The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบ สงป.301 (รายไตรมาส 4) งบประมาณประจำปี พ.ศ 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

แบบ สงป.301 (รายไตรมาส 4) งบประมาณประจำปี พ.ศ 2565

แบบ สงป.301 (รายไตรมาส 4) งบประมาณประจำปี พ.ศ 2565

แบบ สงป.301 (รายไตรมาส 4)

งบประมาณประจำปี พ.ศ 2565
กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานศึกษาธิการจงั หวัดอา่ งทอง

แบบ สงป. 301

แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบสว่ นราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศกึ ษาธกิ าร รหสั จัดทาแผน

ส่วนราชการ/รัฐวสิ าหกิจ : สานกั งานศกึ ษาธกิ ารจังหวดั อ่างทอง รหสั / รายงานผล ไตรมาสท่ี 4

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน ผล แผน ผล แผน ผล
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ :
1. การจดั การศึกษาเพื่อเสรมิ สรา้ งความมั่นคง
2. การผลติ พัฒนากาลงั คนเพื่อสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั
3. การพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพคนทกุ ชว่ งวัย
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทยี มทางการศึกษา
5. การจัดการศกึ ษาเพื่อเสรมิ สร้างคณุ ภาพชวี ิตท่ีเปน็ มิตรกับสง่ิ แวดลอ้ ม
6. การพัฒนาระบบและการบรหิ ารจัดการศกึ ษา

แผนงบประมาณ : แผนงานบรู ณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ ร้อยละ 100 - - - - - - - 100 100
เรยี นรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทวั่ ถงึ รอ้ ยละ 100 - - - - - - - 100 100

เป้าประสงคเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตร์ : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศกึ ษาและ
การเรียนรู้ให้มคี ณุ ภาพ เทา่ เทียมและทัว่ ถงึ

เปา้ หมายการใหบ้ รกิ ารกระทรวง :
- ตวั ชว้ี ัด : ....................................................................................

เป้าหมายการใหบ้ รกิ ารหน่วยงาน : ………................….…............................

- ตวั ชี้วัด : ...................................................................................

ผลผลิตท่ี 1:
โครงการท่ี 1 : การจัดกจิ กรรมงานพระราชพิธแี ละรัฐพิธปี ระจาปีท่ี
สาคญั ของจังหวดั ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2565

1. แผนการปฏิบัตงิ าน
1.1 ตวั ชี้วดั :
1.1.1 ปรมิ าณ :
1. ร้อยละของผบู้ รหิ ารและบุคลากรสานักงานศกึ ษาธิการจงั หวัด

อ่างทอง ไดร้ ่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีและรฐั พิธี

1.1.2 คณุ ภาพ :
2. รอ้ ยละของผบู้ ริหารและบคุ ลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

อ่างทองตระหนักถงึ ความสาคญั ทางศาสนา และแสดงความจงรักภกั ดตี ่อชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตรยิ ด์ ารงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามรกั ความเป็นไทย

1.1.3 เวลา : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย : 17,000 บาท

1.2 กิจกรรมหลัก

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน บาท แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม 17,000.000 3,500.000 8,500.000 2,000.000 2,500.000 - 2,000.000 500.000 4,000.000 1,000.000
1.1.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: พิธีถวายราชสกั การะเนื่องในวัน
พระบาทสมเดจ็ พระจอมเกลา้ เจา้ อยู่หวั

1.1.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: วันคลา้ ยวันวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู ิพลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1.1.3 กิจกรรมหลกั ที่ 3: วันปิยมหาราช (วันคลา้ ยวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ เจ้าอยู่หัว)

1.1.4 กิจกรรมหลกั ที่ 4: วันพระบดิ าฝนหลวง
1.1.5 กิจกรรมหลกั ท่ี 5: วันคลา้ ยวันเฉลมิ พระชนมพรรษา ร.9 /
วันชาติและวันพ่อแหง่ ชาติ

1.1.6 กิจกรรมหลกั ท่ี 6: วันพ่อขนุ รามคาแหงมหาราช
1.1.7 กิจกรรมหลกั ที่ 7: วันสมเดจ็ พระนเรศวรมหาราช (วันยทุ ธ
1.1.8 กิจกรรมหลกั ท่ี 8: วันทร่ี ะลกึ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้
เจา้ อยหู่ วั พระมหาเจษฎาราชเจา้ และวันขา้ ราชการพลเรือน

1.1.9 กิจกรรมหลกั ที่ 9: งานราลกึ วีรชนแขวงเมอื งวิเศษไชยชาญ
1.1.10 กิจกรรมหลกั ที่ 10: พิธีสดดุ ีคนดีศรีแผน่ ดนิ ถิน่ นรสงิ ห์
1.1.11 กิจกรรมหลกั ท่ี 11: วันจักรี
1.1.12 กิจกรรมหลกั ที่ 12: วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
1.1.13 กิจกรรมหลกั ท่ี 13: วันเฉลมิ พระชนมพรรษาสมเดจ็ พระ
นางเจา้ ฯ พระบรมราชนิ ี

1.1.14 กิจกรรมหลกั ท่ี 14: วันเฉลมิ พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

1.1.15 กิจกรรมหลกั ที่ 15: วันเฉลมิ พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้ สริ ิกิติ์ฯ

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: พิธีถวายราชสกั การะเนื่องในวัน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้ เจ้าอยหู่ วั

2.1.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: วันคลา้ ยวันวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู พิ ลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2.1.3 กิจกรรมหลกั ที่ 3: วันปยิ มหาราช (วันคลา้ ยวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ เจา้ อยูห่ วั )

2.1.4 กิจกรรมหลกั ท่ี 4: วันพระบดิ าฝนหลวง
2.1.5 กิจกรรมหลกั ที่ 5: วันคลา้ ยวันเฉลมิ พระชนมพรรษา ร.9 /
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

2.1.6 กิจกรรมหลกั ที่ 6: วันพ่อขนุ รามคาแหงมหาราช
2.1.7 กิจกรรมหลกั ท่ี 7: วันสมเดจ็ พระนเรศวรมหาราช (วันยทุ ธ
2.1.8 กิจกรรมหลกั ที่ 8: วันท่ีระลกึ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา้
เจา้ อย่หู วั พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันขา้ ราชการพลเรอื น

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
เลม่
ผลผลติ / โครงการ กิจกรรม ร้อยละ 1 - -- -- 11 - -
2.1.9 กิจกรรมหลกั ท่ี 9: งานราลกึ วีรชนแขวงเมอื ง เลม่ 100 - - - -- - - 100 100
วิเศษไชยชาญ รอ้ ยละ 1 - -- -- - - 11
บาท --
2.1.10 กิจกรรมหลกั ที่ 10: พิธีสดดุ ีคนดศี รแี ผน่ ดนิ ถน่ิ นรสงิ ห์ 100 - - - - - 100 100
2.1.11 กิจกรรมหลกั ท่ี 11: วันจกั รี --
2.1.12 กิจกรรมหลกั ที่ 12: วันสวรรคตสมเดจ็ พระนเรศวร 12,000 10,120 - - 12,000 10,120 - -
2.1.13 กิจกรรมหลกั ที่ 13: วันเฉลมิ พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
2.1.14 กิจกรรมหลกั ที่ 14: วันเฉลมิ พระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยู่หวั

2.1.15 กิจกรรมหลกั ที่ 15: วันเฉลมิ พระชนมพรรษาสมเดจ็
พระนางเจา้ สริ ิกิติฯ์

2.2 เงินงบประมาณทกี่ นั ไวเ้ บิกเหลื่อมปีทผ่ี า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 2 : พัฒนาศกั ยภาพบุคลากรดา้ นการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั
เพือ่ การสือ่ สาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

1. แผนการปฏิบัตงิ าน
1.1 ตวั ชี้วดั :
1.1.1 ปริมาณ :
๑. สานักงานศกึ ษาธิการจงั หวัดอ่างทอง มีวิธีปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best

Practice) เปน็ แนวทางการยกระดบั คุณภาพการบริหารจดั การให้มี
ประสทิ ธิภาพ (การใชร้ ะบบสนับสนุนการบริหารจัดการดว้ ย PMSS และ web
site ของสาน๒ัก.งรา้อนย)ละของหน่วยงานภายในท่ีสามารถเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานบน Platform และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. สานักงานศกึ ษาธิการจังหวัดอ่างทอง มกี ารรายงานผลการ
ดาเนินงาน ต่อหน่วยงานที่ตดิ ตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ

1.1.2 คุณภาพ :
๑. รอ้ ยละของความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ

1.1.3 เวลา : ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถนุ ายน 2565)
1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย : 12,000 บาท
1.2 กจิ กรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ ารใชร้ ะบบสนับสนุน
การบริหารจดั การดว้ ย PMSS และ Web site ของสานักงาน

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: ประชมุ เชงิ ปฏิบตั กิ ารใชร้ ะบบสนับสนุน

การบรหิ ารจัดการด้วย PMSS และ Web site ของสานักงาน

2.2 เงินงบประมาณทก่ี นั ไวเ้ บิกเหลอื่ มปีทผ่ี า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทง้ั สิน้ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
รอ้ ยละ
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม รอ้ ยละ 80 100 - - 80 100 -- --
โครงการท่ี 3 : สนบั สนนุ การดาเนนิ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน ร้อยละ 20 44.44 - - -- 10 44.44 10 -
โครงการอนรุ ักษพ์ นั ธกุ รรมพืชอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ สมเดจ็ พระเทพ ร้อยละ 100 100 - - 100 100 -- --
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี ปีงบประมาณ 2565 100 100 - - 100 100 -- --
บาท
1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน 15,000 15,000 - - 15,000 15,000 - - --
1.1 ตวั ชี้วดั :
1.1.1 ปริมาณ :
1. รอ้ ยละของผเู้ ขา้ ร่วมโครงการ มีความรู้ ความเขา้ ใจในการ

ดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยี นในโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดารฯิ

2. รอ้ ยละของสถานศกึ ษาสมัครสมาชกิ งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยี นเพิ่มข้ึน

1.1.2 คุณภาพ :
1. สถานศกึ ษาที่เป็นสมาชกิ ได้มีการขบั เคลอื่ นงานสวน

พฤกษศาสตรโ์ รงเรยี นอยา่ งต่อเนื่อง

2. สถานศกึ ษาทีเ่ ป็นสมาชกิ งานสวนพฤกษศาสตรโ์ รงเรยี นได้
ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี อพ.สธ.กาหนด และได้รบั การพิจารณาให้
ไดร้ ับพระราชทานปา้ ยสนองพระราชดารฯิ หรอื ได้รับเกียรตบิ ตั ร มจี านวน
เพ่ิมขึน้ 1.1.3 เวลา : ไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม - มนี าคม 2565)

1.1.4 คา่ ใชจ้ า่ ย : 15,000 บาท
1.2 กจิ กรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: การประชมุ ชี้แจงการดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดาริ สมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี ผา่ นระบบ
ออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting

1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 2: การกากับ ติดตามใหส้ ถานศกึ ษาทเ่ี ป็น
สมาชกิ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขบั เคลอ่ื นงาน อพ.สธ. อยา่ งตอ่ เนื่อง

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: การประชมุ ช้ีแจงการดาเนินงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี ผา่ นระบบ
ออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting

2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 2: การกากับ ตดิ ตามให้สถานศกึ ษาทเี่ ปน็
สมาชกิ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขบั เคลอ่ื นงาน อพ.สธ. อยา่ งตอ่ เนื่อง

2.2 เงินงบประมาณทกี่ นั ไวเ้ บิกเหล่ือมปีทผี่ า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทง้ั สนิ้ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน
10 20
ผลผลิต/ โครงการ กจิ กรรม 90 69
--
โครงการที่ 4 : สร้างและสง่ เสริมความเป็นพลเมืองดตี ามรอยพระยุคล
บาทดา้ นการศกึ ษาสกู่ ารปฏิบัตเิ ฉลมิ พระเกียรตสิ มเดจ็ พระนางเจ้าสิริกติ ์ิ
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนพี นั ปีหลวงเนอ่ื งในโอกาสมหามงคล
เฉลมิ พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สงิ หาคม 2565

1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน คน 20 30 - - 10 10 - -
คน 180 141 - - 90 72 - -
1.1 ตวั ช้ีวดั :
รอ้ ยละ 100 100 - - 100 100 - -
1.1.1 ปรมิ าณ :

1. จานวนคณะวิทยากร ครู และเจ้าหน้าท่ีผรู้ ับผดิ ชอบท่ีเขา้ รว่ ม

2. จานวนนักเรยี นระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๒ ทเ่ี ขา้ ร่วมโครงการฯ
1.1.2 คณุ ภาพ :

1. นักเรยี นทเี่ ขา้ รว่ มโครงการผา่ นเกณฑ์การฝกึ อบรม ได้เรียนรู้
พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี มเี จตคตทิ ด่ี ตี อ่ บา้ นเมอื ง มีโอกาสทา
หน้าท่ีเป็นพลเมอื งดี มีพ้ืนฐานชวี ิตที่มัน่ คง มคี ุณธรรม สามารถวางแผน ใน
การประกอบอาชพี เพ่ือใหม้ งี านทา ได้เรียนรู้ถงึ นวัตวิถขี องท้องถน่ิ และชมุ ชน
มีจติ สานึกรักและภูมิใจในทอ้ งถิ่นชมุ ชนของตนเอง สามารถนาความรู้ไป
ประยกุ ต์ใชใ้ นการดาเนินชวี ิตประจาวันไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ และ เปน็
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ในการดาเนินชวี ิตประจาวันไดอ้ ยา่ งมี
ประสทิ ธิภาพ

1.1.3 เวลา : ไตรมาส 2-4 (เดอื นมกราคม - กันยายน 2565)

1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : 160,000 บาท

1.2 กิจกรรมหลกั

1.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: สร้างและสง่ เสริมความเปน็ พลเมืองดีตาม
รอยพระยคุ ลบาทด้านการศกึ ษาสกู่ ารปฏบิ ตั ิเฉลมิ พระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจา้ สริ กิ ิต์ิ พระบรมราชนิ ีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลมิ พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สงิ หาคม 2565

1.2.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: ประชมุ เชงิ ปฏิบตั กิ ารขบั เคลอื่ นการ บาท 160,000 160,000 - - 76,000 56,618 - - 84,000 103,382
ดาเนินงานสถานศกึ ษาพอเพียง

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: สร้างและสง่ เสรมิ ความเปน็ พลเมืองดตี าม

รอยพระยคุ ลบาทดา้ นการศึกษาสกู่ ารปฏิบตั ิเฉลมิ พระเกียรตสิ มเดจ็ พระนาง
เจา้ สริ กิ ิต์ิ พระบรมราชนิ ีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหี ลวง เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลมิ พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สงิ หาคม 2565

2.2.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: ประชมุ เชงิ ปฏิบตั กิ ารขบั เคลอื่ นการ
ดาเนินงานสถานศึกษาพอเพียง

2.2 เงินงบประมาณทกี่ นั ไวเ้ บิกเหลอ่ื มปีทผี่ า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 5 : สร้างเสริมแกนนาส่งเสริมความประพฤตนิ กั เรียนและ
นกั ศกึ ษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

1. แผนการปฏิบัตงิ าน

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทง้ั ส้นิ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน คน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
คน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม คน 100 120 -- 100 120 -- --
1.1 ตวั ช้ีวดั : ร้อยละ 60 40 -- 60 40 -- --
1.1.1 ปรมิ าณ : 100 120 -- 100 120 -- --
บาท
๑. จานวนนักเรยี นช้ันมธั ยมศึกษาปที ี่ 2 เขา้ รว่ มโครงการ 100 100 -- 100 100 -- --
คน
๒. จานวนคณะวิทยากร/ครู/เจ้าหน้าทที่ ี่เกี่ยวขอ้ ง คน 236,000 236,000 - - 159,400 159,400 38,300 - 38,300 76,600
๓. จานวนนักเรียนท่เี ขา้ รว่ มกิจกรรมขยายผลเครือขา่ ยแกนนา - - - - - - - - - -
สง่ เสรมิ ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาผา่ นระบบ Zoom
20 20 - - 20 20 - - --
1.1.2 คุณภาพ : 80 67 - - 60 67 - - --
1. รอ้ ยละของนักเรียนที่เขา้ ร่วมโครงการ สถานศกึ ษา และ

หน่วยงานเครอื ขา่ ยทเี่ กี่ยวขอ้ ง มกี ารนาความรู้ที่ได้รับไปใชใ้ นการขบั เคลอื่ น
การสง่ เสรมิ ความประพฤตนิ ักเรียนและนักศกึ ษา ในการปอ้ งกันแก้ไขปญั หา
ยาเสพติด และพฤตกิ รรมท่ไี มเ่ หมาะสมของนักเรยี นและนักศกึ ษา ได้อยา่ งเปน็
รปู ธรรมแล1ะ.1ม.ปี 3ระเวสลทิ าธิภ: ตาพลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย : 236,000 บาท
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: อบรมโครงการสรา้ งเสรมิ แกนนาฯ ตาม
หลกั สตู รทก่ี าหนด

1.2.2 กิจกรรมหลกั ท่ี 2: ขยายผลเครอื ขา่ ยแกนนาสง่ เสรมิ ความ
ประพฤตนิ ักเรยี นและนักศกึ ษา ผา่ นระบบ Zoom

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: อบรมโครงการสรา้ งเสรมิ แกนนาฯ ตาม

หลกั สตู รทีก่ าหนด

2.2.2 กิจกรรมหลกั ท่ี 2: ขยายผลเครอื ขา่ ยแกนนาสง่ เสรมิ ความ
ประพฤตินักเรยี นและนักศึกษา ผา่ นระบบ Zoom

2.2 เงินงบประมาณทกี่ ันไวเ้ บิกเหล่อื มปีทผี่ า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 6 : ลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
25615. แผนการปฏบิ ัตงิ าน
1.1 ตวั ช้ีวดั :
1.1.1 ปริมาณ :

๑. ผบู้ ังคับบญั ชาลกู เสอื เนตรนารี และวิทยากร

๒. ลกู เสอื เนตรนารี จราจร ในสถานศึกษา

1.1.2 คุณภาพ :

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทง้ั ส้นิ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
รอ้ ยละ แผน ผล
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล --
บาท 90 100 -- 90 100 --
ผลผลติ / โครงการ กิจกรรม 8,490 16,980
100,000 100,000 - - 83,020 83,020 8,490 -
1. ร้อยละของผเู้ ขา้ รบั การฝกึ อบรมมีความรู้ความเขา้ ใจเรื่อง 11
กฎหมายจราจร การใชร้ ถใชถ้ นน อยา่ งปลอดภยั มีทักษะการใชส้ ญั ญาณมือ 15 15
สญั ญาณนกหวีดในการปฏิบัตหิ น้าทก่ี ารอานวยความสะดวกดา้ นการจราจร 100 100
ร่วมกับเจา้ หน้าที่ตารวจจราจร และสามารถนาความรู้ ทักษะ ไปใชใ้ นการ 100 100
ดาเนินชวี ิตประจาวันได้อยา่ งถกู ต้อง มีการตัง้ เครอื ขา่ ยจิตอาสาและการ
บาเพ็ญประโยชน์เพ่ือชว่ ยเหลอื สงั คมดา้ นการจราจร ของลกู เสอื เนตรนารี ใน
สถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา ตลอดจนสง่ เสรมิ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลกู เสอื เนตรนารี เพ่ิมมากข้ึน

1.1.3 เวลา : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : 100,000 บาท

1.2 กิจกรรมหลกั

1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: อบรมหลกั สตู รลกู เสอื เนตรนารี จราจร

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

2.1 เงินงบประมาณ

2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: อบรมหลกั สตู รลกู เสอื เนตรนารี จราจร

2.2 เงินงบประมาณทก่ี ันไวเ้ บิกเหลอ่ื มปีทผ่ี า่ นมา

2.3 เงินนอกงบประมาณ

โครงการที่ 7 : สง่ เสริมเวทแี ละประชาคมเพอ่ื การจัดทารูปแบบและ
การพัฒนาหลกั สูตรตอ่ เนอ่ื งเชื่อมโยงการศกึ ษา ข้ันพื้นฐานกับอาชีวศกึ ษา
และอดุ มศกึ ษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนการปฏิบัตงิ าน หลกั สตู ร 1 - -- ----
1.1 ตวั ช้ีวดั : 15 - - - ----
1.1.1 ปรมิ าณ : 100 - - - ----
1. จานวนหลกั สตู รต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
100 - - - -- --
อาชวี ศกึ ษาและอุดมศึกษาในระดับจงั หวัดอยา่ งเปน็ รปู ธรรม

2. จานวนสถานศึกษาท่ีเขา้ ร่วมกิจกรรม สถานศึกษา
ร้อยละ
1.1.2 คณุ ภาพ :
1. หลกั สตู รตอ่ เน่ืองเชือ่ มโยงการศึกษาขนั้ พ้ืนฐานกับอาชวี ศกึ ษา

และอุดมศึกษาในระดับจังหวัดมีคุณภาพสามารถใชเ้ ทยี บโอนหน่วยกิต ใน
ระดับวิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาและมหาวิทยาลยั ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ

2. รอ้ ยละความสาเรจ็ ของการดาเนินโครงการ ร้อยละ

1.1.3 เวลา : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย : 72,000 บาท
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: จัดทาโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: แตง่ ตงั้ คณะทางาน CLC ระดับจังหวัด
ประชมุ ช้แี จงคณะทางาน วางแผนและออกแบบการทางาน

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทง้ั ส้นิ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน

ผลผลติ / โครงการ กิจกรรม

1.2.3 กิจกรรมหลกั ที่ 3: ประชมุ สรา้ งการรับรู้ / ความเขา้ ใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ CLC โดยมอี งค์ประกอบจากผแู้ ทนหน่วยงาน
ทเ่ี กี่ยวขอ้ งกับการจัดการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐานในพ้ืนที่ ไดแ้ ก่ ศธจ.,สอศ.,สพป.,สพ
ม.,อปท., คณาจารยห์ รอื นักวิชาการจากมหาวิทยาลยั /วิทยาลยั ผเู้ ชย่ี วชาญ
เฉพาะด้าน รวมทงั้ ผแู้ ทนจากสถานศกึ ษา ชมุ ชน และผแู้ ทนภาคเอกชนใน
พื้นที่ ภาคเี ครือขา่ ย ฯลฯ

1.2.4 กิจกรรมหลกั ที่ 4: จัดประชมุ ปฏิบัติการสร้าง / พัฒนา หรอื บาท 72,000 71,985 - - 62,320 45,125 - 26,860 9,680 -
คดั เลอื กหลกั สตู ร CLC และ กาหนดกระบวนการในการดาเนินงานพัฒนา
หลกั สตู ร CLC ภายใต้กิจกรรม “หอ้ งเรยี นอาชพี ”

1.2.5 กิจกรรมหลกั ท่ี 5: จบั คู่สถานศกึ ษาคู่พัฒนาหลกั สตู รตอ่ เนื่อง
เชื่อมโยงฯ (Matching) ในระดับจังหวัด ทีม่ ีความสอดคลอ้ งเหมาะสมตาม
บรบิ ทของสถานศึกษาในพื้นที่

1.2.6 กิจกรรมหลกั ที่ 6: จัดเวทลี งนามบนั ทกึ ขอ้ ตกลงความร่วมมือ
MOU กับหน่วยงานทเ่ี ก่ียงขอ้ ง

1.2.7 กิจกรรมหลกั ท่ี 7: จดั ประชมุ ปฏิบัตกิ ารแลกเปลยี่ นสรุปผล
การพัฒนาแนวทางการจัดทาหลกั สตู รการศึกษาท่มี ีความเชอ่ื มโยงการจดั การ
เรยี นรู้ในระดบั การศึกษาขน้ั พื้นฐานกับอาชวี ศึกษา และอุดมศึกษา เพ่ือ
สงั เคราะหแ์ นวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของการดาเนินงาน ปี พ.ศ. 2564

1.2.8 กิจกรรมหลกั ท่ี 8: จัดทารปู เลม่ เอกสารรายงาน / เผยแพร่
ผลการดาเนินงาน ในระดบั ภาค/จงั หวัด/ระดบั สถานศกึ ษา /และผเู้ กี่ยวขอ้ ง

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: จัดทาโครงการเพ่ือขออนุมตั ิ
2.2.2 กิจกรรมหลกั ท่ี 2: แตง่ ต้งั คณะทางาน CLC ระดับจังหวัด

ประชมุ ชี้แจงคณะทางาน วางแผนและออกแบการทางาน

2.2.3 กิจกรรมหลกั ที่ 3: ประชมุ สร้างการรับรู้ / ความเขา้ ใจ
เก่ียวกับการดาเนินงานโครงการ CLC โดยมอี งคป์ ระกอบจากผแู้ ทนหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้ งกับการจดั การศกึ ษาขัน้ พ้ืนฐานในพื้นท่ี ได้แก่ ศธจ.,สอศ.,สพป.,สพ
ม.,อปท., คณาจารยห์ รือนักวิชาการจากมหาวิทยาลยั /วิทยาลยั ผเู้ ชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้ น รวมทง้ั ผแู้ ทนจากสถานศึกษา ชมุ ชน และผแู้ ทนภาคเอกชนใน
พ้ืนที่ ภาค2ีเค.2รือ.4ขา่กยิจกฯรลรฯมหลกั ท่ี 4: จัดประชมุ ปฏบิ ตั กิ ารสร้าง / พัฒนา หรอื
คดั เลอื กหลกั สตู ร CLC และ กาหนดกระบวนการในการดาเนินงานพัฒนา
หลกั สตู ร CLC ภายใต้กิจกรรม “ห้องเรียนอาชพี ”

2.2.5 กิจกรรมหลกั ที่ 5: จบั คสู่ ถานศึกษาคู่พัฒนาหลกั สตู รต่อเน่ือง
เช่อื มโยงฯ (Matching) ในระดับจงั หวัด ที่มคี วามสอดคลอ้ งเหมาะสมตาม
บริบทของสถานศกึ ษาในพ้ืนที่

2.2.6 กิจกรรมหลกั ท่ี 6: จดั เวทลี งนามบันทกึ ขอ้ ตกลงความร่วมมอื
MOU กับหน่วยงานท่เี กี่ยงขอ้ ง

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทง้ั สนิ้ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน
11 -- --
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม มี มี -- --
มี มี -- --
2.2.7 กิจกรรมหลกั ที่ 7: จัดประชมุ ปฏิบตั กิ ารแลกเปลย่ี นสรุปผล 100 100 -- --
การพัฒนาแนวทางการจัดทาหลกั สตู รการศกึ ษาทีม่ ีความเชือ่ มโยงการจัดการ 100 100 -- --
เรยี นรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชวี ศกึ ษา และอุดมศกึ ษา เพื่อ
สงั เคราะห์แนวปฏบิ ัติทดี่ ี (Best Practice) ของการดาเนินงาน ปี พ.ศ. 2564

2.2.8 กิจกรรมหลกั ที่ 8: จดั ทารูปเลม่ เอกสารรายงาน / เผยแพร่
ผลการดาเนินงาน ในระดับภาค/จังหวัด/ระดับสถานศกึ ษา /และผเู้ ก่ียวขอ้ ง

2.2 เงินงบประมาณทกี่ นั ไวเ้ บิกเหลอื่ มปีทผี่ า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 8 : Innovation For Thai Education ( IFTE )
นวตั กรรมการศกึ ษาเพ่อื พฒั นาการศกึ ษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนการปฏิบัตงิ าน แนวทาง 11 - -

1.1 ตวั ช้ีวดั : มี มี - -
มี มี - -
1.1.1 ปริมาณ : 100 100 - -

1. จงั หวัดมีรปู แบบ/แนวทางการพัฒนานักเรยี น หรือแนวทาง 100 100 - -
การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจดั การ การจดั การเรยี นรู้ และการนิเทศ
การศึกษา รวมท้งั การยกระดบั คณุ ภาพ และประสทิ ธิภาพการจัดการศกึ ษา

2. จงั หวัดมศี นู ยก์ ลางขอ้ มลู สารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม ศนู ย์
และการวิจัยทางการศึกษาในระดบั จงั หวัด เครือขา่ ย
รอ้ ยละ
3. จังหวัดมีเครือขา่ ยความรว่ มมอื ในการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา
รอ้ ยละ
1.1.2 คุณภาพ :
1. ร้อยละของการนารปู แบบ/แนวทางการพัฒนานักเรยี น หรอื
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบรหิ ารจดั การ การจดั การเรยี นรู้ และการ
นิเทศการศกึ ษาไปใชใ้ นการพัฒนาไดจ้ รงิ ในระดับพ้ืนที่

2. ร้อยละของขอ้ มูลสารสนเทศทางการศกึ ษา นวัตกรรม และการ
วิจยั ทางการศกึ ษาในระดบั จงั หวัด มีความครอบคลมุ ชดั เจน เป็นปจั จุบัน
สามารถนาไปใชใ้ นการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาได้อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

1.1.3 เวลา : ตลอดปงี บประมาณ พ.ศ.2565
1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย : 96,000 บาท
1.2 กจิ กรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: จัดทาโครงการ Innovation For Thai
Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศกึ ษา เพ่ือพัฒนาการศกึ ษา

1.2.2 กิจกรรมหลกั ท่ี 2: แตง่ ตั้งคณะกรรมการ / ประชมุ ช้แี จงแนว
ทางการดาเนินโครงการฯ

1.2.3 กิจกรรมหลกั ท่ี 3: จัดต้ังศนู ย์ / จัดทาฐานขอ้ มูลสารสนเทศ
นวัตกรรมการบรหิ ารจดั การศกึ ษา / นวัตกรรมการจดั การเรยี นรู้ / และ
นวัตกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดั การศึกษา ในระดบั พ้ืนที่
จังหวัด

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทง้ั ส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน บาท แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม 96,000 41,333 - - - 32,963 48,000 8,370 48,000 -
1.2.4 กิจกรรมหลกั ท่ี 4: ประชมุ ปฏิบตั ิการสรา้ งองคค์ วามรู้การ
พัฒนานวัตกรรมการบริหาร / นวัตกรรมการจดั การเรยี นรู้ / และนวัตกรรม
การนิเทศ ตดิ ตาม และประเมนิ ผล ให้กับหน่วยงานทเ่ี ก่ียวขอ้ ง

1.2.5 กิจกรรมหลกั ท่ี 5: ประชมุ ปฏิบตั กิ ารสร้างองค์ความรู้การ
พัฒนานวัตกรรมการบริหาร / นวัตกรรมการจดั การเรียนรู้ / และนวัตกรรม
การนิเทศ ติดตาม และประเมนิ ผล ใหก้ ับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ ง

1.2.6 กิจกรรมหลกั ท่ี 6: นิเทศ ตดิ ตาม และประเมินผลการพัฒนา
นวัตกรรมในแตล่ ะด้าน

1.2.7 กิจกรรมหลกั ที่ 7: ประชมุ ปฏิบตั กิ ารสรปุ ผลการดาเนิน
1.2.8 กิจกรรมหลกั ท่ี 8: จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ ฯ
เผยแพรผ่ ลงาน

1.2.9 กิจกรรมหลกั ท่ี 9: จัดประชมุ แลกเปลยี่ นเรยี นรู้รว่ มกับภาค /
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: จัดทาโครงการ Innovation For Thai
Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา

2.2.2 กิจกรรมหลกั ท่ี 2: แต่งต้ังคณะกรรมการ / ประชมุ ชแี้ จงแนว
ทางการดาเนินโครงการฯ

2.2.3 กิจกรรมหลกั ท่ี 3: จดั ตัง้ ศูนย์ / จัดทาฐานขอ้ มลู สารสนเทศ
นวัตกรรมการบรหิ ารจดั การศกึ ษา / นวัตกรรมการจดั การเรยี นรู้ / และ
นวัตกรรมการนิเทศ ตดิ ตาม และประเมนิ ผลการจดั การศึกษา ในระดับพ้ืนท่ี
จังหวัด 2.2.4 กิจกรรมหลกั ท่ี 4: ประชมุ ปฏิบตั กิ ารสร้างองคค์ วามรู้การ
พัฒนานวัตกรรมการบริหาร / นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ / และนวัตกรรม
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ใหก้ ับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ ง

2.2.5 กิจกรรมหลกั ที่ 5: ประชมุ ปฏบิ ัตกิ ารสรา้ งองค์ความรู้การ
พัฒนานวัตกรรมการบรหิ าร / นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ / และนวัตกรรม
การนิเทศ ตดิ ตาม และประเมนิ ผล ใหก้ ับหน่วยงานทเ่ี กี่ยวขอ้ ง

2.2.6 กิจกรรมหลกั ท่ี 6: นิเทศ ตดิ ตาม และประเมินผลการพัฒนา
นวัตกรรมในแตล่ ะด้าน

2.2.7 กิจกรรมหลกั ท่ี 7: ประชมุ ปฏบิ ัตกิ ารสรปุ ผลการดาเนิน
โครงการ ฯ2.2.8 กิจกรรมหลกั ที่ 8: จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ ฯ
เผยแพรผ่ ลงาน

2.2.9 กิจกรรมหลกั ท่ี 9: จดั ประชมุ แลกเปลยี่ นเรยี นรู้ร่วมกับภาค /
สป. 2.2 เงินงบประมาณทก่ี ันไวเ้ บิกเหล่ือมปีทผ่ี า่ นมา

2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการท่ี 9 : ขับเคล่ือนการพฒั นาการจัดการศกึ ษาปฐมวยั ในระดบั
พ้ืนทจี่ ังหวดั อา่ งทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน
1.1 ตวั ชี้วดั :

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน ร้อยละ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
รอ้ ยละ 100 100 -- -- -- 100 100
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม รอ้ ยละ 80 100 -- -- -- 80 100
1.1.1 ปรมิ าณ : การมสี ว่ น 80 100 -- -- -- 80 100
รว่ ม มี มี -- มี มี
1. ร้อยละของเดก็ ปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ไดร้ ับการดแู ล พัฒนา ร้อยละ -- --
จัดประสบการณ์เรียนรู้และจดั การศึกษาใหม้ ีพัฒนาการสมวัยในทุกดา้ น รอ้ ยละ
80 85 - - -- - - 80 85
2. รอ้ ยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มคี ณุ ภาพ บาท 80 100 - - -- - - 80 100
ระดบั ผา่ นเกณฑ์ขั้นตน้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.
2562 3. รอ้ ยละของเด็กปฐมวัยทจี่ บการศกึ ษาระดบั ปฐมวัย มี 48,000 48,000 - - 25,200 - 6,300 15,000 16,500 33,000
พัฒนาการสมวัยในทุกด้านอยู่ในระดับดี

4. ผบู้ ริหาร ครผู ปู้ กครอง ผดู้ ูแลเดก็ ผรู้ บั บรกิ าร และผมู้ สี ว่ น
เก่ียวขอ้ งทุกภาคสว่ นไดร้ ับการสง่ เสรมิ สนับสนุน และพัฒนาใหม้ คี วามรู้ ความ
เขา้ ใจ มีความตระหนักและเขา้ มามีสว่ นร่วมในการดูแลพัฒนาและจดั
การศึกษาใหเ้ ดก็ ปฐมวัยอยา่ งบรู ณาการ

1.1.2 คุณภาพ :
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) มีพัฒนาการสมวัยใน

ทุกดา้ น 2. รอ้ ยละของสถานศกึ ษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มคี ุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ ปฐมวัยแหง่ ชาติ พ.ศ. 2562

1.1.3 เวลา : ตลอดปงี บประมาณ พ.ศ.2565
1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย : 45,000 บาท
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ประชมุ วางแผนการดาเนินการโครงการ
ขบั เคลอ่ื นฯ

1.2.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: ประชมุ เชงิ ปฏบิ ัติการสรา้ งการรบั รู้เรื่อง
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ ชาติ และสง่ เสริมการจดั
ประสบการณ์ด้วยการใชส้ อ่ื เทคโนโยลดี จิ ิทลั และวิธีการปฏบิ ตั ทิ ีเ่ ป็นเลศิ ของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผา่ นระบบออนไลน์ (2 วัน)

1.2.3 กิจกรรมหลกั ที่ 3: การนิเทศ กากับ ตดิ ตามผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

1.2.4 กิจกรรมหลกั ที่ 4: การคดั เลอื กรปู แบบและแนวปฏิบัตทิ ด่ี ี
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ผา่ นระบบออนไลน์)

1.2.5 กิจกรรมหลกั ท่ี 5: จดั ทาขอ้ มลู สารสนเทศพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปกี ารศกึ ษา 2564 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็
ปฐมวัยแหง่ ชาติ ระดับจังหวัด

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ประชมุ วางแผนการดาเนินการโครงการ

ขบั เคลอื่ นฯ

2.2.2 กิจกรรมหลกั ท่ี 2: ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ ารสรา้ งการรับรู้เรื่อง
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และสง่ เสรมิ การจัด
ประสบการณ์ดว้ ยการใชส้ อ่ื เทคโนโยลดี ิจิทลั และวิธีการปฏบิ ัตทิ ี่เป็นเลศิ ของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผา่ นระบบออนไลน์ (2 วัน)

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทง้ั สิน้ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/ โครงการ กจิ กรรม 11
2.2.3 กิจกรรมหลกั ท่ี 3: การนิเทศ กากับ ติดตามผลการ มี มี
ดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มี มี
มี มี
2.2.4 กิจกรรมหลกั ที่ 4: การคัดเลอื กรูปแบบและแนวปฏิบตั ทิ ่ีดี มี มี
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ผา่ นระบบออนไลน์)

2.2.5 กิจกรรมหลกั ที่ 5: จัดทาขอ้ มลู สารสนเทศพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (เดก็ 3-6 ปี) ปกี ารศกึ ษา 2564 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็
ปฐมวัยแห่งชาติ ระดับจังหวัด

2.2 เงินงบประมาณทกี่ นั ไวเ้ บิกเหลือ่ มปีทผ่ี า่ นมา แนวทาง - - - - - - 11
ตวั ชว้ี ัด - - - - - - มี มี
2.3 เงินนอกงบประมาณ - - - - - - มี มี
- - - - - - มี มี
โครงการท่ี 10 : ขับเคล่ือนการยกระดบั คณุ ภาพการศกึ ษาและ
ประสิทธภิ าพการศกึ ษาจังหวดั โดยผา่ นกลไกของ กศจ .ประจาปี - - - - - - มี มี
งบป1ร.ะแมผานณกาพร.ปศ.ฏ2ิบ5ัต6งิ 5าน

1.1 ตวั ช้ีวดั :

1.1.1 ปรมิ าณ :

๑. มีวิธีปฏบิ ตั ทิ ดี่ ี (Best Practice) เปน็ แนวทางการยกระดับ
คณุ ภาพการศึกษาและการเรยี นรู้ให้มคี ณุ ภาพ เทา่ เทยี ม และทัว่ ถงึ ตามบริบท
ของจังหวัด๒. มีตวั ชีว้ ัดผลการดาเนินงานขบั เคลอื่ นแนวทางการยกระดับ
คณุ ภาพการศึกษาและการเรยี นรู้ใหม้ ีคุณภาพ เทา่ เทยี ม และทว่ั ถงึ ตามบริบท
ของจังหวัด ครอบคลมุ ทกุ หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจงั หวัด

๓. มกี ารกากับตดิ ตามและรายงานความก้าวหน้าทุกไตรมาส ทกุ การติดตาม
หน่วยงานทางการศกึ ษาในพ้ืนทจ่ี ังหวัด
การมีสว่ น
1.1.2 คณุ ภาพ : รว่ ม

๑. คณะกรรมการศกึ ษาธิการจังหวัด (กศจ.) สว่ นราชการ
หน่วยงาน สถานศกึ ษา สถานประกอบการ และสถาบันท่ีจดั การศกึ ษาอื่น มี
สว่ นรว่ มในการกาหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศกึ ษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ เทา่ เทยี ม และทว่ั ถงึ ตามบรบิ ทของจงั หวัด กาหนดตวั ชวี้ ัดผล
การดาเนินงาน รวมท้ังกากับ เร่งรดั ติดตามและประเมนิ ผล

๒. จงั หวัดมีแนวทางการยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาและการเรียนรู้ แนวทาง
ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทัว่ ถงึ ของจงั หวัดให้มีคณุ ภาพและมีความเทา่ เทยี ม
ตามบริบทของพ้ืนทจ่ี ังหวัด ซ่ึงกาหนดขน้ึ อยา่ งมีสว่ นร่วมของทุกภาคสว่ นของ
จงั หวัดทีม่ ีภารกิจเกี่ยวขอ้ งกับการจัดการศกึ ษา รวมท้ังมีการกาหนดตัวช้ีวัด
ผลการดาเนินงานทีเ่ ปน็ ตวั ช้วี ัดกลางสาหรบั ให้สว่ นราชการ หน่วยงานและ
สถานศกึ ษาใชข้ บั เคลอ่ื นแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มคี ุณภาพ เทา่ เทียม และทว่ั ถงึ ตามบรบิ ทของจังหวัด และมีการ
ตดิ ตามความก้าวหน้าอยา่ งตอ่ เนื่อง

1.1.3 เวลา : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย : 90,900 บาท
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: จดั ทาโครงการเพื่อขออนุมตั ิ

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สน้ิ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน บาท แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม 90,900 74,680 - - -- - 74,680 90,900 -
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: ประชมุ ชี้แจง / สร้างการรบั รู้ถงึ แนว
ทางการดาเนินโครงการ องคค์ ณะบุคคลทเี่ ก่ียวขอ้ งกับการจดั การศกึ ษาและผู้
มสี ว่ นได้สว่ นเสยี และผเู้ ก่ียวขอ้ งในการจดั การศึกษาทีเ่ กี่ยวขอ้ งทราบ

1.2.3 กิจกรรมหลกั ที่ 3: แต่งต้งั คณะกรรมการจากตวั แทน
หน่วยงานทม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสยี อยา่ งครอบคลมุ และท่วั ถงึ

1.2.4 กิจกรรมหลกั ที่ 4: ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั ิการวิเคราะหข์ อ้ มูลผล
การจดั การศึกษาท้งั ระบบของหน่วยงานทางการศกึ ษา ระดับจังหวัด และ
ศกึ ษาสภาพปญั หาหรือความต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
จงั หวัด 1.2.5 กิจกรรมหลกั ท่ี 5: ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ ารจัดทารปู แบบ
แนวทาง / ตัวชวี้ ัดการยกระดบั คุณภาพการศึกษาและการเรยี นรู้ให้มีคณุ ภาพ
เทา่ เทียม และท่ัวถงึ ตามบริบทของหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนทจ่ี ังหวัด

1.2.6 กิจกรรมหลกั ท่ี 6: สงั เคราะหต์ น้ แบบแนวทาง / ตวั ช้วี ัดการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรยี นรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถงึ
ตามบรบิ ทของ หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จงั หวัด

1.2.7 กิจกรรมหลกั ท่ี 7: หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจงั หวัด
นารปู แบบแนวทาง / ตวั ชี้วัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มคี ณุ ภาพไปใชใ้ นสถานศกึ ษาในสงั กัด ภายใตก้ ลไกการขบั เคลอ่ื นโดยคณะ
กศจ. 1.2.8 กิจกรรมหลกั ท่ี 8: ประชมุ ปฏิบัติการสรปุ ผลการนารูปแบบ
แนวทาง / ตวั ช้ีวัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ของแต่ละหน่วยงานทางการศกึ ษาในพ้ืนท่จี ังหวัด

1.2.9 กิจกรรมหลกั ท่ี 9: จัดทาเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานในระดับพ้ืนท่จี งั หวัด / ภาค / ระดบั สถานศึกษา

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
1.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: จดั ทาโครงการเพ่ือขออนุมัติ
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: ประชมุ ชี้แจง / สร้างการรบั รู้ถงึ แนว

ทางการดาเนินโครงการ องค์คณะบุคคลทีเ่ ก่ียวขอ้ งกับการจดั การศกึ ษาและผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสยี และผเู้ กี่ยวขอ้ งในการจัดการศกึ ษาที่เก่ียวขอ้ งทราบ

1.2.3 กิจกรรมหลกั ท่ี 3: แตง่ ต้ังคณะกรรมการจากตวั แทน
หน่วยงานทมี่ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี อยา่ งครอบคลมุ และทัว่ ถงึ

1.2.4 กิจกรรมหลกั ท่ี 4: ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั ิการวิเคราะห์ขอ้ มลู ผล
การจัดการศกึ ษาทง้ั ระบบของหน่วยงานทางการศึกษา ระดับจงั หวัด และ
ศึกษาสภาพปัญหาหรือความตอ้ งการของหน่วยงานทางการศกึ ษาในพื้นที่
จงั หวัด 1.2.5 กิจกรรมหลกั ท่ี 5: ประชมุ เชงิ ปฏบิ ัตกิ ารจัดทารูปแบบ
แนวทาง / ตัวช้ีวัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ ีคุณภาพ
เทา่ เทยี ม และทั่วถงึ ตามบรบิ ทของหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สิน้ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน
100 100 -- --
ผลผลิต/ โครงการ กจิ กรรม 100 100 -- --
100 100 -- --
1.2.6 กิจกรรมหลกั ท่ี 6: สงั เคราะห์ตน้ แบบแนวทาง / ตัวชว้ี ัดการ 11 -- --
ยกระดบั คณุ ภาพการศึกษา และการเรียนรู้ใหม้ ีคณุ ภาพ เทา่ เทียม และท่ัวถงึ
ตามบริบทของ หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนทจี่ งั หวัด

1.2.7 กิจกรรมหลกั ท่ี 7: หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นทจ่ี งั หวัด
นารูปแบบแนวทาง / ตัวชวี้ ัดการยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพไปใชใ้ นสถานศกึ ษาในสงั กัด ภายใตก้ ลไกการขบั เคลอื่ นโดยคณะ
กศจ. 1.2.8 กิจกรรมหลกั ที่ 8: ประชมุ ปฏิบัตกิ ารสรุปผลการนารูปแบบ
แนวทาง / ตัวชว้ี ัดการยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ คี ุณภาพ
ของแต่ละหน่วยงานทางการศกึ ษาในพื้นทจ่ี งั หวัด

1.2.9 กิจกรรมหลกั ท่ี 9: จดั ทาเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานในระดบั พื้นที่จงั หวัด / ภาค / ระดบั สถานศึกษา

2.2 เงินงบประมาณทกี่ ันไวเ้ บิกเหลอ่ื มปีทผ่ี า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการท่ี 11 : ตรวจ ตดิ ตาม ประเมินผลการดาเนนิ งานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน รอ้ ยละ - - 100 100

1.1 ตวั ชี้วดั : - - 100 100
- - 100 100
1.1.1 ปรมิ าณ : - - 11

1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศกึ ษา สถานศกึ ษา สงั กัด
กระทรวงศกึ ษาธิการ ทกุ หน่วยงาน ไดร้ บั การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบาย และยทุ ธศาสตรข์ องกระทรวงศกึ ษาธิการ มกี ารติด
ตรวจ ติดตาม ประเมนิ ผล การดาเนินงานตามนโยบาย และยทุ ธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทกุ ระดับ ทกุ สงั กัด

2. ร้อยละของบุคลากรทุกคนในสานักงานศึกษาธิการจงั หวัด ร้อยละ
อ่างทองให้ความร่วมมอื ในการดาเนินงานตามคารบั รองปฏิบตั ิราชการ

1.1.2 คณุ ภาพ : ร้อยละ

1. รอ้ ยละของหน่วยงานทางการศกึ ษา สถานศกึ ษา สงั กัด
กระทรวงศกึ ษาธิการ ทกุ หน่วยงานดาเนินงานตามนโยบาย และยทุ ธศาสตร์
ของกระทรวงศกึ ษาธิการ

2. มีรายผลการดาเนินงานตามนโยบายและยทุ ธศาสตร์ เป็นระยะ เลม่
ชว่ ยสนับสนุนการดาเนินงานให้ทันตามปฏิทนิ การทางานท่กี าหนดไว้ และ
สามารถนาการรายงานไปใชเ้ ป็นขอ้ มลู /แนวทางการปรบั แผนในรอบปตี อ่ ไปได้

1.1.3 เวลา : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.1.4 คา่ ใชจ้ า่ ย : 60,000 บาท
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: จดั ทาโครงการเพ่ือขออนุมตั ิ
1.2.2 กิจกรรมหลกั ท่ี 2: แต่งตัง้ คณะกรรมการ / คณะทางาน

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สน้ิ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน บาท แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ / โครงการ กิจกรรม 60,000 23,691 - 6,860 11,440 5,211 14,020 4,150 34,540 7,470
1.2.3 กิจกรรมหลกั ท่ี 3: ประชมุ คณะกรรมการ/คณะทางาน
กาหนดกรอบการตรวจ ตดิ ตาม ประเมินผล และรายงานผลการกาหนด
ตัวชี้วัดการดาเนินงานในลกั ษณะตัวชรี้ ว่ มของสว่ นราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสงั กัดกระทรวงศกึ ษาธิการ ในจงั หวัดอ่างทอง

1.2.4 กิจกรรมหลกั ท่ี 4: คณะทางานดาเนินการตรวจ ติดตาม
ประเมนิ ผลภาคสนาม

1.2.5 กิจกรรมหลกั ท่ี 5: ประชมุ เพื่อรวบรวมขอ้ มลู จากการตรวจ
ตดิ ตาม ประเมินผล และจดั ทาเป็นร่างรายงานฯ

1.2.6 กิจกรรมหลกั ที่ 6: เสนอศึกษาธิการจงั หวัด/ศึกษาธิการภาค
ใหค้ วามเหน็

1.2.7 กิจกรรมหลกั ที่ 7: ดาเนินการปรบั ปรุง แก้ไข รายงานการ
ตรวจ ตดิ ตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ ยทุ ธศาสตรข์ อง
กระทรวงศึกษาธิการในจงั หวัดอ่างทอง

1.2.8 กิจกรรมหลกั ที่ 8: เผยแพร่รายงานผลการตรวจ ตดิ ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยทุ ธศาสตร์ ของ
กระ2ท.รแวงผศนกึ กษาารธใิกชา้จร่ายงบประมาณ (2.1)

2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: จดั ทาโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2.2.2 กิจกรรมหลกั ท่ี 2: แต่งตง้ั คณะกรรมการ / คณะทางาน
2.2.3 กิจกรรมหลกั ที่ 3: ประชมุ คณะกรรมการ/คณะทางาน
กาหนดกรอบการตรวจ ตดิ ตาม ประเมนิ ผล และรายงานผลการกาหนด
ตัวชี้วัดการดาเนินงานในลกั ษณะตัวชร้ี ว่ มของสว่ นราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศกึ ษาในสงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจงั หวัดอ่างทอง

2.2.4 กิจกรรมหลกั ที่ 4: คณะทางานดาเนินการตรวจ ตดิ ตาม
ประเมนิ ผลภาคสนาม

2.2.5 กิจกรรมหลกั ท่ี 5: ประชมุ เพื่อรวบรวมขอ้ มลู จากการตรวจ
ตดิ ตาม ประเมินผล และจดั ทาเปน็ ร่างรายงานฯ

2.2.6 กิจกรรมหลกั ท่ี 6: เสนอศกึ ษาธิการจังหวัด/ศกึ ษาธิการภาค
ให้ความเหน็

2.2.7 กิจกรรมหลกั ที่ 7: ดาเนินการปรับปรุง แก้ไข รายงานการ
ตรวจ ติดตาม ประเมนิ ผลการดาเนินงานตามนโยบายและ ยทุ ธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในจงั หวัดอ่างทอง

2.2.8 กิจกรรมหลกั ที่ 8: เผยแพรร่ ายงานผลการตรวจ ติดตาม
ประเมนิ ผลการดาเนินงานตามนโยบายและยทุ ธศาสตร์ ของ
กระทรว2งศ.2ึกษาเงธินิกงาบรประมาณทกี่ นั ไวเ้ บิกเหลอื่ มปีทผี่ า่ นมา

2.3 เงินนอกงบประมาณ

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สน้ิ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน

ผลผลติ / โครงการ กิจกรรม

โครงการที่ 12 : จัดทาแผนพฒั นาการศกึ ษาจังหวดั อ่างทอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 และจัดทาแผนปฏบิ ัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2565 สานกั งานศกึ ษาธกิ ารจังหวดั อา่ งทอง

1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน ครั้ง 1 1 - - - - 11 - -
1.1 ตวั ชี้วดั : 2 2 11 - - 11 - -
1.1.1 ปริมาณ : 1 1 - - - - 11 - -
1. จัดทาแผนพัฒนาการศกึ ษาจังหวัดอ่างทอง ประจาปี 1 1 11 - - - - - -

งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)

2. จดั ทาแผนปฏบิ ตั ริ าชการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้ง
สานักงานศกึ ษาธิการจังหวัดอ่างทอง แผน

1.1.2 คณุ ภาพ :
1. จงั หวัดอ่างทอง มีแผนพัฒนาการศึกษาจงั หวัดอ่างทอง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2569) (ฉบบั จดั ทา)ทีส่ อดคลอ้ งกับ
นโยบายและความเปลยี่ นแปลงในดา้ นตา่ ง ๆโดยเฉพาะความตอ้ งการของพื้นท่ี

2. สานักงานศึกษาธิการจงั หวัดอ่างทอง มีแผนปฏบิ ัตริ าชการ แผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือเปน็ แนวทางในการขบั เคลอ่ื นการ
ปฏิบตั ิงานไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

1.1.3 เวลา : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บาท 30,300.000 30,300.000 - 1,350.000 - - 20,200.000 28,950.000 10,100.000 -
1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย : 30,300 บาท
1.2 กจิ กรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: แต่งตงั้ คณะทางานจัดทาแผนพัฒนา
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ ารจัดทาแผนพัฒนาฯ
1.2.3 กิจกรรมหลกั ที่ 3: ทาประชาพิจารณ์
1.2.4 กิจกรรมหลกั ที่ 4: คณะทางานดาเนินการตรวจ ติดตาม
ประเมินผลภาคสนาม

1.2.5 กิจกรรมหลกั ที่ 5: ประชมุ เพ่ือรวบรวมขอ้ มลู จากการตรวจ
ตดิ ตาม ประเมนิ ผล และจัดทาเปน็ ร่างรายงานฯ

1.2.6 กิจกรรมหลกั ที่ 6: เสนอศึกษาธิการจังหวัด/ศกึ ษาธิการภาค
ให้ความเหน็

1.2.7 กิจกรรมหลกั ที่ 7: ดาเนินการปรับปรงุ แก้ไข รายงานการ
ตรวจ ติดตาม ประเมนิ ผลการดาเนินงานตามนโยบายและ ยทุ ธศาสตรข์ อง
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอ่างทอง

1.2.8 กิจกรรมหลกั ท่ี 8: เผยแพรร่ ายงานผลการตรวจ ตดิ ตาม
ประเมนิ ผลการดาเนินงานตามนโยบายและยทุ ธศาสตร์ ของ
กระ2ท.รแวงผศนึกกษาารธใิกชา้จร่ายงบประมาณ (2.1)

2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: จดั ทาโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
2.2.2 กิจกรรมหลกั ท่ี 2: แต่งตง้ั คณะกรรมการ / คณะทางาน

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทง้ั สิน้ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน
--
ผลผลิต/ โครงการ กจิ กรรม -- --
--
2.2.3 กิจกรรมหลกั ที่ 3: ประชมุ คณะกรรมการ/คณะทางาน --
กาหนดกรอบการตรวจ ตดิ ตาม ประเมนิ ผล และรายงานผลการกาหนด
ตวั ช้ีวัดการดาเนินงานในลกั ษณะตวั ชี้รว่ มของสว่ นราชการหรอื หน่วยงานและ --
สถานศึกษาในสงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจงั หวัดอ่างทอง

2.2.4 กิจกรรมหลกั ท่ี 4: สรปุ /เสนอ กศจ./เผยแพร่ประชาสมั พันธ์
2.2.5 กิจกรรมหลกั ที่ 5: แต่งตั้งคณะทางาน
2.2.6 กิจกรรมหลกั ที่ 6: ประชมุ คณะทางาน
2.2.7 กิจกรรมหลกั ที่ 7: จดั ทาเอกสาร/รปู เลม่
2.2.8 กิจกรรมหลกั ท่ี 8: สรปุ ผลการดาเนินงาน/รายงานกศจ.
2.2 เงินงบประมาณทกี่ นั ไวเ้ บิกเหลอื่ มปีทผี่ า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการท่ี 13 : เสริมสร้างศกั ยภาพบุคลากรของ สานกั งาน
ศกึ ษาธกิ ารจังหวดั อา่ งทอง ประจาปีงบประมาณ 2565

1. แผนการปฏิบัตงิ าน คน 34 27 - - - - 32 27
1.1 ตวั ช้ีวดั : เลม่ 1 1 -- -- -- -- 1 1
1.1.1 ปริมาณ : - - 90 92.80
1 บคุ ลากรสานักงานศกึ ษาธิการจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ 90 92.80 - - - - 90 92.80
90 92.80 - -
คุรุสภาจงั หวัดอ่างทอง - - 67,200.000 43,950.000

2. รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร และ
เจ้าหน้าที่ครุ สุ ภา จงั หวัดอ่างทอง ประจาปงี บประมาณ 2565

1.1.2 คุณภาพ : รอ้ ยละ
1. บุคลากรมีสมรรถนะพร้อมปฏบิ ตั ิงานตามภารกิจ รอ้ ยละ

2. บคุ ลากรมีสมรรถนะและทักษะดา้ นดิจทิ ัลในการรองรับการ
เปลยี่ นแปลง

1.1.3 เวลา : ตลอดปงี บประมาณ พ.ศ.2565
1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : 40,000 บาท (ของบประมาณจากสานักงานฯ
เพิ่ม 27,200 บาท)

1.2 กิจกรรมหลกั บาท 67,200.000 43,950.000 - -
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: จดั ทาโครงการและขออนุมตั โิ ครงการ
1.2.2 กิจกรรมหลกั ท่ี 2: แตง่ ต้ังคณะกรรมการ / คณะทางาน
1.2.3 กิจกรรมหลกั ท่ี 3: ประชมุ คณะทางานเพ่ือวางแผนและ
กาหนดขน้ั ตอนการดาเนินงาน

1.2.4 กิจกรรมหลกั ท่ี 4: ประชมุ เชงิ ปฏิบัติการให้ความรู้ ความ
เขา้ ใจ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านดจิ ิทัลให้แก่บคุ ลากรในสานักงานศกึ ษาธิการ
จงั หวัดอ่าง1ท.2อ.ง5 กิจกรรมหลกั ท่ี 5: สรปุ รายงาน

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: จัดทาโครงการและขออนุมัตโิ ครงการ
2.2.2 กิจกรรมหลกั ท่ี 2: แตง่ ตั้งคณะกรรมการ / คณะทางาน

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สน้ิ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
รอ้ ยละ
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม ร้อยละ 80 100 - - -- - - 80 100
2.2.3 กิจกรรมหลกั ท่ี 3: ประชมุ คณะทางานเพ่ือวางแผนและ 80 100 - - -- - - 80 100
กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
-- - - 6,400.000 4,100.000
2.2.4 กิจกรรมหลกั ท่ี 4: ประชมุ เชงิ ปฏิบตั กิ ารใหค้ วามรู้ ความ
เขา้ ใจ เพื่อเสรมิ สรา้ งความรู้ด้านดจิ ิทลั ให้แก่บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่าง2ท.2อ.ง5 กิจกรรมหลกั ที่ 5: สรุปรายงาน

2.2 เงินงบประมาณทกี่ นั ไวเ้ บิกเหลอ่ื มปีทผ่ี า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 14 : ขับเคลือ่ นคณุ ธรรม ความโปร่งใส ในการป้องกนั และ
ปราบปรามการทจุ ริตและ ประพฤตมิ ิชอบของสานกั งานศกึ ษาธกิ าร
จังหวดั อ่างทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน
1.1 ตวั ช้ีวดั :
1.1.1 ปรมิ าณ :
1. รอ้ ยละของผผู้ า่ นการอบรมโครงการขบั เคลอ่ื นคุณธรรม ความ

โปรง่ ใส ในการปอ้ งกันและปราบปรามการทุจรติ และประพฤติมชิ อบของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.2 คณุ ภาพ :
1. ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาพรอ้ มทัง้ ลกู จา้ งของ

สานักงานศกึ ษาธิการจังหวัดอ่างทอง พรอ้ มทง้ั ผบู้ ริหารและครโู รงเรียนเอกชน
และครผู ชู้ ว่ ยโรงเรยี นในพ้ืนทจ่ี ังหวัดอ่างทอง มีความรู้ ความเขา้ ใจมีความ
ตระหนัก มีวัฒนธรรมค่านิยมสจุ รติ มีทศั นคตแิ ละพฤตกิ รรม และมสี ว่ นรว่ ม
ตอ่ ต้านการทุจริตและสง่ เสริมคณุ ธรรม ความโปร่งใสในการปอ้ งกันและ
ปราบปรามการทจุ ริตประพฤติมิชอบ

1.1.3 เวลา : ไตรมาส 3-4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) บาท 6,400.000 4,100.000 - -
1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : 6,400 บาท
1.2 กิจกรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: อบรมโครงการขบั เคลอื่ นคณุ ธรรม ความ
โปร่งใส ในการป้องกันและปราบปรามการทจุ ริตและประพฤตมิ ชิ อบของ
สานักงานศึกษาธิการจงั หวัดอ่างทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: อบรมโครงการขบั เคลอ่ื นคุณธรรม ความ

โปรง่ ใส ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

2.2 เงินงบประมาณทก่ี นั ไวเ้ บิกเหลอ่ื มปีทผี่ า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 15 : อบรมสัมมนาความรู้ดา้ นกฎหมาย วนิ ยั ข้าราชการ
เสริมสร้างคณุ ธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการครูและ
บุคล1า.กแรผทนากงการาปรศฏกึ ิบษัตางิ าน

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สิน้ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
คน --
ผลผลิต/ โครงการ กจิ กรรม วัน 90 100 -- -- -- 90 100
1.1 ตวั ช้ีวดั : ร้อยละ 11 -- -- 11
1.1.1 ปรมิ าณ : รอ้ ยละ 90 100 -- -- -- 90 100
--
1. จานวนขา้ ราชการครูตาแหน่งครผู ชู้ ว่ ยซ่ึงได้รบั การบรรจุแตง่ 90 100 -- -- 90 100
ใหม่ ในปงี บประมาณ 2561 - 2565 ที่เขา้ รว่ มกิจกรรม --

2. จานวนวันจัดสมั มนา จานวน 1 วันทาการ --
--
1.1.2 คุณภาพ :
1. รอ้ ยละของผเู้ ขา้ รบั การรับการอบรมและสมั มนามีความ

ตระหนักและมคี วามเขา้ ใจถงึ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม จรรยาบรรณทดี่ ี เพ่ือ
นามาใชใ้ นการประพฤติปฏบิ ตั ิตนไม่ใหก้ ระทาผดิ วินัยอยูใ่ นศีลธรรมอันดี

2. ร้อยละของผเู้ ขา้ รบั การอบรมและสมั มนามีแนวทางการพัฒนา
และการปอ้ งปรามการกระทาผดิ วินัยและสรา้ งเสริมคณุ ธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้
เขา้ รบั การอบรมเพื่อนาไปขยายผลตอ่ ในโรงเรยี นและปฏิบตั ติ นได้อยา่ งถกู ต้อง
แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผเู้ รยี นและเพื่อนร่วมงานตอ่ ไป

1.1.3 เวลา : ไตรมาส 3-4 (เดอื นเมษายน - กันยายน 2565) บาท 21,000.000 3,600.000 - - - - 21,000.000 3,600.000
1.1.4 คา่ ใชจ้ า่ ย : 21,000 บาท
1.2 กจิ กรรมหลกั คร้ัง 1 1 -- - - 11
1.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: อบรมสมั มนาความรู้ดา้ นกฎหมาย วินัย ร้อยละ 80 100 - - - - 80 100
ขา้ ราชการ เสรมิ สร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปรง่ ใสของขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึ ษา

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: อบรมสมั มนาความรู้ด้านกฎหมาย วินัย

ขา้ ราชการ เสริมสรา้ งคณุ ธรรมจรยิ ธรรม และความโปรง่ ใสของขา้ ราชการครู
และบคุ ลากรทางการศึกษา

2.2 เงินงบประมาณทก่ี ันไวเ้ บิกเหลอ่ื มปีทผี่ า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 16 : ทนุ การศกึ ษามูลนธิ ริ ่วมจิตตน์ อ้ มเกลา้ ฯ เพอ่ื เยาวชน
ในพระบรมราชินปู ถัมภ์

1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน
1.1 ตวั ช้ีวดั :
1.1.1 ปริมาณ :
1. เยาวชนผรู้ ับทุนฯ ทกุ คนของจงั หวัดอ่างทอง ไดร้ บั

ทุนการศกึ ษาเพ่ือนาไปใชส้ นับสนุนดา้ นการเรยี นและแบง่ เบาภาระค่าใชจ้ า่ ย
ของครอบ1คร.1ัว.2 คณุ ภาพ :

1. ร้อยละของเยาวชนผรู้ บั ทุนฯ ของจังหวัดอ่างทอง ไดร้ บั การ
ติดตามดูแลชว่ ยเหลอื ทง้ั ด้านการเรียน ความประพฤติ และความเปน็ อยู่

1.1.3 เวลา : ไตรมาส 3-4 (เดอื นเมษายน - กันยายน 2565)
1.1.4 คา่ ใชจ้ า่ ย : 10,000 บาท
1.2 กิจกรรมหลกั

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทง้ั สนิ้ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน บาท แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ / โครงการ กิจกรรม 10,000.000 10,000.000 - - - - - - 10,000.000 10,000.000
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: มอบทุนการศกึ ษา
1.2.2 กิจกรรมหลกั ท่ี 2: กากับ ติดตาม ดูแล นักเรยี นทุนฯ
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: มอบทนุ การศกึ ษา
2.2.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: กากับ ติดตาม ดูแล นักเรยี นทุนฯ
2.2 เงินงบประมาณทกี่ นั ไวเ้ บิกเหล่ือมปีทผี่ า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 17 : การสร้างภมู ิคมุ้ กันและป้องกันยาเสพตดิ ในสถานศกึ ษา

1. แผนการปฏิบัตงิ าน ร้อยละ 100 100 - - - - 100 100 - -
1.1 ตวั ช้ีวดั : ร้อยละ 80 80 - - - - 80 80 - -
1.1.1 ปรมิ าณ : รอ้ ยละ
1. เดก็ และเยาวชนในสถานศกึ ษาในจงั หวัดอ่างทอง ไดร้ บั การ รอ้ ยละ 100 100 - - - - 100 100 - -
60 100 - - - - - - 60 100
สรา้ งภูมคิ ุม้ กันตามเปา้ หมาย บาท
21,000.000 21,000.000 - - - - 10,000.000 8,700.000 11,000.000 12,300.000
2. รอ้ ยละของสถานศกึ ษาในจังหวัดอ่างทองที่เขา้ ร่วมโครงการ
การและรับการประเมนิ เปน็ สถานศึกษาสขี าว ปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข

1.1.2 คุณภาพ :
1. รอ้ ยละของเด็กและเยาวชนในสถานศกึ ษาในจังหวัดอ่างทอง

ได้รับการสร้างภูมคิ ุม้ กันตามเป้าหมาย

2. ร้อยละสถานศึกษาเขา้ รว่ มโครงการและรับการประเมนิ เปน็
สถานศกึ ษาสขี าว ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ

1.1.3 เวลา : ไตรมาส 3-4 (เดอื นเมษายน - กันยายน 2565)
1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : 21,000 บาท
1.2 กจิ กรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ประชมุ คณะกรรมการประเมินโครงการ
สถานศึกษาสขี าวปลอดยาเสพตดิ และอบายมขุ ดีเด่นระดับทอง ดีเดน่ ระดับ
เพชร ระดับจังหวัด ปกี ารศึกษา 2565

1.2.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: คณะกรรมการฯ ลงพ้ืนทีป่ ระเมนิ การ
ดาเนินงานสถานศกึ ษาท่เี ขา้ รว่ มโครงการสถานศึกษาสขี าวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ดเี ด่นระดบั ทอง และดเี ด่นระดับเพชรประดบั จังหวัด ปี
การศึกษา12.25.635กิจกรรมหลกั ที่ 3: จัดอบรมโครงการสรา้ งภูมิคมุ้ กันและ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ครหู รอื เจ้าหน้าทผ่ี รู้ ับผดิ ชอบงานดา้ นยาเสพ
ติดในสถานศกึ ษา จานวน 5 สงั กัด เพ่ืออบรมให้ความรู้ ความเขา้ ใจ ใน
ขั้นตอนการกรอกขอ้ มลู ในระบบ NISPA และ CATAS และวิธีการดาเนิน
โครงการสถานศกึ ษาสขี าวปลอดยาเสพติดและอบายมขุ

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทง้ั สิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ประชมุ คณะกรรมการประเมนิ โครงการ
สถานศกึ ษาสขี าวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่นระดบั ทอง ดีเดน่ ระดับ
เพชร ระดับจังหวัด ปกี ารศึกษา 2565

2.2.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: คณะกรรมการฯ ลงพื้นทปี่ ระเมินการ
ดาเนินงานสถานศกึ ษาท่ีเขา้ รว่ มโครงการสถานศึกษาสขี าวปลอดยาเสพตดิ
และอบายมขุ ดเี ดน่ ระดบั ทอง และดเี ด่นระดบั เพชรประดับจังหวัด ปี
การศกึ ษา22.25.635กิจกรรมหลกั ที่ 3: จดั อบรมโครงการสร้างภมู ิคมุ้ กันและ
ปอ้ งกันยาเสพตดิ ในสถานศึกษา ครหู รอื เจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผดิ ชอบงานด้านยาเสพ
ตดิ ในสถานศึกษา จานวน 5 สงั กัด เพื่ออบรมใหค้ วามรู้ ความเขา้ ใจ ใน
ข้ันตอนการกรอกขอ้ มลู ในระบบ NISPA และ CATAS และวิธีการดาเนิน
โครงการสถานศึกษาสขี าวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

2.2 เงินงบประมาณทก่ี นั ไวเ้ บิกเหลื่อมปีทผ่ี า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการท่ี 18 : ทนุ การศกึ ษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 14 ปี 2565
จังหวดั อ่างทอง

1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน คน 2 2- - - - 22 - -
ร้อยละ 100 100 - - - - 100 100 - -
1.1 ตวั ช้ีวดั :

1.1.1 ปริมาณ :

1. จานวนนักเรียนผทู้ ี่จะจบการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2564 ของจังหวัดอ่างทอง ได้รบั ทุนการศกึ ษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
รุ่นท่ี 141.1.2 คณุ ภาพ :

2. ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดอ่างทอง ทีไ่ ด้รบั การคัดเลอื กให้
เป็นนักเรยี นทุนการศกึ ษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 14 ไดศ้ กึ ษาตอ่ ระดับ
มธั ยมศกึ ษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชพี และมโี อกาสศกึ ษาต่อเนื่องไปจน
จบการศกึ ษาระดบั ปริญญาตรหี รือเทียบเท่า

1.1.3 เวลา : ไตรมาส 3-4 (เดอื นเมษายน - กันยายน 2565)
1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : 12,700 บาท
1.2 กิจกรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: ประชมุ วางแผนแนวทางดาเนินการ
1.2.2 กิจกรรมหลกั ท่ี 2: ดาเนินการคดั เลอื ก นักเรยี นทนุ ฯ ระดับ
1.2.3 กิจกรรมหลกั ท่ี 3: กากับ ติดตาม ดแู ล ใหค้ วามชว่ ยเหลอื
นักเรียนทนุ ฯ ทกุ ราย

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) บาท 12,270.000 9,210.000 - - - - 12,270.000 9,210.000 - -
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ประชมุ วางแผนแนวทางดาเนินการ
2.2.2 กิจกรรมหลกั ท่ี 2: ดาเนินการคดั เลอื ก นักเรียนทนุ ฯ ระดบั
2.2.3 กิจกรรมหลกั ที่ 3: กากับ ตดิ ตาม ดูแล ให้ความชว่ ยเหลอื

นักเรยี นทุนฯ ทกุ ราย

2.2 เงินงบประมาณทกี่ ันไวเ้ บิกเหลอื่ มปีทผ่ี า่ นมา

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สิน้ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม

2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 19 : ประชุมสร้างการรับรู้และขับเคลอ่ื นนโยบายแนว
ทางการดาเนนิ งานสู่การปฏบิ ัตกิ ารสง่ เสริมการศกึ ษาเอกชนของ
สถานศกึ ษาเอกชนจังหวดั อ่างทอง

1. แผนการปฏิบัตงิ าน ร้อยละ 100 100 - - - - 100 100 - -
100 100 - - - - 100 100 - -
1.1 ตวั ชี้วดั :

1.1.1 ปริมาณ :

1. รอ้ ยละของคณะกรรมการประสานและสง่ เสรมิ การศกึ ษา
เอกชนจังหวัดอ่างทอง (ปส.กช.) ในระบบและนอกระบบ ทเี่ ขา้ รับการประชมุ
รบั ทราบแนวทางการจัดการศึกษาเอกชนตามนโยบายของกระทรวงศกึ ษาธิการ

1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละ

2. รอ้ ยละของคณะกรรมการประสานและสง่ เสรมิ การศกึ ษา
เอกชนจังหวัดอ่างทอง (ปส.กช.) ในระบบและนอกระบบ สามารถขบั เคลอ่ื น
นโยบายการจดั การศึกษาเอกชนในระดบั จงั หวัดได้อยา่ งเป็นรปู ธรรม

1.1.3 เวลา : ไตรมาส 2-4 (เดือนมกราคม - กันยายน 2565)

1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย : 10,000 บาท

1.2 กิจกรรมหลกั

1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ประชมุ คณะกรรมการประสานและ
สง่ เสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง ในระบบ และคณะกรรมการ
ประสานและสง่ เสรมิ การศึกษาเอกชนจังหวัดนอกระบบ

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) บาท 10,000.000 10,000.000 - - - - 10,000.000 10,000.000 - -

2.1 เงินงบประมาณ

2.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: ประชมุ คณะกรรมการประสานและ
สง่ เสริมการศึกษาเอกชนจงั หวัดอ่างทอง ในระบบ และคณะกรรมการ
ประสานและสง่ เสรมิ การศกึ ษาเอกชนจังหวัดนอกระบบ

2.2 เงินงบประมาณทก่ี นั ไวเ้ บิกเหลือ่ มปีทผ่ี า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการท่ี 20 : โครงการสง่ เสริมประสทิ ธภิ าพการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนการปฏิบัตงิ าน โรง 8 8- - 88 - - - -
1.1 ตวั ชี้วดั : -
1.1.1 ปริมาณ : - - - 55 - -
1. จานวนโรงเรยี นเอกชนในระบบได้รับการตรวจติดตามการใช้
- - 1 ไม่มีรร.ขอจดั ต้งั / 1 ไมม่ ีรร.ขอจดั ตงั้ /
จา่ ยเงนิ อุดหนุนทุกประเภท เลกิ ลม้ เลกิ ลม้

2. จานวนโรงเรยี นเอกชนนอกระบบ (กลมุ่ เปา้ หมาย) ได้รบั การ โรง 5 5-
ตรวจตดิ ตามสถานะการขอจดั ต้ังการจัดการเรียนการสอน และการเลกิ ลม้ คร้ัง
กิจการ (ถา้ ม3ี) . จานวนการตรวจติดตามสถานะการขอจดั ตง้ั การจัดการเรยี น 2 ไม่มรี ร.ขอจัดตั้ง/เลกิ -
การสอน และการเลกิ ลม้ กิจการ (ถา้ มี)
ลม้

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สิน้ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน คน
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม ร้อยละ 35 35 -- -- -- 35 35
4. จานวนผบู้ ริหาร ครู และบคุ ลากรทางการศึกษาของโรงเรยี น ร้อยละ
เอกชนในระบบรว่ มประชมุ เพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย และ คร้ัง 100 100 - - - - - - 100 100
แนวทางการปฏบิ ตั ิงานดา้ นเงนิ อุดหนุนโรงเรียนเอกชนทุกประเภท
บาท 100 ไมม่ ีรร.ขอจดั ต้ัง/เลกิ - - - - 100 ไมม่ รี ร.ขอจัดต้งั / - -
1.1.2 คุณภาพ : ลม้ -
1. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบมกี ารใชจ้ า่ ยเงินอุดหนุน เลกิ ลม้
1 1-
ทุกประเภทเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และสทิ ธิประโยชน์ของผบู้ ริหาร ครู - - - - 11
บคุ ลากรทางการศกึ ษาและนักเรียน
20,000.000 19,140.000 - - 2,880.000 2,400.000 4,680.000 - 12,440.000 16,740.000
2. รอ้ ยละโรงเรียนเอกชนนอกระบบไดร้ ับการตรวจติดตาม
สถานะการขอจัดตัง้ การจัดการเรียนการสอน และการเลกิ ลม้ กิจการ (ถา้ มี)

3. มกี ารประชมุ เชงิ ปฏบิ ัติการผบู้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเกี่ยวกับ ระเบยี บ กฎหมาย และแนวทางการปฏบิ ตั งิ านด้านเงินอุดหนุน
โรงเรียนเอ1ก.1ชน.3ทเุกวลปาระ:เตภลทอดปงี บประมาณ พ.ศ.2565

1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : 20,000 บาท
1.2 กจิ กรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ตรวจติดตามการใชจ้ ่ายเงินอุดหนุนทกุ
ประเภทของโรงเรยี นเอกชน

1.2.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: ตรวจตดิ ตามสถานะการขอจดั ตั้งการ
จดั การเรยี นการสอน และการเลกิ ลม้ กิจการของโรงเรียนเอกชน (ถา้ มี)

1.2.3 กิจกรรมหลกั ที่ 3: ประชมุ เชงิ ปฏิบตั กิ ารผบู้ รหิ าร ครู และ
บุคลากรทางการศกึ ษา ของโรงเรียนเอกชนในระบบเก่ียวกับระเบยี บ
กฎหมาย และแนวทางการปฏิบตั ิงานดา้ นเงนิ อุดหนุนโรงเรยี นเอกชนทกุ
ประ2เภ. ทแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ตรวจติดตามการใชจ้ า่ ยเงินอุดหนุนทุก
ประเภทของโรงเรียนเอกชน

2.2.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: ตรวจติดตามสถานะการขอจัดตัง้ การ
จดั การเรยี นการสอน และการเลกิ ลม้ กิจการของโรงเรียนเอกชน (ถา้ มี)

2.2.3 กิจกรรมหลกั ท่ี 3: ประชมุ เชงิ ปฏิบัติการผบู้ รหิ าร ครู และ
บคุ ลากรทางการศกึ ษา ของโรงเรยี นเอกชนในระบบเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย และแนวทางการปฏบิ ัตงิ านดา้ นเงนิ อุดหนุนโรงเรยี นเอกชนทกุ
ประเภท2.2 เงินงบประมาณทก่ี นั ไวเ้ บิกเหลือ่ มปีทผี่ า่ นมา

2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการท่ี 21 : โครงการปลกู ตน้ ไม้และปลกู ป่าเพ่ิมพ้ืนทสี่ เี ขียว

1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน คน 50 91 - - - - 50 91 --
1.1 ตวั ช้ีวดั :
1.1.1 ปรมิ าณ :
1. ขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษาในสงั กัด เจา้ หน้าที่ครุ ุ

สภาในสานักงานศกึ ษาธิการจงั หวัดอ่างทอง และครูและนักเรยี น

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สน้ิ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน ร้อยละ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
80 100 80 100
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม บาท -- -- --
1.1.2 คณุ ภาพ : คน
1. รอ้ ยละของขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาในสงั กัด รอ้ ยละ 3,000.000 2,950.000 - - - - 3,000.000 2,950.000 - -
เจ้าหน้าท่ีครุ ุสภาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครแู ละนักเรียน เขา้
ร่วมกิจกรรม บาท 1,500 1,625 - - - - 1,500 1,625 - -
100 100 - - - - 100 100 - -
1.1.3 เวลา : มถิ นุ ายน 2565
1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : 3,000 บาท 23,500.000 23,500.000 23,500.000 23,500.000
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ปลกู ตน้ ไมแ้ ละปลกู ปา่ เพิ่มพื้นที่สเี ขยี ว
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ปลกู ตน้ ไม้และปลกู ป่าเพ่ิมพ้ืนที่สเี ขยี ว
2.2 เงินงบประมาณทก่ี นั ไวเ้ บิกเหลอ่ื มปีทผี่ า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการท่ี 22 : โครงการ ศธ.จิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน
1.1 ตวั ชี้วดั :
1.1.1 ปริมาณ :
1. ลกู เสอื เนตรนารี ยวุ กาชาด นักศกึ ษาวิชาทหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา จากหน่วยงานทางการศกึ ษาสงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
สถานศกึ ษาทุกสงั กัดในจังหวัดอ่างทอง

1.1.2 คณุ ภาพ :
1. ร้อยละของผเู้ ขา้ ร่วมโครงการได้รว่ มน้อมราลกึ ในพระมหา

กรณุ าธิคณุ ของพระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู ิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร มีความศรทั ธายดึ มนั่ ในการธารงรักษาสถาบนั หลกั
ของชาติ มีจติ สานึกทด่ี ี ไดร้ ่วมทากิจกรรมจติ อาสาบาเพ็ญประโยชน์ รู้คณุ คา่
ของการแบง่ ปัน การชว่ ยเหลอื ผอู้ ื่น มีจิตสาธารณะ รู้จักใชเ้ วลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ไมเ่ ขา้ ไปขอ้ งเกี่ยวกับสงิ่ เสพติดและอบายมุข

1.1.3 เวลา : มิถนุ ายน 2565
1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย : 23,500 บาท
1.2 กจิ กรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ศธ. จิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ศธ. จิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์
2.2 เงินงบประมาณทกี่ ันไวเ้ บิกเหลื่อมปีทผ่ี า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการท่ี 23 : โครงการสง่ เสริมระเบียบวนิ ยั ลกู เสือ เนตรนารี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

1. แผนการปฏิบัตงิ าน

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สน้ิ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน ร้อยละ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
85 90.28 85 90.28
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม -- -- --
1.1 ตวั ช้ีวดั : 85 100 85 100
1.1.1 ปริมาณ : -- -- --

1. ร้อยละของลกู เสอื เนตรนารี และผบู้ ังคับบญั ชา ทเ่ี ขา้ รว่ ม
การประกวดระเบียบแถวลกู เสอื เนตรนารี

1.1.2 คุณภาพ : รอ้ ยละ

1. รอ้ ยละของลกู เสอื เนตรนารี มคี ณุ ธรรม จริยธรรม โดยมี
ระเบยี บวินัยมคี วามเขม้ แขง็ อดทน รู้จกั บาเพ็ญประโยชน์ชว่ ยเหลอื สงั คมตาม
อุดมการณ์ของลกู เสอื และสามารถนาไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชวี ิตประจาวันได้อยา่ ง
มีความสขุ

1.1.3 เวลา : มิถนุ ายน 2565 บาท 27,500.000 27,500.000 - - - - 17,600.000 17,600.000 9,900.000 9,900.00
1.1.4 คา่ ใชจ้ า่ ย : 27,500 บาท ร้อยละ
1.2 กจิ กรรมหลัก 80 95.12 - - - - 80 95.12 - -
1.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: สง่ เสรมิ ระเบยี บวินัยลกู เสอื เนตรนารี 80 100 - -
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: สง่ เสรมิ ระเบยี บวินัยลกู เสอื เนตรนารี

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

2.2 เงินงบประมาณทก่ี ันไวเ้ บิกเหลอ่ื มปีทผี่ า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการท่ี 24 : โครงการนเิ ทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศกึ ษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

1. แผนการปฏิบัตงิ าน
1.1 ตวั ช้ีวดั :
1.1.1 ปริมาณ :
1. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ี ผบู้ งั คับบัญชาลกู เสอื ในสถานศกึ ษา

ไดร้ บั การนิเทศการจดั การเรียนการสอนและการจดั กิจกรรมลกู เสอื

1.1.2 คณุ ภาพ : รอ้ ยละ - - 80 100 - -

1. รอ้ ยละของเจ้าหน้าทแี่ ละผบู้ งั คับบัญชาลกู เสอื มีทศั นคติ มี
ความรู้ ความเขา้ ใจ และมที กั ษะเปน็ อยา่ งดี และสามารถดาเนินกิจกรรม
ลกู เสอื ได้อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สงู สดุ ต่อลกู เสอื เนตรนารี

1.1.3 เวลา : มิถนุ ายน 2565 บาท 10,000.000 10,000.000 - - - - 10,000.000 10,000.000 - -
1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย : 10,000 บาท
1.2 กจิ กรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: นิเทศการจัดกิจกรรมลกู เสอื ในสถานศกึ ษา
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: นิเทศการจดั กิจกรรมลกู เสอื ใน
2.2 เงินงบประมาณทก่ี นั ไวเ้ บิกเหลื่อมปีทผ่ี า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สน้ิ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
คน
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม ร้อยละ 20 20 - - -- - - 20 20
โครงการท่ี 25 : โครงการนเิ ทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน 100 100 - - -- - - 100 100
สถานศกึ ษา ประจาปีงบประมาณ 2565 บาท
10,000.000 10,000.000 - - -- - - 10,000.000 10,000.000
1. แผนการปฏิบัตงิ าน คน
1.1 ตวั ชี้วดั : ร้อยละ 91 120 - - -- - - 91 120
1.1.1 ปริมาณ : 85 92.40 - - -- - - 85 92.40
1. ผบู้ ังคับบญั ชายวุ กาชาดในจงั หวัดอ่างทอง
1.1.2 คุณภาพ :
1. ร้อยละของผบู้ ังคับบัญชายวุ กาชาดทเี่ ขา้ รว่ มโครงการฯ มี

ความรู้ ความเขา้ ใจการจัดกิจกรรม ยวุ กาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและ
เหน็ ความสาคัญในกระบวนการของกิจกรรมยวุ กาชาดให้เปน็ ไปตาม
อุดมการณ์ของกาชาด ไดแ้ ลกเปลยี่ นเรยี นรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยวุ กาชาด
ในสถานศกึ ษา เกิดขวัญกาลงั ใจ เกิดกลมุ่ เครอื ขา่ ยความร่วมมอื ในการสง่ เสริม
พัฒนากิจก1ร.1รม.3ยวุ เกวลาชาา:ดกุมภาพันธ์ – สงิ หาคม ๒๕๖5

1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย : 10,000 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: นิเทศการจัดกิจกรรมยวุ กาชาดใน
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ

2.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: นิเทศการจัดกิจกรรมยวุ กาชาดใน
2.2 เงินงบประมาณทกี่ นั ไวเ้ บิกเหลื่อมปีทผ่ี า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการท่ี 26 : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตสิ มเดจ็ พระนางเจ้า
สริ ิกติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนพี นั ปีหลวง เนอื่ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

1. แผนการปฏิบัตงิ าน
1.1 ตวั ช้ีวดั :
1.1.1 ปรมิ าณ :
1. จานวนลกู เสอื เนตรนารี ขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการ

ศึกษาในสงั กัด

1.1.2 คณุ ภาพ :
1. รอ้ ยละความพึงพอใจของผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรม

1.1.3 เวลา : สงิ หาคม 2565
1.1.4 คา่ ใชจ้ า่ ย : 6,750 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ปลกู ปา่ เฉลมิ พระเกียรติสมเดจ็ พระนาง
เจา้ สริ ิกิติ์ พระบรมราชนิ ีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทง้ั สนิ้ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน บาท
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม รอ้ ยละ 6,750.000 6,750.000 - - - - - - 6,750.000 6,750.000
2.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: ปลกู ป่าเฉลมิ พระเกียรติสมเดจ็ พระนาง
เจา้ สริ ิกิติ์ พระบรมราชนิ ีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 80 100 - - -- - - 80 100
มี มี - - -- - - มี มี
2.2 เงินงบประมาณทก่ี นั ไวเ้ บิกเหลอื่ มปีทผ่ี า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการท่ี 27 : โครงการประเมินความสาเร็จของการส่งเสริมความ
ประพฤตนิ กั เรียนและนกั ศกึ ษา

1. แผนการปฏิบัตงิ าน
1.1 ตวั ชี้วดั :
1.1.1 ปรมิ าณ :
1. ร้อยละของคณะกรรมการสง่ เสรมิ ความประพฤตนิ ักเรยี นและ

นักศกึ ษาจงั หวัด พนักงานเจ้าหน้าท่สี ง่ เสริมความประพฤตนิ ักเรียนและ
นักศกึ ษา เจ้าหน้าที่ศูนยเ์ สมารักษ์สานักงานศกึ ษาธิการจังหวัดอ่างทอง และ
บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ ง เขา้ ร่วมโครงการ

1.1.2 คุณภาพ : กลไก 30,000.000 30,000.000 - - -- - - 30,000.000 30,000.000
1. กลไกการขบั เคลอื่ นงานการสง่ เสริมความประพฤตนิ ักเรียน
บาท 55 50 - - -- - - 55 50
และนักศกึ ษาให้เปน็ ระบบ มีประสทิ ธิภาพ เกิดประสทิ ธิผล และเกิดประโยชน์ 85 98.32 - - -- - - 85 98.32
สงู สดุ ตอ่ นักเรียนและนักศึกษา คน
รอ้ ยละ
1.1.3 เวลา : สงิ หาคม - กันยายน 2565
1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย : 30,000 บาท
1.2 กจิ กรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ประเมินความสาเร็จของการสง่ เสริม
ความประพฤตินักเรยี นและนักศึกษา

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ประเมินความสาเร็จของการสง่ เสรมิ

ความประพฤตินักเรยี นและนักศึกษา

2.2 เงินงบประมาณทก่ี ันไวเ้ บิกเหล่ือมปีทผ่ี า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 28 : โครงการฝกึ อบรมเจ้าหนา้ ทแ่ี ละผบู้ ังคบั บัญชา
ยุวกาชาดหลักสูตร ครูผสู้ อนกจิ กรรมยุวกาชาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. แผนการปฏิบัตงิ าน
1.1 ตวั ชี้วดั :
1.1.1 ปรมิ าณ :
1. จานวนครูผสู้ อนหรือผบู้ งั คับบัญชายวุ กาชาด และบุคลากร

ทางการศึกษา ทุกสงั กัดในจงั หวัดอ่างทอง เขา้ รบั การฝกึ อบรม

1.1.2 คณุ ภาพ :
1. รอ้ ยละความพึงพอใจของผเู้ ขา้ รว่ มกิจกรรม

1.1.3 เวลา : กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖5

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทง้ั สิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน บาท แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม 40,000.000 40,000.000 - - -- - - 40,000.000 40,000.000
1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : 40,000 บาท
1.2 กจิ กรรมหลกั --
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ฝกึ อบรมเจ้าหน้าท่ีและผบู้ ังคับบัญชายวุ --
กาชาดหลกั สตู ร ครูผสู้ อนกิจกรรมยวุ กาชาด
--
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) --
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: ฝกึ อบรมเจา้ หน้าทแ่ี ละผบู้ ังคับบัญชายวุ

กาชาดหลกั สตู ร ครูผสู้ อนกิจกรรมยวุ กาชาด

2.2 เงินงบประมาณทกี่ ันไวเ้ บิกเหล่อื มปีทผี่ า่ นมา รอ้ ยละ 90 96.43 - - - - 90 96.43
2.3 เงินนอกงบประมาณ แผน 1 1- - - - 11
โครงการที่ 29 : โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาทย่ี ั่งยืนดา้ น
การศกึ ษา SDG4

1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน
1.1 ตวั ชี้วดั :
1.1.1 ปรมิ าณ :
1. รอ้ ยละคณะทางานฯ ท่ีเขา้ ร่วมกิจกรรม
1.1.2 คณุ ภาพ :
1. มแี ผนการขบั เคลอ่ื นเปา้ หมายการพัฒนาที่ย่งั ยนื ด้านการศึกษา

ในพื้นที่จงั หวัด ท่สี อดคลอ้ งกับแผนการขบั เคลอ่ื นเปา้ หมายการพัฒนาทีย่ ั่งยนื
สาหรบั ประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) เพื่อใหก้ ารแก้ไขปัญหา
ด้านการศึกษามคี วามสอดคลอ้ ง เหมาะสมกับบรบิ ท สภาพปญั หาและความ
ตอ้ งการของพ้ืนท่ี

1.1.3 เวลา : กันยายน ๒๕๖5 บาท 23,100.000 23,100.000 - - - - 23,100.000 23,100.000
1.1.4 คา่ ใชจ้ า่ ย : 29,000 บาท บาท 5,900.000 5,900.000 - - - - 5,900.000 5,900.000
1.2 กิจกรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: ประชมุ คณะทางานขบั เคลอ่ื นเปา้ หมาย
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยนื ด้านการศึกษาระดับจงั หวัด จังหวัดอ่างทอง

1.2.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: ตดิ ตามและประเมนิ ผลการขบั เคลอ่ื น
เป้าหมายการพัฒนาทย่ี งั่ ยนื ด้านการศกึ ษา ระดบั จงั หวัด

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: ประชมุ คณะทางานขบั เคลอื่ นเป้าหมาย

การพัฒนาทยี่ ง่ั ยนื ดา้ นการศกึ ษาระดบั จงั หวัด จงั หวัดอ่างทอง

2.2.2 กิจกรรมหลกั ที่ 2: ตดิ ตามและประเมนิ ผลการขบั เคลอ่ื น
เป้าหมายการพัฒนาทยี่ ง่ั ยนื ดา้ นการศึกษา ระดับจังหวัด

2.2 เงินงบประมาณทก่ี ันไวเ้ บิกเหล่อื มปีทผ่ี า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ สนิ้ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน คน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
-
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม 100 104 - - -- - - 100 104
โครงการท่ี 30 : โครงการพัฒนาการส่งเสริมศกั ยภาพการตรวจ บาท มี มี - - -- - - มี มี
ตดิ ตามความประพฤตนิ กั เรียนและนกั ศกึ ษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
25615. แผนการปฏบิ ัตงิ าน คน 30,000.000 30,000.000 - - -- - - 30,000.000 30,000.000
ร้อยละ
1.1 ตวั ชี้วดั : 150 162 - - -- - - 150 162
1.1.1 ปรมิ าณ : 100 100 - - -- - - 100 100

1. จานวนเจา้ หน้าทศ่ี นู ยเ์ สมารกั ษ์สานักงานศึกษาธิการจงั หวัด
พนักงานเจ้าหน้าท่ีสง่ เสรมิ ความประพฤตินักเรยี นและนักศึกษา

1.1.2 คุณภาพ :
1. มกี ารขบั เคลอื่ นงานการสง่ เสริมความประพฤตนิ ักเรยี นและ

นักศึกษาไดอ้ ยา่ งเปน็ ระบบมีประสทิ ธิภาพ เกิดประสทิ ธิผล และเกิดประโยชน์
สงู สดุ ต่อนักเรยี นและนักศึกษา

1.1.3 เวลา : กันยายน ๒๕๖5
1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย : 30,000 บาท
1.2 กจิ กรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: พัฒนาการสง่ เสริมศกั ยภาพการตรวจ
ติดตามความประพฤตนิ ักเรียนและนักศึกษา

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: พัฒนาการสง่ เสรมิ ศักยภาพการตรวจ

ติดตามความประพฤตนิ ักเรยี นและนักศึกษา

2.2 เงินงบประมาณทก่ี ันไวเ้ บิกเหลื่อมปีทผ่ี า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 31 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลดา้ น
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนกั เรียน ประจาปี 2565

1. แผนการปฏิบัตงิ าน
1.1 ตวั ช้ีวดั :
1.1.1 ปริมาณ :
1. จานวนเจา้ หน้าทท่ี ร่ี ับผดิ ชอบหน่วยงาน ผบู้ ังคบั บัญชาลกู เสอื

ผบู้ ังคบั บัญชายวุ กาชาดและพนักงานเจ้าหน้าท่ีสง่ เสริมความประพฤตนิ ักเรยี น
และนักศึกษา

1.1.2 คณุ ภาพ :
1. รอ้ ยละของผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรมมคี วามรู้และเขา้ ใจระบบขอ้ มลู

สารสนเทศ ในการจัดเก็บขอ้ มลู ดา้ นลกู เสอื ยวุ กาชาดและกิจการนักเรียน

1.1.3 เวลา : กันยายน ๒๕๖5
1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : ๑1,5๐๐ บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: สง่ เสรมิ และพัฒนาการจัดเก็บขอ้ มลู ดา้ น
ลกู เสอื ยวุ กาชาดและกิจการนักเรียน ประจาปี 2565

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ ส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน บาท แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
11,500.000 11,500.000 11,500.000 11,500.000
ผลผลติ / โครงการ กิจกรรม -- -- --
2.1 เงินงบประมาณ 300 300
85 92 -- --
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: สง่ เสริมและพัฒนาการจดั เก็บขอ้ มลู ดา้ น -- --
ลกู เสอื ยวุ กาชาดและกิจการนักเรียน ประจาปี 2565 40,000.000 40,000.000
-- --
2.2 เงินงบประมาณทกี่ ันไวเ้ บิกเหลอ่ื มปีทผ่ี า่ นมา 206 300
2.3 เงินนอกงบประมาณ 85 91.55 -- --
โครงการที่ 32 : โครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย -- --
141,800.000 141,800.000
1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน คน -- -- - - 300 300
1.1 ตวั ช้ีวดั : ร้อยละ - - 85 92
1.1.1 ปรมิ าณ :
1. จานวนผบู้ งั คับบญั ชายวุ กาชาดและสมาชกิ ยวุ กาชาด - - 40,000.000 40,000.000
1.1.2 คณุ ภาพ :
1. ร้อยละผเู้ ขา้ ร่วมโครงการมคี วามพึงพอใจในการเขา้ รว่ ม - - 206 300
- - 85 91.55
กิจกรรมโครงการสง่ เสรมิ การจดั งาน 100 ปี ยวุ กาชาดไทย
- - 141,800.000 141,800.000
1.1.3 เวลา : กันยายน ๒๕๖5 บาท
1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : 40,0๐๐ บาท
1.2 กิจกรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: สง่ เสริมการจดั งาน 100 ปี ยวุ กาชาดไทย

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: สง่ เสริมการจัดงาน 100 ปี ยวุ กาชาดไทย
2.2 เงินงบประมาณทก่ี ันไวเ้ บิกเหลอื่ มปีทผ่ี า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

โครงการท่ี 33 : โครงการจัดงานชุมนมุ ยุวกาชาดส่วนภูมิภาค
เฉลมิ พระเกียรตพิ ระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยู่หวั จังหวดั อ่างทอง

1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน คน
1.1 ตวั ชี้วดั : ร้อยละ
1.1.1 ปริมาณ :
1. จานวนผบู้ งั คบั บญั ชายวุ กาชาดและสมาชกิ ยวุ กาชาด บาท
1.1.2 คณุ ภาพ :
1. รอ้ ยละผเู้ ขา้ รว่ มโครงการมคี วามพึงพอใจในการเขา้ รว่ มกิจกรรม

1.1.3 เวลา : กันยายน ๒๕๖5
1.1.4 คา่ ใชจ้ า่ ย : 40,0๐๐ บาท
1.2 กจิ กรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที่ 1: จดั งานชมุ นุมยวุ กาชาดสว่ นภมู ิภาค
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: จัดงานชมุ นุมยวุ กาชาดสว่ นภูมภิ าค
2.2 เงินงบประมาณทก่ี ันไวเ้ บิกเหล่ือมปีทผี่ า่ นมา

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์ หนว่ ยนบั รวมทงั้ ส้นิ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการใหบ้ ริการกระทรวง เป้าหมายการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ / โครงการ กิจกรรม 80 102
2.3 เงินนอกงบประมาณ 85 89

โครงการที่ 34 : โครงการโรงเรียนดวี ถิ ลี กู เสอื ประจาปี ๒๕๖5 คน - - - - - - 80 102
1. แผนการปฏิบัตงิ าน - - - - - - 85 89

1.1 ตวั ช้ีวดั :
1.1.1 ปรมิ าณ :

1. จานวนผบู้ งั คับบญั ชาลกู เสอื และบคุ ลากรที่เก่ียวขอ้ ง จาก
โรงเรยี นท่สี มคั รเขา้ รบั การคดั เลอื กเปน็ โรงเรียนดีวิถลี กู เสอื ในจังหวัดอ่างทอง

1.1.2 คุณภาพ : รอ้ ยละ 9,000.000 9,000.000 - - - - - - 9,000.000 9,000.000
1. รอ้ ยละผเู้ ขา้ รว่ มโครงการมคี วามพึงพอใจในการเขา้ ร่วมกิจกรรม บาท

1.1.3 เวลา : กันยายน ๒๕๖5
1.1.4 คา่ ใชจ้ า่ ย : 9,0๐๐ บาท
1.2 กจิ กรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: โรงเรยี นดวี ิถลี กู เสอื
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: โรงเรยี นดวี ิถลี กู เสอื
2.2 เงินงบประมาณทกี่ นั ไวเ้ บิกเหลื่อมปีทผี่ า่ นมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 35 : โครงการยกย่องผมู้ ีผลงานดเี ดน่ ตอ่ การพัฒนา
กจิ กรรมลกู เสือของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ประจาปี ๒๕๖5

1. แผนการปฏิบัตงิ าน ร้อยละ 100 100 - - - - - - 100 100
1.1 ตวั ช้ีวดั : 100 100 - - - - - - 100 100
1.1.1 ปริมาณ :
1. ร้อยละของผลงานทมี่ ผี สู้ ง่ ผลงานดเี ด่นตอ่ การพัฒนากิจกรรม

ลกู เสอื ในระดบั จงั หวัด

1.1.2 คณุ ภาพ : ร้อยละ
1. ร้อยละของผทู้ เี่ ขา้ รับการคัดเลอื กไดร้ บั การยกยอ่ งเชดิ ชเู กียรติ

1.1.3 เวลา : กันยายน ๒๕๖5
1.1.4 คา่ ใชจ้ า่ ย : 9,0๐๐ บาท
1.2 กิจกรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: ยกยอ่ งผมู้ ีผลงานดเี ด่นตอ่ การพัฒนา
กิจกรรมลกู เสอื ของกระทรวงศกึ ษาธิการ

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) บาท 9,000.000 9,000.000 - - - - - - 9,000.000 9,000.000
8,500.000 10,210.000 437,760.000 399,737.000 240,360.000 250,590.000 839,500.000 696,072.000
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ท่ี 1: ยกยอ่ งผมู้ ผี ลงานดีเด่นต่อการพัฒนา

กิจกรรมลกู เสอื ของกระทรวงศกึ ษาธิการ

2.2 เงินงบประมาณทกี่ ันไวเ้ บิกเหลื่อมปีทผี่ า่ นมา 1,526,120.000 1,356,609.000
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทง้ั ส้นิ


Click to View FlipBook Version