mengajar dari penyelenggara diklat Contoh : Roziana Novitasari, S.Kom., MMSI., Pranata Komputer Ahli Muda, ditugaskan mengajar tentang Tata Kelola Sistem Informasi pada suatu diklat teknis fungsional di Pusdiklat BPS sebanyak 6 jam pelajaran. Dengan menunjukkan surat tugas mengajar dan surat keterangan mengajar dari penyelenggara diklat, Roziana Novitasari memperoleh angka kredit sebesar 1 x 0,40 = 0,40. B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi B.1. Menjadi Anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi Pelaksana : Semua Jenjang Kode Kegiatan : B.1. Satuan Hasil : Laporan Angka Kredit : 0,04 Deskripsi : Pranata Komputer yang menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi pada instansinya dapat memperoleh angka kredit sebesar 0,04 untuk setiap Pejabat Pranata Komputer yang dinilai. Bukti Fisik : Surat Keterangan, Salinan SK Tim Penilai dan Laporan Hasil Penilaian Contoh : Yulia Virantina, SST., M.T., Pranata Komputer Ahli Muda ditunjuk menjadi anggota Tim Penilai Pranata Komputer BPS. Pada periode 2020, Yulia Virantina menilai 14 orang Pranata Komputer. Dengan melampirkan bukti laporan hasil
VI - 2 penilaian untuk setiap Prakom yang dinilai dan salinan SK tim penilai, maka Yulia Virantina memperoleh angka kredit sebesar 14 x 0,04 = 0,56. C. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa C.1. Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya Pelaksana : Semua Jenjang Kode Kegiatan : C.1. Satuan Hasil : Sertifikat/Piagam/Tanda Jasa Angka Kredit : - 30 (tiga puluh) tahun = 3 - 20 (dua puluh) tahun = 2 - 10 (sepuluh) tahun = 1 Deskripsi : Pranata Komputer memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya Bukti Fisik : Salinan/Fotokopi Sertifikat/Piagam/Tanda Jasa Contoh : Riska Rasyid, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Muda, mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. Kemudian mengajukannya untuk penilaian angka kredit maka Riska Rasyid memperoleh angka kredit sebesar 1 x 2 = 2. C.2. Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Atas Prestasi Kerja Pelaksana : Semua Jenjang Kode Kegiatan : C.2. Satuan Hasil : Sertifikat/Piagam/Tanda Jasa Angka Kredit : - Tingkat Internasional = 33% AK Kenaikan Pangkat - Tingkat Nasional = 25% AK Kenaikan Pangkat - Tingkat Provinsi = 15% AK Kenaikan Pangkat Deskripsi : Pranata Komputer memperoleh penghargaan/tanda jasa Atas Prestasi Kerja Bukti Fisik : Salinan/Fotokopi Sertifikat/Piagam/Tanda Jasa/Surat Keterangan Contoh : Chandra Irawan, S.T., M.T., Pranata Komputer Ahli Muda pangkat 3c mendapatkan penghargaan di bidang teknologi informasi tingkat nasional, maka Chandra Irawan mendapat angka kredit sebesar 25% x 100 = 25. D. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya yang Tidak Sesuai dengan Tugas Bidang Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pelaksana : Semua Jenjang Kode Kegiatan : D.1. Satuan Hasil : Ijazah Angka Kredit : - Doktor = 15 - Magister = 10 - Sarjana = 5
VI - 3 Deskripsi : Gelar kesarjanaan lainnya adalah gelar kesarjanaan yang diperoleh oleh fungsional Pranata Komputer yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya. Apabila suatu instansi/unit teknologi informasi berbasis komputer memiliki kualifikasi pendidikan (jurusan) yang secara spesifik ditetapkan sebagai jurusan yang diperlukan bagi dan sesuai dengan bidang tugas Pranata Komputer di lingkungan instansi/unit Pranata Komputer yang bersangkutan, maka yang dimaksud dengan memperoleh gelar kesarjanaan lainnya adalah perolehan gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugas Pranata Komputer. Apabila suatu instansi/unit Pranata Komputer tidak menetapkan kualifikasi pendidikan (jurusan) tertentu sebagai jurusan yang diperlukan bagi dan sesuai dengan bidang tugas Pranata Komputer, maka angka kredit yang diberikan untuk perolehan gelar kesarjanaan mengacu kepada ketentuan penilaian untuk pengembangan profesi Pranata Komputer. Bukti Fisik : Fotocopy Ijazah Kesarjanaan dan Transkip yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang seuai dengan ketentuan yang berlaku serta Surat Tugas/Ijin Belajar. Contoh : Mumpuni Dyah Sandradewi, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama, memperoleh gelar Pasca Sarjana Ekonomi Manajemen, maka Mumpuni Dyah Sandradewi memperoleh angka kredit sebagai unsur penunjang sebesar 1 x 10 = 10. E. Pelaksanaan Tugas Lain yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Pranata Komputer E.1. Diskusi dan Pembahasan terkait Teknologi Informasi (TI) Pelaksana : Semua Jenjang Kode Kegiatan : E.1. Satuan Hasil : Pertemuan Angka Kredit : 0,04 Deskripsi : Mengikuti diskusi/pembahasan terkait Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Satu pertemuan minimal dan atau setara dengan 3 (tiga) jam. Bukti Fisik : Undangan, daftar hadir, dan notulensi pertemuan Contoh : Alwie Attar, M.T., Pranata Komputer Ahli Muda, menghadiri rapat Strategi Pengolahan Dokumen Sensus Ekonomi selama 2 jam. Dengan melampirkan salinan undangan, daftar hadir, dan notulensi rapat, Alwie Attar, M.T., akan mendapatkan angka kredit sebesar (2/3) x 0,04 = 0,027. Di kesempatan lain, Alwie Attar, M.T., menghadiri rapat Alokasi Petugas Pengolahan Dokumen Sensus Ekonomi selama 5 jam. Dengan melampirkan salinan undangan, daftar
VI - 4 hadir, dan notulensi rapat, Alwie Attar, M.T., akan mendapatkan angka kredit sebesar 1 x 0,04 = 0,04. Alif Bintang, M.Eng, Pranata Komputer Ahli Muda, mengikuti konsinyering "Satu Data Indonesia” yang berlangsung selama 3 hari, dan terdiri atas 6 sessi. Dengan melampirkan salinan undangan, daftar hadir, dan notulensi konsinyering, Alif Bintang, M.Eng mendapatkan angka kredit sebesar 6 x 0,04 = 0,24. E.2. Administrasi Kegiatan terkait Teknologi Informasi (TI) Pelaksana : Semua Jenjang Kode Kegiatan : E.2. Satuan Hasil : Kegiatan Angka Kredit : 0,04 Deskripsi : Administrasi kegiatan terkait TI meliputi penyiapan administrasi terkait penyelenggaran kegiatan yang berhubungan dan atau kegiatan yang membutuhkan dukungan teknologi informasi. Bukti Fisik : Laporan, Surat Tugas Contoh : Herenda Medishita, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama, diminta untuk menyiapkan berkas administrasi untuk kegiatan webinar “Peran Teknologi Informasi dalam Menunjang Kegiatan Perkantoran di Masa Pandemi”. Untuk kegiatan ini, Ini Herenda Medishita mendapatkan angka kredit sebesar 0,04. E.3. Sosialisasi/Internalisasi Kegiatan terkait Teknologi Informasi (TI) Pelaksana : Semua Jenjang Kode Kegiatan : E.3. Satuan Hasil : Kegiatan Angka Kredit : 0,04 Deskripsi : Mengikuti kegiatan sosialisasi/internalisasi terkait Teknologi Informasi, berhubungan dengan pemanfaatan, penyiapan serta implementasi teknologi informasi. Bukti Fisik : Surat Undangan, Surat Tugas, dan bukti kehadiran Contoh : Satria Safrima Putra, M.T., Pranata Komputer Ahli Madya, menghadiri kegiatan internalisasi pemanfaatan Data Center di Kementerian Perhubungan. Untuk kegiatan ini, Satria Safrima Putra mendapatkan angka kredit sebesar 0,04.
VII - 1 BAB VII PENUTUP 1. Dengan disusunnya Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten ini, maka seluruh kegiatan penilaian agar berpedoman pada petunjuk teknis ini. 2. Apabila terdapat kekurangan dan hal yang belum dijelaskan dalam petunjuk teknis ini, maka petunjuk teknis ini akan disempurnakan kembali. 3. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer mengalami hambatan atau kesulitan, maka Tim Penilai akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Instansi Pembina.
Lampiran 1. Acuan Ringkas Butir Kegiatan Tugas Jabatan Pranata K TABEL BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 I TATA KELOLA DAN TATA LAKSANA I.A. Manajemen Layanan TI I.A.1. Melakukan Pemenuhan Permintaan dan Layanan Teknologi Informasi Laporan I.B. Pengelolaan Data (Data Management) I.B.1. Melakukan Pengumpulan Informasi Mengenai Data Instansi Dokumen I.B.2. Melakukan Pengadministrasian Kegiatan Tata Kelola Data Dokumen I.B.3. Melakukan Pencatatan Permasalahan Pengelolaan Data Catatan I.B.4. Melakukan Perawatan Arsitektur Teknologi Data Dokumen I.B.5. Melakukan Perawatan Arsitektur Integrasi Data Dokumen I.B.6. Melakukan Perawatan Data Model Dokumen I.B.7. Melakukan Perawatan Kecerdasan Bisnis (Business Intelligence) Laporan I.B.8. Melakukan Perawatan Taksonomi Data di Suatu Instansi Laporan I.B.9. Melakukan Perawatan Arsitektur Data Laporan
Komputer Keterampilan N PRANATA KOMPUTER KETERAMPILAN Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Laporan pemenuhan permintaan dan layanan TI 1 Laporan /bulan 0,15 Mahir ● Dokumen informasi data instansi 4 kali/tahun 0,55 Mahir ● Dokumen pengadministrasian kegiatan tata kelola data 1 kali/bulan 0,110 Mahir ● Dokumen pengadministrasian kegiatan tata kelola data 1 kali/bulan 0,11 Mahir ● Laporan perawatan arsitektur teknologi data 12 kali/tahun 0,055 Mahir ● Laporan perawatan arsitektur integrasi 12 kali/tahun 0,055 Mahir ● Dokumen perawatan data model 1 kali/bulan 0,055 Mahir ● Laporan perawatan kecerdasan bisnis (business intelligence) 1 kali/bulan 0,055 Mahir ● Laporan mekanisme pemeliharaan taksonomi organisasi 12 kali/tahun 0,275 Mahir ● Laporan mekanisme pemeliharaan arsitektur data dan metadata 5 lap/tahun 0,275 Mahir
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 I.B.10. Mengembangkan Data Model Dokumen I.B.11. Melakukan Perancangan Data Model Sederhana Dokumen I.B.12. Melakukan Uji Coba Rancangan Layanan Akses Data Laporan I.B.13. Melakukan Rancangan Visualisasi Informasi Sederhana Dokumen I.B.14. Melakukan Uji Coba Rancangan Visualisasi Informasi Laporan I.B.15. Melakukan Penyiapan Data Uji Coba Rancangan Database Data uji coba I.B.16. Melakukan Uji Coba Rancangan Layanan Integrasi Data Laporan I.B.17. Melakukan Uji Coba Prosedur Validasi Kebutuhan Informasi Laporan I.B.18. Melakukan Instalasi/Updating DBMS Laporan I.B.19. Melakukan Penggandaan Data Laporan I.B.20. Melakukan Pemantauan (Monitoring) Kinerja Database Laporan I.B.21. Melakukan Pengarsipan, Pencarian Kembali (Retrieve), atau Penghapusan Data (Purge) Daftar Data I.B.22. Melakukan Implementasi Teknologi Data Dokumen I.B.23. Memberikan Support Pemecahan Masalah Teknologi Data Laporan
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Dokumen pengembangan data model 12 kali/tahun 0,11 Mahir ● Dokumen rancangan data model sederhana 12 kali/tahun 0,11 Penyelia ● Dokumen laporan uji coba 8 kali/tahun 0,11 Mahir ● Dokumen rancangan visualisasi informasi sederhana 4 kali/tahun 0,22 Penyelia ● Dokumen laporan uji coba 8 kali/tahun 0,11 Mahir ● Bukti fisik penyiapan data uji coba rancangan basis data (database) 2 kali/bulan 0,055 Mahir ● Laporan uji coba rancangan layanan integrasi data 2 kali/bulan 0,11 Mahir ● Laporan uji coba prosedur validasi kebutuhan informasi 12 kali/tahun 0,11 Mahir ● Laporan hasil instalasi /updating DBMS 24 kali/tahun 0,055 Mahir ● Laporan penggandaan data 4 kali/hari > 50kb 0,001 Terampil ● Dokumen melakukan pemantauan (monitoring) kinerja basis data (database) 1 kali/minggu 0,010 Mahir ● Dokumentasi kegiatan pengarsipan, pencarian kembali, pemulihan dan penghapusan data 1 kali/minggu 0,060 Penyelia ● Dokumen implementasi teknologi data 12 kali/tahun 0,11 Mahir ● Laporan pemecahan masalah teknologi data 1 kali/bulan 0,0275 Mahir
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 I.B.24. Melakukan Implementasi Data Warehouse Laporan I.B.25. Melakukan Pemantauan (Monitoring) Autentifikasi Atau Perilaku Akses Pengguna Laporan I.B.26. Melakukan Registrasi Permasalahan Kualitas Data Dokumen I.B.27. Melakukan Pemantauan (Monitoring) Implementasi Prosedur Pengelolaan Kualitas Data Laporan I.C. Audit TI I.C.1. Melakukan Pengumpulan Informasi Dasar untuk Kebutuhan Audit TI Dokumen I.C.2. Melakukan Pengumpulan Dokumen untuk Kebutuhan Audit TI Dokumen II INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI II.A. Sistem Jaringan Komputer II.A.1. Melakukan Analisis Kebutuhan Pengguna Sistem Jaringan Komputer Lokal (Local Area Network) Dokumen II.A.2. Melakukan Analisis Kondisi Sistem Jaringan Komputer Lokal (Local Area Network) yang Sedang Berjalan Dokumen II.A.3. Menerapkan Rancangan Logis Sistem Jaringan Komputer Lokal (Local Area Network) Dokumen II.A.4. Menerapkan Rancangan Fisik Sistem Jaringan Komputer Lokal (Local Area Network) Dokumen II.A.5. Menerapkan Rancangan Logis Sistem Pengamanan Jaringan Komputer Lokal (Local Area Network) Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Laporan implementasi data warehouse - 0,76 Penyelia ● Laporan hasil pemantauan autentifikasi atau perilaku akses pengguna 1 kali/bulan 0,1275 Mahir ● Dokumentasi hasil registrasi permasalahan kualitas data 1 kali/bulan 0,225 Mahir ● Laporan hasil pemantauan implementasi prosedur pengelolaan kualitas data 1 kali/bulan 0,225 Mahir ● Dokumentasi informasi dasar audit TI 2 kali/tahun 0,38 Mahir ● Dokumen untuk kebutuhan audit TI 2 kali/tahun 0,73 Penyelia ● Dokumen hasil analisis kebutuhan pengguna Min. 5 Perangkat 0,600 Penyelia ● Dokumen hasil analisis kondisi sistem jaringan lokal 4 Laporan/Tahun 0,340 Penyelia ● Dokumen implementasi rancangan logis 1 sistem jaringan lokal 0,220 Mahir ● Dokumen implementasi rancangan fisik 1 sistem jaringan lokal 0,54 Mahir ● Dokumen implementasi rancangan logis pengamanan sistem jaringan 1 sistem jaringan lokal 0,165 Mahir
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 II.A.6. Menyusun Rancangan Uji Coba Sistem Jaringan Komputer Lokal (Local Area Network) Dokumen II.A.7. Melakukan Uji Coba Sistem Jaringan Komputer Lokal (Local Area Network) Dokumen II.A.8. Melakukan Pemantauan (Monitoring) Jaringan Laporan II.A.9. Melakukan Deteksi dan Atau Perbaikan Terhadap Permasalahan yang Terjadi Pada Sistem Jaringan Komputer Lokal (Local Area Network) Dokumen II.A.10. Menyusun Pedoman Operasional Sistem Jaringan Komputer dan Keamanan Jaringan Buku II.B. Manajemen Infrastruktur TI II.B.1. Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Antara Perangkat TI End User dengan Spesifikasi Teknis Dokumen II.B.2. Melakukan Pencatatan Infrastruktur TI Dokumen II.B.3. Melakukan Pengujian Perangkat TI End User Dokumen II.B.4. Melakukan Pemasangan Kabel Untuk Infrastruktur TI Laporan II.B.5. Menyusun Rencana Pemeliharaan Perangkat TI End User Dokumen II.B.6. Melakukan Pemeliharaan Perangkat TI End User Laporan II.B.7. Melakukan Pemasangan Perangkat Fisik TI Dokumen II.B.8. Melakukan Pemantauan (Monitoring) Kinerja Infrastruktur TI Laporan II.B.9. Melakukan Deteksi dan atau Perbaikan Terhadap Permasalahan Perangkat TI End User Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Dokumen rancangan uji coba sistem jaringan 1 sistem jaringan lokal 0,11 Mahir ● Dokumen uji coba sistem jaringan 1 sistem jaringan lokal 0,11 Mahir ● Dokumentasi hasil pemantauan jaringan 1 kali/minggu 0,02 Mahir ● Dokumen hasil pendeteksian/perbaikan kerusakan peralatan jariangan 1 perangkat 0,011 Terampil ● Buku pedoman operasional sistem/keamanan jaringan min. 30 halaman 1,686 Penyelia ● Dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian 3 kali/tahun 0,225 Mahir ● Laporan Dokumentasi pencatatan infrastruktur TI 2 kali/tahun 0,209 Terampil ● Dokumen hasil pengujian perangkat 3 kali/tahun 0,225 Mahir ● Laporan hasil pemasangan 2 kali/bulan 0,059 Terampil ● Dokumen rencana pemeliharaan perangkat TI 2 kali/tahun 0,1 Penyelia ● Laporan pemeliharaan perangkat TI 24 kali/tahun 0,116 Terampil ● Dokumen hasil pemasangan perangkat fisik TI 12 kali/tahun 0,165 Mahir ● Laporan pemantauan kinerja infrastruktur TI 1 kali/minggu 0,055 Mahir ● Dokumentasi hasil deteksi/ perbaikan permasalahan perangkat TI 4 kali/bulan 0,049 Terampil
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 II.B.10. Melakukan Instalasi/Upgrade Sistem Operasi Komputer/ Perangkat Lunak Pada Infrastruktur TI Laporan III SISTEM INFORMASI DAN MULTIMEDIA III.A. Sistem Informasi III.A.1. Menyusun Petunjuk Operasional Program Aplikasi Buku/dokumen petunjuk III.A.2. Menyusun Dokumentasi Pengembangan Sistem Informasi Dokumen III.A.3. Melakukan Analisis Kebutuhan Program Aplikasi Dokumen III.A.4. Membuat Program Aplikasi Program Aplikasi III.A.5. Mengembangkan dan/atau Meremajakan Program Aplikasi Dokumen III.A.6. Melakukan Uji Coba Program Aplikasi Laporan III.B. Pengolahan Data III.B.1. Melakukan Perekaman Data Dengan Pemindaian Laporan III.B.2. Melakukan Perekaman Data Tanpa Validasi Laporan III.B.3. Melakukan Validasi Hasil Perekaman Data Laporan III.B.4. Melakukan Perekaman Data dengan Validasi Laporan III.B.5. Membuat Query Sederhana Laporan
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Laporan pelaksaan instalasi/upgrade sistem operasi/perangkat lunak 2 kali/bulan 0,049 Mahir ● Buku/pedoman operasional program aplikasi 54 dok/tahun 0,11 * Mahir ● Dokumen pengembangan sistem informasi 18 dok/tahun 0,03 Mahir ● Dokumen hasil analisis kebutuhan program aplikasi 18 kali/tahun 0,03 Mahir ● Program aplikasi (Source code document; pedoman pengoperasian; demo/list) 18 program/ tahun 0,03 Mahir ● Dokumentasi pengembangan/ peremajaan program aplikasi 18 keg/tahun 0,275 Mahir ● Laporan uji coba program aplikasi 36 program/ tahun 0,165 Mahir ● Laporan perekaman data pemindaian (0,002 x d) /s 0,002 Terampil ● Laporan perekaman data tanpa validasi /1000 karakter 0,000467 Terampil ● Laporan validasi hasil perekaman data /1000 karakter 0,000467 Terampil ● Laporan perekaman data dengan validasi /1000 karakter 0,001 Terampil ● Laporan query data 1 keyword query 0,088 Terampil
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 III.B.6. Melakukan Konversi Data Laporan III.B.7. Melakukan Kompilasi Data Pengolahan Laporan III.C. Area TI Spesial/Khusus III.C.1. Melakukan Perekaman Data Spasial Laporan III.C.2. Membuat Peta Tematik Sederhana Peta III.C.3. Melakukan Pengolahan Data Atribut Dan Spasial Sederhana Dokumen III.C.4. Melakukan Editing Data Spasial Laporan III.C.5. Melakukan Verifikasi Data Spasial Laporan III.C.6. Membuat Desain Grafis Dokumen III.C.7. Melakukan Editing Obyek Multimedia Sederhana Dengan Piranti Lunak Dokumen III.C.8. Membuat Obyek Multimedia Sederhana dengan Piranti Lunak Dokumen III.C.9. Membuat Prototype Sederhana Pada Program Multimedia Dokumen III.C.10. Membuat Program Multimedia Sederhana Program III.C.11. Melakukan Uji Coba Program Multimedia Interaktif Laporan Keterangan : ✔ *) ketentuan besaran Angka Kredit diatur lebih detail dalam penje
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Laporan konversi data 1 jenis perub. data 0,002 Terampil ● Lapoeran hasil kompilasi data pengolahan 2 data --> 1 0,044 Terampil ● Laporan hasil perekaman data spasial 1 KB shapefile/spot 0,001 Terampil ● Dokumen hasil peta tematik/ dokumentasi pembuatan 10 peta/bulan 0,020 Mahir ● Dokumen hasil pengolahan data atribut dan spasial 52 kali/tahun 0,040 Mahir ● Laporan hasil editing data spasial 20 fitur 0,020 Mahir ● Laporan hasil verifikasi data spasial 2 kali/bulan 0,113 Penyelia ● Hasil desain grafis (60%) ● Dokumentasi proses (40%) 2 kali/minggu 0,020 Mahir ● Hasil editing obyek (80%); ● Dokumentasi proses (20%) 2 kali/bulan 0,255 Penyelia ● Dokumen obyek multimedia sederhana 3 kali/tahun 0,69 Penyelia ● Dokumen hasil prototype sederhana 1 kali/bulan 0,220 Penyelia ● Dokumen hasil program multimedia sederhana 1 kali/bulan 0,440 Penyelia ● Laporan uji coba program multimedia 3 kali/bulan 0,020 Terampil elasan butir kegiatan;
Lampiran 2. Acuan Ringkas Butir Kegiatan Tugas Jabatan Pranata K TABEL BUTIR KEGIATAN TUGAS JABAT Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 I TATA KELOLA DAN TATA LAKSANA TEKNOLOGI INFORMASI I.A. IT Enterprise I.A.1. Melakukan Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Bisnis Institusi Dokumen I.A.2. Melakukan Reviu TI Yang Digunakan Institusi Saat Ini Atau Tren TI Terkini Dokumen I.A.3. Melakukan Analisis Terhadap Strategi Bisnis Institusi yang Berdampak Pada Strategi TI Institusi Dokumen I.A.4. Melakukan Analisis Dampak TI yang Digunakan Institusi Saat Ini dan Trennya Terhadap Perubahan Strategi Bisnis Institusi Dokumen I.A.5. Menyusun Kerangka Kerja Untuk Penyusunan Strategi TI Dokumen I.A.6. Melakukan Pengkajian Terhadap Kerangka Kerja Untuk Penyusunan Strategi TI Dokumen I.A.7. Melakukan Analisis Kesenjangan Terhadap Strategi TI Dokumen I.A.8. Menyusun Strategi TI Dokumen I.A.9. Melakukan Pengkajian Terhadap Strategi TI Dokumen I.A.10. Menyusun Komponen Enterprise Architecture (EA) Saat Ini Dokumen
Komputer Keahlian TAN PRANATA KOMPUTER KEAHLIAN Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Dokumen hasil identifikasi dan analisis kebutuhan bisnis instansi 2 kali /tahun 4,160 Utama ● Dokumen hasil reviu TI/kajian tren TI 1 kali /bulan /dokumen 0,780 Madya ● Dokumen hasil analisis terhadap strategi bisnis institusi 2 kali /tahun 2,200 Utama ● Dokumen hasil analisis dampak TI yang digunakan institusi saat ini dan trennya 4 kali /tahun 1,320 Madya ● Dokumen hasil kerangka kerja untuk penyusunan strategi TI 1 kali /tahun 1,320 Madya ● Dokumen pengkajian kerangka kerja untuk penyusunan strategi TI 1 kali /tahun 1,320 Madya ● Dokumen hasil analisis kesenjangan terhadap strategi TI 1 kali /tahun /area 1,320 Madya ● Dokumen strategi TI 1 kali /tahun 2,816 Madya ● Dokumen kajian strategi TI 1 kali /tahun 2,200 Utama ● Dokumen komponen EA 4 kali /tahun /domain 1,320 Madya
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 I.A.11. Menyusun Pengembangan Komponen Enterprise Architecture (EA) Masa yang Akan Datang Dokumen I.A.12. Melakukan Analisis Kesenjangan Terhadap Komponen Enterprise Architecture (EA) Dokumen I.A.13. Melakukan Pengkajian Terhadap Analisis Kesenjangan Terhadap Komponen Enterprise Architecture (EA) Dokumen I.A.14. Membuat Usulan Roadmap Pada Masing-Masing Komponen Enterprise Architecture (EA) Dokumen I.A.15. Melakukan Pengkajian Terhadap Usulan Roadmap Pada Masing-Masing Komponen Enterprise Architecture (EA) Dokumen I.A.16. Menyusun Strategi Implementasi Enterprise Architecture (EA) Dokumen I.A.17. Melakukan Pengkajian Terhadap Kelayakan Strategi Implementasi Enterprise Architecture (EA) Dokumen I.A.18. Menyusun Atau Mengkaji Kerangka Kerja Tata Kelola TI Dokumen I.A.19. Menyusun Tata Kelola TI Dokumen I.A.20. Melakukan Pengkajian Terhadap Tata Kelola TI Dokumen I.A.21. Menyusun Struktur Tata Kelola TI Dokumen I.A.22. Menyusun Atau Mengkaji Kerangka Kerja Kebijakan TI Dokumen I.A.23. Menyusun Atau Mengkaji Kebijakan TI Dokumen I.A.24. Menyusun Instrumen Untuk Mengukur Keselarasan Tujuan TI dan Tujuan Bisnis Instrumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Dokumen pengembangan komponen EA 1 kali /tahun /domain 4,840 Utama ● Dokumen hasil analisis kesenjangan 4 kali /tahun /domain 0,600 Madya ● Dokumen kajian hasil analisis kesenjangan 4 kali /tahun 3,520 Utama ● Dokumen usulan roadmap 4 kali /tahun 0,720 Madya ● Dokumen kajian terhadap usulan roadmap yang berisi 4 kali /tahun /arsitektur 1,600 Utama ● Dokumen strategi implementasi EA 2 kali /tahun 2,200 Utama ● Dokumen kajian terhadap kelayakan strategi implementasi EA 2 kali /tahun 1,100 Utama Dokumen kerangka kerja tata kelola TI 1 kali /tahun /dokumen 2,308 Utama ● Dokumen tata kelola TI 4 kali /tahun 1,320 Madya ● Dokumen kajian tata kelola TI 4 kali /tahun 0,825 Madya ● Dokumen struktur tata kelola TI 4 kali /tahun 1,100 Utama ● Dokumen/Kajian Kerangka Kerja Kebijakan TI 1 kali /tahun /dokumen 2,200 Utama ● Dokumen/Kajian Kebijakan TI 1 kali /tahun /kegiatan 2,200 Utama ● Instrumen untuk mengukur keselarasan tujuan TI dan tujuan bisnis 1 kali /tahun 1,408 Utama
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 I.A.25. Melakukan Pengukuran dan Pengkajian Terhadap Keselarasan Tujuan TI dengan Tujuan Bisnis Dokumen I.A.26. Menetapkan Target Manfaat Atau Dampak dari Implementasi TI Dokumen I.A.27. Melakukan Evaluasi Target Manfaat Atau Dampak Dari Implementasi TI Dokumen I.A.28. Menetapkan Cara Mengukur Performa TI Instrumen I.A.29. Melakukan Pengukuran Performa TI Dokumen I.A.30. Menyusun Rencana TI Dokumen I.A.31. Menyusun Revisi Rencana TI Dokumen I.A.32. Menyusun Skala Prioritas Solusi TI Dalam Rencana TI Dokumen I.A.33. Menyusun Rencana Transformasi TI Dokumen I.A.34. Menyusun Rencana Pembiayaan TI Dokumen I.A.35. Menyusun Templat/Pola Acu Untuk Strategi Operasional Rencana TI Dokumen I.A.36. Menyusun strategi operasional rencana TI Dokumen I.A.37. Melakukan Pengkajian Terhadap Kelayakan Implementasi Rencana TI Dokumen I.B. Manajemen Layanan TI I.B.1. Menyusun Strategi Layanan Teknologi Informasi Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Dokumen pengukuran dan pengkajian terhadap keselarasan tujuan TI dengan tujuan bisnis 1 kali /tahun 1,320 Madya ● Dokumen target manfaat atau dampak implementasi TI 4 kali /tahun 0,495 Madya ● Dokumen Hasil Evaluasi target dan dampaknya dari implementasi TI 4 kali /tahun /program 0,440 Utama ● Instrumen pengukuran peforma TI 4 kali /tahun 1,155 Madya ● Dokumen hasil pengukuran performa TI 4 kali /tahun /program 0,220 Muda ● Dokumen rencana TI 2 kali /tahun 5,720 Utama ● Dokumen revisi rencana TI 2 kali /tahun 0,960 Utama ● Dokumen skala prioritas solusi TI dalam rencana TI 2 kali /tahun 3,680 Utama ● Dokumen rencana transformasi TI 1 kali /tahun 1,120 Utama ● Dokumen rencana pembiayaan TI 3 kali /tahun 0,660 Muda ● Dokumen template / pola acu untuk strategi operasional rencana TI 1 kali /tahun 1,500 Madya ● Dokumen strategi operasional rencana TI 2 kali /tahun 0,600 Muda ● Dokumen kajian kelayakan implementasi rencana TI 4 kali /tahun 0,900 Madya ● Dokumen strategi layanan TI 1 kali /tahun 1,980 Madya
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 I.B.2. Mengelola Kebutuhan Layanan Teknologi Informasi Dokumen I.B.3. Menyusun Portofolio Layanan Teknologi Informasi Dokumen I.B.4. Mengelola Portofolio Layanan Teknologi Informasi Laporan I.B.5. Mengelola Anggaran Layanan Teknologi Informasi Laporan I.B.6. Menyusun SOP Untuk Kegiatan IT Service Management Dokumen SOP I.B.7. Mengelola Katalog Layanan Teknologi Informasi Laporan I.B.8. Mengelola Penyedia Jasa Atau Barang Untuk Layanan Teknologi Informasi Dokumen I.B.9. Mengelola kapasitas layanan teknologi informasi Laporan I.B.10. Mengelola Tingkat Layanan Teknologi Informasi Laporan I.B.11. Mengelola Dukungan Operasional Layanan Teknologi Informasi Laporan I.B.12. Melakukan Pemantauan (Monitoring) Dan Evaluasi Ketersediaan Layanan Teknologi Informasi Laporan I.B.13. Menyusun Perencanaan Transisi Layanan Teknologi Informasi Dokumen I.B.14. Mengelola Perubahan Layanan Teknologi Informasi Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Dokumen kebutuhan layanan teknologi informasi 52 kali /tahun 0,060 Muda ● Dokumen portofolio layanan TI layanan internal, sumber pemberi layanan eksternal 1 kali /bulan 0,880 Muda ● Laporan pengelolaan portofolio layanan TI 1 kali /bulan 0,230 Muda ● Laporan pengelolaan anggaran layanan TI 1 kali /bulan 0,510 Madya ● Dokumen SOP kegiatan IT Service Management 1 kali /tahun 0,165 Madya ● Katalog layanan pengguna berisikan informasi 1 kali /bulan /layanan 0,090 Pertama ● Dokumen pengelolaan penyedia jasa atau barang layanan TI 1 dokumen /kontrak 0,330 Muda ● Dokumen pengelolaan penyedia jasa atau barang layanan TI 1 kali /bulan 0,440 Muda ● Laporan pengelolaan tingkat layanan TI 4 kali /tahun 0,825 Madya ● Laporan hasil pemantauan operasional layanan TI 4 kali /tahun 0,825 Madya ● Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ketersediaan layanan TI 4 kali /tahun 0,240 Madya ● Dokumen perencanaan transisi layanan TI 4 kali /tahun 0,550 Muda ● Dokumen perubahan layanan TI 4 kali /tahun 0,440 Muda
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 I.B.15. Mengelola Aset Dan Konfigurasi Layanan Teknologi Informasi Dokumen I.B.16. Mengelola Pengetahuan Layanan Teknologi Informasi Dokumen I.B.17. Melakukan Validasi, Pengujian, Dan Evaluasi Layanan Teknologi Informasi Dokumen I.B.18. Mengelola Rilis Dan Deployment Layanan Teknologi Informasi Laporan I.B.19. Mengelola Event Kegiatan Teknologi Informasi Laporan I.B.20. Mengelola Insiden Kegiatan Teknologi Informasi Laporan I.B.21. Mengelola Permintaan Dan Layanan Teknologi Informasi Laporan I.C. Pengelolaan Data (Data Management) I.C.1. Menyusun Atau Mengelola Strategi Manajemen Data Instansi Dokumen I.C.2. Menyusun Kebijakan Data, Standar Data, atau Prosedur Pengelolaan Data Dokumen I.C.3. Melakukan Reviu Kebijakan Data, Standar Data, atau Prosedur Pengelolaan Data Dokumen I.C.4. Menyusun rekomendasi persetujuan arsitektur Data Dokumen I.C.5. Melakukan Reviu Rekomendasi Persetujuan Arsitektur Data Dokumen I.C.6. Menyusun Rencana Kegiatan Layanan Pengelolaan Data Proposal
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Laporan pengelolaan aset dan konfigurasi layanan TI 4 kali /tahun 0,440 Muda ● Laporan pengelolaan pengetahuan layanan TI 12 kali /tahun 0,110 Muda ● Dokumen hasil validasi, pengujian, dan evaluasi layanan TI 4 kali /tahun 0,440 Muda ● Laporan rilis dan deployment layanan TI 4 kali /tahun 0,330 Muda ● Laporan pencatatan setiap event 1 kali /bulan 0,080 Muda ● Laporan pencatatan setiap insiden 1 kali /bulan 0,220 Muda ● Laporan pengelolaan permintaan dan layanan TI 1 kali /bulan 0,150 Pertama ● Dokumen strategi manajemen data instansi 1 kali /tahun /dokumen 2,475 Madya ● Dokumen kebijakan, standar, prosedur pengelolaan data 1 kali /tahun /dokumen /area 1,980 Madya ● Dokumen hasil reviu kebijakan, standar, atau prosedur 1 kali /tahun /area 2,420 Utama ● Dokumen rekomendasi persetujuan arsitektur data. 1 kali /bulan 0,330 Muda ● Dokumen hasil reviu rekomendasi persetujuan arsitektur data 1 kali /bulan 0,165 Madya ● Dokumen rencana kegiatan layanan pengelolaan data 12 kali /tahun 0,220 Muda
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 I.C.7. Melakukan Supervisi Terhadap Organisasi dan Staf Pengelola Data Dokumen I.C.8. Menyusun Alternatif Solusi Permasalahan Pengelolaan Data Dokumen I.C.9. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Data Dokumen I.C.10. Menyusun Bahan Sosialisasi Tentang Pengelolaan Data Dokumen I.C.11. Melakukan Sosialisasi Tentang Pengelolaan Data Laporan I.C.12. Menyusun Model Data Instansi Dokumen I.C.13. Melakukan Analisis Model Data Instansi Dokumen I.C.14. Menyusun Arsitektur Teknologi Data Dokumen I.C.15. Menyusun Arsitektur Integrasi Data Dokumen I.C.16. Melakukan Perancangan Data Model Dokumen I.C.17. Melakukan Implementasi Data Model Dokumen I.C.18. Melakukan Perancangan Kecerdasan Bisnis (Business Intelligence) Dokumen I.C.19. Melakukan Implementasi Kecerdasan Bisnis (Business Intelligence) Laporan I.C.20. Menyusun Taksonomi Data Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 dibuat dalam bentuk proposal/kajian ● Dokumen supervisi terhadap organisasi dan staf pengelola data 12 kali /tahun 0,110 Muda ● Dokumen alternatif solusi permasalahan pengelolaan data 25 kali /bulan 0,055 Pertama ● Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan data 2 kali /tahun 0,660 Muda ● Dokumen pendukung sosialisasi 12 kali /tahun 0,110 Muda ● Laporan pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan data 12 kali /tahun 0,110 Muda ● Dokumen model data instansi 5 kali /tahun 0,880 Muda ● Dokumen hasil analisis model data instansi 5 kali /tahun 0,770 Muda ● Dokumen penyusunan arsitektur teknologi data 5 arsitektur /tahun 0,770 Muda ● Dokumen penyusunan arsitektur teknologi data 5 arsitektur /tahun 0,990 Madya ● Dokumen rancangan data model 12 kali /tahun 0,660 Muda ● Dokumen implementasi data model 12 kali /tahun 0,220 Pertama ● Dokumen rancangan business intelligence 12 kali /tahun 0,440 Muda ● Laporan implementasi business intelligence 12 kali /tahun 0,110 Pertama ● Dokumentasi taksonomi data 12 kali /tahun 0,330 Pertama
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 I.C.21. Menyusun Arsitektur Data Dokumen I.C.22. Menyusun Standar Metadata Dokumen I.C.23. Melakukan Pengumpulan Kebutuhan Informasi Dokumen I.C.24. Melakukan Analisis Kebutuhan Informasi Dokumen I.C.25. Melakukan Perancangan Layanan Akses Data Dokumen I.C.26. Melakukan Implementasi Rancangan Layanan Akses Data Dokumen I.C.27. Melakukan Prosedur Pengujian Rancangan Layanan Akses Data Dokumen I.C.28. Melakukan Perancangan Integrasi Data Dokumen I.C.29. Melakukan Ingestion Data Dokumen I.C.30. Melakukan Implementasi Rancangan Integrasi Data Dokumen I.C.31. Menyusun Prosedur Pengujian Rancangan Integrasi Data Dokumen I.C.32. Melakukan Evaluasi Hasil Pengujian Rancangan Integrasi Data Dokumen I.C.33. Menyusun Prosedur Pengujian Validasi Kebutuhan Informasi Dokumen I.C.34. Melakukan Evaluasi Hasil Pengujian Prosedur Validasi Kebutuhan Informasi Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Dokumen arsitektur data 5 kali /tahun 0,330 Pertama ● Dokumen metadata standar 2 kali /tahun 1,155 Madya ● Dokumen kebutuhan informasi yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan informasi instansi 2 kali /bulan 0,120 Pertama ● Dokumen hasil analisis kebutuhan informasi 2 kali /bulan 0,330 Muda ● Dokumen rancangan layanan akses data 12 kali /tahun 0,110 Pertama ● Dokumen implementasi rancangan layanan akses data 12 kali /tahun 0,110 Pertama ● Dokumen prosedur pengujian rancangan layanan akses data elektronik 12 kali /tahun 0,110 Muda ● Dokumen rancangan integrasi data 1 kali /bulan 0,220 Muda ● Dokumen hasil ingestion data 10 sumber data /bulan 0,110 Pertama ● Dokumen implementasi rancangan integrasi data 2 kali /bulan 0,055 Pertama ● Dokumen prosedur pengujian rancangan integrasi data 2 kali /bulan 0,055 Pertama ● Dokumen evaluasi hasil pengujian rancangan integrasi data 2 kali /bulan 0,110 Muda ● Dokumen prosedur pengujian validasi kebutuhan informasi 12 kali /tahun 0,110 Muda ● Dokumen evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi 12 kali /tahun 0,180 Pertama
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 I.C.35. Melakukan Validasi Kebutuhan Informasi Dokumen I.C.36. Menyusun Dokumentasi Rancangan Basis Data (Database) Dokumen I.C.37. Melakukan Instalasi Dan Konfigurasi DBMS Dokumen I.C.38. Menyusun Rencana Backup dan Pemulihan Data Dokumen I.C.39. Melakukan Backup atau Pemulihan Data Dokumen I.C.40. Menyusun Tingkat Kinerja Layanan Database Dokumen I.C.41. Melakukan Peningkatan Kinerja Basis Data (Database) Laporan I.C.42. Menyusun Rencana Retensi Data Dokumen I.C.43. Menyusun Kebutuhan Teknologi Data Dokumen I.C.44. Melakukan Evaluasi Teknologi Data Dokumen I.C.45. Melakukan Pengadministrasian Teknologi Data Laporan I.C.46. Melakukan Deteksi dan Perbaikan Terhadap Permasalahan Teknologi Data Laporan I.C.47. Melakukan Implementasi Data Mining Dokumen I.C.48. Menyusun Kebutuhan Atau Standar Keamanan Data Dokumen I.C.49. Menyusun Kebijakan Keamanan Data Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Dokumen hasil validasi kebutuhan informasi 12 kali /tahun 0,110 Pertama ● Dokumen hasil rancangan database 24 kali /tahun 0,080 Pertama ● Dokumen instalasi dan konfigurasi DBMS 12 kali /tahun 0,120 Pertama ● Dokumen rencana backup dan pemulihan data 12 kali /tahun 0,110 Muda ● Dokumen hasil backup atau pemulihan data 1 kali /minggu 0,020 Pertama ● Dokumen tingkat kinerja layanan database 1 kali /minggu 0,055 Pertama ● Laporan peningkatan kinerja database 12 kali /tahun 0,110 Pertama ● Dokumen rencana retensi data 12 kali /tahun 0,110 Pertama ● Dokumen kebutuhan teknologi data 5 jenis /tahun 0,440 Muda ● Dokumen hasil evaluasi teknologi data 2 kali /tahun 0,110 Pertama ● Laporan administrasi teknologi data 1 kali /bulan 0,110 Pertama ● Laporan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data 2 kali /bulan 0,030 Pertama ● Dokumen implementasi data mining 1 kali /bulan 0,600 Muda ● Dokumen kebutuhan atau standar keamanan data 1 kali /semester 0,550 Muda ● Dokumen kebijakan keamanan data 1 kali /tahun 0,990 Madya
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 I.C.50. Menyusun Definisi Kontrol Atau Prosedur Keamanan Data Dokumen I.C.51. Mengelola Pengguna Dan Hak Akses Data Laporan I.C.52. Melakukan Analisis Perilaku Akses Pengguna Dokumen I.C.53. Menyusun Pemetaan Data Berdasarkan Tingkat Kerahasiaan Dokumen I.D. Audit TI I.D.1. Melakukan studi kelayakan audit TI Laporan I.D.2. Menyusun Proposal Audit TI Proposal I.D.3. Melakukan Perancangan Proses Bisnis Dan SOP Pelaksanaan Audit TI Dokumen I.D.4. Melakukan Pengkajian Terhadap Framework Audit TI Dokumen I.D.5. Melakukan Pengkajian Terhadap Tool dan Aplikasi yang digunakan untuk Audit TI Dokumen I.D.6. Melakukan Analisis Awal Untuk Kebutuhan Audit TI Dokumen I.D.7. Melakukan Pengumpulan Data Audit TI Menggunakan Metode Tertentu Dokumen I.D.8. Melakukan Pengujian, Verifikasi, atau Validasi Terhadap Data Audit TI Laporan I.D.9. Melakukan Analisis Data Audit TI Dokumen I.D.10. Melakukan Evaluasi Kegiatan Audit TI Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Dokumen kontrol / prosedur keamanan data 1 kali /semester 0,110 Muda ● Laporan pengelolaan pengguna dan hak akses data 1 kali /bulan 0,010 Pertama ● Dokumen hasil analisis perilaku akses pengguna 1 kali /bulan 0,330 Muda ● Laporan pemetaan data 2 kali /tahun 0,110 Pertama ● Laporan hasil studi kelayakan audit TI 2 kali /tahun 0,825 Madya ● Proposal rencana audit TI 2 kali /tahun 1,155 Madya ● Dokumentasi/rancangan proses bisnis dan SOP pelaksanaan audit TI 12 kali /tahun 0,165 Madya ● Dokumentasi/laporan hasil kajian 2 kali /tahun 0,660 Madya ● Dokumentasi/laporan hasil kajian 2 kali /tahun 0,495 Madya ● Dokumen hasil kajian awal untuk kebutuhan audit 4 kali /tahun 0,440 Muda ● Dokumen kumpulan data audit TI 10 obyek /area 0,055 Pertama ● Laporan pengujian, verifikasi, atau validasi terhadap data audit TI 2 kali /tahun 0,660 Muda ● Dokumen hasil analisis data audit TI 2 kali /tahun 0,990 Madya ● Dokumen hasil evaluasi kegiatan audit TI 4 kali /tahun 0,360 Madya
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 I.E. Manajemen Risiko TI I.E.1. Melakukan Reviu Dokumen Manajemen Risiko Laporan I.E.2. Membuat Framework Manajemen Risiko Dokumen I.E.3. Menyusun Rencana Manajemen Risiko Dokumen I.E.4. Melakukan Analisis Faktor Risiko Dokumen I.E.5. Melakukan Identifikasi Risiko Dokumen I.E.6. Melakukan Pengukuran Risiko Dokumen I.E.7. Menyusun Strategi Penanganan Risiko Dokumen I.E.8. Membuat Prosedur Penanganan Risiko Dokumen I.E.9. Menyusun Solusi Teknis Penanganan Risiko Dokumen I.E.10. Melakukan Pemantauan (Monitoring) Terhadap Strategi Penanganan Risiko Laporan I.E.11. Melakukan Evaluasi Terhadap Strategi Penanganan Risiko Dokumen II INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI II.A. Sistem Jaringan Komputer II.A.1. Melakukan Analisis Kebutuhan Pengguna Sistem Jaringan Komputer Kompleks Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Laporan hasil reviu dokumen manajemen risiko 1 kali /bulan 0,330 Muda ● Dokumen framework manajemen risiko 1 kali /tahun 2,200 Utama ● Dokumen rencana manajemen risiko 2 kali /tahun 0,660 Madya ● Dokumen hasil analisis faktor risiko 1 analisa /risiko 0,075 Madya ● Dokumen hasil identifikasi risiko 2 kali /tahun 1,320 Madya ● Dokumen hasil pengukuran risiko 4 kali /tahun 0,440 Muda ● Dokumen hasil penyusunan strategi penanganan risiko 2 kali /tahun 1,350 Madya ● Dokumen prosedur penanganan risiko 1 kali /item risiko 0,165 Madya ● Dokumen solusi teknis penanganan risiko 4 kali /tahun 0,600 Muda ● Laporan hasil pemantauan strategi penanganan risiko 4 kali /tahun 0,900 Madya ● Dokumen hasil evaluasi strategi penanganan risiko 4 kali /tahun 1,200 Utama ● Dokumen hasil analisis kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer kompleks 12 kali /tahun 0,330 Muda
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 II.A.2. Melakukan Analisis Kondisi Sistem Jaringan Komputer Kompleks Yang Sedang Berjalan Dokumen II.A.3. Membuat Rancangan Logis (Logical Design) Sistem Jaringan Dokumen II.A.4. Membuat Rancangan Fisik (Physical Design) Sistem Jaringan Komputer Dokumen II.A.5. Menerapkan Rancangan Fisik Sistem Jaringan Komputer Kompleks Dokumen II.A.6. Menerapkan Rancangan Logis Sistem Pengamanan Jaringan Komputer Kompleks Dokumen II.A.7. Menyusun Prosedur Pemanfaatan Sistem Jaringan Dokumen II.A.8. Menyusun Rancangan Uji Coba Sistem Jaringan Kompleks Dokumen II.A.9. Melakukan Uji Coba Sistem Jaringan Komputer Kompleks Laporan II.A.10. Melakukan Evaluasi Uji Coba Sistem Jaringan Komputer Sederhana Dokumen II.A.11. Melakukan Evaluasi Uji Coba Sistem Jaringan Komputer Kompleks Dokumen II.A.12. Menyusun Dokumentasi Penggunaan Sistem Jaringan Komputer Dokumen II.A.13. Melakukan Analisis Permasalahan Dari Hasil Pemantauan (Monitoring) Jaringan Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Dokumen hasil analisis kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer kompleks 12 kali /tahun 0,330 Muda ● Dokumen Laporan Rancangan logis 12 kali /tahun 0,330 Muda ● Dokumen rancangan fisik sistem jaringan komputer 12 kali /tahun 0,330 Muda ● Dokumen implementasi rancangan fisik sistem jaringan komputer kompleks 12 kali /tahun 1,265 Pertama ● Dokumen implementasi rancangan logis sistem pengamanan jaringan komputer kompleks 4 kali /tahun 0,330 Pertama ● Dokumen prosedur pemanfaatan sistem jaringan 1 prosedur /area 0,055 Pertama ● Dokumen rancangan uji coba sistem jaringan kompleks 1 laporan /tahun 0,110 Muda ● Laporan uji coba sistem jaringan komputer kompleks 1 laporan /tahun 0,110 Pertama ● Dokumen hasil evaluasi uji coba sistem jaringan komputer sederhana 1 dokumen /tahun 0,055 Pertama ● Dokumen hasil evaluasi uji coba sistem jaringan komputer kompleks 1 dokumen /tahun 0,160 Muda ● Dokumen penggunaan sistem jaringan komputer 1 dokumen /tahun 0,080 Pertama ● Dokumen hasil analisis permasalahan dari hasil pemantauan jaringan 1 dokumen /tahun 0,080 Muda
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 II.A.14. Melakukan Optimalisasi Sistem Jaringan Dokumen II.A.15. Melakukan Deteksi dan atau Perbaikan Terhadap Permasalahan yang Terjadi Pada Sistem Jaringan Kompleks Dokumen II.A.16. Menyusun Rumusan Kebijakan Keamanan Jaringan Dokumen II.A.17. Melakukan Reviu Kebijakan Keamanan Jaringan Dokumen II.A.18. Menyusun Prosedur Keamanan Jaringan Dokumen II.A.19. Menyusun Petunjuk Teknis Sistem Jaringan Komputer dan Keamanan Jaringan Buku II.A.20. Melakukan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Keamanan Jaringan Dokumen II.B. Manajemen Infrastruktur TI II.B.1. Menyusun Rencana Pengoperasian Infrastruktur TI Dokumen II.B.2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dokumen II.B.3. Melakukan Evaluasi Proposal Teknis Penyedia Barang/Jasa Infrastruktur TI Dokumen II.B.4. Melakukan Pengkajian Terhadap Pemenuhan/Kesesuaian Infrastruktur TI Terhadap Regulasi Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Dokumen optimalisasi sistem jaringan 1 dokumen /tahun 0,060 Pertama ● Dokumen laporan deteksi dan atau perbaikan permasalahan infrastruktur TI 4 kali /bulan 0,083 Pertama ● Dokumen rumusan kebijakan keamanan jaringan yang telah disetujui pimpinan organisasi 1 kali /semester 0,330 Madya ● Dokumen hasil reviu kebijakan keamanan jaringan yang digunakan organisasi saat ini 1 kali /semester 0,165 Madya ● Dokumen prosedur keamanan jaringan 3 kali / semester 0,110 Muda ● Buku petunjuk teknis sistem jaringan komputer dan keamanan jaringan 1 kali /semester 0,440 Muda ● Dokumen hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan jaringan 1 kali /bulan 0,440 Muda ● Dokumen rencana pengoperasian infrastruktur TI 1 kali /3 bulan 0,110 Muda ● Dokumen KAK yang minimal bagian yang harus dilampirkan (screenshot) 3 kali /tahun 0,880 Muda ● Dokumen hasil evaluasi proposal teknis penyedia barang/jasa infrastruktur TI 6 kali /tahun 0,110 Muda ● Dokumen kajian terhadap pemenuhan/ kesesuaian 1 kali /semester 0,825 Madya
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 II.B.5. Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Antara Infrastruktur TI dengan Spesifikasi Teknis Dokumen II.B.6. Melakukan Pengujian Infrastruktur TI Laporan II.B.7. Menyusun Rencana Pemeliharaan Infrastruktur TI Dokumen II.B.8. Melakukan Pemeliharaan Infrastruktur TI Laporan II.B.9. Melakukan Pemasangan Infrastruktur TI Laporan II.B.10. Melakukan Pengaturan Akses Keamanan Fisik TI Dokumen II.B.11. Melakukan Analisis Permasalahan Dari Hasil Pemantauan (Monitoring) Kinerja Infrastruktur TI Dokumen II.B.12. Melakukan Deteksi Dan Atau Perbaikan Terhadap Permasalahan Infrastruktur TI Laporan II.B.13. Menyusun Prosedur Pemanfaatan Infrastruktur TI Dokumen II.B.14. Menyiapkan Peralatan Video Conference (Vicon/Streaming), Monitoring Peralatan (Audio, Video, Dan Perangkat Jaringan), Dan Mengatur Layout Laporan II.B.15. Melakukan Optimalisasi Kinerja Infrastruktur TI Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 infrastruktur TI terhadap regulasi ● Dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian antara Infrastruktur TI dengan spesifikasi teknis 3 kali /tahun 0,110 Pertama ● Laporan hasil pengujian infrastruktur TI 3 kali /tahun 0,090 Pertama ● Dokumen rencana pemeliharaan infrastruktur TI 2 kali /tahun 0,374 Muda ● Laporan pemeliharaan infrastruktur TI 1 kali /minggu 0,060 Pertama ● Laporan pemasangan infrastruktur TI 1 kali /bulan 0,165 Pertama ● Dokumen aturan akses keamanan fisik TI 1 kali /bulan 0,015 Pertama ● Dokumen hasil analisis permasalahan dari hasil pemantauan kinerja infrastruktur TI 1 kali /minggu 0,080 Muda ● Laporan hasil deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur TI 4 kali /bulan 0,030 Pertama ● Dokumen/juknis pemanfaatan infrastruktur TI 12 kali /tahun 0,055 Pertama ● Laporan hasil penyiapan peralatan vicon, monitoring peralatan & pengaturan layout 2 kali /bulan 0,033 Pertama ● Dokumen optimalisasi kinerja infrastruktur TI 1 kali /minggu 0,015 Pertama
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 III SISTEM INFORMASI DAN MULTIMEDIA III.A. Sistem Informasi III.A.1. Menyusun Usulan Pembangunan Sistem Informasi Dokumen III.A.2. Menyusun Rencana Studi Kelayakan Sistem Informasi Proposal III.A.3. Melakukan Studi Kelayakan Sistem Informasi Dokumen III.A.4. Melakukan Identifikasi Kebutuhan Pengguna Sistem Informasi Dokumen III.A.5. Melakukan Analisis Sistem Informasi Dokumen III.A.6. Melakukan Pemodelan Proses Sistem Informasi Dokumen III.A.7. Melakukan Perancangan Sistem Informasi Dokumen III.A.8. Membuat Algoritma Pemrograman Dokumen III.A.9. Membuat Program Aplikasi Sistem Informasi Program III.A.10. Mengembangkan Program Aplikasi Sistem Informasi Dokumen III.A.11. Menyusun Definisi Rule Validasi Pada Program Aplikasi Sistem Informasi Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Dokumen usulan pembangunan sistem informasi 18 dokumen /tahun 0,880 Muda ● Proposal rencana studi kelayakan sistem informasi 18 proposal /tahun 0,220 Muda ● Dokumen hasil studi kelayakan sistem informasi 18 dokumen /tahun 0,440 Muda ● Dokumen hasil identifikasi kebutuhan pengguna sistem informasi. 18 dokumen /tahun 0,550 Muda ● Dokumen hasil analisis sistem informasi 18 kali /tahun 0,540 Muda ● Dokumen hasil pemodelan proses sistem informasi 18 kali /tahun 0,540 Muda ● Dokumen hasil perancangan sistem informasi dengan outline 18 kali /tahun 0,660 Pertama ● Dokumen algoritma program yang dilengkapi dengan spesifikasi program dengan outline 18 kali /tahun 0,440 Pertama ● Program aplikasi sistem informasi 18 program /tahun 1,210 Muda ● Dokumentasi pengembangan / peremajaan program aplikasi / sistem informasi 18 kegiatan /tahun 0,600 Pertama ● Dokumen rule validasi pada program aplikasi sistem 18 kali /tahun 0,440 Pertama
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 III.A.12. Melakukan Penyiapan Data untuk Uji Coba Sistem Informasi Dokumen III.A.13. Menyusun Skenario Uji Coba Sistem Informasi Dokumen III.A.14. Melakukan Uji Coba Sistem Informasi Laporan III.A.15. Melakukan Pemeriksaan Dan Analisis Hasil Uji Coba Sistem Informasi Dokumen III.A.16. Melakukan Deteksi Dan Atau Perbaikan Kerusakan Sistem Informasi Laporan III.A.17. Menyusun Petunjuk Operasional Program Aplikasi Sistem Informasi Buku/dokumen III.A.18. Menyusun Dokumentasi Pengembangan Sistem Informasi Dokumen III.A.19. Melakukan Instalasi/Upgrade Dan Konfigurasi Sistem Operasi/Aplikasi Laporan III.A.20. Melakukan Pemantauan (Monitoring) Kinerja Aplikasi Sistem Informasi di Lingkungan Instansi Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 informasi yang dilengkapi keterangan Dokumen contoh data yang digunakan untuk uji coba sistem informasi 18 kali /tahun 0,110 Muda ● Dokumen skenario uji coba sistem informasi 18 kali /tahun 0,140 Pertama ● Laporan uji coba sistem informasi berupa Test Execution dari setiap skenario Test Case yang sudah dibuat, dilengkapi dengan keterangan. 18 kali /tahun 0,055 Muda ● Dokumen hasil pemeriksaan dan analisis hasil uji coba sistem informasi yang dilengkapi dengan keterangan 18 kali /tahun 0,220 Pertama ● Laporan hasil deteksi dan atau perbaikan kerusakan sistem informasi. 36 kali /tahun 0,182 Muda ● Dokumen petunjuk operasional program aplikasi sistem informasi 54 dokumen /tahun 0,165*) Pertama ● Dokumen pengembangan sistem informasi 18 dokumen /tahun 0,080 Pertama ● Laporan pelaksanaan instalasi / upgrade sistem. 12 kali /tahun 0,110 Pertama ● Laporan pemantauan kinerja aplikasi sistem informasi 12 kali /tahun 0,110 Pertama
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 III.B. Pengolahan Data III.B.1. Menyusun Rencana Studi Kelayakan untuk Pengolahan Data Proposal III.B.2. Melakukan Studi Kelayakan untuk Pengolahan Data Dokumen III.B.3. Menyusun Prosedur Pengolahan Data Dokumen III.B.4. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengolahan Data Buku III.B.5. Melakukan Data Crawling, Data Feeding, atau Data Loading Laporan III.B.6. Melakukan Manipulasi Data Laporan III.B.7. Melakukan Pemantauan (Monitoring) Pengolahan Data Proposal III.B.8. Melakukan Evaluasi Pengolahan Data Dokumen III.C. Area TI Spesial/Khusus III.C.1. Menyusun Definisi Sistem Proyeksi Pada Suatu Data Spasial Dokumen III.C.2. Membuat Peta Tematik Rinci Peta III.C.3. Melakukan Pengolahan Data Atribut Dan Spasial Rinci Laporan III.C.4. Melakukan Analisis Data Spasial Dokumen
Bukti Fisik Batasan Penilaian Angka Kredit Pelaksana 4 5 6 7 ● Proposal rencana studi kelayakan pengolahan data dengan outline. 18 Proposal /tahun 0,220 Muda ● Dokumentasi berupa laporan studi kelayakan rinci pengolahan data. 18 dokumen /tahun 0,440 Muda ● Dokumen prosedur pengolahan data. 18 dokumen /tahun 0,110 Muda ● Buku petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data. 18 buku/tahun 0,440 Muda ● Laporan hasil data crawling, data feeding, atau data loading. 0,050 Pertama ● Laporan kegiatan manipulasi data 18 laporan /tahun 0,165 Pertama ● Laporan hasil pemantauan pengolahan data 52 kali /tahun 0,220 Muda ● Dokumen hasil evaluasi pengolahan data 52 kali /tahun 0,440 Muda ● Dokumen sistem proyeksi data spasial 5 kali /bulan 0,020 Pertama ● Peta tematik rinci yang dilengkapi dengan dokumentasi pembuatan peta tematik. 10 peta /bulan 0,165 Pertama ● Laporan hasil pengolahan 2 kali /bulan 0,090 Pertama ● Dokumen hasil analisis data spasial 4 kali /bulan 0,100 Muda
Kode Butir Kegiatan Uraian Kegiatan Satuan Hasil 1 2 3 III.C.5. Mengoperasikan Tools untuk Membuat Storyboard Laporan III.C.6. Membuat Flowchart Untuk Pemrograman Multimedia Flowchart III.C.7. Melakukan Editing Obyek Multimedia Kompleks Dengan Piranti Lunak Dokumen III.C.8. Membuat Obyek Multimedia Kompleks Dengan Peranti Lunak Dokumen III.C.9. Membuat Prototype Kompleks Pada Program Multimedia Dokumen III.C.10. Membuat Program Multimedia Kompleks Program III.C.11. Menyusun Skenario Uji Coba Program Multimedia Dokumen Keterangan : ✔ *) ketentuan besaran Angka Kredit diatur lebih detail dalam penje