The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบรายงานสงป.ไตรมาส4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by podchanun36, 2021-09-22 01:35:05

แบบรายงานสงป.ไตรมาส4

แบบรายงานสงป.ไตรมาส4

รายงานผลการดาํ เนนิ งาน

สงป.301และ สงป.302

ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2564)

สํานักงานศกึ ษาธกิ ารจังหวดั นา น
สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลติ /โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ สงป. 302

งบส่วนราขการ/รัฐวสิ าหกจิ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : ...................................................................................... รหัส แผนงบประมาณ : ...................................................................................... รหสั จัดทําแผน
ส่วนราชการ/รัฐวสิ าหกจิ : ............................................................ รหัส
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ……………………………........................ร..ห...สั............ รายงานไตรมาส 4
ประเภทรายจ่าย
รายการ ผลผลิต/โครงการ : ................................................................................... รหสั หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

1. งบบุคลากร รวมทังสิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
1.1 เงินเดือนและค่าจา้ งประจาํ แผน
1.2 ค่าตอบแทนพนกั งานราชการ ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
1.3 คา่ จา้ งชวั คราว - - - - - - - - - -

2. งบดาํ เนินงาน 5,494,955.00 4,419,569.00 2,152,231.00 1,146,412.00 100,000.00 860,443.00 1,322,814.00 1,198,640.00 1,887,060.00 1,214,074.00
2.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 2,216,760.00 1,703,314.40 855,000.00 495,868.40 100,000.00 354,777.00 444,160.00 380,081.00 817,600.00 472,588.00
2.2 คา่ สาธารณูปโภค 190,000.00 142,772.20 46,832.00 75,000.00 72,645.00 348,500.00 211,992.00
2.3 ค่าเช่ารถยนต์ 613,500.00 474,241.20 121,338.00 20,223.00 0.00 80,892.00 121,338.00 60,669.00 0.00 80,892.00
2.4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตสาํ นกั งาน 242,676.00 242,676.00 64,200.00 7,244.40 0.00 21,732.00 38,520.00 14,487.00 51,360.00 38,488.00
2.5 ค่าใชจ้ ่ายการประชุม กศจ./อกศจ. 154,080.00 81,951.40 200,000.00 142,215.00 0.00 50,810.00 200,000.00 187,858.00 150,000.00 65,540.00
2.6 ค่าใชจ้ ่ายในการติดตามประเมินผลนาํ ร่องMatrix Oganization) 550,000.00 446,423.00 17,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17,800.00 0.00 0.00
0.00

2.7 คา่ ใชจ้ ่ายโครงการตรวจติดตามการใชจ้ ่ายเงินอดุ หนุนทุกประเภทและการ 23,600.00 23,274.00 23,600.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 19,074.00
1,643,689.00 680,293.00 338,089.00 0.00 301,200.00 443,796.00 519,600.00 325,500.00
จดั การศึกษาโรงเรียนเอกชน 1,447,689.00 0.00 32,850.00 482,900.00 21,381.00
2.8 รายการคา่ เช่าบา้ น 32,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,760.00
296,100.00 21,381.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 296,100.00
2.9 คา่ ใชจ้ ่ายในการเดินทางเขา้ รับการพฒั นาหลกั สูตรนกั บริหารระดบั สูง 708,250.00 - - 708,250.000 0
27,700.00 44,760.00 0 0 0 0.00 0
2.10ค่าใชจ้ ่ายในการรับสมคั รสอบแข่งขนั เพอื บรรจุเขา้ รับราชการในตาํ แหน่งครู 282,600.00 0.00 0 0 0 0 0 0 27700 0
3. งบลงทุน 397,950.00 0 0 0 0 0 0 0 282600 0
103,100.00 0 0 0 12,000.00 0 0 0 397950 21,100.00
3.1 ครุภณั ฑ์ 0 55,000.00 0.00 15,960.00 59,600.00 0 -23,500.00
3.2 ทีดินและสิงก่อสร้าง 12,000.00 21100.00
3.3 คา่ ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 86,100.00 55,000.000 0.00 15,960.00 59600.00 49,040.00
4. งบเงนิ อุดหนุน
4.1 เงินอดุ หนุนทวั ไป 103,100.00 86,100.00 49040.00 -23500.00

รายการ....(ครุภณั ฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง)......................................... 1,458,752.00 1,265,821.00 779,600.00 80,120.00 139,121.00 229,316.00 655,045.00 160,084.00 -115,014.00 796,301.00
รายการโครงการ 1,458,752.00 1,265,821.00 779,600 80,120.00 139,121.000 229316 655,045.000 160084.00 (115,014.000) 796301.00
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,765,057.00 5,771,490.00 1,226,532.00 2,037,459.00 1,407,764.00 1,748,546.00 2,031,475.00
รายการ....(ครุภณั ฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง)......................................... 2,986,831.00 251,121.00 1,105,719.00
รายการ.................................................................................... 998,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998,730.00 0.00 0.00 0.00
5. งบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รายการ....(ครุภณั ฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง)........................................
รายการ โครงการทีไดร้ ับจดั สรร
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงินงบประมาณทกี ันไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่านมา
เงนิ นอกงบประมาณ

แบบจดั ทาํ แผน/รายงานผลการปฏิบตั งิ านและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาํ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ จัดทาํ แผน
รายงานผล ไตรมาสที 4
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ……………………………………………………………………………รห…สั …… หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)
ส่วนราชการ/รัฐวสิ าหกจิ : ……………………………………………………… รหสั

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยทุ ธศาสตร์ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หน่วยนบั แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม
ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ :ที 1 พฒั นาจดั การศึกษาเพอื ความมนั คง แผน ผล แผน ผล

แผนงบประมาณ :
เป้าประสงค์เชิงยทุ ธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

- ตัวชีวดั : ....................................................................................

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

- ตวั ชีวดั : ...................................................................................
ผลผลติ ที 1: …………………………………….................................................……….
1. แผนการปฏบิ ตั ิงาน
1.1 ตวั ชีวดั :
1.1.1 ปริมาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย :
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงนิ งบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลกั ที 1: .............................................................
2.1.2 กิจกรรมหลกั ที 2: ............................................................
2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทผี ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

หน้า 2 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม
349,690 323,678 3,600 0 0 12,374 137,000 0 209,090 311,304
โครงการที 1 :สร้างและส่งเสริมความเป็ นพลเมืองดตี ามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่
การปฏบิ ตั ิ 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0
137,000 12,374 0 0 0 12,374 137,000 0 0 0
1. แผนการปฏบิ ัติงาน 209,090 311,304 0 0 0 0 0 0 209,090 311,304
1.1 ตัวชีวดั :
1.1.1 เชิงปริมาณ 349,690 323,678 3,600 0 0 12,374 137,000 0 209,090 311,304

นกั เรียนระดบั ชนั มธั ยมศึกษาตอนตน้ ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สงั กดั สพม.
37 จาํ นวน 150 คน เขา้ ร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “ค่ายเรียนรู้ใตร้ ่มพระบารมีจกั รี
วงศ์ นอ้ มนาํ จิตอาสารักษบ์ า้ น รักษถ์ ิน เพือความเป็นพลเมืองดีของสงั คม”

1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละ 80 ของนกั เรียนระดบั ชนั มธั ยมศึกษาตอนตน้ ขา้ ราชการครู
1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 - กนั ยายน 2564
1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย : 191,100 บาท (หนึงแสนเกา้ หมืนหนึงพนั หนึงร้อยบาท)
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ประชุมคณะกรรมการจดั ทาํ หลกั สูตรการฝึกอบรมฯ
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:ส่อบรมเชิงปฏิบตั ิการ“ค่ายเรียนรู้ใตร้ ่มพระบารมีจกั รีวงศ์
1.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3:เวทีวิชาการ นาํ เสนอผลงานและนิทรรศการ
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงนิ งบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ประชุมคณะกรรมการจดั ทาํ หลกั สูตรการฝึกอบรมฯ
2.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:อบรมเชิงปฏิบตั ิการ“คา่ ยเรียนรู้ใตร้ ่มพระบารมีจกั รีวงศ์ นอ้ ม
2.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3:เวทีวชิ าการ นาํ เสนอผลงานและนิทรรศการ
2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทผี ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

รวมเงนิ งบประมาณทงั สิน

หน้า 3 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม
82,000 78,690 0 0 10,180 0 18,370 9,380 53,450 69,310
โครงการที 2 :ป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ในสถานศึกษา จังหวดั น่าน ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564
1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน

1.1 ตัวชีวดั :

1.1.1 เชิงปริมาณ
ชมรม TO BE NUMBER ONEทเี ขา้ ร่วมประกวด ระดบั ภาคเหนือ จาํ นวน 2 ชมรม
- สถานศกึ ษาในสงั กดั กระทรวงศึกษาธิการ จาํ นว 369 แห่ง เขา้ ใจหลกั เกณฑแ์ ละแนวทางการ
ดาํ เนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และนาํ ไปปฏิบตั ิ
- บุคลากรในสังกดั กระทรวงศกึ ษาธิการ จาํ นวน 40 คน ไดร้ ับการพฒั นาศกั ยภาพเพอื เป็นวทิ ยากรและ
ผปู้ ระเมินผลงานโครงการสถานศกึ ษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- สถานศกึ ษาสังกดั สาํ นกั งานเขตพืนทีการศกึ ษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และเขต 2 สาํ นกั งานเขต
พนื ทีการศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 37 สาํ นกั งานอาชีวศึกษาจงั หวดั น่าน สาํ นกั งานส่งเสริมการศกึ ษานอก
ระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั จงั หวดั น่าน สาํ นกั งานศกึ ษาธิการจงั หวดั น่าน

1.1.2 คุณภาพ : - เจา้ หนา้ ทีทนี าํ ชมรม TO BE NUMBER ONE เขา้ ร่วมประกวดฯ ระดบั ภาค
เขา้ ใจแนวทางการดาํ เนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEและสามารถนาํ มาขบั เคลือนงาน
โครงการในสถานศึกษาในพืนทีจงั หวดั น่านได้
- ผปู้ ระเมินผลงานโครงการสถานศกึ ษาสีขาวปลอดยาเสพตดิ และอบายมุขมีความรู้ เขา้ ใจตวั ชีวดั และ
หลกั เกณฑก์ ารประเมินฯ สามารถประเมินผลงานโครงการไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ
- สถานศึกษาในจงั หวดั น่าน ทุกแห่ง เขา้ ใจแนวทางการดาํ เนินงานโครงการสถานศกึ ษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข และไดร้ ับการสนบั สนุนการดาํ เนินงานสร้างภมู ิคุม้ กนั ให้แก่นกั เรียน นกั ศกึ ษา
ไม่ไปเกียวขอ้ งกบั ยาเสพติด

1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 - กนั ยายน 2564
1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย : 42,000 บาท (สีหมืนสองพนั บาทถว้ น )
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:1 การดาํ เนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:ประชุมชีแจงหลกั เกณฑ์ และแนวทางการดาํ เนินงาน
1.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3:อบรมพฒั นาศกั ยภาพบุคลากรเพอื เป็นวิทยากรและผู้
1.2.4กิจกรรมหลกั ที 4:อบรมพฒั นาศกั ยภาพบุคลากรเพอื เป็นวทิ ยากรและผู้

1.2.5 กิจกรรมหลกั ที 5:สรุปและรายงานผล 10,180 9,380 0 0 10,180 0 0 9,380 0 0
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 18,370 0 0 0 0 0 18,370 0 0 0
6,730 0 0 0 0 0 0 0 6,730 0
2.1 เงนิ งบประมาณ 46,720 69,310 46,720 69,310
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:1 การดาํ เนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน
2.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:ประชุมชีแจงหลกั เกณฑ์ และแนวทางการดาํ เนินงานโครงการ 0
2.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3:อบรมพฒั นาศกั ยภาพบุคลากรเพอื เป็นวทิ ยากรและผู้
2.2.4กิจกรรมหลกั ที 4:อบรมพฒั นาศกั ยภาพบุคลากรเพอื เป็นวิทยากรและผู้ 82,000 78,690 0 0 10,180 0 18,370 9,380 53,450 69,310
2.2.5 กิจกรรมหลกั ที 5:สรุปและรายงานผล
2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบกิ เหลือมปี ทผี ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

รวมเงนิ งบประมาณทงั สิน

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม 10,000.00 10,000.00 10,000.00 8,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00

โครงการที 3 : ศธ.จิตอาสาบาํ เพญ็ ประโยชน์ 10,000 10,000.00 10,000.00 8,750.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00
1. แผนการปฏบิ ตั งิ าน
10,000.00 10,000.00 10,000.00 8,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00
1.1 ตัวชีวดั :
1.1.1 ปริมาณ :ลูกเสือ เนตรนารี ยวุ กาชาด จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา
พระราชทานผบู้ าํ เพญ็ ประโยชน์ นกั ศึกษาวิชาทหารบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และ
บุคลากรหน่วยงานอืน รวมทงั สิน 1,000 คน
1.1.2 คุณภาพ :ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา
พระราชทาน ผูบ้ าํ เพญ็ ประโยชน์ นกั ศึกษาวชิ าทหาร บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
และบุคลากรหน่วยงานอืน ในจงั หวดั น่าน มีจิตสาํ นึกทีดีในการมุ่งกระทาํ ประโยชนต์ ่อ
ส่วนรวม และมีความรับผิดชอบตอ่ สงั คม
1.1.3 เวลา : ธนั วาคม 2563
1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย : 10,000 บาท (หนึงหมืนบาทถว้ น)
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1จดั กิจกรรมจิตอาสาบาํ เพญ็ ประโยชนข์ องลูกเสือ เนตรนารี ยวุ
กาชาด จิตอาสา 904
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงนิ งบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1จดั กิจกรรมจิตอาสาบาํ เพญ็ ประโยชนข์ องลูกเสือ เนตรนารี ยวุ
กาชาด จิตอาสา 904
2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทผี ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

รวมเงนิ งบประมาณทงั สิน

หน้า 4 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนบั รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม
73,800.00 73,800.00 25,000.00 0.00 40,000.00 7,200.00 8,800.00 2,020.00 0.00 64,580.00
โครงการที 4 :จดั ทาํ แผนปฏบิ ตั ิราชการด้านพฒั นาการศึกษาพืนทชี ายแดน ประจําปี
งบ1ป.รแะผมนากณารพป.ศฏ.บิ 2ัต5งิ6า3นจงั หวดั น่าน และการขบั เคลือน การดาํ เนนิ งานแบบบูรณาการ 25,000.00 11,240.00 25,000.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 2,020.00 0.00 2,020.00
40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
1.1 ตัวชีวดั : 8,800.00 22,560.00 8,800.00
22,560.00
1.1.1 ปริมาณ :สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่านมีแผนปฏิบตั ิราชการดา้ นพฒั นา 73,800.00 73,800.00 25,000.00 0.00 40,000.00 7,200.00 8,800.00 2,020.00
การศึกษ1า.1พ.2นื คทุณีชาภยาแพด:นรป้อรยะลจะาํ ป1ี0ง0บปขอระงหมานณ่วยพง.าศน.ท25าง6ก4าจรงั ศหึกวษดั านแ่าลนะส1ถฉาบนบัศึกษา สามารถ 0.00 64,580.00
ขบั เคลือนการดาํ เนินงานตามโครงการ และบรรลุผลตามเป้าหมายตวั ชีวดั ความสาํ เร็จของ
โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ ดา้ นพฒั นาการศึกษาพนื ทีชายแดนฯ เกิดประสิทธิภาพ/

1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 – กนั ยายน 2564
1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย :73,800 บาท (เจ็ดหมืนสามพนั แปดร้อยบาทถว้ น)
1.2 กจิ กรรมหลกั

1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจดั ทาํ แผนปฏิบตั ิราชการดา้ นพฒั นา
การศึกษาพนื ทีชายแดนประจาํ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จงั หวดั น่าน

1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:พฒั นาผูเ้ รียนใหม้ ีทกั ษะความสามารถทีสอดรับกบั ทกั ษะใน
ศตวรรษที 21

1.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3:นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดาํ เนินงานตามแผน
โค2ร.งแกผารน/กกาิจรกใรชร้จม่ายงบประมาณ (2.1)

2.1 เงนิ งบประมาณ
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจดั ทาํ แผนปฏิบตั ิราชการดา้ นพฒั นา
การศึกษาพนื ทีชายแดนประจาํ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จงั หวดั น่าน
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:พฒั นาผเู้ รียนใหม้ ีทกั ษะความสามารถทีสอดรับกบั ทกั ษะใน
ศตวรรษที 21
1.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3:นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดาํ เนินงานตามแผน
โครงก2า.2ร/กเงิจนิ กงรบรปมระมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทผี ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

รวมเงนิ งบประมาณทงั สิน

หน้า 2 แบบ สงป. 301

รวมทงั สิน หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)
แผน ผล
ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ 10,000.00 10,000.00 ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม
0.00 0.00 0.00 10,000.00 แผน ผล แผน ผล

โครงการที 5 : ประชุมสัมมนาและทบทวนการดาํ เนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน 10,000.00 0.00 0.00 0.00

โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพชื อนั เนืองมาจากพระราชดาํ ริฯ
1. แผนการปฏบิ ตั ิงาน
1.1 ตัวชีวดั :

1.1.1 ปริมาณ : โรงเรียนในโครงการอนุรักษพ์ นั ธุกรรมพืชอนั เนืองมาจาก

พระราชดาํ ริฯ จาํ นวน 50 แห่ง ในพนื ทีจงั หวดั น่าน ทีไดร้ ับป้ายพระราชทาน และเกียรติบตั ร 1

1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละ 60 ของโรงเรียนในโครงการอนุรักษพ์ นั ธุกรรมพชื อนั 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
เนืองมาจากพระราชดาํ ริฯ มีความรู้ ความเขา้ ใจในการดาํ เนินงาน และสาํ นกั งานศึกษาธิการ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
จงั หวดั น่าน สามารถขบั เคลือน เสริมสร้างและสนบั สนุนใหเ้ กิดเครือข่ายการดาํ เนินงาน การ
เขา้ ร่วมโครงการฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษพ์ นั ธุกรรมพืชอนั
เนืองมาจากพระราชดาํ ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพนื ทีจงั หวดั
น่านไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ

1.1.3 เวลา : ธนั วาคม 2563 – 30 กนั ยายน 2564
1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย : 10,000 บาท (หนึงหมืนบาท)
1.2 กจิ กรรมหลกั

1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1การประชุมสมั มนาและทบทวนการดาํ เนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษพ์ นั ธุกรรมพชื อนั เนืองมาจากพระราชดาํ ริฯ

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงนิ งบประมาณ

2.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1การประชุมสมั มนาและทบทวนการดาํ เนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษพ์ นั ธุกรรมพืชอนั เนืองมาจากพระราชดาํ ริฯ

2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบกิ เหลือมปี ทผี ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

รวมเงนิ งบประมาณทงั สิน

แบบจัดทาํ แผน/รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวสิ าหกิจ จัดทาํ แผน
รายงานผล ไตรมาสที 4
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : …………………………………………………………………………ร…ห…ัส …… หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกจิ : ……………………………………………………… รหสั

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยทุ ธศาสตร์ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ :3พฒั นาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มคี ณุ ภาพ

แผนงบประมาณ :
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

- ตัวชีวดั : ....................................................................................
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

- ตวั ชีวดั : ...................................................................................
ผลผลติ ที 1: …………………………………….................................................……….
1. แผนการปฏิบัติงาน

1.1 ตัวชีวดั :
1.1.1 ปริมาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 คา่ ใชจ้ า่ ย :

1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลกั ที 1: .............................................................
2.1.2 กิจกรรมหลกั ที 2: ............................................................
2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

หน้า 2 แบบ สงป. 301

รวมทงั สิน หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)
แผน ผล
ประเด็นยทุ ธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ 45,400.00 39,230.00 ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กิจกรรม 45,400.00 39,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

โครงการที 1 :เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวดั น่าน 10,340.00 10,340.00 10,340.00 10,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31,860.00 25,690.00 31,860.00 25,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. แผนการปฏบิ ัติงาน 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 ตัวชีวดั : 45,400.00 39,230.00 45,400.00 39,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 เชิงปริมาณ บุคลากรในสาํ นกั งานศกึ ษาธิการจงั หวดั น่าน
1.1.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรในสาํ นกั งานศกึ ษาธิการจงั หวดั น่านไดร้ ับการพฒั นา

เพิมพูนความรู้ความสามารถ ทกั ษะ มีสมรรถนะดา้ นดิจิทลั สามารถนาํ ผลการพฒั นามาใช้
ในการปฏิบตั ิงานในหนา้ ทไี ดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ

1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 - กนั ยายน 2564
1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย : 45,400 บาท (สีหมืนหา้ พนั สีร้อยบาทถว้ น)
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ศึกษาดูงานและแลกเปลียนเรียนรู้การดาํ เนินงาน
สอบแขง่ ขนั บคุ คลเพอื บรรจแุ ละแต่งตงั เขา้ รับราชการเป็นขา้ ราชการครูและบุคลากร
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2 : ศกึ ษาดูงานและแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ดาํ เนินงานพืนทีนวตั กรรมการศึกษาและดา้ นดิจทิ ลั มาใช้ และการบริหารจดั การโรงเรียน
ขนาดเล็กเพอื สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศกึ ษา (Network for Education)
1.2.3 ประชุมวเิ คราะห์กาํ หนดกรอบแนวทางการประเมินการดาํ เนินงานของ
สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั ตามระเบยี บกระทรวงศกึ ษาธิการ วา่ ดว้ ยการตรวจราชการ การ
ติด2ต.าแมผตนรกวาจรสใชอ้จบ่าแยลงะบปปรระะเมมาินณผล(2ก.1า)รจดั การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2560
2.1 เงนิ งบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ศกึ ษาดูงานและแลกเปลียนเรียนรู้การดาํ เนินงานสอบแข่งขนั
2.1.2 ศึกษาดูงานและแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณก์ ารดาํ เนินงานพนื ทีนวตั กรรม
การศกึ ษาและดา้ นดิจทิ ลั มาใช้ และการบริหารจดั การโรงเรียนขนาดเล็กเพือสร้างเครือขา่ ย
ความร่วมมือทางการศกึ ษา (Network for Education)
2.1.3กิจกรรมหลกั ที 3:ประชุมวเิ คราะห์กาํ หนดกรอบแนวทางการประเมินการ
ดาํ เนินงานของสาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั ตามระเบยี บกระทรวงศกึ ษาธิการ วา่ ดว้ ยการ
ตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจดั การศึกษาของ
2.2 เงนิ งบประมาณทกี ันไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทังสิน

หน้า 3 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม
61,600.00 54,122.00 3,000.00 0.00 7,600.00 1,488.00 28,200.00 0.00 22,800.00 52,634.00
โครงการที 2 :ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพอื การจัดทาํ รูปแบบและแนวทางการพฒั นา
หลกั สูตรต่อเนืองเชือมโยงการศึกษาขันพนื ฐานกบั อาชีวศึกษาและอดุ มศึกษา
1. แผนการปฏบิ ัติงาน

1.1 ตวั ชีวดั :

1.1.1 ปริมาณ :1.มีรูปแบบ Model หลกั สูตรตอ่ เนืองเชือมโยงการศึกษาขนั พืนฐานกบั
อาชีวศึกษาและอดุ มศึกษาของจงั หวดั น่าน จาํ นวน 1 Model

2.มีหลกั สูตรต่อเนืองเชือมโยงการศึกษาขนั พืนฐานกบั อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดบั
จงั หวดั ทีสอดคลอ้ งกบั การพฒั นาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 จาํ นวน 1 หลกั สูตร

1.1.2 คุณภาพ หน่วยงานการศกึ ษาในพนื ทีจงั หวดั น่าน มีหลกั สูตรการศกึ ษาทีมี
ความต่อเนือง มีคูม่ ือและกรอบ แนวทางการพฒั นาหลกั สูตรตอ่ เนืองเชือมโยงการศกึ ษาขนั
พนื ฐาน กบั อาชีวศกึ ษาและอุดมศึกษา

1.1.3 เวลา :ตุลาคม 2563 - กนั ยายน 2564

1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย : 60,000บาท (หกหมืนบาทถว้ น)
1.2 กิจกรรมหลกั

1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ประชุมชีแจงการดาํ เนินโครงการจดั ทาํ รูปแบบและแนว
ทางการพฒั นาหลกั สูตรต่อเนืองเชือมโยงการศึกษาขนั พนื ฐานกบั อาชีวศกึ ษาและอุดมศึกษา

1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:แต่งตงั คณะทาํ งานทมี าจากทุกภาคส่วน เพือวางแผนการ
ดาํ เนินงานตามโครงการฯ ประเด็นการเตรียมความพร้อมการจดั การศกึ ษาเพืออาชีพ โดยใช้
จงั หวดั เป็ นฐาน

1.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3:จดั เวทเี สวนาถอดบทเรียนแลกเปลียนเรียนรู้ สถานศึกษา
ตน้ แบบการจดั หลกั สูตรเชือมโยงการศกึ ษาขนั พนื ฐานกบั อาชีวศึกษาอุดมศึกษา

1.2.4 กิจกรรมหลกั ที 4:จดั ประชุมออกแบบ Model หลกั สูตรตอ่ เนืองเชือมโยง
การศึกษาขนั พนื ฐานกบั อาชีวศกึ ษาและอุดมศกึ ษา ระดบั จงั หวดั จดั สรรงบประมาณให้
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายและจดั ทาํ ขอ้ กาํ หนด

1.2.5 กิจกรรมหลกั ที 5:ประชุมลงนามบนั ทกึ ขอ้ ตกลง (MOU) ระหวา่ งสาํ นกั งาน
ศกึ ษาธิการจงั หวดั น่าน กบั โรงเรียน นาํ ร่อง และ สถานประกอบการ

1.2.6 กิจกรรมหลกั ที 6 ร่วมประชุมนาํ เสนอ Model หลกั สูตรตอ่ เนืองเชือมโยง
การศึกษาขนั พนื ฐานกบั อาชีวศกึ ษาและอุดมศึกษา ระดบั ภาค / ระดบั กระทรวง

1.2.7 กิจกรรมหลกั ที 7บูรณาการนิเทศ ตดิ ตาม ประเมินผล
1.2.8 กิจกรรมหลกั ที 8 สรุปรายงานผลการดาํ เนินงาน

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 3,000.00 1,488.00 3,000.00 0.00 0.00 1,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 เงินงบประมาณ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ประชุมชีแจงการดาํ เนินโครงการจดั ทาํ รูปแบบและแนว 0.00 0.00 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:แตง่ ตงั คณะทาํ งานทมี าจากทุกภาคส่วน เพือวางแผนการ 7,600 0.00 0.00 0.00 0.00 22,700.00 0.00 0.00 29,834.00
1.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3:จดั เวทีเสวนาถอดบทเรียนแลกเปลียนเรียนรู้ สถานศึกษา 22,700 29,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00
1.2.4 กิจกรรมหลกั ที 4:จดั ประชุมออกแบบ Model หลกั สูตรตอ่ เนืองเชือมโยง 5,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 11,600.00
1.2.5 กิจกรรมหลกั ที 5:ประชุมลงนามบนั ทึกขอ้ ตกลง (MOU) ระหวา่ งสาํ นกั งาน 11,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,520.00 3,520.00
1.2.6 กิจกรรมหลกั ที 6 ร่วมประชุมนาํ เสนอ Model หลกั สูตรต่อเนืองเชือมโยง 3,520 11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,680.00 7,680.00
1.2.7 กิจกรรมหลกั ที 7บรู ณาการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 7,680 3,520.00 0.00 7,600.00 1,488.00 28,200.00 0.00 22,800.00 52,634.00
1.2.8 กิจกรรมหลกั ที 8 สรุปรายงานผลการดาํ เนินงาน 7,680.00
2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ 61,600.00 54,122.00 3,000.00
รวมเงินงบประมาณทังสิน

หน้า 4 แบบ สงป. 301

รวมทงั สิน หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)
แผน ผล
ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ 60,200.00 60,200.00 ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม 0.00 0.00 32,920.00 32,850.00 5,000.00 0.00 22,280.00 27,350.00

โครงการที 3 :ขับเคลือนการพฒั นาการจัดการศึกษาปฐมวยั ในระดับพนื ที 3,520.00 3,520.00 0.00 0.00 3,520.00 3,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. แผนการปฏบิ ัติงาน 29,400.00 29,330.00 0.00 0.00 29,400.00 29,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 ตวั ชีวัด : 5,000.00 5,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,070.00
20,700.00 20,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,700.00 20,700.00
1.1.1 ปริมาณ : 1) เดก็ ปฐมวยั (อายุ 3-6 ปี ) ทุกคน ไดร้ ับการดูแล พฒั นา จดั ประสบการณก์ ารเรียนรู้ และ 1,580.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,580.00 1,580.00
จดั การศึกษาใหม้ ีพฒั นาการสมวยั ในทุกดา้ น 60,200.00 60,200.00 0.00 0.00 32,920.00 32,850.00 5,000.00 0.00 22,280.00 27,350.00
2) สถานศึกษา/สถานพฒั นาเดก็ ปฐมวยั ทุกสงั กดั ไดร้ บั การส่งเสริม สนบั สนุนและพฒั นาใหม้ ีคุณภาพระดบั ผา่ น
เกณฑข์ นั ตน้ (ระดบั คุณภาพ C) ตามมาตรฐานสถานพฒั นาแห่งชาติ พ.ศ. 2561
3) ผูบ้ ริหารครูผูป้ กครอง ผูด้ ูแลเด็ก ผูร้ ับบริการและผมู้ ีส่วนเกียวขอ้ งทุกภาคส่วน จาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า500 คน
ไดร้ ับการส่งเสริม สนบั สนุน และพฒั นาใหค้ วามรู้ ความเขา้ ใจ มีความตระหนกั และเขา้ มามีส่วนร่วมในการดูแล
พฒั นาและจดั การศึกษาใหเ้ ดก็ ปฐมวยั

1.1.2 คุณภาพ :1) ร้อยละ 80 ของเดก็ ปฐมวยั (อายุ 3-6 ปี ) มีพฒั นาการทีสมวยั ทุกดา้ นอยใู่ นระดบั ดี

1.1.3 เวลา2):ตรอ้ ลุ ยาลคะม802ข5อ6ง3เด-ก็ กปนัฐมยวายัยทนีจบ2ก5า6ร4ศึกษาระดบั ปฐมวยั มีพฒั นาการทีสมวยั ทุกดา้ นอยใู่ น
1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : 66,000บาท (หกหมืนหกพนั บาทถว้ น)
1.2 กิจกรรมหลกั

1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ชวนคิดวเิ คราะห์ความตอ้ งการจาํ เป็นเพอื ร่วมกนั วเิ คราะห์
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:เสริมสร้าง พฒั นาศกั ยภาพบุคลากร
1.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3:สะทอ้ นคิด นิเทศ ติดตาม ตามมาตรฐานฯ
1.2.4 กิจกรรมหลกั ที 4:ชวนเชิญขยายผลองคค์ วามรู้
1.2.5 กิจกรรมหลกั ที 5:สรุปและรายงานผลการจดั กิจกรรม
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงนิ งบประมาณ

2.1.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ชวนคดิ วเิ คราะห์ความตอ้ งการจาํ เป็นเพอื ร่วมกนั วเิ คราะห์
2.1.2 กิจกรรมหลกั ที 2:เสริมสร้าง พฒั นาศกั ยภาพบุคลากร
2.1.3 กิจกรรมหลกั ที 3:สะทอ้ นคดิ นิเทศ ติดตาม ตามมาตรฐานฯ
2.1.4 กิจกรรมหลกั ที 4:ชวนเชิญขยายผลองคค์ วามรู้
2.1.5กิจกรรมหลกั ที 5:สรุปและรายงานผลการจดั กิจกรรม
2.2 เงินงบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทังสิน

หน้า 5 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม
20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
โครงการที 4 :ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ศูนย์เสมารักษ์สํานักงานศึกษาธิการจังหวดั น่าน 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. แผนการปฏบิ ัติงาน
1.1 ตวั ชีวัด :

1.1.1 ปริมาณ ออกตรวจ และเฝ้าระวงั ปัญหาความประพฤตนิ กั เรียนและนกั ศึกษา
โดยศนู ยเ์ สมารักษส์ าํ นกั งานศกึ ษาธิการจงั หวดั น่าน ในพืนทีจงั หวดั น่าน(น่านเหนือ)
อาํ เภอทา่ วงั ผา อาํ เภอสองแคว อาํ เภอปัว อาํ เภอเชียงกลาง อาํ เภอท่งุ ชา้ ง อาํ เภอเฉลิมพระ
เกียรติ อาํ เภอบอ่ เกลือ จาํ นวน 7 ครัง/ปี

1.1.2 คุณภาพ :นกั เรียนและนกั ศึกษา ในเขตพืนทีรับผดิ ชอบของศูนยเ์ สมารักษ์
สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่าน ไดร้ ับการดูแล คุม้ ครอง ป้องกนั แกไ้ ขปัญหาความ
ประพฤตใิ หม้ ีความประพฤตเิ หมาะสมกบั สภาพและวยั พร้อมทงั ไดร้ ับความรู้ ความเขา้ ใจ
ถึงบทบาทหนา้ ทขี องตนเอง ปฏบิ ตั ิตามกฎระเบียบของกระทรวงศกึ ษาธิการ และขอ้ บงั คบั
ของสถานศกึ ษา ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนกั เรียนและนกั ศกึ ษา สถานศกึ ษาทปี ระสบ
เหตภุ ยั พ1ิบ.1ตั .3ิ ภเยวั ธลราร:มมชการตาิคแมละ2ส56ถ4าน- กมาีนราณคฉ์มุก2เ5ฉ6ิน4

1.1.4 คา่ ใชจ้ า่ ย : 20,000 บาท (สองหมืนบาทถว้ น)
1.2 กิจกรรมหลกั

1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:เจา้ หนา้ ทีศนู ยเ์ สมารักษส์ าํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่าน
และบคุ ลากรทเี กียวขอ้ งร่วมออกตรวจความประพฤตินกั เรียนและนกั ศกึ ษา พร้อมทงั การ
ดูแลช่วยเหลือนกั เรียน และนกั ศึกษาสถานศกึ ษาทีประสบเหตภุ ยั พิบตั ิ ภยั ธรรมชาติ และ
สถานการณฉ์ ุกเฉิน ในพนื ทีรับผดิ ชอบของศนู ยเ์ สมารักษ์ สาํ นกั งานศกึ ษาธิการจงั หวดั น่าน

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงนิ งบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลกั ที 1: เจา้ หนา้ ทีศนู ยเ์ สมารักษส์ าํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่าน

และบคุ ลากรทเี กียวขอ้ งร่วมออกตรวจความประพฤตนิ กั เรียนและนกั ศกึ ษา พร้อมทงั การ
ดูแลช่วยเหลือนกั เรียน และนกั ศกึ ษาสถานศกึ ษาทีประสบเหตภุ ยั พบิ ตั ิ ภยั ธรรมชาติ และ
สถานการณฉ์ ุกเฉิน ในพนื ทีรับผดิ ชอบของศูนยเ์ สมารักษ์ สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่าน

2.2 เงนิ งบประมาณทกี ันไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทังสิน

หน้า 6 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม
โครงการที 5 :ส่งเสริมการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
และนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
1. แผนการปฏิบัติงาน 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
1.1 ตวั ชีวดั :

1.1.1 ปริมาณ คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกั เรียนและนกั ศกึ ษา เจา้ หนา้ ที
ศูนยเ์ สมารักษส์ าํ นกั งานศกึ ษาธิการจงั หวดั น่าน และบุคลากรทีเกียวขอ้ ง จาํ นวน 100 คน

1.1.2 คุณภาพ : คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกั เรียนและนกั ศกึ ษา
1.1.3 เวลา :ตลุ าคม 2563 - กนั ยายน 2564
1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : 15,000 บาท (หนึงหมืนห้าพนั บาทถว้ น)
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:จดั ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตนิ กั เรียน
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงนิ งบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลกั ที 1: จดั ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกั เรียน
2.2 เงินงบประมาณทกี ันไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทังสิน

หน้า 7 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที 6 :Innovation For Thai Education (IFTE) นวตั กรรมการศึกษาเพอื พฒั นา 220,685.00 184,057.00 6,000.00 4,040.00 155,200.00 15,880.00 23,795.00 0.00 35,690.00 164,137.00
กา1ร.ศแึกผษนาการปฏิบัติงาน

1.1 ตวั ชีวัด :
1.1.1 ปริมาณ : 1. จงั หวดั น่านมีศนู ยก์ ลางขอ้ มลู สารสนเทศ นวตั กรรม และมีการวิจยั ทาง
การศึกษาในระดบั จงั หวดั อยา่ งนอ้ ย 1 ศูนย์
2. จงั หวดั น่านมีนวตั กรรมการบริหารจดั การ การจดั การเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ ประเมินผล
อยา่ งนอ้ ย 15 นวตั กรรม
3. จงั หวดั น่านมีงานวิจยั และการเผยแพร่นวตั กรรมการบริหารจดั การ การจดั การเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล อยา่ งนอ้ ย 1 ชิน
4. จงั หวดั น่านมีเครือขา่ ยการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา อยา่ งนอ้ ย 1เครือขา่ ย
5. สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาติขนั พืนฐานเพิมขึนอยา่ งนอ้ ย ร้อยละ5

1.1.2 คณุ ภาพ :1. สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่านเป็นศูนยก์ ลางขอ้ มลู สารสนเทศ นวตั กรรม
และมีการวิจยั ทางการศึกษา ในระดบั จงั หวดั ทีมีคุณภาพ
2. จงั หวดั น่านมีนวตั กรรมการบริหารจดั การ การจดั การเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล ที
สามารถใชพ้ ฒั นาคณุ ภาพการศึกษาไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิผล
3. จงั หวดั น่านมีงานวิจยั ทีมีคุณภาพ และการเผยแพร่นวตั กรรมการบริหารจดั การ การจดั การเรียนรู้
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล แก่สาธารณชน
4. จงั หวดั น่านมีเครือขา่ ยการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา ทีมีประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาติขนั พืนฐานเพิมขึน

1.1.3 เวลา :ตลุ าคม 2563 – กนั ยายน 2564

1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย : 248,000 บาท (สองแสนสีหมืนแปดพนั บาทถว้ น)
1.2 กิจกรรมหลกั

1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ร่วมการประชุมชีแจงการดาํ เนินงาน

1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:วเิ คราะห์คะแนน/จดั ทาํ ระบบสารสนเทศผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบั ชาตขิ นั พนื ฐาน

1.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3:ประชุมเชิงปฏิบตั ิการนาํ รูปแบบ/แนวทางการพฒั นา
นวตั กรรมการศึกษา สู่สถานศกึ ษากลุ่มเป้าหมาย

1.2.4 กิจกรรมหลกั ที 4:นิเทศ ตดิ ตาม ประเมินผลการนวตั กรรมการศกึ ษาของ
สถานศกึ ษา

1.2.5 กิจกรรมหลกั ที 5:ประชุมแลกเปลียนเรียนรู้ และถอดบทเรียน/คดั เลือก 6,000.00 4,040.00 6,000.00 4,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
นวตั กรรมการปฏิบตั ิทีดี
9,500.00 15,880.00 0.00 0.00 9,500.00 15,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.6 กิจกรรมหลกั ที 6:การสังเคราะห์วจิ ยั นวตั กรรมของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
145,700.00 102,652.00 0.00 0.00 145,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,652.00
1.2.7 กิจกรรมหลกั ที 7:จดั ทาํ เอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดาํ เนินงาน 23,795.00 23,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,795.00 0.00 0.00 23,795.00
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 20,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 22,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 เงนิ งบประมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,690.00 15,690.00
15,690.00 15,690.00
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ร่วมการประชุมชีแจงการดาํ เนินงาน
2.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:วเิ คราะห์คะแนน/จดั ทาํ ระบบสารสนเทศผลการทดสอบทาง 220,685.00 184,057.00 6,000.00 4,040.00 155,200.00 15,880.00 23,795.00 0.00 35,690.00 164,137.00
การศึกษาระดบั ชาติขนั พนื ฐาน
2.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3:ประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการนาํ รูปแบบ/แนวทางการพฒั นาการ
จดั การเ2ร.ีย2น.4รกู้ สิจู่สกถรรามนหศึกลษกั ทากี 4ล:ุ่มนเิ ปท้าศหตมิดาตยาม ประเมินผลการนวตั กรรมการศกึ ษาของ
สถานศึก2.ษ2า.5 กิจกรรมหลกั ที 5:ประชุมแลกเปลียนเรียนรู้ และถอดบทเรียน/คดั เลือก
นวตั กรรมการปฏิบตั ิทีดี

2.2.6 กิจกรรมหลกั ที 6:การสงั เคราะห์วจิ ยั นวตั กรรมของสถานศกึ ษากลุ่มเป้าหมาย

2.2.7 กิจกรรมหลกั ที 7:จดั ทาํ เอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดาํ เนินงาน
2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่านมา

2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทังสิน

หน้า 8 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม
โครงการที 7 :ขบั เคลือนการยกระดบั คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา 100,000.00 82,594.00 5,700.00 0.00 29,800.00 35,500.00 64,500.00 0.00 0.00 47,094.00
จังหวดั ผ่าน กลไกของคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวดั (กศจ.)

1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตวั ชีวัด :
1.1.1 ปริมาณ :1. สถานศกึ ษาและหน่วยงานทางการศกึ ษาในจงั หวดั น่านจาํ นวน 12

โรง ไดเ้ ขา้ ร่วมศึกษา วเิ คราะห์ปัญหา ขอ้ จาํ กดั และความตอ้ งการยกระดบั คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทวั ถึงตามบริบทของจงั หวดั
2. ครู และบคุ ลากรทีเกียวขอ้ ง จาํ นวน 80 คน ไดร้ ับการพฒั นาให้มีความรู้เขา้ ใจและ
สามารถ นาํ ความรู้ทีไดไ้ ปใชใ้ นการจดั การเรียนการสอนและการปฏิบตั ิงานไดอ้ ยา่ งมี
ประสิทธิภาพ
3. สถาน1ศ.1กึ .2ษาคุณไดภร้ าับพก:า1ร)นริเ้อทยศลตะดิ 1ต0า0มขแอลงะผปบู้ รระิหเมารินคผลรูกแาลระขผบั เู้ กเคียลวือขนอ้ งคไุณดภเ้ ขาาพ้ รก่วามรศศกึึกษษาา
วเิ คราะห์ ปัญหา ขอ้ จาํ กดั และความตอ้ งการยกระดบั คุณภาพการศกึ ษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทวั ถึงตามบริบทของจงั หวดั
2) ร้อยละ 100 ของครู และบุคลากรทเี กียวขอ้ ง ไดร้ ับการพฒั นาให้มีความรู้เขา้ ใจนาํ ไปใช้
ในการจดั การเรียนการสอนและการปฏิบตั ิงานไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ
3) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ไดร้ ับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการขบั เคลือนคุณภาพ
การศึกษ1า.1ร่.ว3มเกวลบั าห:นต่วลุ ยางคามน2ท5า6ง3ก–ารกศนั กึ ยษาายแนละ25ห6น4่วยงานทีเกียวขอ้ งในจงั หวดั น่าน

1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย :100,000 (หนึงแสนบาทถว้ น)
1.2 กิจกรรมหลกั

1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:การวเิ คราะห์สภาพปัญหา ความตอ้ งการจาํ เป็น และแนวทาง
การขบั เคลือนในการยกระดบั คุณภาพการศกึ ษาจงั หวดั น่าน

1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:การยกระดบั คุณภาพการศกึ ษาเพอื พฒั นาครูปฐมวยั สู่การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ในชนั เรียน

1.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3การพฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากรในการเสริมสร้างทกั ษะการสอน
ภาษาองั กฤษเพือการท่องเทยี วและการประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษาในจงั หวดั น่าน

1.2.4 กิจกรรมหลกั ที 4 การนิเทศ ตดิ ตาม และประเมินผลการดาํ เนินงานการพฒั นา
การศึกษาของจงั หวดั น่าน

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงนิ งบประมาณ

2.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:การวเิ คราะห์สภาพปัญหา ความตอ้ งการจาํ เป็น และแนวทาง 19,900.00 5,700.00 5,700.00 0.00 0.00 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
การขบั เคลือนในการยกระดบั คุณภาพการศกึ ษาจงั หวดั น่าน 30,720.00 29,800.00 0.00 0.00 29,800.00 29,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:การยกระดบั คุณภาพการศกึ ษาเพอื พฒั นาครูปฐมวยั สู่การจดั 30,400.00 40,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,700.00 0.00 0.00 40,294.00
18,980.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 6,800.00
ประสบการณ์การเรียนรู้ ในชนั เรียน
2.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3: การพฒั นาศกั ยภาพบุคลากรในการเสริมสร้างทกั ษะการ 100,000.00 82,594.00 5,700.00 0.00 29,800.00 35,500.00 64,500.00 0.00 0.00 47,094.00

สอนภาษาองั กฤษเพือการทอ่ งเทยี วและการประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษาใน
จงั หวดั น่าน

2.2.4 กิจกรรมหลกั ที 4: การนิเทศ ตดิ ตาม และประเมินผลการดาํ เนินงานการพฒั นา
การศกึ ษาของจงั หวดั น่าน

2.2 เงินงบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

รวมเงนิ งบประมาณทังสิน

หน้า 9 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม 64,400.00 62,483.00 2,700.00 0.00 38,735.00 0.00 22,965.00 0.00 0.00 62,483.00
โครงการที 8 :ประเมนิ คุณภาพผู้เรียนระดบั การศึกษาภาคบังคับ ประจําปี งบประมาณ
1. แผนการปฏิบัติงาน 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00
15,525.00 15,525.00 0.00 0.00 15,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,525.00
1.1 ตัวชีวัด : 23,210.00 23,210.00 0.00 0.00 23,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,210.00
1.1.1 ปริมาณ :๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของนกั เรียนชนั ประถมศกึ ษาปี ที 1ในโรงเรียนเอกชน 22,965.00 21,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,965.00 0.00 0.00 21,048.00
1.1.2 คุณภาพ :1) 1) นกั เรียนชนั ประถมศึกษาปี ที 1 ของโรงเรียนเอกชนในจงั หวดั 64,400.00 62,483.00 2,700.00 0.00 38,735.00 0.00 22,965.00 0.00 0.00 62,483.00
1.1.3 เวลา :กุมภาพนั ธ์ 2564 – กนั ยายน 2564
1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย :64,400บาท (หกหมืนสีพนั สีร้อยบาทถว้ น)

1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:กิจกรรมประชุมคณะทาํ งานและคณะกรรมการระดบั ศูนย์
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:กิจกรรมการประเมินความสามารถ
1.2.3 กิจกรรมหลกั ที 33. กิจกรรมการประเมินคุณภาพผเู้ รียน (NT) ชนั ประถมศกึ ษา
1.2.4 กิจกรรมหลกั ที 4 กิจกรรมสรุปผลการดาํ เนินงานและจดั ทาํ เอกสารรายงาน

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงนิ งบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:กิจกรรมประชุมคณะทาํ งานและคณะกรรมการระดบั ศนู ย์
2.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:กิจกรรมการประเมินความสามารถ
2.2.3 กิจกรรมหลกั ที 33. กิจกรรมการประเมินคุณภาพผเู้ รียน (NT) ชนั ประถมศกึ ษา
2.2.4 กิจกรรมหลกั ที 4 กิจกรรมสรุปผลการดาํ เนินงานและจดั ทาํ เอกสารรายงาน
2.2 เงินงบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงนิ งบประมาณทังสิน

หน้า 10 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กจิ กรรม
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
โครงการที 9 :นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :

1.1.1 ปริมาณ :๑) จาํ นวนผบู้ งั คบั บญั ชายวุ กาชาด สมาชิกยวุ กาชาด และผทู้ มี ีส่วน
1.1.2 คุณภาพ :1) ร้อยละ ๑๐๐ ของผบู้ งั คบั บญั ชายวุ กาชาด และสมาชิกยวุ กาชาด
1.1.3 เวลา :กมุ ภาพนั ธ์ 2564 – กนั ยายน 2564
1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : 10,000 บาท (หนึงหมืนบาทถว้ น)
1.2 ไกดิจแ้กกร่โรรมงหเรลียักนราชานุบาล
โรงเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนโรงเรียนสา โรงเรียนท่า

วงั ผาพทิ ยาคม โรงเรียนปัว โรงเรียนวรนคร และโรงเรียนบา้ นปรางค์ เดือนพฤษภาคม -

มิถุนายน 2564

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
2.1 เงินงบประมาณ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

2.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:การนิเทศการจดั กิจกรรมยวุ กาชาดในสถานศึกษา จาํ นวน 7
โรงเรียน ไดแ้ ก่โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนโรงเรียนสา โรงเรียนท่า
วงั ผาพิทยาคม โรงเรียนปัว โรงเรียนวรนคร และโรงเรียนบา้ นปรางค์ เดือนพฤษภาคม -
มิถุนายน 2564

2.2 เงินงบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทังสิน

หน้า 11 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเด็นยทุ ธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กิจกรรม 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00

โครงการที 10 :ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวนั สถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตวั ชีวัด :

1.1.1 ปริมาณ: ผบู้ ริหารสถานศกึ ษา ผบู้ งั คบั บญั ชายวุ กาชาด สมาชิกยวุ กาชาด จติ

อาสา 904 ประชาชนจติ อาสาพระราชทาน ผบู้ าํ เพญ็ ประโยชน์ ผมู้ ีเกียรติ และผเู้ ขา้ ร่วมการ

จดั โครงการส่งเสริมการจดั งานวนั คลา้ ยวนั สถาปนายวุ กาชาดไทย (99 ปี ยวุ กาชาดไทย)

ภายใตก้ ิจกรรมยวุ กาชาดจติ อาสาบาํ เพญ็ ประโยชน์ (โคก หนองนา โมเดล)จาํ นวน400 คน
1.1.2 คุณภาพ :ร้อยละแปดสิบของผบู้ ริหารสถานศึกษา ผบู้ งั คบั บญั ชายวุ กาชาด

สมาชิกยวุ กาชาด จติ อาสา 904 ประชาชนจติ อาสาพระราชทาน ผบู้ าํ เพญ็ ประโยชน์ ผมู้ ี

เกียรติ และผเู้ ขา้ ร่วมฟการจดั โครงการมีส่วนร่วมการจดั โครงการส่งเสริมการจดั งานวนั

คลา้ ยวนั 1ส.1ถ.3าปเวนลาาย:วุ มกากชราาดคไมท2ย5(6949-ปกี ุมยวภุ กาพาชนั าธด์ไ2ท56ย4)ภายใตก้ ิจกรรมยวุ กาชาดจติ อาสา
1.1.4 ค่าใชจ้ า่ ย : 30,000 บาท (สามหมืนบาทถว้ น)

1.2 กิจกรรมหลัก

1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ดาํ เนินการจดั โครงการส่งเสริมการจดั งานวนั คลา้ ยวนั

สถาปนายวุ กาชาดไทย (99 ปี ยวุ กาชาดไทย)ภายใตก้ ิจกรรมยวุ กาชาดจิตอาสาบาํ เพญ็

ประโยชน์ (โคก หนองนา โมเดล)ในวนั พุธที 27 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนทา่ วงั ผาพทิ ยาคม

อาํ2เ.ภแอผทน่ากวงาั ผรใาชจ้จงั ่าหยวงดบั นป่ารนะมาณ (2.1)
2.1 เงนิ งบประมาณ

2.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ดาํ เนินการจดั โครงการส่งเสริมการจดั งานวนั คลา้ ยวนั 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
สถาปนายวุ กาชาดไทย (99 ปี ยวุ กาชาดไทย)ภายใตก้ ิจกรรมยวุ กาชาดจิตอาสาบาํ เพญ็ 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
ประโยชน์ (โคก หนองนา โมเดล)ในวนั พธุ ที 27 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนทา่ วงั ผาพทิ ยาคม
อาํ เภอท่าวงั ผา จงั หวดั น่าน

2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

รวมเงนิ งบประมาณทังสิน

หน้า 12 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเด็นยทุ ธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลิต/ โครงการ กจิ กรรม
โครงการที 11 :ฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีและผู้บังคับบัญชายวุ กาชาดหลกั สูตรครูผู้สอน 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
กิจกรรมยุวกาชาด
40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
1. แผนการปฏิบัติงาน 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
1.1 ตัวชีวดั :
1.1.1 ปริมาณ: ผบู้ ริหารสถานศึกษา ผบู้ งั คบั บญั ชายวุ กาชาด สมาชิกยวุ กาชาด จิต

อาสา 904 ประชาชนจติ อาสาพระราชทาน ผบู้ าํ เพญ็ ประโยชน์ ผมู้ ีเกียรติ และผเู้ ขา้ ร่วมการ
จดั โครงการส่งเสริมการจดั งานวนั คลา้ ยวนั สถาปนายวุ กาชาดไทย (99 ปี ยวุ กาชาดไทย)
ภายใตก้ ิจกรรมยวุ กาชาดจติ อาสาบาํ เพญ็ ประโยชน์ (โคก หนองนา โมเดล)จาํ นวน400 คน

1.1.2 คุณภาพ :ร้อยละแปดสิบของผบู้ ริหารสถานศกึ ษา ผบู้ งั คบั บญั ชายวุ กาชาด
สมาชิกยวุ กาชาด จิตอาสา 904 ประชาชนจติ อาสาพระราชทาน ผบู้ าํ เพญ็ ประโยชน์ ผมู้ ี
เกียรติ และผเู้ ขา้ ร่วมฟการจดั โครงการมีส่วนร่วมการจดั โครงการส่งเสริมการจดั งานวนั
คลา้ ยวนั 1ส.1ถ.3าปเวนลาาย:วุ มกาิถชุนาาดยไนท2ย5(9694 ปี ยวุ กาชาดไทย)ภายใตก้ ิจกรรมยวุ กาชาดจติ อาสา

1.1.4 คา่ ใชจ้ า่ ย : 40,000 บาท (สีหมืนบาทถว้ น)
1.2 กจิ กรรมหลัก

1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:โครงการฝึกอบรมเจา้ หนา้ ทแี ละผบู้ งั คบั บญั ชายวุ กาชาด
หลกั สูตรครูผสู้ อนกิจกรรมยวุ กาชาด

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:โครงการฝึกอบรมเจา้ หนา้ ทแี ละผบู้ งั คบั บญั ชายวุ กาชาด

หลกั สูตรครูผสู้ อนกิจกรรมยวุ กาชาด

2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทังสิน

หน้า 13 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเด็นยทุ ธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม
โครงการที 12 :พฒั นาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวดั และประเมินผล โรงเรียน 31,123.00 29,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,123.00 8,640.00 0.00 20,430.00
เอกชนจังหวัดน่าน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
7,350.00 8,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,350.00 8,640.00 0.00 0.00
1. แผนการปฏบิ ัติงาน
1.1 ตัวชีวดั : 23,773.00 20,430.00 23,773.00 20,430.00
1.1.1 ปริมาณ: ผบู้ ริหารและครูโรงเรียนเอกชน จงั หวดั น่านจาํ นวน 12 โรงเรียน 0.00

ไดร้ ับการพฒั นา ให้มีความรุ้ความเขา้ ใจเรืองหลกั สูตร กระบวนการจดั การเรียนรุ้ การวดั
และประเมินผล

1.1.2 คุณภาพ : ผบู้ ริหารและครูโรงเรียนเอกชน จงั หวดั น่านร้อยละ 80 ไดร้ ับการ
พฒั นา ให้มีความรุ้ความเขา้ ใจเรืองหลกั สูตร กระบวนการจดั การเรียนรุ้ การวดั และ
ประเมิน1ผ.1ล.3 เวลา : มนั าคม - กนั ยายน 2564

1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย : 31,123(สามหมืนหนึงพนั หนึงร้อยยสี ิบสามบาทถว้ น)
1.2 กิจกรรมหลัก

1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1กิจกรรมประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการวดั และประเมินผลการเรียนรู้
ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชือ

1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:กิจกรรมประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ ารหลกั สูตร
ฐานสมรรถนะ และการยกระดบั คุณภาพการสอนดว้ ยกระบวนการโคช้ โรงเรียนเอกชน

1.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3:กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดาํ เนินงาน
ดา้ นวชิ าการของโรงเรียนเอกชนจงั หวดั น่าน

1.2.4 กิจกรรมหลกั ที 4:กิจกรรมสรุปผล รายงานผลการดาํ เนินงานโครงการพฒั นา
หลกั สูตรกระบวนการจดั การเรียนรู้ การวดั ผลประเมินผล โรงเรียนเอกชนจงั หวดั น่าน

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1กิจกรรมประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ ารวดั และประเมินผลการเรียนรู้

ของสถานศึกษา ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคตดิ เชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจดั ทาํ เอกสารหลกั ฐานการศึกษาที

2.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตั ิการหลกั สูตร
ฐานสมรรถนะ และการยกระดบั คุณภาพการสอนดว้ ยกระบวนการโคช้ โรงเรียนเอกชน
จงั หวดั น่าน

2.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3:กิจกรรมการนิเทศ ตดิ ตาม และประเมินผล การดาํ เนินงาน
ดา้ นวชิ าการของโรงเรียนเอกชนจงั หวดั น่าน

2.2.4 กิจกรรมหลกั ที 4:กิจกรรมสรุปผล รายงานผลการดาํ เนินงานโครงการพฒั นา 0.00
31,123.00 29,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,123.00 8,640.00 0.00 20,430.00
หลกั สูตรกระบวนการจดั การเรียนรู้ การวดั ผลประเมินผล โรงเรียนเอกชนจงั หวดั น่าน

ประจาํ ปี งบประมาณ 2564
2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทังสิน

แบบจดั ทาํ แผน/รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาํ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวสิ าหกิจ จดั ทาํ แผน
รายงานผล ไตรมาสที 4
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ……………………………………………………………………………รห…สั …… หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)
ส่วนราชการ/รัฐวสิ าหกจิ : ……………………………………………………… รหัส

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนบั รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ :ที 4 การสร้างโอกาสและ ความเสมอภาค ทางการศึกษา

แผนงบประมาณ :
เป้าประสงค์เชิงยทุ ธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

- ตวั ชีวดั : ....................................................................................
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

- ตัวชีวดั : ...................................................................................
ผลผลติ ที 1: …………………………………….................................................……….
1. แผนการปฏบิ ตั งิ าน

1.1 ตวั ชีวดั :
1.1.1 ปริมาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย :
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงนิ งบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลกั ที 1: .............................................................
2.1.2 กิจกรรมหลกั ที 2: ............................................................
2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทผี ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

หน้า 2 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม
23,600.00 23,274.00 10,200.00 0.00 1,200.00 4,200.00 11,000.00 0.00 1,200.00 19,074.00
โครงการที 1 :ตรวจตดิ ตามการใช้จ่ายเงนิ อดุ หนุนทุกประเภทและการจดั การศึกษาของ
โรง1เ.รแียผนนเอกการชปนฏบิ ตั ิงาน 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
2,400.00 2,300.00 600.00 0.00 600.00 2,300.00
1.1 ตัวชีวดั : 2,400.00 2,400.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 2,400.00
9,800.00 9,574.00 0.00 0.00 9,574.00
1.1.1 ปริมาณ :โรงเรียนเอกชนในสงั กดั สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่าน ร้อยละ๘๐ 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00
ไดร้ ับตรวจติดตามการใชจ้ ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน และการ 0.00 1,200.00 19,074.00
บริหารงานของส่วนราชการทีจาํ เป็นต่อการจดั การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 0.00 0.00 0.00 9,800.00

1.1.2 คุณภาพ : สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่านมีมีแนวทางการดาํ เนินงานส่งเสริม 23,600.00 23,274.00 10,200.00 0.00 1,200.00 4,200.00 11,000.00
สนบั สนุน และตรวจติดตามการใชจ้ ่ายเงนิ อุดหนุนทุกประเภทและการจดั การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในสงั กดั เพือใหเ้ กิดผลสมั ฤทธิและมีประสิทธิภาพ

1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 - กนั ยายน 2564
1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย : 23,600 สองหมืนสามพนั หกร้อยบาทถว้ น
1.2 กจิ กรรมหลกั

1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:สรรหาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศกึ ษาเอกชนจงั หวดั
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:ติดตามสถานะการขอจดั ตงั การจดั การเรียนการสอน
และการเลิกลม้ กิจการของโรงเรียนเอกชนให้เป็ นไปตามระเบยี บทกี าํ หนด
1.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3:คา่ ใชจ้ ่ายการบริหารงานของส่วนราชการทีจาํ เป็นต่อการจดั การศกึ ษา
ของโรงเรียนเอกชน
1.2.4 กิจกรรมหลกั ที 4:ตรวจตดิ ตามใชจ้ ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน และ
จาํ นวนนกั เรียน ขอ้ มูล ณ วนั ที 10 มิถุนายน 2564

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงนิ งบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลกั ที 1:สรรหาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จงั หวดั
2.1.2 กิจกรรมหลกั ที 2:ติดตามสถานะการขอจดั ตงั การจดั การเรียนการสอน

และการ2เ.ล1ิก.3ลกม้ ิจกกิจรกรามรหขอลงกั โทรี ง3เ:รคีย่านใชเอจ้ ก่าชยนกาใรหบเ้ ปริ็หนาไรปงตานามขรอะงเสบ่วียนบรทาีกชาํ กหานรทดีจาํ เป็นต่อการจดั
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน

2.1.4กิจกรรมหลกั ที 4:ตรวจติดตามใชจ้ ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน
และจาํ นวนนกั เรียน ขอ้ มูล ณ วนั ที 10 มิถุนายน 2564

2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบกิ เหลือมปี ทผี ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

รวมเงนิ งบประมาณทงั สิน

แบบจัดทาํ แผน/รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาํ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ จดั ทาํ แผน
รายงานผล ไตรมาสที 4
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ……………………………………………………………………………รห…สั …… หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)
ส่วนราชการ/รัฐวสิ าหกจิ : ……………………………………………………… รหสั

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนบั รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ :ที 5 พฒั นาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ

แผนงบประมาณ :
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

- ตัวชีวดั : ....................................................................................
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

- ตวั ชีวดั : ...................................................................................
ผลผลติ ที 1: …………………………………….................................................……….
1. แผนการปฏบิ ัติงาน

1.1 ตวั ชีวดั :
1.1.1 ปริมาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย :
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงนิ งบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลกั ที 1: .............................................................
2.1.2 กิจกรรมหลกั ที 2: ............................................................
2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบกิ เหลือมปี ทผี ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

หน้า 2 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม
แผน ผล แผน ผล

โครงการที 1 :จัดทาํ แผนปฏบิ ัติราชการด้านพฒั นาการศึกษา (แผนบูรณาการ) ประจาํ ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวดั น่าน ภายใต้แผนพฒั นาการศึกษาจังหวดั น่าน (พ.ศ. 38,900.00 38,396.00 30,100.00 28,100.00 8,800.00 9,696.00 0.00 600.00 0.00 0.00

2561.2แ-2ผ5น65ก)ารฉปบฏบั บิทัตบิงทาวนนปี งบประมาณ
1.1 ตวั ชีวดั :

1.1.1 ปริมาณ :1.สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่านมีแผนปฏิบตั ิราชการดา้ นพฒั นา

การศึกษา (แผนบูรณาการ) ประจาํ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จงั หวดั น่านและแผนปฏิบตั ิ

ราชการประจาํ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่าน รวม 2 ฉบบั

2.

หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานาํ แผนพฒั นาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จงั หวดั

น่าน ฉบบั ทบทวนปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปใชเ้ ป็นกรอบทิศทางในการจดั การศึกษาของ

หน่วยงานทางการศึกษา 13 หน่วยงาน 3.สาํ นกั งานศึกษาธิการ

จงั หวดั น่าน มีรายงานผลการดาํ เนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการดา้ นพฒั นาการศึกษา (แผน

บูรณาการ) ประจาํ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จงั หวดั น่านและแผนปฏิบตั ิราชการประจาํ ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่าน รวม 2 ฉบบั

1.1.2 คุณภาพ : 1. สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่าน หน่วยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษา สามารถขบั เคลือนการดาํ เนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิราชการดา้ น

พฒั นาการศึกษา (แผนบูรณาการ) ประจาํ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จงั หวดั น่านตามเป้าหมาย

ตวั ชีวดั ความสาํ เร็จของโครงการไม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ 80

2. สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่านขบั เคลือนการดาํ เนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ

ประจาํ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564ของสาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่าน ตามเป้าหมายตวั ชีวดั

ความสาํ เร็จของโครงการไมน่ อ้ ยกวา่ ร้อยละ 80

3.สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่าน สามารถนาํ ผลการดาํ เนินงานในปี งบประมาณ

พ.ศ. 2564 ไปพฒั นาต่อยอดตามเป้าหมายตวั ชีวดั ความสาํ เร็จทีกาํ หนดในปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 ให1เ้.ก1.ิด3ปเวรละาสิท: ตธุลิภาคพมแล25ะ6ป3ร–ะสมิทีนธาิผคลมเพ25มิ 6ข4ึน
1.1.4 ค่าใชจ้ ่าย : 38,900 บาท (สามหมืนแปดพนั เกา้ ร้อยบาทถว้ น)
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ศธจ.น่าน จดั ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจดั ทาํ แผนพฒั นาการศึกษา

จงั หวดั (พ.ศ. 2562-2565) ฉบบั ทบทวน

1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:ศธจ.น่าน จดั ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจดั ทาํ แผนปฏิบตั ิราชการ 25,000.00 27,296.00 19,200.00 17,600.00 8,800.00 9,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ประจาํ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศธจ.น่าน 13,900.00 10,500.00 10,900.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.3 กิจกรรมหลกั ที 3: ศธจ.น่าน จดั ประชุมและจดั ทาํ รายงานผลการดาํ เนินงาน 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) 38,900.00 38,396.00 30,100.00 28,100.00 8,800.00 9,696.00 0.00 600.00 0.00 0.00
2.1 เงนิ งบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลกั ที 1: ศธจ.น่าน จดั ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจดั ทาํ แผนพฒั นา

การศึกษาจงั หวดั (พ.ศ. 2562-2565) ฉบบั ทบทวน
2.1.2 กิจกรรมหลกั ที 2: ศธจ.น่าน จดั ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจดั ทาํ แผนปฏิบตั ิราชการ
2.1.3 กิจกรรมหลกั ที 3: ศธจ.น่าน จดั ประชุมและจดั ทาํ รายงานผลการดาํ เนินงาน

2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทผี ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

รวมเงนิ งบประมาณทงั สิน

หน้า 3 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม
โครงการที 2 :ตรวจตดิ ตามและประเมินผลการดาํ เนินงาน ตามนโยบายและยทุ ธศาสตร์ 80,000.00 72,665.00 5,320.00 0.00 20,410.00 32,000.00 11,100.00 0.00 43,170.00 40,665.00

1. แผนการปฏบิ ัตงิ าน 2,660.00 2,660.00 2,660.00 0.00 0.00 2,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 ตัวชีวดั : 2,660.00 2,660.00 2,660.00 0.00 0.00 2,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 ปริมาณ :ไดค้ ู่มือการตรวจราชการทีมีการพฒั นาตวั ชีวดั และกรอบภาระกิจการ 20,410.00 20,410.00 0.00 20,410.00 20,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,100.00 6,270.00 0.00 0.00 0.00 6,270.00 11,100.00 0.00 0.00 0.00
ตรวจราชการตามนโยบาย และยทุ ธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการทีกาํ หนดไว1้ ฉบบั 5,700.00 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 5,700.00
1.1.2 คุณภาพ :ไดเ้ ครืองมือประเมินผลสมั ฤทธิของการปฏิบตั ิตามนโยบายสาํ คญั และ 20,410.00 20,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,410.00 20,410.00
5,700.00 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 5,700.00
การแกไ้ ขปัญหาการศึกษาในพืนที 11,360.00 8,855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,360.00 8,855.00
1.1.3 เวลา :ตุลาคม 2563 – กนั ยายน 2564 0.00 0.00 43,170.00 40,665.00
1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย :80,000 (แปดหมืนบาทถว้ น)
1.2 กจิ กรรมหลกั 80,000.00 72,665.00 5,320.00 0.00 20,410.00 32,000.00 11,100.00
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ประชุมรับนโยบายการตรวจราชการ
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2: ประชุมประสานแผนหน่วยรับ รอบที 1
1.2.3กิจกรรมหลกั ที 3: . ประชุมรับการตรวจราชการ รอบที 1
1.2.4 กิจกรรมหลกั ที 4: .การตรวจราชการเฉพาะดา้ น Agenda Based
1.2.5 กิจกรรมหลกั ที 5:ประชุมประสานแผนหน่วยรับรอบที 2
1.2.6กิจกรรมหลกั ที 6: ประชุมรับการตรวจราชการ รอบที 2
1.2.7กิจกรรมหลกั ที 7: การจดั ทาํ รายงานขอ้ มูลกลุม่ โรงเรียนเอกชน
1.2.8กิจกรรมหลกั ที 8: การจดั ทาํ รายงานขอ้ มูลรูปเล่ม และรายงานในระบบ

E-Inspection
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงนิ งบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ประชุมรับนโยบายการตรวจราชการ
2.1.2 กิจกรรมหลกั ที 2: ประชุมประสานแผนหน่วยรับ รอบที 1
2.1.3 กิจกรรมหลกั ที 3: . ประชุมรับการตรวจราชการ รอบที 1
2.1.4 กิจกรรมหลกั ที 4: .การตรวจราชการเฉพาะดา้ น Agenda Based
2.1.5 กิจกรรมหลกั ที 5:ประชุมประสานแผนหน่วยรับรอบที 2
2.1.6 กิจกรรมหลกั ที 6: ประชุมรับการตรวจราชการ รอบที 2
2.1.7 กิจกรรมหลกั ที 7: การจดั ทาํ รายงานขอ้ มูลกลุม่ โรงเรียนเอกชน
2.22.1เง.8นิ งกบิจปกรรระมมหาณลกัททกี ีนั 8:ไวก้เาบรกิจเดั หทลาํือรมายปงี ทาผีน่าขนอ้ มมาูลรูปเลม่ และรายงานในระบบ
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ
รวมเงนิ งบประมาณทงั สิน

หน้า 4 แบบ สงป. 301

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 3 ตาํ แหน่ง)

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ หน่วยนับ รวมทงั สิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผน ผล แผน ผล
ผลผลติ / โครงการ กจิ กรรม
โครงการที 1 :เสริมสร้างคณุ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสํานักงานศึกษาธกิ าร 40,000.00 22,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 0.00 27,400.00 22,360.00
จังหวดั น่าน
12,600.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 0.00 0.00 12,600.00
1. แผนการปฏบิ ตั ิงาน 27,400.00 9,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,400.00 9,760.00
1.1 ตวั ชีวดั :
1.1.1 ปริมาณ :1.บุคลากรทางการศึกษาในสงั กดั สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่าน 40,000.00 22,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 0.00 27,400.00 22,360.00

จาํ นวน 56 คน

1.1.2 คุณภาพ : บุคลากรทางการศึกษาในสงั กดั สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่านร้อย
ละ 90 ไดร้ ับความรู้ความเขา้ ใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํ เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)และสามารถนาํ
นโยบายตา้ นการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบตั ิ สร้างค่านิยมวฒั นธรรมทีสุจริต
เพือใหเ้ ก1.ิด1“.3อเงวคลก์ าร:ภมาิถคุนรัฐายตน่อต–า้ กนนักยารายทนุจร2ิต5”64

1.1.4 คา่ ใชจ้ ่าย : 40,000บาท (สีหมืนบาทถว้ น)
1.2 กจิ กรรมหลกั
1.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ประชุมการขบั เคลือนองคก์ รสู่การประเมิน ITA
1.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่าน และประกาศเจตจาํ นงสุจริตในการบริหารงานของ
ผูบ้ 2ร.ิหแาผรนสกาํ านรกัใชง้าจน่ายศงึกบษปาธริกะมาราจณงั ห(2ว.1ดั) น่าน
2.1 เงนิ งบประมาณ
2.2.1 กิจกรรมหลกั ที 1:ประชุมการขบั เคลือนองคก์ รสู่การประเมิน ITA

2.2.2 กิจกรรมหลกั ที 2:อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สาํ นกั งานศึกษาธิการจงั หวดั น่าน และประกาศเจตจาํ นงสุจริตในการบริหารงานของ

2.2 เงนิ งบประมาณทกี นั ไว้เบิกเหลือมปี ทผี ่านมา
2.3 เงนิ นอกงบประมาณ

รวมเงนิ งบประมาณทงั สิน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU TAFSIR BI AL-RA’YI
Next Book
กากับนกยูง