The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by surada puttikulpattana, 2023-08-22 03:52:38

แผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ

โครงการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนโพนทองวิทยายน อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ค ำน ำ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของฝ่ายบริหารงานงบประมาณนักเรียนฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีโดยการ ร่วมมือของบุคลากรในฝ่ายที่มีส่วนรับผิดชอบในการวางแผนจัดท าโครงการที่จะปฏิบัติในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยได้ก าหนดแนวทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ การด าเนินการ งบประมาณ การ ประเมินผลในการพัฒนาการศึกษาในด้านการบริหารงานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย โครงการ บริหารงานงบประมาณจ านวน ๕ โครงการ ๑๕ กิจกรรม โดยจะได้มีการด าเนินงานตลอดปีการศึกษาต่อไป งานแผนงาน โรงเรียนโพนทองวิทยายน ปีการศึกษา ๒๕๖๖


สำรบัญ เรื่อง หน้ำ กรอบงบประมาณการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2566............................................................................... ก 1.โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ………………………………………… ๑ 2.โครงการสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม................................................................ ๑๙ 3.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา........................................................................ ๒๔ 4.โครงการพัฒนางานแผนงาน................................................................................... ๓๐ 5.โครงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้............................................................... ๓๕ ภำคผนวก รายละเอียดแนบท้ายโครงการ พัฒนางานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ กิจกรรมย่อยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ…………………………………………………………………… ๔๑


กรอบงบประมาณการด าเนินโครงการ/กิจฝ่ายบริหโครงการ/กิจกรรม 1.โครงการ พัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ 1.1 กิจกรรมพัฒนางานการเงินและบัญชี 1.2 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 1.3 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 1.4 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา* 1.5 กิจกรรมควบคุมภายใน/งานควบคุมภายใน 1.6 กิจกรรมปฏิคมโรงเรียน 1.7 กิจกรรมงานประกันอุบัติเหตุ รวมงบประมาณ(ยกเว้น*) รวมทั้งหมด 2. โครงการ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 2.1 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว) 2.2 กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค รวมงบประมาณ 3. โครงการ บริหารจัดการสถานศึกษา 3.1 กิจกรรมซ่อมบ้ารุงยานพาหนะและค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 3.2 งบส้ารองจ่าย รวมงบประมาณ


หน้า ก จกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2566 หารงานงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 839,000 (ยกเว้น*) 17,000 ตลอดปีการศึกษา นางรัตนพร สิมมาหลวง 50,000 ตลอดปีการศึกษา นางสาวมนัชญา มาตยา 13,000 ตลอดปีการศึกษา นายภูดิท เมืองแวง 186,078 1,000 ตลอดปีการศึกษา นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า 5,000 ตลอดปีการศึกษา นางสาวพรพิทักษ์ บุตรแสน - ตลอดปีการศึกษา นายพิษณุวัชร์ วิลัยหล้า 86,000 271,063 198,000 ตลอดปีการศึกษา นางรัตนพร สิมมาหลวง 350,000 ตลอดปีการศึกษา นางกรวรรณ ศรีดี 548,000 75,000 ตลอดปีการศึกษา นางกรวรรณ ศรีดี 100,000 ตลอดปีการศึกษา นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า 175,000


โครงการ/กิจกรรม 4. โครงการพัฒนางานแผนงาน รวมงบประมาณ 5.โครงการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 5.1 กิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 5.2 กิจกรรมจิตอาสา 5.3 กิจกรรมกองทุนเสมอภาค รวมงบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น


หน้า ก งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 30,000 ตลอดปีการศึกษา นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า 30,000 0 ตลอดปีการศึกษา นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า 0 ตลอดปีการศึกษา นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า 0 ตลอดปีการศึกษา นายสุพรรณ อังกาบ 839,000 1,024,078


-หน้า ๑- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการและกิจกรรม โรงเรียนโพนทอวิทยายน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๑.โครงการ พัฒนางานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ กลยุทธ์โรงเรียน (ข้อ ที่ ๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๑, ๒, ๓, ๔ ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า และคณะ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑. หลักการและเหตุผล เพื่อให้การด าเนินงานของฝ่ายบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบตามแนวปฏิบัติและการ พัฒนางานบัญชี งานสารบรรณ งานพัสดุ งานควบคุมภายในและงานปฏิคม การพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ก าหนดทิศทางการด าเนินงานแผนงานการพัฒนา คุณภาพการศึกษา เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ในการบริหารองค์กร สามารถท าให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนได้ถือปฏิบัติตรงกัน ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๒.๑ ด้านผลผลิต (Output) ๒.๑.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ สามารถแก้ปัญหาและ พัฒนางานของฝ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ๒.๑.๒ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้ เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ ๒.๑.๓ เพื่อให้สามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมี ประสิทธิภาพ ๒.๑.๔ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานเอกสาร งานสารบรรณ และ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๒.๑.๕ เพื่อด าเนินการจัดท าระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) ๒.๒.๑ บุคลากรในฝ่ายงบประมาณมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๒.๒ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว ในการให้บริการแก่ บุคลากร ครู นักเรียน และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๒.๓ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา


-หน้า ๒- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓. เป้าหมาย ๓.๑ เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนโพนทองวิทยายน มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการ บริหารงานตลอดปี ๓.๒ เชิงปริมาณ ครูและบุคลากร จ านวน ๕๒ คน นักเรียน จ านวน ๗๔๐ คน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้รับความพึงพอใจต่อการให้บริหารการจัดการศึกษา ๔. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ๕.๑ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนางานบัญชี งานสารบรรณ งานปฏิคมและงาน พัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ๕.๒. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพ ๕. สถานที่ด าเนินงาน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนโพนทองวิทยายน ๖. วิธีด าเนินการ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ กิจกรรมพัฒนางานการเงินและบัญชี ๖.๑.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน ๖.๑.๒ การจัดท าบัญชีการเงินต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ๖.๑.๓ จัดซื้อพัสดุตามโครงการ ๖.๑.๔ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ๒ / ๑, ๒, ๓, ๔ ๖.๒ กิจกรรม พัฒนางานสารบรรณ ๖.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน ๖.๒.๒ การจัดระบบงานสารบรรณ ๖.๒.๓ ปรับปรุงและจัดสถานที่ให้เหมาะกับการปฏิบัติงาน ๖.๒.๔ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๖.๒.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ / ๓ ๖.๓ กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ ๖.๓.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน ๖.๓.๒ การจัดระบบงานพัสดุ ๖.๓.๓ ส ารวจข้อมูลในการจัดหาพัสดุ-ครุภัณฑ์ ๖.๓.๔ จัดเตรียมและจัดหาพัสดุ-ครุภัณฑ์ ๖.๓.๕ ปรับปรุงและปรับซ่อม บ ารุงรักษา พัสดุ-ครุภัณฑ์ ๖.๓.๖ การจ าหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ ๖.๓.๗ การประเมินผลการด าเนินการ ๒ / ๑, ๒, ๓, ๔ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ กิจกรรม ควบคุมภายใน/งานควบคุมต้นทุนผลผลิต


-หน้า ๓- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๖.๔.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน ๖.๔.๒ การจัดระบบงานควบคุมภายใน ๖.๔.๓ ปรับปรุงและจัดสถานที่ให้เหมาะกับการปฏิบัติงาน ๖.๔.๔ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๖.๔.๕ การประเมินผลการด าเนินการ ๒ / ๑, ๒, ๓, ๔ ๖.๕ กิจกรรมปฏิคมโรงเรียน ๖.๕.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน ๖.๕.๒ การจัดระบบงานปฏิคม ๖.๕.๓ ส ารวจข้อมูลในการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ ๖.๕.๔ การประเมินผลการด าเนินการ ๒ / ๑, ๒, ๓, ๔ ๗. แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนางานการเงินและบัญชี ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ จ านวน หน่วย พ.ค. ๖๖ มิ.ย. ๖๖ ก.ค. ๖๖ ส.ค. ๖๖ ก.ย. ๖๖ ต.ค. ๖๖ พ.ย. ๖๖ ธ.ค. ๖๖ ม.ค. ๖๗ ก.พ ๖๗ มี.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗ ๑. ประชุม คณะกรรมการเพื่อ มอบหมายงาน นางรัตนพร สิมมาหลวง ๒. การจัดท าบัญชี การเงินต่าง ๆ ให้เป็น ปัจจุบัน ๓. จัดซื้อพัสดุตาม โครงการ ๔. ประเมินผลและ รายงานผลการจัด กิจกรรม กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม พัฒนางานสารบรรณ/ธุรการ ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา จ านวน หน่วย พ.ค. ผู้รับผิดชอบ ๖๖ มิ.ย. ๖๖ ก.ค. ๖๖ ส.ค. ๖๖ ก.ย. ๖๖ ต.ค. ๖๖ พ.ย. ๖๖ ธ.ค. ๖๖ ม.ค. ๖๗ ก.พ ๖๗ มี.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗ ๑. ประชุมคณะ กรรมการเพื่อ มอบหมายงาน น.ส.มนัชญา มาตยา และ ๒. การจัดระบบงาน สารบรรณ ๓. ปรับปรุงและจัด สถานที่ให้เหมาะกับ


-หน้า ๔- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ การปฏิบัติงาน นางสาวเบญจ รินทร์ ทุมพร ๔. การน าอุปกรณ์ และเทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิบัติงาน ๕. ประเมินผลและ รายงานผลการจัด กิจกรรม กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ จ านวน หน่วย พ.ค. ๖๖ มิ.ย. ๖๖ ก.ค. ๖๖ ส.ค. ๖๖ ก.ย. ๖๖ ต.ค. ๖๖ พ.ย. ๖๖ ธ.ค. ๖๖ ม.ค. ๖๗ ก.พ ๖๗ มี.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗ ๑. ประชุม คณะกรรมการเพื่อ มอบหมายงาน นายภูดิท เมืองแวง ๒. การจัดระบบงาน พัสดุ ๓. ส ารวจข้อมูลใน การจัดหาพัสดุ- ครุภัณฑ์ ๔. จัดหาจัดหาพัสดุ- ครุภัณฑ์ตามโครงการ และกิจกรรม ๕. ปรับปรุงและปรับ ซ่อม บ ารุงรักษา พัสดุ-ครุภัณฑ์ ๖. ประเมินผลและ รายงานผลการจัด กิจกรรม กิจกรรมที ๔ กิจกรรม ควบคุมภายใน/งานควบคุมต้นทุนผลผลิต ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ จ านวน หน่วย พ.ค. ๖๖ มิ.ย. ๖๖ ก.ค. ๖๖ ส.ค. ๖๖ ก.ย. ๖๖ ต.ค. ๖๖ พ.ย. ๖๖ ธ.ค. ๖๖ ม.ค. ๖๗ ก.พ ๖๗ มี.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗ ๑. ประชุมคณะ กรรมการเพื่อ มอบหมายงาน ๒. จัดระบบงาน


-หน้า ๕- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ควบคุมภายใน นางแสง อรุณ ภูบาล เช้าและ เลขานุการ ทุกฝ่าย ๓. ปรับปรุงและจัด สถานที่ให้เหมาะกับ การปฏิบัติงาน ๔. การน าเทคโนโลยี มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน ๕. การประเมินผลการ ด าเนินการ กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมปฏิคมโรงเรียน ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ จ านวน หน่วย พ.ค. ๖๖ มิ.ย. ๖๖ ก.ค. ๖๖ ส.ค. ๖๖ ก.ย. ๖๖ ต.ค. ๖๖ พ.ย. ๖๖ ธ.ค. ๖๖ ม.ค. ๖๗ ก.พ ๖๗ มี.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗ ๑. ประชุม คณะกรรมการเพื่อ มอบหมายงาน นางสาว พรพิทักษ์ บุตรแสน ๒. จัดระบบงาน ปฏิคม ๓. ปรับปรุงและจัด สถานที่ให้เหมาะกับ การปฏิบัติงาน ๔. การประเมินผลการ ด าเนินการ ๘. วงเงินของโครงการ ทั้งหมด ๙๓,๐๐๐ บาท ๘.๑ เงินสมทบ....................-..................บาท จาก................ -....................... ๘.๒ งบประมาณ ๙๓,๐๐๐ บาท ๙. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ๙.๑ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนางานการเงินและบัญชี ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑.๑ กิจกรรมพัฒนางานบัญชี ๑ งบด าเนินการ ๑๗,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๗,๐๐๐ - แฟ้มตราช้าง ๙๐*๒๐= ๑,๘๐๐ บาท - สติกเกอร์ A๔ ๑ แพ็ค = ๒๒๕ บาท - กระดาษชาร์จ A๔ ๓*๑๘๐ =๕๔๐บาท - ใบสั่งจ่ายน้ ามัน ๗*๕๐=๓๕๐บาท


-หน้า ๖- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ - ลวดเย็บกระดาษ เบอร์๓๕ ๙๐*๔=๓๖๐บาท -ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐ ๒๕๐*๒=๕๐๐บาท -คลิปด า ๖๐*๑๐ = ๖๐๐ บาท -โพสอิท ๔๕*๕=๒๒๕บาท -เครื่องคิดเลข ๔๕๐*๒=๙๐๐บาท -ตรายางพร้อมหมึก ๑๕๐๐ บาท ๒ งบลงทุน - ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ - ๑๐,๐๐๐ เครื่องถ่ายเอกสาร รวม ๑๗,๐๐๐ ๙.๒ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ/ธุรการ ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑.๑ กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ ๑ งบด าเนินการ ๕๐,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๕,๐๐๐ กาแฟ ชา โอวัลติน ขนม กระดาษทิชชู ไม้จิ้มฟัน น้ ายาล้างจาน ฟองน้ าล้างแก้ว ยาฉีดปลวก ถุงด า ถ่าน AA,AAA สเปรย์ ดับกลิ่น ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๒๐,๐๐๐ ลวดเสียบกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ลิขวิด ตรายาง คัตเตอร์ กรรไกร แผ่นใส แฟ้ม ซองราชการ ซอง น้ าตาล สมุดรับส่งหนังสือราชการ สติก เกอร์ใส หมึกเครื่องปริ้น HP กระดาษอิน เด็กซ์ กระดาษ ได้แก่ กระดาษปกสี,A๔ กระดาษโพสอิทซ์ กระดาษกาว ที่ดึงลวดเย็บกระดาษ สก๊อตเทป ถังปั่น+ ไม้ถูกพื้น แก้วกาแฟ แก้วน้ า อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในส านักงานอื่นๆ ฯลฯ ๒ งบลงทุน - ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ ๒๕,๐๐๐ เครื่องปรับอากาศ, เก้าอี้ส านักงาน, กาต้ม น้ าร้อน รวม ๕๐,๐๐๐


-หน้า ๗- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๙.๓ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑.๑ กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ ๑ งบด าเนินการ ๑๓,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ - -วัสดุส านักงาน ๔,๐๐๐ -แฟ้มตราช้าง ๒ โหล กาวน้ า กาวลา เท็กซ์ คลิป คลิปด า ลูกแม๊ก ที่เจาะ กระดาษ แม๊กเบอร์ ๑๐ แม็กเบอร์ ๓๕ กรรไกร คัตเตอร์ ปากกาเขียนบร์อด ๒ งบลงทุน - ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ - ๑.เครื่องพิมพ์ส านักงาน ๖,๐๐๐ ส าหรับใช้ในงานพัสดุและหมึกเติม ๔ สี ๒.เครื่องท าน้ าเย็น ๓,๐๐๐ รวม ๑๓,๐๐๐ ๙.๔ กิจกรรม ๔ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(จัดหาพัสดุ-ครุภัณฑ์ตามโครงการและ กิจกรรม ของฝ่ายงานฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๙.๔.๑ กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาส านักงานและงานสารบรรณฝ่ายบริหารงานทั่วไป ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑. กิจกรรมพัฒนาส านักงานและงานสารบรรณฝ่าย บริหารงานทั่วไป ๑. งบด าเนินการ ๑๐,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๓,๐๐๐ ตะกร้า จอบ กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีดพร้า เลื่อย ๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ - ตู้เก็บเอกสารส านักงาน - เครื่องดูดฝุ่น ๗,๐๐๐ -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เก็บวัสดุส านักงาน แก้วน้ า ถาด -เครื่องดูดฝุ่น ท าความสะอาด ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


-หน้า ๘- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ๙.๔.๒ กิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๒. ประชาธิปไตยในโรงเรียน ๑ งบด าเนินการ ๒๐,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๗,๐๐๐ - ท าบัตรสภานักเรียน - งานเลือกตั้งสภานักเรียน - ค่าแผ่นป้ายไวนิล -อื่นๆ ๑๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ กิจกรรมการเลือกตั้งประธานและ คณะกรรมการสภานักเรียน ๒ งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ -เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ Epson ๑๓,๐๐๐ กิจกรรมบริหารจัดการศึกษาฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ๙.๔.๓ กิจกรรม พัฒนาส านักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน (อุดหนุนรายหัว) ล าดับที่ งบร่ายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๓. พัฒนาส านักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ๒๕,๐๐๐ ๑. งบด าเนินการ ๒๕,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๓,๐๐๐ - ป้ายนิเทศงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน -แฟ้มจัดเก็บเอกสาร - หมึกเครื่องพิมพ์Epson ฯลฯ ๓,๐๐๐ ป้ายบุคลากรฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน แฟ้ม เก็บเอกสาร ๒ งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ ๒๒,๐๐๐ - Smart TV ขนาด ๖๕ นิ้ว - เครื่องปรับอากาศ ๒๕๐๐๐ BTU - ตู้เก็บเอกสาร (กิจกรรมบริหารจัดการศึกษา) ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าก่อสร้าง รวม ๒๕,๐๐๐


-หน้า ๙- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ๙.๔.๔ กิจกรรมพัฒนางานฝ่ายบริหารบุคคล ล าดั บที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๔. กิจกรรมพัฒนางานฝ่ายบริหารบุคคล ๑๕,๐๐๐ ๑. งบด าเนินการ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ -แฟ้มใส่เอกสาร -แฟ้มเสนอเซ็น -กระดาษปกสี ๔ สี -แผ่นใส -แล็คซีน -กระดาษ AA --ปลั๊กสามตา เอกสารงานฝ่ายบุคคล -แฟ้มใส่เอกสาร -แฟ้มเสนอเซ็น -กระดาษปกสี ๔ สี -แผ่นใส -แล็คซีน -กระดาษ AA ๒ งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ ๑๕,๐๐๐ -เก้าอี้-โต๊ะส านักงาน ๖ ชุด ๑๐,๐๐๐ กิจกรรมบริหารจัดการศึกษา -พัดลมติดผนัง ๓,๐๐๐ กิจกรรมบริหารจัดการศึกษา รวม ๑๕,๐๐๐ ๙.๔.๕ กิจกรรม อัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง งานสรรหา งานบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน และลาออก จากราชการ ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๕.กิจกรรมอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง งานสรรหา งาน บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน และลาออกจากราชการ ๑ งบด าเนินการ ๒,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ๑.๒ ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าหมึกปริ้นเตอร์ (ปรินซ์เตอร์) ๑.๓ ค่าใช้สอย ๒ งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ ๒,๐๐๐ เครื่องปริ้นเตอร์ -เครื่องปริ้นเตอร์ งบส ารองอุดหนุนฯ รวม ๒,๐๐๐


-หน้า ๑๐- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๙.๔.๖ กิจกรรมงานห้องสมุด กิจกรรมที่ ๖: กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) ๑. งบด าเนินการ ๑๓,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ๑.๑.๔ ค่ารางวัลส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม ๒. งบลงทุน ๒.๑ ครุภัณฑ์ - ค่า TV ๕๕ นิ้ว UHD ๔K Smart ๕๕”Samsung - ค่าล าโพงพ่วง TV ๑๓,๐๐๐ รวม ๑๓,๐๐๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๙.๔.๗ กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี(๒๐,๒๗๘ บาท) ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๗. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ๑ งบด าเนินการ ๒๐,๒๗๘ ๑.๑ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย - ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ - แฟ้มสะสมผลงาน - เครื่องเย็บกระดาษ MAX-๓๕ - ลวดเย็บกระดาษ MAX-๓๕ ๑.๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน - คัตเตอร์ PUMPKIN ๑๘ มม. - แผ่นรองตัด ๖๐x๙๐ - ปลั๊กพ่วง ๒ ชุด ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๒ งบลงทุน ๒๐,๒๗๘ ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ - โปรเจ็กเตอร์ EPSON EB-X๐๖ (๓,๖๐๐ lm / XGA) - จอฉายภาพ Projector เเบบแขวนมือดึง ยี่ห้อ SCREENBOY ขนาด ๑๘๐x๑๘๐ cm ๑๘,๐๐๐ ๒,๒๗๘ รวม ๒๐,๒๗๘


-หน้า ๑๑- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๙.๔.๘. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ (ถัวจ่ายทุกรายการ) (งบอุดหนุนรายหัว) ล าดับ ที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ ๑ งบด าเนินการ ๑๐,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย - ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๕,๐๐๐ ๑,๖๕๐ ๑,๒๕๐ ๑,๐๐๐ ๖๐๐ ๕๐๐ - สาย HDMI Cable ๕ เมตร - ไมโครโฟนสาย ๓ ตัว -ขาแขวนโปรเจคเตอร์ ๑ ตัว -ขาแขวนจอโปรเจคเตอร์ ๑ ตัว -เครื่องยิงแม็ค ๑ ตัว -อื่น ๆ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ๙.๔.๙. กิจกรรมจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ จัดหาสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๙. กิจกรรมจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ จัดหาสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ๑ งบด าเนินการ ๒๐,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ -วัสดุจัดการเรียนการสอน ๑๕,๐๐๐ หมึกพิมพ์ (printer), ไมโครโฟนมีสาย ที่เย็บกระดาษ, ลวดเย็บ,ที่ดึงลวดเย็บกระดาษ -วัสดุซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอน ๕,๐๐๐ กลอนประตู(บานผลัก),หน้าต่าง (บานเลื่อน) แม่กุญแจสายยู ๒ งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์


-หน้า ๑๒- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ๙.๔.๑๐. กิจกรรม English Chinese Speaking Day ล าดับที่ งบร่ายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย กิจกรรม ๑๐ English Chinese Speaking Day ๑ งบด าเนินการ ๕,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๕,๐๐๐ - ค่าวัสดุส านักงาน ๕,๐๐๐ กระดาษการ์ดปก กรรไกร คัตเตอร์ กาว เทปใส แลคซีน แผ่นใส กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๙.๔.๑๑ กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน ๙.๑ กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการเรียนการสอน ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑ งบด าเนินการ ๑๕,๐๐๐ กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษา ฝ่าย งบประมาณ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ค่าจ้างซ่อมแซม ห้องปฏิบัติการศิลปะ ๓,๐๐๐ ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๑๒,๐๐๐ -วัสดุการจัดการเรียนการสอน -สื่อการเรียนศิลปะ 3 ชุด ๘,๐๐๐ ๔,๐๐๐ แผ่นไม้อัด สี แผ่นยาง น้ ายาง ปากกาคอ แร้ง ลวด ปูนกาว ปูนปาสเตอร์ กระดาษ ฝุ่น แผ่นรอง สติกเกอร์บร์อด รวม ๑๕,๐๐๐ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ๙.๔.๑๒ กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมบุคลากรในการศึกษางานกลุ่มสาระการงาน ๑๒. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมบุคลากรในการศึกษางานกลุ่มสาระการงาน งบด าเนินการ ๑๐,๐๐๐ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษา ฝ่าย งบประมาณ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ -ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ -อุปกรณ์ส่งเสริมประสบการณ์นักเรียน ๑๐,๐๐๐ รวม ๑๐,๐๐๐


-หน้า ๑๓- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ๙.๔.๑๓ กิจกรรม พัฒนาส่งเสริมปรับปรุงบรรยากาศห้องเรียนคหกรรม ๑๓.กิจกรรม พัฒนาส่งเสริมปรับปรุงบรรยากาศห้องเรียนคหกรรม งบด าเนินการ ๗,๘๐๐ กิจกรรมบริการจัดการศึกษา ฝ่ายงบประมาณ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ -ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ -อุปกรณ์พัฒนาบรรยากาศห้องเรียน ๗,๘๐๐ รวม ๗,๘๐๐ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๙.๔.๑๔ กิจกรรม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ล ำดั บที่ งบร่ำยจ่ำย จ ำนวนเงิน ค ำอธิบำย ๑๔. กิจกรรม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ๑ งบด าเนินการ ๒๕,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑.๑. ๑ ค่าวัสดุ -สายเชื่อม Ipad to HDMI (Apple Lightning Digital AV Adapter) ๓ ชุด (กล่องพร้อมอุปกรณ์ครบชุด) ๕,๙๗๐ ใช้กับ Ipad เชื่อมต่อเครื่องทีวี ห้องเรียนกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม -ล าโพงช่วยสอนแบบพกพา ๕,๕๐๐ จ านวน ๓ ตัว -พัดลมตั้งโต๊ะ (๑๘ นิ้ว) ฮาตาริ ๒,๔๐๐ จ านวน ๒ ตัว -ปลั๊ก ๓ ตา ๒,๒๓๕ 10 เมตร ๗ อัน แม็กเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐ ๕๖๐ จ านวน ๗ ตัว แม็กเย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕ ๖๓๐ จ านวน ๗ ตัว -หมึกเครื่องปริ้น Epson ๒,๐๐๐ จ านวน ๘ ขวด -ลูกแม็กยิงบอร์ด แบบกล่อง ๙๐๐ จ านวน ๓ ตัว -สื่อการเรียนรู้ สติ๊กเกอร์บอร์ด ๓,๑๐๕ -ครีมตัดลวด ๒๐๐ จ านวน ๑ ตัว -แฟ้มเก็บเอกสาร 2 ห่วง ๗๐๐ จ านวน ๗ แฟ้ม -แฟ้มเสนอเซ็น ๔๐๐ จ านวน ๒ ชิ้น -แฟ้มกล่าวรายงาน ๔๐๐ จ านวน ๒ ชิ้น รวม ๒๕,๐๐๐


-หน้า ๑๔- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมแนะแนว ๙.๔.๑๕ กิจกรรมสร้ำงบรรยำกำศเพื่อกำรเรียนรู้ที่ห้องแนะแนว ล ำดับ ที่ งบรำยจ่ำย จ ำนวนเงิน ค ำอธิบำย ๑ ๑.๑ ๑.๑.๑ งบด าเนินการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย - ๑.๑.๒ ค่าวัสดุ - ติดแอร์คอนดิชั่น - ซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ ๒๐,๐๐๐ รวม ๒๐,๐๐๐ งบส ารองจ่าย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๙.๔.๑๖ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ล าดับ ที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑๖. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑. งบด าเนินการ ๕,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๒ ค่าใช้สอย - โต๊ะหมู่บูชา ๕,๐๐๐ ๑.๓ ค่าวัสดุ - สื่อประกอบการเรียน ๐ รวม ๕,๐๐๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๙.๔.๑๗ กิจกรรม พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ล าดับ ที่ งบร่ายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑.๑ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ๑ งบด าเนินการ ๓๐,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน...........คนๆละ..........ชั่วโมงๆละ.........บาท - ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ จ านวน...........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน...........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน...........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท ๑.๑.๓ - วัสดุวิทยาศาสตร์ ๓,๐๐๐ -เทอร์โมมิเตอร์ ช้อนตักสารเคมี บีกเกอร์ ใบมีด


-หน้า ๑๕- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ พีเอชมิเตอร์ กระดาษกรอง กระดาษวัดค่าพีเอช - สารเคมีห้องปฏิบัติการ ๓,๕๐๐ -สารเคมีต่างๆ - วัสดุส านักงาน -หมึกเติมเครื่องพิมพ์ - ปลั๊กไฟ ๒,๕๐๐ -ปลั๊กไฟ ๑๐ อันๆละ ๒๕๐ บาท ๒ งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ - สมาร์ททีวี ๒ เครื่อง ๒๑,๐๐๐ -ห้องปฏิบัติการ - พัดลม ๖ ตัว -พัดลมตั้งโต๊ะ ๑,๕๐๐ บาท รวม ๓๐,๐๐๐ ๙.๕ กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรม ควบคุมภายใน/งานควบคุมต้นทุนผลผลิต ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑.๑ กิจกรรมควบคุมภายใน/งานควบคุมต้นทุน ผลผลิต ๑ งบด าเนินการ ๑,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑,๐๐๐ - ค่าเข้าเล่ม - ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุ - ๒ งบลงทุน - ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ - รวม ๑,๐๐๐ ๙.๖ กิจกรรมที่ ๖ งานปฏิคมโรงเรียน ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑.๑ กิจกรรม งานปฏิคมโรงเรียน ๑ งบด าเนินการ ๕,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑,๑๕๐ กาแฟ โอวัลติน ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุ ๓,๘๕๐ - ซัลไลต์ ฟองน้ า - แก้วน้ า ๕ ลัง ๒ งบลงทุน - ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ - รวม ๕,๐๐๐


-หน้า ๑๖- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๙.๗ กิจกรรมที่ ๗ งานประกันอุบัติเหตุ ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑.๑ กิจกรรม งานประกันอุบัติเหตุ ๑ งบด าเนินการ ๓,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๓,๐๐๐ ส ารองให้กับนักเรียนที่ประกันตนฯ ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๒ งบลงทุน - ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ - รวม ๓,๐๐๐ (งบประมาณเงินส ารองจ่าย) ๑๐. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ กิจกรรมที่ ๑ : กิจกรรมพัฒนางาน การเงินและบัญชี ๑๗,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กิจกรรมที่ ๒ : กิจกรรมพัฒนางาน สารบรรณ ๕๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - กิจกรรมที่ ๓ : กิจกรรมพัฒนางาน พัสดุ ๑๓,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - กิจกรรมที่ ๔ : กิจกรรมพัฒนาการ จัดการศึกษา* ๑๘๖,๐๗๘ ๔๕,๗๘๐.๗๕ ๔๖,๗๖๕.๗๕ ๔๖,๗๖๕.๗๕ ๔๖,๗๖๕.๗๕ กิจกรรมที่ ๕ : กิจกรรม ควบคุม ภายใน /งานควบคุมต้นทุนผลผลิต ๑,๐๐๐ ๕๐๐ - - ๕๐๐ กิจกรรมที่ ๖ : กิจกรรมปฏิคม โรงเรียน ๕,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ กิจกรรมที่ ๗ : กิจกรรมงานประกัน อุบัติเหตุ - - - - - รวม (ยกเว้น*) ๘๖,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐ รวมทั้งหมด ๒๗๒,๐๗๘ ๙๕,๗๘๑ ๖๐,๒๖๖ ๖๖,๗๖๖ ๔๙,๒๖๖ หมายเหตุ * รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาคผนวกแนบท้ายโครงการ ๑๑. ความพร้อมของโครงการ บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม เครื่องมือมีความพร้อมและด าเนินการได้ทันที่


-หน้า ๑๗- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑๒. การประเมินผล ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ - ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของกิจกรรม - ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน - รายงานผลการด าเนินงาน - สังเกต สอบถามและประเมิน - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล - แบบรายงานการประเมินผล การปฏิบัติงาน ๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารโครงการทุกกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๑๔. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน - พัฒนากิจกรรมในโครงการที่ประสบความส าเร็จให้มีการพัฒนาต่อยอดต่อไป - น าข้อบกพร่องจากการด าเนินกิจกรรมมาปรับปรุงเพื่อจัดท าโครงการต่อไป ๑๕. ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน บุคลากรขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการ ๑๖. แนวทางแก้ไขปัญหา อบรมประชุมชี้แจงและพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติให้ตรงกัน ๑๗. การติดตามและประเมินผล ๑๗.๑ การนิเทศติดตาม ๑๗.๒ ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ๑๗.๓ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม


-หน้า ๑๘- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ................. .....................ผู้เห็นชอบโครงการ (นางสาวมนัชญา มาตยา) (นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า) เลขานุการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ข้อเสนอแนะในการพิจารณาโครงการ เห็นควรอนุมัติโครงการ.. ลงชื่อ........................................ผู้พิจารณาโครงการ ลงชื่อ........................................ ผู้พิจารณาโครงการ (นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า) (นางสาวชลธิชา จันท่าม่วง) หัวหน้างานแผนงาน รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน อนุมัติโครงการ ควรปรับปรุง ................................................................................................................................. ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ (นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว) ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน


-หน้า ๑๙- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒.โครงการ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์โรงเรียน (ข้อ ที่ ๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานประกัน คุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๑, ๒, ๓, ๔ ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ นางรัตนพร สิมมาหลวง และ นางกรวรรณ ศรีดี ระยะเวลาด าเนินการ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑. หลักการและเหตุผล การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความ สะดวก รวดเร็ว มีบุคลากรเพียงพอ และมีสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๒.๑ ด้านผลผลิต (Output) ๒.๑.๑ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความ พอเพียง สะดวก รวดเร็วในการด าเนินการของโรงเรียน ๒.๑.๒ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้ เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) ๒.๒.๑ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวก มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน พอเพียง ๒.๒.๒ การด าเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว ในการให้บริการแก่ บุคลากร ครู นักเรียน และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เป้าหมาย ๓.๑ เชิงคุณภาพ ๓.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากร โรงเรียนโพนทองวิทยายนมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง ๓.๑.๒ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ๓.๒ เชิงปริมาณ ๓.๒.๑ นักเรียน จ านวน ๗๔๐ คน ครูและบุคลากร จ านวน ๕๒ คน ได้รับการบริการใน ด้านสาธารณูปโภคที่เพียงพอ ๔. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ๔.๑.๑ มีระบบสาธารณูปโภคที่พอเพียง ในการจัดการศึกษา ๔.๑.๒ บุคลากรโรงเรียนโพนทองวิทยายน มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงาน การ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕. สถานที่ด าเนินงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนโพนทองวิทยายน


-หน้า ๒๐- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๖. วิธีด าเนินการ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ กิจกรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อม (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว) ๖.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน ๖.๒.๒ ปรับปรุงและจัดสถานที่ให้เหมาะกับการปฏิบัติงาน ๖.๒.๓ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ๒ / ๑, ๒, ๓, ๔ ๖.๒ กิจกรรม ค่าสาธารณูปโภค ๖.๓.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน ๖.๓.๒ การจัดระบบงาน / จัดเก็บเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ ๖.๓.๓ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ๒ / ๑, ๒, ๓, ๔ ๗. แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาสิ่งแวดล้อม (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว) ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ จ านวน หน่วย พ.ค. ๖๕ มิ.ย. ๖๕ ก.ค. ๖๔ ส.ค. ๖๕ ก.ย. ๖๕ ต.ค. ๖๕ พ.ย. ๖๕ ธ.ค. ๖๕ ม.ค. ๖๖ ก.พ ๖๖ มี.ค. ๖๖ เม.ย. ๖๖ ๑. ประชุม คณะกรรมการเพื่อ มอบหมายงาน นางรัตนพร สิมมาหลวง ๒. ปรับปรุงและจัด สถานที่ให้เหมาะ กับการปฏิบัติงาน ๓. สรุปและ รายงานผลการ ด าเนินงาน กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม ค่าสาธารณูปโภค ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ จ านวน หน่วย พ.ค. ๖๕ มิ.ย. ๖๕ ก.ค. ๖๔ ส.ค. ๖๕ ก.ย. ๖๕ ต.ค. ๖๕ พ.ย. ๖๕ ธ.ค. ๖๕ ม.ค. ๖๖ ก.พ ๖๖ มี.ค. ๖๖ เม.ย. ๖๖ ๑. ประชุม คณะกรรมการเพื่อ มอบหมายงาน นางกรวรรณ ศรีดี ๒. การจัด ระบบงาน / จัดเก็บเอกสาร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ


-หน้า ๒๑- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ อย่างเป็นระเบียบ ๓. สรุปและ รายงานผลการ ด าเนินงาน ๘. วงเงินของโครงการ ทั้งหมด ๔๙๘,๐๐๐ บาท ๘.๑ เงินสมทบ....................-..................บาท จาก...................................-....................... ๘.๒ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ๙. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ๙.๑ กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาสิ่งแวดล้อม (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว) ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว) ๑ งบบุคลากร ๑๙๘,๐๐๐ ค่าจ้างนักการภารโรงและพนักงานขับรถ รวม ๒ คน ๑.๑ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ๒.งบด าเนินการ ๒.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ๒.๑.๑ ค่าตอบแทน ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ๑๙๘,๐๐๐ ๓ งบลงทุน - ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ - รวม ๑๙๘,๐๐๐ ๙.๒ กิจกรรมที่ ๓ ค่าสาธารณูปโภค ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑.๑ กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค ๑ งบด าเนินงาน ๓๕๐,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - ๑.๑.๑ ค่าใช้สอย ๓๕๐,๐๐๐ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าจัดเก็บขยะ ๑.๑.๒ ค่าวัสดุ - รวม ๓๕๐,๐๐๐


-หน้า ๒๒- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑๐. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนาสิ่งแวดล้อม (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว) ๑๙๘,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ กิจกรรมที่๒: ค่าสาธารณูปโภค ๓๕๐,๐๐๐ ๘๗,๕๐๐ ๘๗,๕๐๐ ๘๗,๕๐๐ ๘๗,๕๐๐ รวม ๕๔๘,๐๐๐ ๑๓๘,๕๐๐ ๑๓๘,๕๐๐ ๑๓๘,๕๐๐ ๑๓๒,๕๐๐ ๑๑. ความพร้อมของโครงการ บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม เครื่องมือมีความพร้อมและด าเนินการได้ทันที่๑๒. การประเมินผล ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ - ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของกิจกรรม - ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน - รายงานผลการด าเนินงาน - สังเกต สอบถามและประเมิน - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล - แบบรายงานการประเมินผล การปฏิบัติงาน ๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารโครงการทุกกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๑๔. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน - พัฒนากิจกรรมในโครงการที่ประสบความส าเร็จให้มีการพัฒนาต่อยอดต่อไป - น าข้อบกพร่องจากการด าเนินกิจกรรมมาปรับปรุงเพื่อจัดท าโครงการต่อไป ๑๕. ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน บุคลากรขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการ ๑๖. แนวทางแก้ไขปัญหา อบรมประชุมชี้แจงและพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติให้ตรงกัน ๑๗. การติดตามและประเมินผล ๑๗.๑ การนิเทศติดตาม ๑๗.๒ ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ๑๗.๓ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม


-หน้า ๒๓- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ (นางสาวมนัชญา มาตยา) (นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า) เลขานุการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ข้อเสนอแนะในการพิจารณาโครงการ เห็นควรอนุมัติโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้พิจารณาโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้พิจารณาโครงการ (นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า) (นางสาวชลธิชา จันท่าม่วง) หัวหน้างานแผนงาน รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน อนุมัติโครงการ ควรปรับปรุง ................................................................................................................................. ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ (นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว) ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน


-หน้า ๒๔- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓.โครงการ บริหารจัดการสถานศึกษา กลยุทธ์โรงเรียน (ข้อ ที่ ๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ๒ / ๑, ๒, ๓, ๔ ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า และ นางกรวรรณ ศรีดี ระยะเวลาด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑. หลักการและเหตุผล จากการด าเนินงานและกิจกรรมตามนโยบายของส่วนราชการเท่าที่ผ่านมา มีบางกิจกรรมหรือ งานที่ด าเนินงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ขาดระบบในการบริหารจัดการ ครู บุคลากร ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีบุคลากรที่ไม่ได้รับผิดชอบ เข้ามาใช้วัสดุ- อุปกรณ์ ของส านักงาน ท าให้ข้อมูลบางอย่างเกิดการคลาดเคลื่อนและศูนย์หาย ท าให้งานเกิดการ ผิดพลาดและล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ และการประสานงานของส่วนราชการ ตลอดจนการใช้ยานพาหนะ ที่น าไปใช้บริการในทางที่ไม่เหมาะสม ขาดการก ากับปรับปรุง บ ารุงรักษาที่ดี ท าให้เกิดการช ารุดเสียหาย ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๒.๑ ด้านผลผลิต (Output) ๒.๑.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ สามารถแก้ปัญหาและ พัฒนางานของฝ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ๒.๑.๒ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้ เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) ๒.๒.๑ บุคลากรในฝ่ายงบประมาณมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๒.๒ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว ในการให้บริการแก่ บุคลากร ครู นักเรียน และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เป้าหมาย ๓.๑ เชิงคุณภาพ ๓.๑.๑ พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานในหน้าที่อย่างน้อย งานละ ๑ ครั้ง ๓.๑.๒ จัดหา จัดซื้อ และจัดท าเอกสารหลักฐานตามเวลาที่ก าหนด ๓.๑.๓ ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามนโยบาย และ รวดเร็ว ๓.๑.๔ จัดท า กฎ ระเบียบในการใช้ยานพาหนะให้บุคลากรได้ถือปฏิบัติให้ตรงกัน ๓.๑.๕ ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษายานพาหนะตลอดปีและปรับซ่อมเมื่อเกิดการ ช ารุดทุกครั้ง ๓.๑.๖ ด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณให้เรียบร้อยตามเวลาที่ก าหนด


-หน้า ๒๕- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓.๒ เชิงปริมาณ ๓.๒.๑ ครูและบุคลากร จ านวน ๕๒ คน ๓.๒.๒ นักเรียน จ านวน ๗๒๐ คน ๓.๒.๓ ชุมชนและผู้ปกครอง ๔. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ๔.๑ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ๔.๒ มีการบริหารจัดการและพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. สถานที่ด าเนินงาน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนโพนทองวิทยายน ๖. วิธีด าเนินการ กิจกรรม / วิธีด าเนินการ สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ กิจกรรม ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ๖.๑.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน ๖.๑.๒ ปรับปรุง ซ่อมแซม ยานพาหนะ ให้พร้อมส าหรับ บริการให้บุคลากรในโรงเรียน ๖.๑.๓ จัดระบบการให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน ๖.๑.๔ รายงานการด าเนินการตามกิจกรรม ๒ / ๑, ๒, ๓, ๔ ๖.๒ กิจกรรม งบส ารองจ่าย ๖.๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน ๖.๒.๒ การจัดระบบการให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน ๖.๒.๓ การจัดเก็บเอกสารรายงานต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ๖.๒.๔ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ๒ / ๑, ๒, ๓, ๔ ๗. แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ จ านวน หน่วย พ.ค. ๖๖ มิ.ย. ๖๖ ก.ค. ๖๖ ส.ค. ๖๖ ก.ย. ๖๖ ต.ค. ๖๖ พ.ย. ๖๖ ธ.ค. ๖๖ ม.ค. ๖๗ ก.พ ๖๗ มี.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗ ๑. ประชุม คณะกรรมการ เพื่อมอบหมาย งาน นาง กรวรรณ ศรีดี ๒. ปรับปรุง ซ่อมแซม ยานพาหนะ ให้ พร้อมส าหรับ บริการให้


-หน้า ๒๖- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ บุคลากรใน โรงเรียน ๓.จัดระบบการ ให้บริการแก่ บุคลากรใน โรงเรียน ๔. สรุปและ รายงานผลการ ด าเนินงาน กิจกรรมที่ ๒ งบส ารองจ่าย กิจกรรม/ ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ จ านวน หน่วย พ.ค. ๖๖ มิ.ย. ๖๖ ก.ค. ๖๖ ส.ค. ๖๖ ก.ย. ๖๖ ต.ค. ๖๖ พ.ย. ๖๖ ธ.ค. ๖๖ ม.ค. ๖๗ ก.พ ๖๗ มี.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗ ๑. ประชุม คณะกรรมการ เพื่อมอบหมาย งาน นางแสง อรุณ ภูบาลเช้า ๒. การ จัดระบบการ ให้บริการแก่ บุคลากรใน โรงเรียน ๓. การจัดเก็บ เอกสารรายงาน ต่าง ๆ ให้เป็น ระบบ ๔. สรุปและ รายงานผลการ ด าเนินงาน ๘. วงเงินของโครงการ ทั้งหมด............................ ๓๔๓,๐๕๐............................บาท ๘.๑ เงินสมทบ....................-............... บาท จาก ...........-............... ๘.๒ งบประมาณ ๓๔๓,๐๕๐ บาท


-หน้า ๒๗- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๙. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ๙.๑ กิจกรรมที่ ๑ ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑.๑ กิจกรรมซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ๑ งบด าเนินงาน ๗๕,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๗๕,๐๐๐ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๕๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง -ค่าเปลี่ยนน้ ามันเครื่อง,เปลี่ยนยาง, แบตเตอรีรถยนต์ รวม ๗๕,๐๐๐ ๙.๒ กิจกรรมที่ ๒ งบส ารองจ่าย ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑.๑ กิจกรรม งบส ารองจ่าย ๑ งบด าเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน - ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑๐๐,๐๐๐ ใช้จ่ายกรณีจ าเป็น นอกเหนือจาก โครงการฯ เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ รวม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ กิจกรรมที่ ๑ : ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ๗๕,๐๐๐ ๑๘,๗๕๐ ๑๘,๗๕๐ ๑๘,๗๕๐ ๑๘,๗๕๐ กิจกรรมที่ ๒ : งบส ารองจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ รวม ๑๗๕,๐๐๐ ๔๓,๗๕๐ ๔๓,๗๕๐ ๔๓,๗๕๐ ๔๓,๗๕๐ ๑๑. ความพร้อมของโครงการ บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม เครื่องมือมีความพร้อมและด าเนินการได้ทันที


-หน้า ๒๘- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑๒. การประเมินผล ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ - ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของกิจกรรม - ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน - รายงานผลการด าเนินงาน - สังเกต สอบถามและประเมิน - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล - แบบรายงานการประเมินผล การปฏิบัติงาน ๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารโครงการทุกกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๑๔. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน - พัฒนากิจกรรมในโครงการที่ประสบความส าเร็จให้มีการพัฒนาต่อยอดต่อไป - น าข้อบกพร่องจากการด าเนินกิจกรรมมาปรับปรุงเพื่อจัดท าโครงการต่อไป ๑๕. ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน บุคลากรขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการ ๑๖. แนวทางแก้ไขปัญหา อบรมประชุมชี้แจงและพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติให้ตรงกัน ๑๗. การติดตามและประเมินผล ๑๗.๑ การนิเทศติดตาม ๑๗.๒ ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ๑๗.๓ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม


-หน้า ๒๙- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ (นางกรวรรณ ศรีดี) (นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า) หัวหน้างานยานพาหนะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ข้อเสนอแนะในการพิจารณาโครงการ -เห็นควรอนุมัติโครงการลงชื่อ........................................ผู้พิจารณาโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้พิจารณาโครงการ (นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า) (นางสาวชลธิชา จันท่าม่วง) หัวหน้างานแผนงาน รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน อนุมัติโครงการ ควรปรับปรุง ................................................................................................................................. ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ (นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว) ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน


-หน้า ๓๐- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๔.โครงการ พัฒนางานแผนงาน แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด นโยบายที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา สนองกลยุทธ ์โรงเรียน (ข้อ ที่ ๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพภายใน ๒ / ๑, ๒, ๓, ๔ สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก กลุ่มตัวบ่งชี้ ๑, ๒, ๓, ๔ ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ นางแสงอรุณ ภูบาลเช้าและคณะ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑. หลักการและเหตุผล โรงเรียนมีการกาหนดกรอบนโยบายและทิศทางทีจะบริหารงานเพื่อให้ไปถึงเป้าประสงค์ พันธ กิจและวิสัยทัศน์และรวมไปถึงจุดเน้นต่างๆ นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและบรรลุตา พระราชบัญญัติทางการศึกษา(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงเป็น สิ่งจ าเป็นอยางยิ่งทีจะต้องด าเนินการการจัด ระบบงานงบประมาณและแผนงานเพื่อการด าเนินต่างๆภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ ผ่าน การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นงานแผนงานโรงเรียนโพนทองวิทยายน จึงได้ ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนางานแผนงาน ให้การด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาโรงเรียน ไปให้ถึงวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์เป็นทียอมรับของชุมชน ดังนั้นโรงเรียนโพนทองวิทยายน จึงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๒.๑ ด้านผลผลิต (Output) ๒.๒.๑ พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น ๒.๒.๒ พัฒนาระบบงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการด าเนินการพัฒนา การศึกษาโรงเรียน ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) ๒.๒.๑ สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ ปรัชญาและ จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น ๒.๒.๒ ระบบงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการด าเนินการพัฒนาการศึกษา โรงเรียน


-หน้า ๓๑- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓. เป้าหมาย ๓.๑ เชิงปริมาณ ๓.๑.๑ โครงการในแผนปฏิบัติการ สามารถด าเนินจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร้อยละ ๘๐ ๓.๒ เชิงคุณภาพ ๓.๒.๑ สถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมส่งเสริมต่างๆจนบรรลุ นโยบายทีวางไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๔. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ๔.๑.๑ ร้อยละ ๘๐ ของโครงการได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ๕. สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนโพนทองวิทยายน ๖. วิธีด าเนินการ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ กิจกรรม พัฒนางานแผนงาน ๖.๒.๑ วางแผนการด าเนินการตามโครงการ ๖.๒.๒ ประชุมคณะกรรมการ ๖.๒.๒.๑. จัดหาวิทยากร ๖.๒.๒.๒. จัดอบรมการจัดท าแผนฯ ๖.๒.๓ ประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ๖.๒.๔ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ๒ / ๑, ๒, ๓, ๔ ๗. แผนปฏิบัติงาน กิจกรรม พัฒนางานแผนงาน ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ จ านวน หน่วย พ.ค. ๖๖ มิ.ย. ๖๖ ก.ค. ๖๖ ส.ค. ๖๖ ก.ย. ๖๖ ต.ค. ๖๖ พ.ย. ๖๖ ธ.ค. ๖๖ ม.ค. ๖๗ ก.พ. ๖๗ มี.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗ ๑. ประชุม คณะกรรมการเพื่อ จัดท าแผนฯ นางแสง อรุณ ๒. ด าเนินการตาม แผนปฏิบัติการ ๓. สรุปและ รายงานผลการ ด าเนินงาน


-หน้า ๓๒- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๘. วงเงินของโครงการ ทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ บาท (เงินส ารองจ่าย และอื่นๆ) ๘.๑ เงินสมทบ....................-..................บาท จาก...................................-....................... ๘.๒ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (อุดหนุนรายหัว) ๙. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ๙.๑ กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ๑.๑ กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน(จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาต่างจังหวัด) ๑ งบด าเนินงาน ๓๐,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐ -ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมท า แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติ การ จ านวน ๑ คน คนละ ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๕ ชั่วโมง ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑,๕๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๖,๐๐๐ -ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม เอกสาร จ านวน ๓๐ เล่ม ๒๐ บาท จ านวน ๒๐ เล่ม เล่มละ ๓๕ บาท จ านวน ๕ เล่ม -ค่าที่พักผู้เข้าอบรมและวิทยากร -ค่าอาหารผู้เข้าอบรมจ านวน ๔ มื้อ มื้อละ ๘๐ บาท ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๑,๕๐๐ -External hand จัดเก็บข้อมูล รวม ๓๐,๐๐๐ ๑๐. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน ๓๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๐ ๒๗,๘๐๐ ๑,๒๐๐ รวม ๓๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๐ ๒๗,๘๐๐ ๑,๒๐๐ ๑๑. ความพร้อมของโครงการ บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม เครื่องมือมีความพร้อมและด าเนินการได้ทันที่


-หน้า ๓๓- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑๒. การประเมินผล ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ - แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๙ - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล - บันทึกข้อความการจัดท าแผน ปฏิบัติการ - บันทึกข้อความการจัดท าแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา - รายงานการด าเนินการตาม แผนปฏิบัติการ - สังเกต นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล - แบบสังเกต - แบบนิเทศติดตาม -รายงานการด าเนินตาม โครงการ/กิจกรรม -ประเมินการด าเนินการตาม โครงการ -แบบประเมิน ๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการร้อยละ ๘๐ ๑๔. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน - ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง - จัดท าผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๑๕. ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน - ๑๖. แนวทางแก้ไขปัญหา - ๑๗. การติดตามและประเมินผล ๑๗.๑ การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินการ ๑๗.๒ ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ๑๗.๓ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม


-หน้า ๓๔- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ (นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า) (นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า) รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมา ข้อเสนอแนะในการพิจารณาโครงการ -เห็นควรอนุมัติโครงการลงชื่อ........................................ผู้พิจารณาโครงการ ลงชื่อ........................................ผู้พิจารณาโครงการ (นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า) (นางสาวชลธิชา จันท่าม่วง) หัวหน้างานแผนงาน รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน อนุมัติโครงการ ควรปรับปรุง ................................................................................................................................. ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ (นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว) ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน


-หน้า ๓๕- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๕.โครงการ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนองกลยุทธ ์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทัศนคติที่ดีและ มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ข้อ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ข้อ ๑,๒,๓,๔ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑,๒.๒,๒.๓,๒.๔,๒.๕,๒.๖ มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔,๓.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า และคณะ ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ………………………………………………………………………………………………………………….. ๑. หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุขนั้น มีจิตส านึกรักในสถาบัน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่น วางแผนด าเนินชีวิต พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการศึกษาต่อ เพื่อ ประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุน ทรัพย์ และต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงได้จัดท าโครงการนี้ ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ ผลผลิต (Outputs) ๒.๑.๑ เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนโพนทองวิทยายน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ๒.๑.๒ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ๒.๑.๓ เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสา ส านึกรักในสถาบัน ประพฤติตนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ๒.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) ๒.๒.๑ นักเรียนโรงเรียนโพนทองวิทยายน เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ๒.๑.๒ นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ๓. เป้าหมาย ๓.๑ ด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต นักเรียนชั้น ม. ๔ , ม.๕ และ ม.๖ จ านวน ๒๘ คนได้ศึกษาต่อโดยการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๓.๒ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ๑.นักเรียนโรงเรียนโพนทองวิทยายน ระดับ ม. ๔ – ม. ๖ จ านวน ๒๘ คน ได้เข้าร่วมโครงการ ๒. นักเรียนโรงเรียนโพนทองวิทยายน ระดับ ม.๑-ม.๓ ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค


-หน้า ๓๖- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓.๓ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนโพนทองวิทยายน ๔. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ๑.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนโพนทอง วิทยายน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้กู้ยืมเงินจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๗๐ (๒๘ คน) ๒.นักเรียนที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีจิต อาสา ๗๐ (๒๘ คน) ๓.นักเรียนระดับ ม.๑-ม.๓ ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานและทุน เสมอภาค ๓๐๐ คน ๕. สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนโพนทองวิทยายนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ๖. วิธีด าเนินการ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัว บ่งชี้ ๖.๑ จัดกิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๖.๑.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ๖.๑.๒ แต่งตั้งมอบหมาย หน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๖.๑.๓ ประชุมชี้แจง ผู้เกี่ยวข้อง ๖.๑.๔ รับสมัครการกู้ยืมผ่านระบบอินเตอร์เนต ระบบ DSL ๖.๑.๕ นักเรียนยื่นค าขอกู้ยืม ท ากิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมปลูกจิตส านึก คืนเงิน กยศ. ๖.๑.๖ ตรวจเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้ได้กู้ยืม ท าสัญญาฯ ส่งเอกสารให้ ธนาคาร นักเรียนรับเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ผ่านระบบ DSL แจ้งจบการศึกษา นักเรียนที่กู้ปีสุดท้ายกับกองทุน ๖.๑.๗ สรุปและรายงานผล -มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ข้อที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ข้อที่ ๑,๒,๓,๔ -มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑,๒.๒,๒.๔,๒.๕.๒.๖ -มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ ๖.๒ จัดกิจกรรมจิตอาสา ๖.๑.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ๖.๑.๒ แต่งตั้งมอบหมาย หน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๖.๑.๓ ประชุมชี้แจง ผู้เกี่ยวข้อง ๖.๑.๔ รับสมัครการกู้ยืมผ่านระบบอินเตอร์เนต ๖.๑.๕ นักเรียนยื่นค าขอกู้ยืม ท ากิจกรรมจิตอาสา ๖.๑.๖ น านักเรียนท ากิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเพื่อสังคม ๖.๑.๗ สรุปและรายงานผล -มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ข้อที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ข้อที่ ๑,๒,๓,๔ -มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑,๒.๒,๒.๔,๒.๕.๒.๖ -มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ที่ ๑,๒,๓,๔,๕


-หน้า ๓๗- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๖.๒ จัดกิจกรรมกองทุนเสมอภาค ๖.๑.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ๖.๑.๒ แต่งตั้งมอบหมาย หน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๖.๑.๓ ประชุมชี้แจง ผู้เกี่ยวข้อง ๖.๑.๔ รับสมัครการกู้ยืมผ่านระบบอินเตอร์เนต ๖.๑.๕ นักเรียนยื่นค าขอกู้ยืม ท ากิจกรรมจิตอาสา ๖.๑.๖ น านักเรียนท ากิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเพื่อสังคม ๖.๑.๗ สรุปและรายงานผล -มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ข้อที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ข้อที่ ๑,๒,๓,๔ -มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑,๒.๒,๒.๔,๒.๕.๒.๖ -มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ ๗. แผนปฏิบัติงาน กิจกรรม/ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเลา ผู้รับผิดชอบ จ านว น หน่วย พ.ค. ๖๖ มิ.ย. ๖๖ ก.ค. ๖๖ ส.ค. ๖๖ ก.ย. ๖๖ ต.ค. ๖๖ พ.ย. ๖๖ ธ.ค. ๖๖ ม.ค. ๖๗ ก.พ ๖๗ มี.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา ๔๐ คน นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า และคณะ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจิตอาสา ๔๐ คน นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า และคณะ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมกองทุน เสมอภาค ๓๐๐ คน นายสุพรรณ อังกาบ ๘. วงเงินของโครงการ ทั้งหมด ๘,๐๐๐ บาท ๘.๑ เงินสมทบ - บาท ๘.๒ งบประมาณ - บาท ๘.๓ ค่าด าเนินงานกองทุนฯ ๘,๐๐๐ บาท ๙. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย กิจกรรมที่ ๑ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๑ งบด าเนินการ ๘,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน -ค่าตอบแทนวิทยากร - จ านวน – คนๆ ละ - บาท ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย


-หน้า ๓๘- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ - ค่าถ่ายเอกสาร ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ - เครื่องพิมพ์ส านักงานและหมึก ๗,๐๐๐ พิมพ์เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับงาน กองทุนฯ -แฟ้มเก็บเอกสาร คลิป ๓๕๐ แฟ้มส าหรับเก็บเอกสาร - ที่เจาะกระดาษ ตระกร้าใส่เอกสาร ๖๕๐ เจาะเอกสารเก็บในแฟ้ม ๑.๒ งบลงทุน ๑.๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องพิมพ์ส านักงาน ๗,๕๐๐ Epson ๑๑๓๑ ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย กิจกรรมที่ ๒ จิตอาสา ๑ งบด าเนินการ ๔,๐๐๐ ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน -ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ๒ คน ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย -ค่าพาหนะเหมาจ่ายจากโรงเรียน ถึงสถานที่ท า กิจกรรมจิตอาสา -ค่าน้ าดื่ม อาหาร และอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ -ค่าเบี้ยเลี้ยง ครู พนักงานขับรถโรงเรียน ๓,๐๐๐ น านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไปท า กิจกรรมจิตอาสา ๑.๑.๓ ค่าวัสดุได้แก่ อุปกรณ์ท าความสะอาด ๕๐๐ เฉลี่ยจ่ายทุกรายการ - น้ ายาท าความสะอาด - ถุงด าใส่ขยะ ถังน้ า ถุงมือยาง - แปรงขัดพื้น -ค่าป้ายไวนิล ๒ ป้าย ๕๐๐ ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย กิจกรรมที่ ๓ กองทุนเสมอภาค ทางการศึกษา ๑ งบด าเนินการ ๐ ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน -ค่าตอบแทนวิทยากร - จ านวน – คนๆ ละ - บาท ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย - ค่าถ่ายเอกสาร ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๑.๒ งบลงทุน ๑.๒.๑ ค่าครุภัณฑ์


-หน้า ๓๙- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑๐. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ ๑.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา ๘,๐๐๐ ๗,๕๐๐ ๕๐๐ - - ๒. จิตอาสา ๔,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๓. กองทุนเสมอภาค - - - - - รวม ๑๒,๐๐๐ ๗,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๐๐๐ - หมายเหตุ ขอถัวจ่ายงบประมาณทุกรายการ ๑๑. ความพร้อมของโครงการ บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม เครื่องมือมีความพร้อมและด าเนินการได้ทันที บุคลากรบางส่วนมีประสบการณ์แต่ยังไม่ได้จัดระบบ ระเบียบความรู้/ประสบการณ์ ๑๒. การประเมิน ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ - นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้น - การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ - แบบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ - นักเรียนมีจิตอาสา รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม - การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ - แบบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑๓.๑ นักเรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ๑๓.๒ นักเรียนชั้น ม. ๔-๖ ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ๑๓.๓ นักเรียนรักในสถาบัน รับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น ๑๓.๔ นักเรียนชั้น ม. ๔ , ม.๕ และ ม.๖ จ านวน ๔๐ คน ที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา มีจิตอาสามากขึ้น ๑๓.๕ ครูที่ปรึกษาส่งข้อมูลให้นักเรียนได้รับทุนเสมอภาพ ๑๔. วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ๑๔.๑ ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๑๔.๒ โรงเรียนด าเนินงานนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ๑๕. ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน ๑๕.๑ นักเรียนยื่นความประสงค์มากกว่าที่ได้รับการจัดสรร ท าให้ไม่เพียงพอกับความต้องการ ของนักเรียน ที่จะพัฒนาหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ๑๕.๒ นักเรียนบางคนขาดความเข้าใจ และไม่ศึกษาข้อมูล ท าให้ขาดโอกาสทางการศึกษา ๑๖. แนวทางการแก้ไขปัญหา ครูที่รับผิดชอบ ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ให้การดูแลช่วยเหลือ ๑๗. การติดตามและประเมินผล


-หน้า ๔๐- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑๗.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ๑๗.๒ รายงานโครงการ ข้อเสนอแนะในการพิจารณาโครงการ ...............................เห็นควรอนุมัติโครงการ....................... ลงชื่อ.......................................ผู้พิจารณาโครงการ ลงชื่อ..................................ผู้พิจารณาโครงการ (นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า) (นางสาวชลธิชา จันท่าม่วง) หัวหน้าแผนงาน รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน อนุมัติโครงการ ควรปรับปรุง ................................................................................................................................................ ลงชื่อ..........................................................ผู้พิจารณาโครงการ (นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว) ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ (นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า) ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ..........................................(ผู้เห็นชอบโครงการ) (นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า) ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ


-หน้า ๔๑- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้ายโครงการ พัฒนางานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ กิจกรรมย่อยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระ งบประมาณ ที่จัดสรร ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ ๑.กิจกรรม พัฒนาส านักงานและ งานสารบรรณฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๐ นายฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์ รวมกับฝ่ายบริหารงาน ทั่วไปในยอดรวม ๑๐,๐๐๐ ๒.กิจกรรม ประชาธิปไตยใน โรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ๑๓,๐๐๐ นายปรีดา รัตนเวฬุ งบทั้งหมด ๒๐,๐๐๐ ๓.กิจกรรม พัฒนาส านักงานฝ่าย บริหารกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ๒๕,๐๐๐ นายศุภกิตต์ ศรีบุตร งบทั้งหมด ๒๕,๐๐๐ ๔.กิจกรรมพัฒนางานฝ่ายบริหาร บุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล ๑๕,๐๐๐ นางสาวคนิษฐา ทิพย์ท า มา ๕.กิจกรรม อัตราก าลัง ก าหนด ต าแหน่ง งานสรรหา งานบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และลาออกจาก ราชการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ๒,๐๐๐ นายไกรวิชญ์ เปลรินทร์ งบทั้งหมด ๓,๐๐๐ ๖.กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๑๓,๐๐๐ น.ส.ธันยาภัทร์ พิมพ์สงวน งานห้องสมุด ๗.กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๒๐,๒๗๘ นายอภิชิต สุวาธา กลุ่มสาระฯภาษาไทย ๘.กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๑๐,๐๐๐ นายสุพรรณ อังกาบ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ๙.กิจกรรมจัดบรรยากาศส่งเสริม การเรียนรู้ จัดหาสื่อการสอนเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๒๐,๐๐๐ นายพิษณุวัชร์ วิลัยหล้า กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ๑๐.กิจกรรม English Chinese Speaking Day ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๕,๐๐๐ นายพิษณุวัชร์ วิลัยหล้า กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ๑๑.กิจกรรม พัฒนาการเรียนการ สอน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๑๕,๐๐๐ นายอัษราวุฒิ จันทะแสง กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา ๑๒.กิจกรรม พัฒนาส่งเสริม บุคลากรในการศึกษางานกลุ่ม สาระการงาน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๑๐,๐๐๐ นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตร กลุ่มสาระการงานอาชีพ


-หน้า ๔๒- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑๓.กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุงบรรยากาศ ห้องเรียนคหกรรม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๗,๘๐๐ นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตร กลุ่มสาระการงานอาชีพ ๑๔.กิจกรรม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะใช้ในการเรียนการสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๒๕,๐๐๐ นางสาวบุษบา วงวิพัฒน์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ๑๕.กิจกรรมกิจกรรมสร้าง บรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ที่ ห้องแนะแนว ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๐ นางรุ่งฤดี แสนพยุห์ กิจกรรมแนะแนว ๑๖.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ จัดการเรียนการสอนกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๕,๐๐๐ นางวรัญญา เมืองแวง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๗.กิจกรรมพัฒนาสื่อและ เทคโนโลยี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๐ นายไกรวิชญ์ เปลรินทร์ รวมกับฝ่ายบริหารงาน วิชากรในยอดรวม ๓๐,๐๐๐ รวมงบประมาณ ๑๖ กิจกรรม ๕ ฝ่ายงาน ๑๘๖,๐๗๘


Click to View FlipBook Version