The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

301-302

แบบ สงป. 301 งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ งบกลาง รายการ.............................................................................. กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส จัดท าแผน ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รหัส รายงานผล ไตรมาสที่ 3 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน 1 - - - - - - - 1 - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง แผน 1 1 1 1 - - - - - - 1.1.1 ปริมาณ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับ ทบทวน) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................ - ตัวชี้วัด : ................................................................................... ผลผลิตที่ 1: …………………………………….................................................………. โครงการที่ 1 : โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์: 1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 2. การผลิต พัฒนาก าลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการศึกษา แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…...... - ตัวชี้วัด : .................................................................................... แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / หนา้ที่ 1 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ร้อยละ 100.00 - - - - - - - 100.00 - ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - - - - บาท 30,300 15,930 15,000 14,780 - - - 1,150 15,300 - 15,300 - - - - - - - 15,300 - 15,000 15,930 15,000 14,780 - - - 1,150 - - ร้อยละ 100.00 50.00 50.00 50.00 - - - - 50.00 - ร้อยละ 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 - - - - ร้อยละโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง 1.1.1 ปริมาณ : 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน) 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ กระทรวงศึกษาธิการ 1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินงาน ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 1.1.3 เวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 65,300 บาท 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน) 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการที่ 2 : โครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 2.3 เงินนอกงบประมาณ 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 1.1.2 คุณภาพ : 1.1.3 เวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 30,300 บาท 1.2 กิจกรรมหลัก ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทองมีความสมบูรณ์และ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ หนา้ที่ 2 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บาท 65,300 29,360 16,300 16,300 9,600 5,440 21,500 7,620 17,900 - 7,650 7,650 7,650 7,650 - - - - - - 5,100 - - - 5,100 - - - - - 18,600 14,090 8,650 8,650 4,500 5,440 4,500 - 950 - 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศสนับสนุน เตรียมรับการตรวจราชการ กรณีปกติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2 รอบ) 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: รับการตรวจราชการ กรณีปกติประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (2 รอบ) 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศสนับสนุน เตรียมรับการตรวจราชการ กรณีปกติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2 รอบ) 2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: รับการตรวจราชการ กรณีปกติประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (2 รอบ) 1.1.7 กิจกรรมหลักที่ 7: ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานตาม นโยบาย ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1.1.8 กิจกรรมหลักที่ 8: จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: ประชุมปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนเตรียมรับการตรวจราชการ กรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2 รอบ) 1.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: รับการตรวจราชการ กรณีพิเศษ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (2 รอบ) 1.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6: ลงพื้นที่หน่วยรับตรวจในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (6 หน่วยรับตรวจ จ านวน 3 วัน) 1.2 กิจกรรมหลัก หนา้ที่ 3 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 5,100 - - - - - 5,100 - - - 14,200 7,620 - - - - 7,100 7,620 7,100 - 9,600 - - - - - 4,800 - 4,800 - 2,550 - - - - - - - 2,550 - 2,500 - - - - - - - 2,500 - ร้อยละ 100.00 - - - - - - - 100.00 - ร้อยละ 100.00 - - - - - - - 100.00 - 2.1.8 กิจกรรมหลักที่ 8: จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.1 ตัวชี้วัด : 1.1.1 ปริมาณ : 1. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีและรัฐพิธี 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ 2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: ประชุมปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนเตรียมรับการตรวจราชการ กรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2 รอบ) 2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: รับการตรวจราชการ กรณีพิเศษ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (2 รอบ) 2.1.7 กิจกรรมหลักที่ 7: ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานตาม นโยบาย ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. แผนการปฏิบัติงาน โครงการที่ 3 : โครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีและรัฐพิธีประจ าปีที่ส าคัญ ของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566 2.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6: ลงพื้นที่หน่วยรับตรวจในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (6 หน่วยรับตรวจ จ านวน 3 วัน) 1.1.2 คุณภาพ : 2. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตระหนักถึงความส าคัญทางศาสนา และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและ พระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามรักความเป็นไทย 1.1.3 เวลา : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 17,000 บาท 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยหู่ ัว หนา้ที่ 4 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บาท 17,000 10,000 8,500 6,000 2,500 3,500 2,000 500 4,000 - 1.1.13 กิจกรรมหลักที่ 13: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: วันคล้ายวันวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: วันปิยมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยหู่ ัว) 1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: วันพระบิดาฝนหลวง 1.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/ วันชาติและวันพ่อ แห่งชาติ 1.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6: วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 1.1.7 กิจกรรมหลักที่ 7: วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถ)ี 2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: วันปิยมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยหู่ ัว) 2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: วันพระบิดาฝนหลวง 1.1.8 กิจกรรมหลักที่ 8: วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยหู่ ัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน 1.1.9 กิจกรรมหลักที่ 9: งานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ 1.1.10 กิจกรรมหลักที่ 10: พิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดิน ถนิ่นรสิงห์ 1.1.11 กิจกรรมหลักที่ 11: วันจักรี 1.1.12 กิจกรรมหลักที่ 12: วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1.1.15 กิจกรรมหลักที่ 15: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยหู่ ัว 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: วันคล้ายวันวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1.1.14 กิจกรรมหลักที่ 14: วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยหู่ ัว หนา้ที่ 5 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ฉบับ 1 1 1 1 - - - - - - หน่วยงาน 7 7 7 7 - - - - - - โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 1.1.1 ปริมาณ : 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการด าเนินงานความปลอดภัยใน สถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง กิจกรรมที่ 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2. จ านวนหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อ่างทอง กิจกรรมที่ 2 สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 2.1.12 กิจกรรมหลักที่ 12: วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/ วันชาติและวันพ่อ แห่งชาติ 2.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6: วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 2.1.7 กิจกรรมหลักที่ 7: วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถ)ี 2.1.13 กิจกรรมหลักที่ 13: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2.1.14 กิจกรรมหลักที่ 14: วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยหู่ ัว 2.1.15 กิจกรรมหลักที่ 15: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ 2.1.8 กิจกรรมหลักที่ 8: วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยหู่ ัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน 2.1.9 กิจกรรมหลักที่ 9: งานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ 2.1.10 กิจกรรมหลักที่ 10: พิธีสดุดีคนดีศรีแผ่นดิน ถนิ่นรสิงห์ 2.1.11 กิจกรรมหลักที่ 11: วันจักรี หนา้ที่ 6 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน โรง 14 10 - - 5 5 5 5 4 - โรง 14 6 - - 5 5 1 1 8 - ครั้ง 14 10 - - 5 5 5 5 4 - ฉบับ 1 - - - - - - - 1 - ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - - - - ร้อยละ 100.00 - - - - - - - 100.00 - ร้อยละ 80.00 - - - - - - - 80.00 - ร้อยละ 100.00 - - - - - - - 100.00 - ร้อยละ 100.00 - - - - - - - 100.00 - บาท 40,000 15,151 13,000 12,951 7,700 2,200 7,700 - 11,600 - 13,000 12,951 13,000 12,951 - - - - - - กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ๑. ร้อยละของภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างความปลอดภัยใน สถานศึกษา ที่รวดเร็ว ถูกต้อง 2. ร้อยละของรายงานผลการด าเนินงานการสร้างความปลอดภัยใน สถานศึกษาที่ครบถ้วนถูกต้อง 2. รายงานผลการด าเนินงาน 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) กิจกรรมที่ 2 สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการตรวจสอบระบไฟฟ้า หรือ ตรวจสภาพรถโรงเรียน ตามที่ก าหนด 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน กิจกรรมที่ 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 40,000 บาท 1. จ านวนสถานศึกษาที่มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสภาพรถรับ-ส่ง นักเรียนของสถานศึกษา 2. จ านวนสถานศึกษาที่มีการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ๑. จ านวนครั้งที่มีการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการด าเนินงานสร้างความ ปลอดภัยในสถานศึกษา 1.1.2 คุณภาพ : 1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 1.ร้อยละของหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อ่างทอง มีการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ หนา้ที่ 7 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 23,100 2,200 - - 7,700 2,200 7,700 - 7,700 - 3,900 - - - - - - - 3,900 - ครั้ง 22 37 6 17 7 13 4 7 5 - ร้อยละ 80 - - - - - - - 80 - บาท 32,500 4,620 - - 14,900 - 8,800 4,620 8,800 - 26,400 - - - 8,800 - 8,800 - 8,800 - 4,850 - - - 4,850 - - - - - 1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน ศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 32,500 บาท 1.2 กิจกรรมหลัก โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา ประจ าปีพ.ศ. 2566 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 1.1.1 ปริมาณ : 1. จ านวนครั้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ในการ เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 2.3 เงินนอกงบประมาณ 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประจ าอ าเภอ เข้าประชุมตามแผน 1.1.3 เวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา้ที่ 8 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 1,250 4,620 - - 1,250 - - 4,620 - - คน 300 453 - - 300 453 - - - - ร้อยละ 85.00 87.86 - - 85.00 87.86 - - - - บาท 40,000 40,000 - - 40,000 40,000 - - - - 40,000 40,000 - - 40,000 40,000 - - - - 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ 2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน ศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี2566 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 1.1.1 ปริมาณ : 1. จ านวนผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่จาก สถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัดอ่างทอง 1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวัน คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 1.1.3 เวลา : มกราคม 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 40,000 บาท 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี2566 โครงการที่ 7 : โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี2566 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : หนา้ที่ 9 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน คน 60.00 60.00 - - 60.00 60.00 - - - - ร้อยละ 80.00 100.00 - - 80.00 100.00 - - - - บาท 102,300 102,300 - - 102,300 102,300 - - - - 102,300 102,300 - - 102,300 102,300 - - - - คน 90 100 - - 90.00 100 - - - - ร้อยละ 80 93.33 - - 80.00 93.33 - - - - ร้อยละ 80 93.33 - - 80.00 93.33 - - - - 1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ผ่านเกณฑ์ การฝึกอบรม 1.1.3 เวลา : มีนาคม 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 102,300 บาท 1.1.1 ปริมาณ : 1. จ านวนลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ โครงการที่ 8 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1.1.1 ปริมาณ : 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม 1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ทักษะ สมรรถนะ น าไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 2. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจ และมีความสุขในการเข้ารับการ พัฒนาตนเอง และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 1.1.3 เวลา : มกราคม 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 96,100 บาท (งบที่ได้รับจัดสรร 40,000 บาท และ งบบริหารจัดการ สนง. 56,100 บาท) หนา้ที่ 10 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บาท 96,100 96,100 - - 96,100 96,100 - - - - 96,100 96,100 - - 96,100 96,100 - - - - คน 120 119 - - 120 119 - - - - ร้อยละ 90 100 - - 90 100 - - - - 1.1 ตัวชี้วัด : 1.1.1 ปริมาณ : 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ให้กับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละของบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้น้อมน าหลักการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ไปจัดกิจกรรมจิตอาสาใน สถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสา พระราชทานในสถานศึกษาได้ 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์และพนักงาน ราชการทั่วไป 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์และพนักงาน ราชการทั่วไป 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ โครงการที่ 9 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1.3 เวลา : มกราคม - กุมภาพันธ์2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 30,000 บาท หนา้ที่ 11 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บาท 30,000 30,000 - - 30,000 30,000 - - - - 30,000 30,000 - - 30,000 30,000 - - - - คน 2 - - - - - 2 2 - - ครั้ง 6 4 3 3 1 1 - - 2 - คน 34 - - - - - - 34 - ร้อยละ 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 - - - - ร้อยละ 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 - - - - ร้อยละ 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 - - - - ร้อยละ 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 - - - - 2. จ านวนครั้งก ากับ ติดตาม ลงพื้นที่เยยี่มนักเรียนทุนฯ 3. จ านวนนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิฯ ทุกคน 2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้รับการ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา 3. ร้อยละของนักเรียนทุนฯ ได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ มีการรายงาน ผลการเรียนตามก าหนด มีความประพฤติดีมีวินัย ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา 4. ร้อยละความส าเร็จของการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา ประเภทต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ถูกต้อง ติดตามนักเรียนทุนการศึกษา อย่างเป็นระบบ 1.1.1 ปริมาณ : 1. จ านวนนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 มี ความประพฤติดีมีวินัย ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกด้วยความยุติธรรม โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง 1.1.3 เวลา : มกราคม - กันยายน 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 48,400 บาท 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน 1.2 กิจกรรมหลัก 2.1 เงินงบประมาณ โครงการที่ 10 : โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการด าเนินงานทุนการศึกษา 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : หนา้ที่ 12 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บาท 48,400 11,526 - - 16,000 11,526 16,200 - 16,200 - 23,800 7,930 - - 9,600 7,930 6,000 - 8,200 - 14,750 3,596 - - 6,400 3,596 6,350 - 2,000 - 9,850 - - - - - 3,850 - 6,000 - โรงเรียน 8 8 - - 8 8 - - - - 1. ร้อยละของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรม ร้อยละ 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 - - - - สำมำรถน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 1.1.3 เวลา : กุมภาพันธ์2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 25,000 บาท 1.2 กิจกรรมหลัก โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนในยุคดิจิทัลของโรงเรียนเอกชน 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 1.1.1 ปริมาณ : 1. จ านวนโรงเรียน เข้าร่วมอบรมการพัฒนาการสอนของครูโรงเรียนเอกชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนมากขนึ้ 1.1.2 คุณภาพ : 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: งานทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อ เยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: งานทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อ เยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: งานทุนการศึกษาอื่นๆ 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: งานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.1.1 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: งานทุนการศึกษาอื่นๆ 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: งานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.1.1 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 หนา้ที่ 13 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บาท 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 - - - - 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 - - - - ระบบ มี - - - - - - มี - ระดับ ดีเยยี่ม - - - - - - ดีเยยี่ม - 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: อบรม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนในระบบเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อพัฒนาการ เรียนรู้ 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ 1.1.1 ปริมาณ : 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: อบรม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนในระบบเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อพัฒนาการ เรียนรู้ 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) โครงการที่ 12 : โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด : กศจ. 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 1. หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 1.1.2 คุณภาพ : 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 90,900 บาท 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมปฏิบัติการชี้แจงร่วมกับหน่วยงานทางการ ศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 1. หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาได้รับการประเมินระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามบริบทของตนเอง ทุกมาตรฐานผ่านการประเมิน 1.1.3 เวลา : มกราคม - กันยายน 2566 หนา้ที่ 14 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บาท 90,900 10,625 - - 4,815 10,625 74,125 - 11,960 - 4,815 10,625 - - 4,815 10,625 - - - - 74,125 - - - - - 74,125 - - - 5,910 - - - - - - - 5,910 - 6,050 - - - - - - - 6,050 - 1.1 ตัวชี้วัด : 1.1.1 ปริมาณ : โครงการที่ 13 : โครงการInnovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาไทยในระดับพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: จัดท าเอกสารสรุปรายงานเผยแพร่ผลการ ด าเนินงานในระดับพื้นที่จังหวัด/ระดับสถานศึกษา/ภาค/ที่เกี่ยวข้อง 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมปฏิบัติการชี้แจงร่วมกับหน่วยงานทางการ ศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การจัดท าระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา 2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนร/ู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผล/สรุปผลการน ารูปแบบแนวทาง/ตัวชี้วัดการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของแต่ละ หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด 2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: จัดท าเอกสารสรุปรายงานเผยแพร่ผลการ ด าเนินงานในระดับพื้นที่จังหวัด/ระดับสถานศึกษา/ภาค/ที่เกี่ยวข้อง 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การจัดท าระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา 1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนร/ู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผล/สรุปผลการน ารูปแบบแนวทาง/ตัวชี้วัดการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของแต่ละ หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด หนา้ที่ 15 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เครือข่าย 15 - - - - - - - 15 - ร้อยละ 100 - - - - - - - 100 ร้อยละ 100 - - - - - - 100 - ร้อยละ 100 - - - - - - 100 - 2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมนวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ 2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร มีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ นวัตกรรมและกำรวิจัยทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สำมำรถน ำไปใช้ ในกำรพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว แม่นย ำและ มีประสิทธิภำพ 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 68,000 บาท 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางขับเคลื่อน โครงการฯและวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของการด าเนินการโครงการของปีงบประมาณ 2565 เพื่อหาทางพัฒนาการขับเคลื่อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ นวัตกรรมอ่างทอง และน าผลการประเมินทางการศึกษามาใช้ยกระดับคุณภาพ 1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: นิเทศ ติดตาม การด าเนินการพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษาด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ Focus Group โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน ระดับจังหวัด จ านวน 13 ด้าน ของเกณฑ์การประเมิน ตามแนวปฏิบัติของโครงการ IFTE จังหวัดอ่างทอง 1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: จัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน การ พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่สอดคล้องตามโครงการ IFTE และเผยแพร่ผลงานการ พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ IFTE จังหวัดอ่างทอง (Best Practice) ของโครงการ 1. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการบรูณาการด้านการศึกษา เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพื้นที่หลายระดับ 1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรมีรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำ นักเรียน หรือแนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้และกำร นิเทศกำรศึกษำ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัด อ่ำงทอง 1.1.3 เวลา : มกราคม - กันยายน 2566 หนา้ที่ 16 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บาท 86,000 4,200 - - - - 40,500 4,200 45,500 - 7,400 4,200 - - - - 7,400 4,200 - - 27,300 - - - - - 27,300 - - - 11,600 - - - - - 5,800 - 5,800 - 33,780 - - - - - - - 33,780 - 2,200 - - - - - - - 2,200 - 3,720 - - - - - - - 3,720 - 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ 1.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและหาแนวทางพัฒนานวัตกรรม และสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ปีงบประมาณ 2566 และจัดท ารายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ วิเคราะห์แนวทางน าผลการประเมินทางการศึกษามาใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์และ เผยแพร่ผลงานที่เป็น Best Practice ของโครงการ 1.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6: ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานและร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคร่วมกับ ศธภ. / ร่วมระดับ สป. 2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: นิเทศ ติดตาม การด าเนินการพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษาด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ Focus Group โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด จ านวน 13 ด้าน ของเกณฑ์การประเมิน ตาม แนวปฏิบัติของโครงการ IFTE จังหวัดอ่างทอง 2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: จัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน การ พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่สอดคล้องตามโครงการ IFTE และเผยแพร่ผลงานการ พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ IFTE จังหวัดอ่างทอง (Best Practice) ของโครงการ 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางขับเคลื่อน โครงการฯและวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของการด าเนินการโครงการของปีงบประมาณ 2565 เพื่อหาทางพัฒนาการขับเคลื่อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ นวัตกรรมอ่างทอง และน าผลการประเมินทางการศึกษามาใช้ยกระดับคุณภาพ 2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและหาแนวทางพัฒนานวัตกรรม และสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ปีงบประมาณ 2566 และจัดท ารายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ วิเคราะห์แนวทางน าผลการประเมินทางการศึกษามาใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์และ เผยแพร่ผลงานที่เป็น Best Practice ของโครงการ 2.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6: ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานและร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคร่วมกับ ศธภ. / ร่วมระดับ สป. หนา้ที่ 17 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ร้อยละ 100 - - - - - - - 100 - ร้อยละ 100 - - - - - - - 100 - ร้อยละ 100 - - - - - - - 100 - ร้อยละ 85 - - - - - - - 85 - ร้อยละ 85 - - - - - - - 85 - 3. ผู้บริหำร ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมีควำมตระหนักและเข้ำมำ มีส่วนร่วมในกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัย 1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสนับสนุน และ พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อก าหนดกรอบ แนวทางการด าเนินงานโครงการ และเสนอโครงการ 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมแต่งตั้งคณะท างานและประชุมชี้แจงวาง แผนการด าเนินการ 1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการมาตรฐานสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกับประกันคุณภาพการศึกษา(ออนไลน์) 1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบกำรศึกษำระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำรสมวัยใน ทุกด้ำนอยใู่นระดับดี 2. ร้อยละของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยมีคุณภำพระดับผ่ำน เกณฑ์ขนั้ต้นตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 1.1.3 เวลา : มกราคม - กันยายน 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 45,000 บาท 1.2 กิจกรรมหลัก โครงการที่ 14 : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ พื้นที่จังหวัดอ่างทองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 1.1.1 ปริมาณ : 1. ร้อยละของเด็กปฐมวัย (3 – 6 ปี) ทุกคน ได้รับการดูแล พัฒนาจัด ประสบการณ์เรียนรู้และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 2. ร้อยละของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกแห่งได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ หนา้ที่ 18 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บาท 45,000 20,080 500 - 18,200 - 21,800 20,080 4,500 - - - - - - - - - - 4,300 4,300 - - 4,300 - - 4,300 - - 3,600 15,780 - - 3,600 - - 15,780 - - 7,200 - - - 7,200 - - - - - 2,600 - - - 2,600 - - - - - 21,300 - - - - 21,300 - - - 1,500 - 500 - 500 - 500 - - - 2,550 - - - - - - - 2,550 - 1,950 - - - - - - - 1,950 - 2.1.8 กิจกรรมหลักที่ 8: ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงาน 2.1.9 กิจกรรมหลักที่ 9: สรุป รายงาน และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน โครงการ 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ 1.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการจัดการศึกษา เด็กปฐมวัยที่เป็นเลิศ(Best Practice) 1.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6: เครือข่ายปฐมวัยสัญจร นิเทศ ก ากับ ติดตามผล การด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 สังกัด 2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสนับสนุน และ พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการจัดการศึกษา เด็กปฐมวัยที่เป็นเลิศ(Best Practice) 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อก าหนดกรอบ แนวทางการด าเนินงานโครงการ และเสนอโครงการ 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมแต่งตั้งคณะท างานและประชุมชี้แจงวาง แผนการด าเนินการ 2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการมาตรฐานสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกับประกันคุณภาพการศึกษา 2.1.7 กิจกรรมหลักที่ 7: ประชุมเกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6: เครือข่ายปฐมวัยสัญจร นิเทศ ก ากับ ติดตามผล การด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 สังกัด 1.1.7 กิจกรรมหลักที่ 7: ประชุมเกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1.1.8 กิจกรรมหลักที่ 8: ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงาน 1.1.9 กิจกรรมหลักที่ 9: สรุป รายงาน และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน โครงการ หนา้ที่ 19 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ร้อยละ 90 - - - - - 90 N/A - - ร้อยละ 100 - - - - - 100 N/A - - ร้อยละ 90 - - - - - 90 N/A - - ร้อยละ 85 - - - - - - - 85 - โรง 3 - - - - - - - 3 - บาท 199,500 128,830 - - - - 163,700 128,830 35,800 - 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดค่ายสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม รอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจ านวน 2 วัน (ไป - กลับ) ไม่พักค้าง 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “เยาวชนคนดี มีจิตอาสา” 1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น“ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน การศึกษา” 1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: คัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางบริหาร จัดการของสถานศึกษา ที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 3. ร้อยละของ “สถำนศึกษำพอเพียง” เข้ำร่วมกิจกรรม สถำนศึกษำละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหำร ครูและนักเรียน (กลุ่มเป้ำหมำย 20 โรงเรียน) 1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 2. จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 1.1.3 เวลา : มกราคม - กันยายน 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 199,500 บาท โครงการที่ 15 : โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคล บาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 1.1.1 ปริมาณ : 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียน ครูวิทยากร และ เจ้าหน้าที่ 2. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็น พลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติจ ำนวน 8 โรงเรียน หนา้ที่ 20 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 163,700 128,830 - - - - 163,700 128,830 - - 35,800 - - - - - - - 35,800 - หลักสูตร 1 - - - - - - - 1 - ร้อยละ 50 - - - - - - - 50 - 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1: ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้/ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ CLC โดยมีองค์ประกอบจากผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขนั้พื้นฐานในพื้นที่ 1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขนั้พื้นฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขนึ้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ และบริบทในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพและมีงานท า 1. จ านวนหลักสูตรมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขนั้พื้นฐานกับ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบบูรณาการร่วมกัน 1.1.3 เวลา : มกราคม - กันยายน 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 70,000 บาท 1.2 กิจกรรมหลัก 2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น“ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน การศึกษา” 2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: คัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางบริหาร จัดการของสถานศึกษา ที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) โครงการที่ 16 : โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ อุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ 1.1.1 ปริมาณ : 1.1.2 คุณภาพ : 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดค่ายสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม รอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจ านวน 2 วัน (ไป - กลับ) ไม่พักค้าง 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “เยาวชนคนดีมีจิต อาสา” หนา้ที่ 21 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บาท 70,000 49,120 - - 42,350 49,120 19,300 - 8,350 - - - - - - - - - - - 42,350 49,120 - - 42,350 49,120 - - - - 7,650 - - - - - 7,650 - - - - - - - - - - - - - 11,650 - - - - - 11,650 - - - 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1: ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้/ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ CLC โดยมีองค์ประกอบจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาขนั้พื้นฐานในพื้นที่ 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2: ศึกษาดูงานการสร้าง / พัฒนา หลักสูตร CLC เพื่อการศึกษาต่อ และก าหนดกระบวนการในการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร CLC ภายใต้นโยบาย “การมีอาชีพ มีงานท า” ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรีอยุธยา 1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 2: จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงฯ CLC (Matching) ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบท ของสถานศึกษาในพื้นที่ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษากับสถานศึกษาขนั้พื้นฐาน 1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 3.1: จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การด าเนินงานโครงการ CLC กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.1.6 กิจกรรมหลักที่ 4: จัดท ารูปเล่มเอกสารรายงาน / เผยแพร่ผลการ ด าเนินงาน ในระดับภาค/จังหวัด/ระดับสถานศึกษา /และผู้เกี่ยวข้อง 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2: ศึกษาดูงานการสร้าง / พัฒนา หลักสูตร CLC เพื่อการศึกษาต่อ และก าหนดกระบวนการในการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร CLC ภายใต้นโยบาย “การมีอาชีพ มีงานท า” ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม ยานยนต์พระนครศรีอยุธยา 1.1.5 กิจกรรมหลักที่ 3.2: จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผล การพัฒนาแนวทางการจัดท าหลักสูตรการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ใน ระดับการศึกษาขนั้พื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 2: จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงฯ CLC (Matching) ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบท ของสถานศึกษาในพื้นที่ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษากับสถานศึกษาขนั้พื้นฐาน 2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 3.1: จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การด าเนินงานโครงการ CLC กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 3.2: จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผล การพัฒนาแนวทางการจัดท าหลักสูตรการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ใน ระดับการศึกษาขนั้พื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ หนา้ที่ 22 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 8,350 - - - - - - - 8,350 - ร้อยละ 100 100 - - - - 100 100 - - ร้อยละ 100 100 - - - - 100 100 - - บาท 6,220 6,220 - - - - 6,220 6,220 - - 6,220 6,220 - - - - 6,220 6,220 - - 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ โครงการที่ 18 : โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด 1. ร้อยละของผู้ที่เข้ำรับกำรคัดเลือกได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญก ำลังใจ ให้กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ 1.1.2 คุณภาพ : 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 1.1.3 เวลา : มกราคม - มีนาคม 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 6,220 บาท 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ โครงการที่ 17 : โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี2566 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 2.1.6 กิจกรรมหลักที่ 4: จัดท ารูปเล่มเอกสารรายงาน / เผยแพร่ผลการ ด าเนินงาน ในระดับภาค/จังหวัด/ระดับสถานศึกษา /และผู้เกี่ยวข้อง 1.1.1 ปริมาณ : 1. ร้อยละของผลงานที่มีผู้ส่งผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือใน ระดับจังหวัด หนา้ที่ 23 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ร้อยละ 90 - - - - - 90 100 - - ร้อยละ 100 - - - - - 100 100 - - บาท 10,000 6,800 - - - - 10,000 6,800 - - 6,800 6,800 - - - - 6,800 6,800 - - 3,200 - - - - - 3,200 - - - ร้อยละ 80 100 - - - - 80 100 - - ร้อยละ 80 - - - - - 80 - - - 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 1.1.1 ปริมาณ : 1. ร้อยละความพึงพอใจของอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ที่ เข้าร่วมโครงการต่อการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่อาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) 1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 1.1.3 เวลา : มกราคม - มีนาคม 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 59,000 บาท 1.2 กิจกรรมหลัก 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) โครงการที่ 19 : โครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: นิเทศการจัดกิจกรรมวิชาระเบียบแถวลูกเสือ 1.1.3 เวลา : มกราคม - มีนาคม 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 10,000 บาท 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: นิเทศการจัดกิจกรรมวิชาระเบียบแถวลูกเสือ 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ก ากับ รองผู้ก ากับ ลูกเสือและเนตรนารีที่เข้า ร่วมกิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมวิชาระเบียบแถวลูกเสือ 1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ ได้รับ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมลูกเสือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 1.1.1 ปริมาณ : หนา้ที่ 24 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บาท 59,000 18,000 - - - - 59,000 18,000 - - 19,000 18,000 - - - - 19,000 18,000 - - 40,000 - - - - - 40,000 - - - ร้อยละ 80 100 - - - - 80 100 - - ร้อยละ 90 100 - - - - 90 100 - - 1. ร้อยละของผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูกรรมการและ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมประชุม ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ในระดับพื้นที่ 1.1.3 เวลา : มกราคม - มีนาคม 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 19,500 บาท 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ โครงการที่ 20 : โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 1.1.1 ปริมาณ : 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ของ อส.ศธ. ให้กับผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ของ อส.ศธ. ให้กับผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา หนา้ที่ 25 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บาท 19,500 19,500 - - - - 19,500 19,500 - - 19,500 19,500 - - - - 19,500 19,500 - - ร้อยละ 100 100 - - - - 100 100 - - ร้อยละ 90 90 - - - - 90 90 - - บาท 30,000 30,000 - - - - 30,000 30,000 - - 30,000 30,000 - - - - 30,000 30,000 - - 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: อบรมพัฒนาครูตามบริทบของพื้นที่โรงเรียน เอกชนจังหวัดอ่างทอง (ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา) 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: อบรมพัฒนาครูตามบริทบของพื้นที่โรงเรียน เอกชนจังหวัดอ่างทอง (ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา) 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ 1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม 1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำรอบรม สำมำรถน ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศมรใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 1.1.3 เวลา : มกราคม - มีนาคม 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 30,000 บาท 1.2 กิจกรรมหลัก 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โครงการที่ 22 : โครงการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา เอกชนจังหวัด (ปส.กช.) ทั้งในระบบและนอกระบบ 1. แผนการปฏิบัติงาน 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ โครงการที่ 21 : โครงการอบรมพัฒนาครูตามบริทบของพื้นที่โรงเรียนเอกชน จังหวัดอ่างทอง (ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา) 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 1.1.1 ปริมาณ : 1.1 ตัวชี้วัด : หนา้ที่ 26 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ร้อยละ 100 100 - - - - 100 100 - - ร้อยละ 100 100 - - - - 100 100 - - บาท 10,000 10,000 - - - - 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - - - - 10,000 10,000 - - ร้อยละ 100 100 - - - - 100 100 - - 2. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 100 80 100 นักเรียนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 1.1.1 ปริมาณ : 1. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษา ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม การศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทองในระดับและนอกระบบ 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม การศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทองในระดับและนอกระบบ 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ โครงการที่ 23 : โครงการ “ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 1. ร้อยละของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด อ่างทอง (ปส.กช.) ในระบบและนอกระบบรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาเอกชนตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด อ่างทอง (ปส.กช.) ในระบบและนอกระบบสามารถขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 1.1.3 เวลา : มกราคม - มีนาคม 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 10,000 บาท 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.1 ปริมาณ : หนา้ที่ 27 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เล่ม 1 1 1 1 ร้อยละ 100 100 - - - - 100 100 - - ร้อยละ 80 N/A 80 N/A ร้อยละ 80 100 80 100 บาท 69,806 68,380 - - - - 69,806 68,380 - - 1,400 1,400 - - - - 1,400 1,400 - - 1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 1.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6: สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 3. รายงานผลการด าเนินโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 2. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นความส าคัญของ การเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.2 คุณภาพ : 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: สร้างการรับรู้ให้ความรู้ประชาธิปไตย และการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจ าปี2566 1.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: ติดตาม และประเมินผล โครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร 1. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษา ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”ตามเป้าหมายที่ ก าหนด 1.1.3 เวลา : พฤษภาคม 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 69,806 บาท หนา้ที่ 28 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 5,600 5,600 - - - - 5,600 5,600 - - - - - - - - - - - - 52,850 51,424 - - - - 52,850 51,424 - - 6,700 6,700 - - - - 6,700 6,700 - - 3,256 3,256 - - - - 3,256 3,256 - - ร้อยละ 80 - - - - - 80 100 - - ร้อยละ 100 100 100 ร้อยละ 80 - - - - - 80 100 - - ร้อยละ 100 100 100 ร้อยละ 100 100 100 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: สร้างการรับรู้ให้ความรู้ประชาธิปไตย และการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจ าปี2566 2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร 2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: ติดตาม และประเมินผล โครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 2.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6: สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ โครงการที่ 24 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 1. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาด าเนินงานตามนโยบาย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนด 2. ร้อยละความส าเร็จของสถานศึกษาที่รายงานผลการด าเนินงานผ่าน ระบบสารสนเทศจังหวัด (ในสถานศึกษา) (NISPA) และระบบดูแลและติดตามการใช้ สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System) และตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษา ไม่ใช้ยาเสพติด 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด : 1.1.1 ปริมาณ : 1. ร้อยละของหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาด าเนินงานตามนโยบาย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ จังหวัด (ในสถานศึกษา) (NISPA) และระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดใน สถานศึกษา (CATAS System) 1.1.2 คุณภาพ : 1.1.3 เวลา : มิถุนายน 2566 1.1.4 ค่าใช้จ่าย: 42,000 บาท หนา้ที่ 29 จาก 31


ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน บาท 42,000 35,800 - - - - 41,500 35,800 500 - 12,100 10,600 - - - - 12,100 10,600 - - 7,800 6,500 - - - - 7,800 6,500 - - 19,400 18,700 - - - - 19,400 18,700 - - 2,200 - - - - - 2,200 - - - 500 - - - - - - - 500 - ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข * 2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มิถุนายน 2566 1.2 กิจกรรมหลัก 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: อบรมรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ สารสนเทศจังหวัด (NISPA) และระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) 2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: ติดตาม และประเมินผลโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มิถุนายน 2566 2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: ติดตาม และประเมินผลโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: สรุปผลการด าเนินงาน รายงานศูนย์อ านวยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา 2.3 เงินนอกงบประมาณ 2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: สรุปผลการด าเนินงาน รายงานศูนย์อ านวยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 2.1 เงินงบประมาณ 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: อบรมรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ สารสนเทศจังหวัด (NISPA) และระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) หนา้ที่ 30 จาก 31


แบบ สงป. 302 (รายเดือน) งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกจิ งบกลาง รายการ................................................................. กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ : พนื้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกจิ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รหัส เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ……………………………......................................... ผลผลิต/โครงการ : ................................................................................... ประเภทรายจ่าย รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 1. งบบุคลากร 56,160.000 56,160.000 18,720.000 18,720.000 18,720.000 18,720.000 18,720.000 18,720.000 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า - - - - - - - - 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 56,160.000 56,160.000 18,720.000 18,720.000 18,720.000 18,720.000 18,720.000 18,720.000 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว - - 2. งบด าเนินงาน 815,602.960 815,602.960 264,832.670 264,832.670 282,171.140 282,171.140 268,599.150 268,599.150 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 710,310.120 710,310.120 228,664.870 228,664.870 248,344.120 248,344.120 233,301.130 233,301.130 2.2 ค่าสาธารณูปโภค 105,292.840 105,292.840 36,167.800 36,167.800 33,827.020 33,827.020 35,298.020 35,298.020 3. งบลงทุน - - - - - - - - 3.1 ครุภัณฑ์ - - - - - - - - 3.2 ที่ดิน - - - - - - - - 3.3 สิ่งก่อสร้าง - - 4. งบเงินอุดหนุน 1,361,641.000 1,361,641.000 111,447.000 111,447.000 1,247,774.000 1,247,774.000 2,420.000 2,420.000 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,361,641.000 1,361,641.000 111,447.000 111,447.000 1,247,774.000 1,247,774.000 2,420.000 2,420.000 รายการ....(ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).......... - - - - - - - - รายการ ค่าวสัดดุค่าจ้าง 1,361,641.000 1,361,641.000 111,447.000 111,447.000 1,247,774.000 1,247,774.000 2,420.000 2,420.000 4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - - - - - - - รายการ....(ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).............. - - - - - - - - รวมไตรมาสที่3 เดือนที่7 (เม.ย.66) เดือนที่8 (พ.ค.66) เดือนที่9 (มิ.ย.66) หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย รายงานผล ไตรมาสที่3 จัดท าแผน


Click to View FlipBook Version