ก
ก
คำนำ
รายงานประจำปี 2564 จัดทำขึ้นเพื่อเพยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ
การพัฒนาฝีมือแรงงานของหน่วยงาน และผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18
อดุ รธานี ในรอบปีทีผ่ ่านมา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ขอขอบคุณทุกกลุ่มงาน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความทุ่มเทในการดำเนินงานในทุกๆ กิจกรรมและยังให้ความร่วมมือ
สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำรายงานประจำปี 2564 ทำให้ผลงานของสถาบันฯ สำเร็จลุลวงตาม
เป้าหมาย สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน สถานศึกษาและประชาชนทัว่ ไปท่ีสนใจได้ทราบขอ้ มูลการใหบ้ รกิ ารด้านอาชีพ การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และผลการดำเนินงานในรอบหน่ึงปที ่ีผา่ น
มาของสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงาน 18 อุดรธานี
สารบัญ ข
เรอ่ื ง หนา้
คำนำ ก
สารบัญ ข
วิสยั ทศั น์ (VISION) 1
พนั ธกจิ (MISSION) 1
ค่านิยมร่วม (SHARED VALUES) 1
สมรรถนะหลกั ขององค์กร 1
ตัวชว้ี ดั (INDICATORS) 1
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง 2
ผลการพัฒนาฝมี ือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7
1
วิสัยทศั น์ (Vision)
พัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน และกา้ วทันเทคโนโลยี 4.0
พนั ธกจิ (Mission)
1. พฒั นาและยกระดบั มาตรฐานฝมี อื แรงงานใหเ้ ปน็ ที่ยอมรบั ในระดับสากล
2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝมี อื แรงงานรองรบั นวัตกรรม และเทคโนโลยที ีเ่ ปลยี่ นแปลง
3. สง่ เสริมการมสี ว่ นรว่ ม และสร้างเครอื ข่ายเพื่อการพัฒนาฝมี ือแรงงาน
4. พฒั นาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสทิ ธิภาพ
ค่านยิ มรว่ ม (Shared Values)
ม่งุ มั่นทำงานเปน็ ทีมเชิงรกุ โปร่งใส ใฝร่ ู้ มีจิตบรกิ าร สานสร้างเครอื ขา่ ย
สมรรถนะหลกั ขององคก์ ร
เชยี่ วชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนทำงาน
ตัวช้ีวดั (Indicators)
1. ประสิทธิภาพการผลติ ดา้ นปจั จัยแรงงานเพ่ิมข้นึ ร้อยละ 5 ตอ่ ปี
2. คนทำงานไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 50 มีผลติ ภาพเพ่มิ ขน้ึ
3. ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขน้ึ ไมน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ 7 ตอ่ ปี
2
โครงสร้างหนว่ ยงานและอัตรากำลงั
3
4
5
6
7
ผลการพัฒนาฝมี ือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ผลการดำเนนิ งาน ยอดคุมเงินในการ
ฝกึ อบรม
เป้าหมาย
ท่ี ผลผลติ / กิจกรรม / โครงการ รวมทั้ง ผู้เข้ารบั การฝกึ คิด ผผู้ ่าน คดิ งบบูรณา
เปน็ การ เป็น การ
สิ้น(คน) ดำเนนิ การ บรู ณา รวม รอ้ ย ฝกึ รอ้ ย งบปกติ (บาท)
เอง การ ละ ละ (บาท)
รวมท้ังสน้ิ 8,675 8,857 - 8,857 102.10 8,610 97.21 2,874,814 1,605,166
หน่วยงานดำเนินการเอง 2,130 2,277 - 2,277 106.90 2,030 89.15 2,874,814 15,770
สง่ เสริมเอกชนดำเนนิ การ(พ.ร.บ.) 6,545 6,580 - 6,580 100.53 6,580 100.00 1,589,396
แผนงานบรู ณาการ พฒั นา
1 อตุ สาหกรรมและบรกิ ารแห่ง 370 395 - 395 106.76 375 94.94 565,798 -
อนาคต
โครงการ ยกระดบั ผลติ ภาพและ
พัฒนากำลงั คนเพือ่ สร้าง 370 395 - 395 106.76 375 94.94 656,798 -
ความสามารถในการแขง่ ขัน
ภาคอุตสาหกรรม
1 กิจกรรม ศนู ย์ฝกึ อบรมความ 340 365 - 365 107.35 345 94.52 476,398 -
เป็นเลศิ ด้านเทคโนโลยชี นั้ สูง
2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพช่าง
เชอื่ มไทยสู่ระดบั สากล (เพม่ิ เตมิ 30 30 - 30 100.00 30 100 89,400 -
รับมาจากสพร.1 สมุทรปราการ)
โครงการ เพ่ิมประสิทธภิ าพ/ผลิต 170 170 - 170 100.00 168 98.82 332,700 -
ภาพ
1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพ/ 150 150 - 150 100.00 148 98.67 249,700 -
ผลติ ภาพ
1.1 หลกั สูตร อาชีพเสริม 70 70 - 70 100.00 70 100.00 28,500 -
จำนวน 6 ชวั่ โมง
8
ผลการดำเนินงาน ยอดคมุ เงินในการ
ฝกึ อบรม
เป้าหมาย
ท่ี ผลผลติ / กิจกรรม / โครงการ รวมท้ัง ผูเ้ ขา้ รับการฝึก คดิ ผู้ผา่ น คิด งบบรู ณา
เป็น การ เปน็ การ
ส้นิ (คน) ดำเนนิ การ บรู ณา รวม รอ้ ย ฝกึ รอ้ ย งบปกติ (บาท)
เอง การ ละ ละ (บาท)
1.2 หลักสูตร อาชพี เสริม 20 20 - 20 100.00 20 100.00 18,200 -
จำนวน 12 ชว่ั โมง
1.3 หลกั สูตร ยกระดับและ 40 40 - 40 100.00 38 95 182,800 -
อาชีพเสรมิ จำนวน 36 ชั่วโมง
1.4 หลักสูตร ยกระดับฝีมือ 20 20 - 20 100.00 20 100.00 19,200 -
แรงงาน จำนวน 12 ช่วั โมง
2. โครงการ พัฒนาวิสาหกิจสู่ 20 20 - 20 100.00 20 100.00 83,000 -
ความเป็นมืออาชีพ
แผนงาน การดำเนนิ ภารกจิ
2 พืน้ ฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ 6,545 6,580 - 6,580 100.63 6,580 100.00 - 1,589,396
ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ ง
ศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์
- รบั รองหลกั สตู ร และ
คา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นาฝีมือแรงงาน 6,545 6580 - 6580 100.53 6,580 100.00 - 1,589,396
ของสถานประกอบกจิ การ ตาม
พ.ร.บ. (คน)
- รบั รองหลกั สูตร และ
คา่ ใช้จา่ ยในการพฒั นาฝมี ือแรงงาน 59 55 - 55 93.22 - - - -
ของสถานประกอบกจิ การ ตาม
พ.ร.บ.(แหง่ )
3 แผนงานยทุ ธศาสตร์ พฒั นา 1,470 1,592 - 1,592 108.30 1,367 85.87 1,773,116 15,770
ศกั ยภาพคนตลอดช่วงชวี ิต
โครงการ ยกระดับเพอ่ื เพ่ิม
ศักยภาพฝีมอื และสมรรถนะ 440 482 - 482 109.55 436 90.46 809,090 -
แรงงาน
9
ผลการดำเนินงาน ยอดคุมเงินในการ
ฝกึ อบรม
เปา้ หมาย
ที่ ผลผลิต / กจิ กรรม / โครงการ รวมท้ัง ผ้เู ขา้ รบั การฝึก คดิ ผผู้ า่ น คิด งบบรู ณา
เปน็ การ เป็น การ
ส้นิ (คน) ดำเนินการ บรู ณา รวม รอ้ ย ฝกึ ร้อย งบปกติ (บาท)
เอง การ ละ ละ (บาท)
1. ฝึกเตรยี มเขา้ ทำงาน 140 142 - 142 101.43 58.21 372,500 -
2. ฝึกยกระดับฝมี ือแรงงาน 300 340 - 340 113.33 315 92.65 436,590 -
โครงการ ยกระดับแรงงานไทยให้
ไดม้ าตรฐานฝมี อื แรงงานเพือ่ 660 674 - 674 102.12 507 75.22 344,456 15,770
รองรับการแข่งขนั
1. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
แรงงานเพ่ือรองรับการจา่ ยคา่ จ้าง 60 62 - 62 103.33 55 88.71 33,360 -
ตามมาตรฐานฝีมือ
2. กจิ กรรม ทดสอบมาตรฐาน 600 612 - 612 102.00 452 73.86 278,096 15,770
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โครงการ ฝกึ อบรมแรงงาน
กลมุ่ เปา้ หมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม 230 278 - 278 120.87 270 97.12 347,370 -
โอกาสในการประกอบอาชีพ
กิจกรรม ฝกึ อบรมแรงงาน
กล่มุ เป้าหมายเฉพาะเพือ่ เพมิ่ โอกาส
ในการประกอบอาชีพ 160 201 - 201 125.63 201 100.00 225,350 -
รายการ ผผู้ า่ นการบำบดั ยา 20 20 - 20 100.00 20 100.00 23,350 -
เสพติด 20 30 - 30 150.00 30 100.00 23,350 -
20 21 - 21 105.00 21 100.00 33,850 -
รายการ ผู้ตอ้ งขัง/เยาวชน
สถานพนิ จิ
รายการ คนพิการ/ผดู้ แู ลคน
พกิ าร
10
ผลการดำเนินงาน ยอดคุมเงินในการ
ฝกึ อบรม
เป้าหมาย
ที่ ผลผลิต / กจิ กรรม / โครงการ รวมทั้ง ผู้เขา้ รับการฝกึ คดิ ผู้ผ่าน คดิ งบบรู ณา
เปน็ การ เปน็ การ
ส้ิน(คน) ดำเนนิ การ บรู ณา รวม ร้อย ฝกึ รอ้ ย งบปกติ (บาท)
เอง การ ละ ละ (บาท)
รายการ แรงงานนอกระบบ 80 90 - 90 112.50 90 100.00 87,000 -
รายการ แรงงานตามโครงการ 20 40 - 40 200.00 40 100.00 57,800 -
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
กจิ กรรม เพ่ิมทกั ษะด้านอาชีพแก่
นักเรยี นครอบครัวยากจนท่ีไม่ได้ 10 11 - 11 110.00 3 27.27 63,120 -
เรยี นต่อหลงั จบการศึกษาภาค
บงั คบั (เตรียม)
กจิ กรรม เพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่
นักเรยี นครอบครวั ยากจนท่ีไม่ได้ 20 25 - 25 125.00 25 100.00 20,300 -
เรยี นต่อหลังจบการศึกษาภาค
บังคบั (ยกระดับ)
กิจกรรม โครงการพฒั นาฝมี ือ
แรงงานตำรวจตระเวนชายแดนและ 40 41 - 41 102.50 41 100.00 38,600 -
ครอบครวั (เพิ่มเติม)
โครงการ เสรมิ สมรรถนะแรงงาน
ด้านเทคโนโลยรี องรับการทำงาน 140 158 - 158 112.86 154 97.47 209,080 -
ในศตวรรษที่ 21
หลกั สูตร ยกระดบั ฝมี ือแรงงาน -
แผนงาน บรู ณาการเตรยี มความ 120 120 - 120 100.00 120 100.00 203,200 -
พร้อมเพื่อรองรบั สงั คมสูงอายุ
โครงการ ฝกึ อบรมแรงงาน
4 ผูส้ งู อายุเพ่อื เพ่ิมโอกาสในการ 120 120 - 120 100.00 120 100.00 203,200 -
ประกอบอาชีพ
11
ผลการดำเนนิ งาน ยอดคุมเงนิ ในการ
ฝกึ อบรม
เป้าหมาย
ที่ ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ รวมท้ัง ผเู้ ขา้ รบั การฝกึ คดิ ผ้ผู ่าน คิด งบบูรณา
เป็น การ เป็น การ
สิน้ (คน) ดำเนนิ การ บรู ณา รวม รอ้ ย ฝกึ รอ้ ย งบปกติ (บาท)
เอง การ ละ ละ (บาท)
โครงการ ควบคมุ และกำกับดแู ล
การประกอบอาชพี ท่อี าจเป็น
อันตรายตอ่ สาธารณะหรอื ต้องใช้ 200 227 - 227 113.50 227 100.00 --
ความร้คู วามสามารถสู่ Safety At
Work
รบั รองความรู้ความสามารถใหแ้ ก่ 120 161 - 161 134.17 161 100.00 --
แรงงาน ชา่ งไฟฟา้ --
--
รบั รองความรคู้ วามสามารถให้แก่ 60 46 - 46 76.67 46 100.00 - 262,150
แรงงาน ช่างเคร่ืองปรับอากาศ - 21,000
- 203,000
รบั รองความรู้ความสามารถใหแ้ ก่ 20 20 - 20 100.00 20 100.00
แรงงาน ชา่ งเช่ือม - 5,950
--
โครงการ บูรณาการภาครัฐและ - - 165 - - 157 95.15 - 32,200
เอกชน --
กิจกรรม บรู ณาการภาครฐั - - 14 - - 13 92.86
และเอกชน (การฝกึ ยกระดบั ฯ)
กจิ กรรม บูรณาการภาครฐั - - 122 - - 116 95.08
และเอกชน (การฝกึ อาชพี เสริม)
กจิ กรรม บรู ณาการภาครฐั
และเอกชน (การทดสอบมาตรฐาน - - 9 - - 9 100.00
ฯ)
กิจกรรม ศนู ยท์ ดสอบเอกชน - - -- - - -
กจิ กรรม โครงการ 1 ตำบล - - 20 - - 19 95.00
1 ชา่ งไฟฟ้า (การฝึกยกระดบั ฯ)
งบแผนปฏิบตั กิ ารจังหวดั อุดรธานี - - -- - - -
ประจำปงี บประมาณ พ.ศ.2564
12
ผลการดำเนินงาน ยอดคมุ เงินในการ
ฝึกอบรม
เป้าหมาย
ที่ ผลผลิต / กจิ กรรม / โครงการ รวมท้ัง ผเู้ ขา้ รับการฝกึ คิด ผผู้ ่าน คิด งบบรู ณา
สิน้ (คน) เป็น การ เป็น การ
โครงการ พัฒนากำลังแรงงานให้ ดำเนินการ บูรณา รวม ร้อย ฝกึ รอ้ ย งบปกติ (บาท)
มศี ักยภาพเพื่อเพม่ิ ประสิทธิภาพ 160 เอง การ ละ ละ (บาท)
การผลติ 400
งบกลาง จงั หวดั อดุ รธานี ประจำปี - 169 169 105.63 165 97.63 - 249,300
งบประมาณ พ.ศ.2564 200 99.00
โครงการ งบกลาง รายการเงิน - 440 440 110.00 198 - 537,500
สำรองจ่ายเพื่อกรณฉี ุกเฉินหรือ 200 99.00
จำเป็นในอำนาจของรอง - 200 200 100.00 198 - 537,500
นายกรฐั มนตรี (นายสพุ ฒั นพงษ์ -
พนั ธ์มเี ชาว์) ของเขตตรวจราชการ - 240 240 120.00 204 - 841,940
ท่ี 10 จงั หวัดอดุ รธานี โครงการ
พัฒนากำลงั แรงงานให้มที กั ษะฝมี ือ
แรงงานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขง่ ขนั
โครงการพฒั นาและและ
เสริมสรา้ งความเข้มแขง็ ของ
เศรษฐกจิ ฐานราก
13
การฝึกอบรมตามมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบทางอาชีพจากสถานการณ์
โควดิ 19 ตามนโยบายรฐั มนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
14
โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอตุ สาหกรรม เป้าหมาย 370 คน ผลการดำเนินงาน 395 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 106.76
กิจกรรม ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง เป้าหมาย 340 คน
ผลการดำเนนิ งาน 365 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 107.35
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล (เพิ่มเติมรับมาจากสพร. 1
สมุทรปราการ) เปา้ หมาย 30 คน ผลการดำเนนิ งาน 30 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 100
รายได้เพมิ่ ขึ้นหลังการฝึกอบรมเฉล่ีย 16,403.45 บาท/คน/เดอื น
15
โครงการ เพ่มิ ประสทิ ธภิ าพ/ผลติ ภาพ
หลักสูตร อาชีพเสริม จำนวน 6 ชั่วโมง และ หลักสูตร อาชีพเสริม จำนวน 36 ชั่วโมง
เปา้ หมาย 150 คน ผลการดำเนนิ งาน 150 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 100
รายไดเ้ พ่มิ ข้นึ หลงั การฝกึ อบรมเฉลีย่ 1,740.1 บาท/คน/เดอื น
16
โครงการ พัฒนาวิสาหกจิ สู่ความเป็นมืออาชพี
เป้าหมาย 20 คน ผลการดำเนนิ งาน 20 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 100
รายได้เพ่ิมขึ้นหลังการฝึกอบรมเฉลี่ย 3,362.57 บาท/คน/เดือน
17
100.53 กิจกรรมส่งเสรมิ และสนบั สนุนใหส้ ถานประกอบกจิ การดำเนนิ การพัฒนาฝีมือแรงงาน
บาท เป้าหมาย 6,545 คน 59 แห่ง ผลการดำเนินงาน 6,580 คน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
รับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ 1,589,396.00
18
โครงการยกระดับเพื่อเพม่ิ ศกั ยภาพฝีมือแรงงานและสมรรถนะแรงงาน
เปา้ หมาย 440 คน ผลการดำเนินงาน 482 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 109.55
หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน เป้าหมาย 140 คน ผลการดำเนินงาน 142 คน คิดเป็นร้อยละ
101.43
หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน เป้าหมาย 300 คน คน ผลการดำเนินงาน 340 คน
คิดเปน็ ร้อยละ 113.33
รายไดเ้ พิ่มขนึ้ หลงั การฝกึ อบรมเฉลยี่ 3,720.67 บาท/คน/เดือน
19
โครงการ ยกระดบั แรงงานไทยให้ไดม้ าตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือรองรบั การแขง่ ขัน
เปา้ หมาย 660 คน ผลการดำเนนิ งาน 674 คน คิดเป็นร้อยละ 102.12
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน เป้าหมาย 60
คน ผลการดำเนินงาน 62 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 103.33
กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป้าหมาย 600 คน ผลการดำเนินงาน
612 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 102
รายได้เพ่มิ ขึ้นหลงั การฝกึ อบรมเฉลย่ี 1,704.55 บาท/คน/เดอื น
20
ทดสอบมาตรฐานฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงาน
ควบคมุ เคร่อื งจกั รรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 ณ บริษทั โฮมฮบั จำกดั อ.เมอื ง จ.อุดรธานี
21
ทดสอบมาตรฐาน สาขาชา่ งแต่งผมสตรี ระดบั 1 ให้กับผเู้ ขา้ รบั การฝึกเตรยี มเข้าทำงาน
22
ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1ให้กับนักศึกษา ปวส. ปีสุดท้าย
แผนกช่างไฟฟ้ากำลงั ของวทิ ยาลยั เทคนิคอุดรธานี
23
โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ่อื เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชพี
เปา้ หมาย 230 คน ผลการดำเนนิ งาน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 120.87
กิจกรรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เป้าหมาย 160
คน ผลการดำเนนิ งาน 201 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 125.63
รายได้เพม่ิ ขึน้ หลงั การฝึกอบรมเฉล่ีย 5,268.91 บาท/คน/เดอื น
24
กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาการศกึ ษาภาคบังคับ เป้าหมาย 30 คน ผลการดำเนนิ งาน 36 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 120
หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน เป้าหมาย 10 คน ผลการดำเนินงาน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
110
หลักสตู รยกระดบั เปา้ หมาย 20 คน ผลการดำเนินงาน 25 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 125
25
กจิ กรรม โครงการพฒั นาฝีมอื แรงงานตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครวั (เพิม่ เตมิ )
เป้าหมาย 40 คน ผลการดำเนนิ งาน 41 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 102.50
26
โครงการ เสรมิ สมรรถนะแรงงานดา้ นเทคโนโลยรี องรบั การทำงานในศตวรรษท่ี 21
เปา้ หมาย 140 คน ผลการดำเนนิ งาน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 112.86
รายไดเ้ พิม่ ขนึ้ หลงั การฝึกอบรมเฉล่ีย 8,380.38 บาท/คน/เดือน
27
โครงการ ฝึกอบรมแรงงานผ้สู งู อายเุ พอื่ เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ
เปา้ หมาย 120 คน ผลการดำเนนิ งาน 120 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100
รายได้เพม่ิ ขนึ้ หลงั การฝกึ อบรมเฉลยี่ 4,602.08 บาท/คน/เดอื น
28
โครงการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้
ความรู้ความสามารถสู่ Safety At Work
เป้าหมาย 200 คน ผลการดำเนนิ งาน 227 คน คดิ เป็นร้อยละ 113.50
สาขา ช่างไฟฟ้า เปา้ หมาย 120 คน ผลการดำเนนิ งาน 161 คน คิดเปน็ ร้อยละ 134.17
สาขา ชา่ งเครือ่ งปรบั อากาศ เป้าหมาย 60 คน ผลการดำเนนิ งาน 46 คน คดิ เป็นร้อยละ 76.67
สาขา ช่างเชือ่ ม เป้าหมาย 20 คน ผลการดำเนนิ งาน 20 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100
29
งบแผนปฏบิ ัตกิ ารจงั หวัดอุดรธานปี ระจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
30
โครงการที่ 1 โครงการพฒั นากำลังแรงงานให้มีศกั ยภาพเพ่อื เพิ่มประสทิ ธิภาพการผลิต
เป้าหมาย 160 คน ผลการดำเนนิ งาน 169 คน คิดเปน็ ร้อยละ 105.63
31
32
โครงการที่ 2 งบกลาง รายการจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรอง
นายกรัฐมนตรี(นายสุพัฒนพงษ์ พนั ธม์ เี ชาว์)ของเขตตรวจราชการท่ี 10 จังหวดั อดุ รธานี โครงการพัฒนา
กำลังแรงงานให้มีทกั ษะฝมี อื แรงงานให้มีทกั ษะฝีมือแรงงานเพือ่ เพมิ่ ขดี ความสามารถในการแข่งขัน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ผลการดำเนินงานงบกลางรายการจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)ของเขตตรวจราชการที่ 10
จงั หวดั อุดรธานี เปา้ หมาย 200 คน ผลการดำเนนิ งาน 200 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 100
33
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ ของเศรษฐกิจฐานราก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกจิ ฐานรากจงั หวดั อุดรธานี เป้าหมาย 240 คน ผลการดำเนนิ งาน 240 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100
34
35
36